关于市总工会经费审查工作情况和201X年经费审查工作意见——在XX市总工会X届X次全委(扩大)会议上的报告

关于201X年市总工会经费审查工作情况和201X年经费审查工作意见——在XX市总工会X届X次全委(扩大)会议上的报告

各位委员、同志们:

我受XX市总工会六届经费审查委员会的委托,向市总工会X届X次全委(扩大)会议报告201X年经费审查工作情况和201X年经费审查工作意见,请予审议。

一、对市总本级201X年度经费收支预算执行情况和201X年度经费收支预算的审查审计监督

市总经审会先后组织召开全体经审委员会议,审查并通过了“关于市总工会本级201X年度经费收支决算和201X年度经费收支预算的报告”及“关于市总工会本级201X年上半年经费收支预算执行情况”。

关于市总工会本级201X年度经费收支决算。市总本级201X年度经费收支预算执行情况总体上是好的,总收入完成预算117.33%,比上年增长47.53%;总支出完成预算95.10 %。委员们认为,市总工会能较严格地按年初省总批复的预算执行,积极组织收入,合理安排各项支出,保证预算任务的完成。在收入方面,积极争取上级工会和地方财政支持,取得明显成效。在拨缴经费收入方面,采取积极措施,扎实推进委托地税代收,开展“三查一补”工作,本级拨缴经费收入完成本项年度预算的106.01%,同比增幅达11.31 %,为工会各项工作的顺利开展提供了保证。在经费支出方面,坚持统筹兼顾、保证重点、量入为出,全年用于开展职工活动、困难职工帮扶慰问、补助下级支出3156.58万元,占总支出的45.30%,加大了送温暖、金秋

助学、困难职工救助和对下级工会的补助力度。对“三公”经费和会议费支出都有较好的控制,会议费同比下降了28.63%,公务接待费下降了40.82%,经费支出结构比较合理,保证了工会重点工作的需要。

关于市总本级201X年度经费收支预算(草案)。委员们认为,市总201X年经费预算总的安排是积极科学、稳妥合理的,能认真贯彻执行《工会会计制度》《工会预算管理办法》等有关法规政策,坚持依法聚财、科学理财、民主管财、有效用财原则,继续加大力度推进工会经费委托地税代收和财政统一划拨,做好自主收缴经费工作。收入预算能打足算准,拨缴经费收入按一定增长幅度(4%)编列预算;支出预算能根据201X年市总主要工作任务及重大活动安排编制,坚持统筹兼顾,确保重点,大力压缩会议费、接待费,节约行政支出。同时,委员们建议,在可能的情况下,应按规定编制一定数额的预备金,

用于保障年初不可预见项目的支出。

关于市总本级201X年上半年经费收支预算执行情况。上半年,总收入完成年度预算的51.94%,其中:拨缴经费收入完成预算45.17 %,比上年同期增长8.83%。总支出完成年度预算35.29%。委员们认为,201X年上半年市总工会收支预算执行情况是好的,财务部能狠抓收入,努力克服一些大企业严重亏损、工资总额下降不利因素,积极采取有力措施,开展“三查一补”活动,加大经费收缴力度,经费收入基本实现了时间和任务“双过半”,并保持稳步增长,为工会各项工作的顺利开展提供了保证。

二、201X年经审工作情况

201X年,全市工会经审工作在市总工会党组的重视和支持下,在上级工会经审会的指导下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照市总工会X届X次全委会确定的工作目标,围绕中心,服务大局,求真务实,不断进取。认真履行经费审查监督职责,不断加大审查审计力度,积极协助工会财务部门收好、管好、用好工会经费,促进工会资产规范运作。努力推进工会经审工作规范化建设,提高审查审计的质量和效能,在促进工会科学、民主理财和廉政建设中发挥了积极的作用。

(一)经审工作规范化建设有效推进。认真贯彻执行全总经审会下发的《工会审计操作规程(试行)》等8个文件,进一步明确经审工作的职责范围,规范审查审计程序和经审干部的工作行为,完善工会经费审查工作机制,从制度上保证了工会经审工作的正常开展。认真落实《XX省基层工会经审工作台账化管理制度》,积极推行经审台账化管理工作。根据市总制定的《县级和基层工会经费审查工作规范化建设标准》,围绕经审“组织建设、制度建设、业务建设、经费审计”等方面,通过会议交流、台账观摩、集中检查多种方式,积极开展县(市、区)和基层工会经审工作规范化建设考核评比活动,加大考核力度,切实加强工会经审工作的规范化建设。

(二)经费审查审计职能充分发挥。市总工会经审会坚持“审帮促”,以“帮”为主的原则,加大工会经费的实务审计力度,积极推行下审一级经审财务联审联查制度。完成对市总工会本级201X年度经费收支预算执行情况审计(即“同级审计”);完成对市总6个直属企事业单位和协会201X年度财务收支情况审计;完成对3个县级、功能区工会经费收支情况进行审计;完成对30家基层工会201X年度经费收支情况审查审计;并对市总本级201X年度专项资金管理使用情况、第十二期职工住院

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