变电(换流)站投运前质量监督检查典型表式

变电(换流)站投运前质量监督检查典型表式
变电(换流)站投运前质量监督检查典型表式

变电(换流)站投运前

质量监督检查记录

工程项目

电压等级监检阶段

监检机构

年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录1对建设单位质量行为的监督

序号核查内容核查结果

1.1 组织完成变电站建筑、安装和调试工程项目的验收,不符合项已闭环整改

1.2 启动验收委员会已成立,工作组职责

明确,并正常开展工作

1.3 取得消防主管部门同悫使用的书面意见

1.4 调试方案报电网调度部门批准,取得保护定值

1.5

工程采用的专业标准清单已审批

1.6 按规定组织进行设计交底和施工图会检

1.7 按合同约定组织设备制造厂进行技术交底

1.8 对工程建设标准强制性条文执行情况进行汇总

1.9 各阶段质量监督检查提出的整改意见已落实闭环

1.10

无任意压缩合同约定工期的行为

1.11 采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已批准

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录2对设计单位质量行为的监督检查

序号核查内容核查结果

2.1 设计图纸交付进度能保证连续施工,满足工程实际需要

2.2 设计更改、技术洽商等文件完整、手续齐全

2.3 设计代表工作到位、处理设计问题及时

2.4

参加并完成规定项目的质量验收工作2.5

工程建设标准强制性条文落实到位

2.6 进行了工程实体质量与设计符合性的确认

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录3.对监理单位质量行为的监督

序号核查内容核查结果

3.1 完成相关施工和调试项目的质量验收并汇总

3.2 项目监理部专业监理人员配备合理,资格证书与承担任务相符

3.3 已组织编制施工质量验收项目划分表,设定工程质量控制点,并按计划实施

3.4 已按验收规程规定,对施工现场质量管理进行了验收

3.5

专业施工组织设计和调试方案已审查3.6

特殊施工技术措施已审批

3.7 组织或参加设备、材料的到货检盔验收

3.8

设备、施工质量问题及处理台账完整

3.9

工程建设标准强制性条文检查到位

3.10

提出投运前监理评价意见

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录4对施工单位质量行为的监督

序号核查内容核查结果

4.1

企业资质与合同约定的业务范围相符

4.2 项目部组织机构健全,专业人员配置合理

4.3 项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权

4.4

质量检查及特殊工种人员持证上岗4.5

专业施工组织设计已审批

4.6 施工方案和作业指导书已编制,技术交底已完成

4.7 计量工器具经检定合格,且在有效期内

4.8

编制检测试验项目计划4.9

单位工程开工报告已审批4.10

专业绿色施工措施已制订

4.11 工程建设标准强制性条文实施计划已落实

4.12

完成施工验收中不符合项的整改闭环

4.1.3

无违规转包或者违法分包工程行为

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录5对工程调试单位质量行为的监督检查

序号核查内容核查结果

5.1

企业资质与合同约定的业务范围相符

5.2 项目部组织机构健全,专业人员配置合理

5.3 项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权

5.4

专业调试人员持证上岗5.5

调试措施审批手续齐全

5.6 调试使用的仪器、仪表检定合格并在有效期内

5.7 投运范围内的设备和系统已按规定全部调试完毕并签证

5.8

编制已完成项目的调试、试验报告

5.9 工程建设标准强制性条文实施计划已落实

5.10

无违规转包或者违法分包工程行为

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录6对工程生产运行单位质量行为的监督检查

序号核查内容核查结果

6.1 生产运行管理组织机构健全,满足生产运行管理工作的需要

6.2

运行人员经相关部门培训上岗

6.3 运行管理制度、操作规程、运行系统图册已发布实施

6.4

设备、系统、区域标识已完成

6.5

反事故措施和应急预案已审批

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录7对工程检查试验机构质量行为的监督检查

序号核查内容核查结果

7.1 检测试验机构已经通过能力认定并取得相应证书,其现场派出机构(现场试验室)满足规定条件,并已报质量监督机构备案。

7.2

检测人员资格符合规定,持证上岗

7.3 检测仪器、设备检定合格,且在有效期内

7.4 检测依据正确、有效,检测报告及时、规范

综合意见

监检人(签名):年月日

变电(换流)站投运前质量监督检查记录8.建筑专业工程实体质量的监督检查

序号抽测内容检查结果

8.1 变电(换流)站内道路通畅、照明齐

全,环境整洁

8.2投运范围内的建(构)筑工程施工完

毕,验收签证齐全

8.3 楼地面、屋面工程的监督检查

8.3.1楼地面、屋面工程施工完毕,隐蔽验

收、质量验收签证记录齐全

8.3.2楼地面、屋面工程使用的原材料和产

品质量证明文件齐全,重要材料复检

合格;不发火(防爆)面层中使用的

碎石检验合格

8.3.3防水地面无渗漏,排水坡向正确,隐

蔽验收记录齐全;防滑地面防滑、排

水满足要求

8.3.4屋面淋水、蓄水试验合格,记录齐全

8.3.5种植屋面载荷符合设计要求

8.3.6.严寒地区的坡屋面檐口有防冰雪融

坠设施

8.4 门窗工程的监督检查

8.4.1门窗工程施工完毕,质量验收记录齐

8.4.2 门窗材料及配件质量证明文件齐全

8.4.3 建筑外窗的安装牢固,窗扇有防脱

落、防室外侧拆卸装置

8.4.4 玻璃性能符合设计要求

8.5 装饰装修的监督检查

8.5.1 装饰装修工程施工完毕,隐蔽验收、

质量验收记录齐全

8.5.2 装饰装修工程施工符合设计,变更设

计手续齐全,装修材料性能证明文件

齐全

8.5.3 外墙和顶棚抹灰层与基层、饰面砖与

基层粘结牢固,粘贴强度检验合格,

报告齐全

8.5.4 大型灯具、电扇及其他设备安装牢固

8.5.5 装饰装修预埋件、连接件,数量、规

格、位置和防腐处理符合要求,安装

牢固

8.5.6 护栏安装牢固,护栏高度、栏杆间距、

安装位置符合设计要求

8.5.7 幕墙材料、曼力构件等符合设计要

求;密封材料性能检验合格

8.6 给排水及采暖工程的监督检查

8.6.1 给排水及采暖工程施工完毕,隐蔽验

收、质量验收记录齐全

8.6.2 管材和阀门等材料选用符合设计;管

路系统和设备水压试验无渗漏,灌

水、通水、通球试验签证记录齐全

8.6.3 管道排列整齐、连接牢固,坡度、坡

向正确;支吊架、伸缩补偿节、穿墙

套管等安装位置符合设计

8.6.4 消防报警,消防泵联动试验合格,报

告齐全

8.6.5 管路系统冲洗合格

8.7 建筑电气工程的监督检查

8.7.1 建筑电气工程施工完毕,隐蔽验收、

质量验收记录齐全

8.7.2 电气设备安装符合设计要求,接地装

置安装正确,电阻值测试符合规范规

8.7.3 开关、插座、灯具安装规范,照明全

负荷、大型灯具牢固性试验记录齐全

8.7.4 建(构)筑物和设备的防雷接地可靠、

可测,接地电阻测试符合设计或规范

规定,签证记录齐全

8.8 通风及空调工程的监督检查

8.8.1 通风与空调系统施工完毕,隐蔽验

收、质量验收记录齐全

8.8.2 通风与空调系统调试合格,功能正

常,记录齐全

8.8.3 通风与空调设施风管和传动装置的

外露部位及进、排口防护措施到位

8.9 智能建筑工程的监督检查

8.9.1 智能建筑工程施工完毕,功能正常,

质量验收记录齐全

8.9.2 电源与接地系统安装符合规范规定,

智能化系统运行正常,检测试验记录

齐全

8.9.3 智能建筑工程施工完,质量验收记录

符合要求、质量控制资料齐全

8.10 节能工程的监督检查

8,10.1 建筑节能工程施工完毕,验收记录齐全

8.10.2 节能工程材料质量证明文件和复验

报告齐全

8.10.3 后置锚固件现场拉拔试验合格,报告

齐全

8.10.4 墙体保温隔热材料安装厚度符合设

计要求,保温层与基层及各构造层连

接牢固

8.10.5 系统调试和试运转功能满足设计要

监检人(签名):年月日

变电站电气专业投运前质量监督检查记录9变电站电气专业工程实体的监督检查

序号核查内容核查结果

9.1 带电设备的安全净距符合规定,电气连接可靠

9.2 电力变压器(含油浸电抗器)箱体密封良好,油位正常;绝缘油检验合格,报告齐全;本体及中性点接地符合规定、连接可靠;冷却装置启停正常;气体继电器、温度表校验合格;调压装置操动灵活,指示正确

9.3 充气设备气体压力、密度继电器报警和闭锁值符合产品技术要求,SF6气体检验合格,报告齐全

9.4 断路器、隔离开关、接地开关及操动机构动作正确、可靠,分、合闸指示正确,接地可靠;油(气)操动机构无渗漏现象;隔离开关接触电阻及三相同期值符合规定

9.5

高压开关柜防误闭锁装置齐全可靠9.6

电容器无损伤、渗漏及变形现象

9.7 互感器外观完好,油位或气压正常,接地可靠;电流互感器备用线圈短接并可靠接地

9.8 避雷器外观及安全装置完好,排气口朝向合理;在线监测装置接地可靠,安装方向便于观察

9.9 坶线的连接质量检查合格,软母线压接和硬母线的焊接检验合格,报告齐全

9.10 盘柜安装牢固、接地可靠;手车式、抽屉式配电柜开关推拉灵活

9.11

电缆孔洞防火封堵严密、阻燃措施齐

全;金属电缆支架接地良好

9.12 蓄电池组标识正确、清晰,充放电试验合格,记录齐全;站用交、直流系统全部安装、调试完毕,已正常投用

9.13 防雷接地、设备接地和接地网工程连接可靠,验收签证齐全

监检人(签名):年月日

换流站电气专业投运前质量监督检查记录10换流站电气专业工程实体的监督检查

序号核查内容核查结果

10.1 带电设备的安全净距符合规定,电气连接可靠

10.2 换流变压器箱体密封良好,油位正常;绝缘油试验合格,报告齐全;本体及中性点接地符合规定、连接可靠;冷却装置启停正常;气体继电器、温度表校验合格;调压装置操动灵活,指示正确

10.3 充气设备气体压力、密度继电器报警和闭锁值符合产品技术要求SF6气体试验合格,报告齐全

10.4 断路器、隔离开关、接地开关及操动机构动作正确、可靠,分、合闸指示正确,接地可靠;油(气)操动机构无渗漏现象;直流开关装置绝缘平台安装牢固。

10.5 换流阀组安装符合设计及产品技术要求;光纤敷设、连接符合要求;阀塔元件清洁;换流阀水冷却系统无渗漏;阀厅内母线、穿墙套管连接正确、牢固

10.6 直流滤波器外观完好,连按方式符合设计要求

10.7 母线的连接质量检查合格,软母线压接和硬母线焊接的检验报告齐全

10.8 盘柜安装牢固、接地可靠,接地铜带连接可靠

10.9 电缆孔洞防火封堵严密、阻燃措施齐全;金属电缆支架接地良好

10.10 蓄电池组标识正确、清晰,充放电试验合格,记录齐全;站用交、直流系统全部安装、调试完毕,已正常投用

10.11 防雷接地、设备接地和接地网工程连接可靠,验收签证齐全

监检人(签名):年月日

变电站调试试验投运前质量监督检查记录11变电站调试试验的监督检查

序号核查内容核查结果

11.1 主变压器绕组连同套管的直流电阻,绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,变压器分接头变比,三相连接组别(或单相变压器引出线的极性)等试验项目齐全,试验合格

11.2 组合电器主回路导电电阻符合产品技术要求;断路器每相导电回路电阻合格,SF6气体含水量以及泄漏率检测合格

11.3 互感器的接线组别和极性正确,绕组的绝缘电阻合格,互感器测量偏差在允许范围内

11.4 金属氧化物避雷器测试及基座的绝缘电阻符合规范规定

11.5 电气设备及防雷设施的接地阻抗测试符合设计要求,报告齐全

11.6 电流、电压、控制、信号等二次回路绝缘符合规范规定;断路器、隔离开关、有载分接开关侍动试验动作可靠,信号正确;保护和自动装置动作准确、可靠,信号正确

11.7 保护定值已整定,线路双侧保护联调合格,通信正常

综合意见

换流站调试试验投运前质量监督检查记录12换流站调试试验的监督检查

序号核查内容核查结果

12.1 换流变压器、平波电抗器绕组连同套管的直流电阻,绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数试验结果符合规范及产品技术要求

12.2 换流阀阀体(晶闸管、电容器、避雷器、电子触发元件等)测试数据合格,直流穿墙套管介损及电容量测试符合产品技术要求,换流阀组低压带电试验通过

12.3 二次回路绝缘良好,符合规范规定;保护和自动装置调试完成,动作准确、可靠,信号正确

综合意见

变电(换流)站投运前质量监督检查记录13变电(换流)站生产运行准备监督检查

序号核查内容核查结果

13.1 控制室与电网调度操作人员之间的通信联络通畅

13.2 受电区域与非受电区域及运行区域隔离可靠,警示标识齐全、醒目

13.3 设备的名称和双重编号及盘、柜双面标识准确、齐全;设备运行安全警示标识醒目

监检人(签名):年月日

医疗质量管理与持续改进记录表

医疗质量管理 与持续改进记录表 科室: XX科 年度: 2017年 医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设有专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责,质控员负责填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次,并做好记录,根据存在问题制订整改措施,并对整改措施进行效果评价,由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写每月医疗质量控制总结,科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。 科室医疗质量管理小组成员及职责分工 科室医疗质量管理小组成员:

组长:陈文添主任 成员;陈文威副主任 质控员: 陈文威副主任(兼) 科室医疗质量管理小组职责: 科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理,制定科室医疗质量管理措施与考核办法,督促医务人员执行各项规章制度与诊疗规范,对科室的医疗质量进行检查与考核。科室主任就是科室质量管理的第一责任人。 具体职责分工: 陈文添主任:对科室的医疗质量负总责,兼病历质控。 陈文威副主任:负责对科室的医疗质量进行检查与考核。 2017年度科室质量控制计划 一、需要改进的内容 (一)医疗制度、医疗技术 1、重点抓好医疗核心制度的落实:首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2.加强医疗质量关键环节的管理。 3.加强全员质量与安全教育,牢固树立质量与安全意识,提高全员质量管理与改进的意识与参与能力,严格执行医疗技术操作规范与常规。 4.加强全员培训,医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。 (二)病历书写

医院医疗质量检查情况记录单

xx院医疗质量检查情况记录单 检查日期: 检查科室:临床(门诊、病房) 检查内容: 临床:门诊病历、处方、门诊登记、病案质量、医生交接班记录、抢救记录、核心制度、各种记录本、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)。其他。 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名: 检查人签名: xx卫生院 xx卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期: 检查科室:护理 检查内容:

病案质量、护士长日志、各种护理文书、交接班本、差错事故登记本、入院宣教记录、业务学习记录、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、核心制度、其他。 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名: 检查人签名: xx中心卫生院xx卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期: 检查科室:特检科(放射科、B超室、心电图室) 检查内容: 科主任台帐、检查登记本、报告审签制度、仪器维护记录、诊断报告符合率、急诊备班实行24小时负责制、核心制度、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、其他。 检查中存在问题: 1. 2.

3. 4. 5. 被查科室签名: 检查人签名: xx中心卫生院xx卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期: 检查科室:检验科 检查内容: 科主任台帐、随访登记、室内质控、报告准确性、急诊报告及时性、标本管理、核心制度、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、其他 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名: 检查人签名: xx中心卫生院

xx卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期: 检查科室:药剂科 检查内容: 科主任台帐、处方划价准确率、差错事故登记本、毒麻药品管理与使用、药品入出库单、效期药品登记本、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、其他 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名: 检查人签名: xx中心卫生院

医疗质量检查记录表(20200420175909)

月份医疗质量管理与持续改进记录 科室: 检查日期检查人员 主要检查内容 医疗质量存在 的问题 质量分析 改进措施 效果评价 负责人签字年月日检查人签字年月日

物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律 常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门 卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司 服务的精神。 4) 工作技能培训

医疗质量检查记录表

医疗质量检查记录表 医疗质量检查记录表,质量是很重要的,下面是带来的医疗质量检查记录表,欢迎阅读! 医疗质量检查记录表【1】 备注:每一项检查内容后的数字代表《xx综合医院评审细 则对应的检查项目》 第一节基础及环节医疗质量(公共部分) 一、医疗质量管理与持续改进 1、科室建立质控体系:持续改进,院、科对检查发现的问题分析、整改,体现持续改进, 手术科室需要定期分析手术质量,有记录。(组织体系中需注明医疗小组责任) ------------4.1.1.3 2、有医疗关键环节(如危急重患者管理、围手术期管理、输血与药物管理、有创诊疗操作 等)、重点部门(急诊室、手术室、血液透析室、内窥镜室、导管室、重症病房、产房、新 生儿病房等)医疗质量管理标准与措施--------4.2.1.2 3、完善的医疗质量管理制度-------13项目核心制度(其中疑难病例讨论体现多学科综合诊 疗)-------4.2.2.1;4.2.2.2

4、有完善的各专业临床技术操作规范和临床诊疗指南,培训记录及及时更新记录。----4.2.2.3 5、医疗风险管理(目的是防范不良事件发生)---------预案、 培训、八大防范措施,不良事 件报告、处理;(加分项)-------4.2.4.3(针对科室) 6、患者安全目标:危急值、妥善处理不良事件,定期分析医疗安全信息,持续改进管理(未 完成者建议绑定职能部门和当事科室进行处 理)------3.6.1;3.9.3.1 二、住院质量管理 1、入院评估、住院期间评估、出院评估-------4.5.1.1 2、开具检查有依据、检查有分析、有后续处理-------4.5.2.2 3、科室医疗小组负责本组诊疗计划的实施及医疗质量管理、持续改进,诊疗方案由医疗组 长审核--------4.5.3.2,4.5.3.1 4、随访制度落实情况。--------4.5.6.1;4.5.6.2 5、统计、分析平均住院日的影响因素及改进措施---4.5.7.4 6、对住院超过30天患者的住院管理有分析、持续改进。查看《住院时间超过30天的 患者管理登记表》--------4.5.7.5 三、手术医疗质量管理 1、手术医师授权、执行情况------4.6.1.1

医疗质量管理与持续改进记录表

医疗质量管理与持续改进 记录表 科室:麻醉科年度:2013 医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设质控 员。质控员负责填写《医疗质量管理与持续改进记录表》 2、科室制订每年度医疗质量持续改进计划、实施方案及医疗 质量控制指标。 3、科室根据医院的医疗质量控制指标制订每月医疗质量控制 重点内容。 4、《科室日常医疗质量持续改进记录表》要求每周检查并记录 次(特殊情况及时记录)。根据存在问题制订整改措施,并对整 改措施进行效果评价,由科主任审阅后签字。 5、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写《月份医 疗工作总结表》,科主任签字后交医务科审查。

6、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结,并完成 全年医疗工作总结表》的填写。 麻醉科医疗质量管理小组成员及职责分、科室医疗质量管理小组成员及职责: 组长:方平(副主任医师):科主任 副组长:陈霞(护士):代理护 成员:黄祖容(麻醉医师)眭晓渊(麻醉医师)游帅(麻醉医师)唐秀利(护师)陈春蓉(护师)肖艳(护师) 蕾(护师) 职责: 1 、制定科室医疗、护理质量控制指标,完善相关管理制度、 诊疗规范、操作常规、职责、预案、流程。 2、督促检查各项制度、职责的落实情况,发现问题及时报告 及整改。 3、针对科室院内感染控制、投诉、纠纷、危急值报告的处理 情况、不良事件进行讨论、分析,查找原因,持续改进。 4、定期进行自查、评估分析及整改措施的效果评价。 二、具体分工及职责:组长方平(副主任医师) 全面负责本科医疗质量及安全。督促各小组成员职责落实情 况,每月定期组织召开质控会议,听取各质控小组的汇报,总结各

医院医疗质量检查情况记录单

XX院医疗质量检查情况记录单 检查日期:_________________________ 检查科室:临床(门诊、病房) 检查内容: 临床:门诊病历、处方、门诊登记、病案质量、医生交接班记录、 抢救记录、核心制度、各种记录本、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)。其他__________________ 。 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名:______________ 检查人签名:_______________ XX卫生院 XX卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期:__________________ 检查科室:护理_____________ 检查内容:

病案质量、护士长日志、各种护理文书、交接班本、差错事故登记本、入院宣教记录、业务学习记录、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、核心制度、其他_________________ 。 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名:______________ 检查人签名:________________ XX中心卫生院 XX卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期:_________________________________________ 检查科室:特检科(放射科、B超室、心电图室) 检查内容: 科主任台帐、检查登记本、报告审签制度、仪器维护记录、诊断报告 符合率、急诊备班实行24小时负责制、核心制度、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、其他_____________ 。

检查中存在问题:

3. 4. 5. 被查科室签名:______________ 检查人签名:________________ XX中心卫生院 XX卫生院医疗质量检查情况记录单 检查日期:____________________ 检查科室:检验科_________ 检查内容: 科主任台帐、随访登记、室内质控、报告准确性、急诊报告及时性、标本管理、核心制度、医疗安全(投诉、医疗争议、医疗事故)、其他 检查中存在问题: 1. 2. 3. 4. 5. 被查科室签名:______________ 检查人签名:_______________ XX中心卫生院

对项目质量安全检查记录表(范本)

有限公司对项目质量安全检查记录表 工程概况表 工程所在地市(州)、县(区):

人活着的意义,就是活得有价值,可惜很多的人把这种价值看得太浅了,认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值,更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质,钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美,因为这些才能贴近我们的情感,贴近人性,才能让我们感动,才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西,最终是会被时间所遗忘的,并会很快地被遗忘。即使被历史留下了,也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质,更因为很多的人在内心深处,真正想要的并不是金钱利益,而是一种灵魂的归属,可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己,只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦,把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己,做个自己想要的那个自己。 人活着的意义,就是活得有价值,可惜很多的人把这种价值看得太浅了,认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值,更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质,钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美,因为这些才能贴近我们的情感,贴近人性,才能让我们感动,才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西,最终是会被时间所遗忘的,并会很快地被遗忘。即使被历史留下了,也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质,更因为很多的人在内心深处,真正想要的并不是金钱利益,而是一种灵魂的归属,可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己,只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦,把真实的自己放在了笼子外流浪。 我们应该更深层次地去发现自己,做个自己想要的那个自己。

质量安全检查表格(部门)范文

附:标签格式: 广西华蓝工程咨询 管理有限公司 档号 第卷 案卷题名 公 司 部 门 ( 分 公 司 ) 项 目 部 质 量 安 全 检 查 记 录 巡 查 记 录 回 复 单 共册第册

广西华蓝工程咨询管理有限公司 工地巡查记录 工程项目名称:编号:检查时间年月日地点 项目总监 现场监理人员 工地巡查情况工作内容:检查现场监理资料情况;检查现场监理工作情况;听取建设单位意见。 1.现场形象进度: 2.现场实体质量、安全情况(问题): 3.现场监理资料存在问题: 4.满意度调查: 5.整改意见:以上所列的存在问题,项目监理组要按有关规定于()年()月()日前将整改完成情况书面回复公司监理三部。 其他补充要求: 检查人员受检人员

监理项目考评表(一)工程名称: 序号扣分依据 扣减 分值 扣分说明 实际 扣分 1 (1)总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业 证书》(非必须监理项目和三类及以下项目总监可持 《广西建设工程监理工程师培训合格证》);(2)总监 变更未按要求办理变更备案手续(工地现场须留存 工程质量监督登记书待查)。 10 违反任一条扣10分 2 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 2 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分,累计扣分不超过6分。 3 项目监理机构每星期(春节长假和工程停工期间、 工程收尾阶段不计)总监须组织1次质量安全检查 并留存检查记录(总监须签字加盖执业印章,盖章 要求不含广西监理工程师,下同) 2 检查频率不符合要求、内 容不全(须包括质量安全 两方面)或检查记录签章 不合要求的任一情形每次 扣2分,累计扣分不超过 8分。 4 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》 进行审核确认(总监须签字加盖执业印章) 5 5 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 1 6 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中 无监理交底(会议纪要有建设方、监理方、施工方 三方共同签章) 5 7 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 5 8 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助 工程安全质量事故调查 2 发现一起扣2分,累计扣 分不超过6分。 9 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 5 发现1起扣5分 10 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地 例会(每周不少于1次,但建设单位有明文规定的 则按规定核查,春节长假和工程停工期间、工程收 尾阶段不计,会议纪要须注明是否总监或总监代表 主持会议并有参会各方共同签章) 2 不符合要求1次扣2分, 累计扣分不超过8分。 本页考评合计扣分 检查人员签名:现场人员签名:日期:

服务质量监督检查

服务质量监督检查及员工处罚条例(试行稿) 1.目的 确保公司各业态各项规章制度有效落实,避免各类违纪现象的发生,提高和稳定对客服务质量。 2.范围 公司餐厅各岗位。 3.内容 3.1质管体系 3.1.1公司人事部组织,职责是对餐厅各岗位的工作行为规范和服务质量及对公司规章制度执行情况进行全面监督检查。 3.2督查依据 3.2.1《员工手册》。 3.2.2本条例规定的检查处罚细则。 3.3质检方式 3.3.1常规检查 3.3.2专项检查 3.3.2.1人事部根据每周定期质量管理工作中发现的问题,策划拟定专题质量改进活动并结合活动内容进行专项质量检查,突出质检重点,如:仪容仪表、服务态度、服务意识、商品质量、卫生状况、消防安全等。 3.3.2.2检查结果每月公布一次。 3.3.3突击检查 3.3.3.1 人事部可根据投诉、举报等代表性问题,组织突击检查。 3.3.3.2 突击检查无须事先通知,但要有合理理由并以不影响正常经营为前提,检查后要形成详细检查报告,并进行公示。 3.3.4综合检查 3.3. 4.1人事部对餐厅进行不定期综合检查,检查结果现场反馈各部门,限期整改。并由行政事业部跟进监督整改情况。

3.4 检查过程中发现问题的处理 3.4.1 问题分类 检查过程中发现的问题分为三类: 第一类:员工违纪 第二类:服务质量缺陷(服务和工作质量不符合标准) 第三类:安全消防隐患 3.4.2问题的处理: 3.4.2.1处理原则: 员工违章违纪、服务质量缺陷、安全消防隐患问题的处理应本着三不放过的原则,即“没有采取整改和预防措施不放过、问题责任没有落实不放过、相关责任人没有受到教育和处理不放过。” 3.4.2.2员工违纪: 在检查过程中,发现员工有违章违纪行为,严格依据《员工手册》以及本规章制度要求执行 3.4.2.3服务质量缺陷: A.内部发现的服务质量缺陷,各级负责人均不得内部消化、掩盖事实,而应立即进行问题分析,拟定内部整改措施,并以服务、工作案例的形式整理上报公司人事部。 B.质量缺陷发现及时,未导致公司经济和形象损失的,内部对员工提出培训教育,防止类似事件的发生,人事部不追加处理。 C.质量问题已经导致公司经济和形象损失的,分管负责人在质量整改合格后拟定质量问题整改及处罚建议报告,对相关责任人提出处罚意见,经人事部审核同意后实施。 D.人事部监督检查时发现质量问题后,立即填写《工作质量反馈单》,通知相关责任人或责任部门领导,并限期整改。 E.服务质量缺陷责任上级在接到《工作质量反馈单》后,在规定日期将整改结果和对责任人的处罚意见填入《工作质量反馈单》,并在规定时间内反馈。 F.限定日期不能整改完毕的,也必须在限定日期前上缴《工作质量反馈单》,并填写不能如期整改的理由和补救措施计划。 G.在限定日期未能回复《工作质量反馈单》或未采取有效整改行动的,责任人以及责任上级计过失一次。 3.4.2.4安全消防隐患: A.各级负责人和人事部在监督检查过程中,发现有安全消防隐患,可以当场消除和解决的,应当场采取解决措施,以防隐患成灾;不能当场解决的,如情况紧急的,可立即通知相关部门到场采取解决措施。 B.安全消防隐患没有彻底消除之前,隐患发现人有责任本着

医疗质量检查表

医疗质量检查表 市卫生局 备注:一、本表总分1000分~单项分值扣完为止~不倒扣分,被检查医疗机构没有开展该项工作的项目记零分。 二、各组及时将检查结果记录在《2009年医疗质量督查评分表》~并把发现的工作亮点填写在《工作亮点简介》。 附件:1.门诊处方评价表, 2.心肺复苏技术操作考核评价标准。 重点要求检查方法与检查内容扣分依据实得分 1.1核心制度知晓情况,30分, 抽查外科、内科系统各2个病房负责人、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的掌握情况~每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不掌握~每人扣4分~掌握不全或有明显 缺陷每人扣2分。 1.2首诊负责制,15分, 1.2.1了解急诊内科、外科各2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。不了解或 不掌握每人扣2分~概念不清、掌握不全每人扣1分。 1. 严格落实1.2.2了解急诊外科2名医师对复合伤病人的首诊处理流程,对复合伤病人的处理流程有缺陷医疗质量和的每人扣2分。医疗安全的1.2.3了解外科、内科系统各2个病房各2位医师对转科、转院流程的掌握情况~检查转科、核心制度~做转院过程中~上级医师审核程序。对转科、转院流程不掌握的每人扣2分,在转科、转院过程到人人知晓~中~无上级医师会诊并同意的~每人扣1分。落实到位。

,150分, 1.3查房制度,15分, 抽查外科、内科系统各2个病房~每个病房抽查2份运行病历(外科抽查术后 病历、内科抽查住 院10天左右病历)~共查8份病历~查看查房制度落实情况:入院48小时内无主治医师查房记录~每份扣1分,主治医师首次查房记录与住院医师首次病程记录内容相同~每份扣1分,主 任医师查房记录与住院医师首次病程记录相同的~每份扣1分,主治医师每周 查房少于2次、 主任医师每周查房少于1次的~发现1次扣1分。 重点要求检查方法与检查内容扣分依据实得分 1 1.4疑难病例讨论制度,15分, 抽查外科、内科系统各2个病房疑难病例讨论本2009年7、8、9月疑难病例 讨论制度执行情况: 无疑难病例讨论本~每病房扣3分,参加疑难病例讨论的人员应有三级医师~ 每缺一级医师参 加每例扣1分,根据疑难病例情况~缺相关科室人员参加的~每例扣1分,讨论记录不规范,未 记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名,~每例扣1分。 1.5危重患者抢救制度,15分, 查看放射科、核医学科、超声诊断科等辅助科室的危重症病人抢救预案。现场检查辅助科室抢

医疗质量管理持续改进记录表

医疗质量管理与持续改进记录表 科室: XX 科 年度: 2017 年

医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设有 专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责,质控员负责 填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控 制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容

制订每月医疗质 量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一 次,并做好记录,根据存在问题制订整改措施,并对整改措施进 行效果评价,由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写每月医 疗质量控制总结,科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。

科室医疗质量管理小组成员及职责分工 科室医疗质量管理小组成员: 组长:陈文添主任 成员;陈文威副主任 质控员:陈文威副主任(兼) 科室医疗质量管理小组职责:

科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量 管理,制定科室医 疗质量管理措施和考核办法,督促医务人 员执行各项规章制度和 诊疗规范,对科室的医疗质量进行检查和考核。科室主任是科室 质量管理的第一责任人。 具体职责分工: 陈文添主任:对科室的医疗质量负总责,兼病历质控。

陈文威副主任:负责对科室的医疗质量进行检查和考 核。 2017 年度科室质量控制计划 一、需要改进的内容 (一)医疗制度、医疗技术 1.重点抓好医疗核心制度的落实:首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2.加强医疗质量关键环节的管理。

服务质量监督管理

公交运业有限公司 服务质量监督管理 (一)、服务质量管理机构 公司设立乡村公交客运服务质量管理小组,由公司总经理任组长,成员组成为公司专职监督人员6人,社会聘用监督人员6人。 服务质量管理领导小组职责 服务质量是公司生存和发展的根本,为了做好服务质量的管理和监督工作,根据上级的有关服务质量的要求和规范,结合公司的服务承诺,现将领导小组工作职责制定如下: 组长:(服务质量管理第一责任人) 负责全公司服务质量管理工作计划、布置、组织落实,定期召开服务质量管理工作分析会,掌握服务质量工作动态,对服务质量管理工作中出现的问题及责任、设备、经费“五落实”。落实上级下达的关于服务质量工作的任务,组织制定服务质量规划和服务质量工作的考核,适时建立有效的管理网络,参与服务质量事故的处理。 副组长: 协助组长开展服务质量管理工作,负责建立健全服务质量管理责任制,组织制定本公司服务质量管理规章

制度,保证公司的服务质量承诺有效实施,监督检查公司的服务质量管理工作,参与服务质量投诉处理。 公司服务质量领导小组对全公司的服务质量管理工作布置、负责收集服务质量管理工作的各项资料数据,建立好服务质量工作档案,制定服务质量管理工作激励机制、约束机制。 公司服务质量管理领导小组下设服务质量管理办公室。 服务质量管理办公室职责 1、广泛宣传服务质量工作在现代运输企业的重要性及上级的服务质量规范和相关政策。 2、负责实施公司服务质量管理的计划、布置、组织落实上级下达的服务质量管理工作的任务。 3、经常深入基层,及时了解工作人员在服务过程中的思想动态。 4、负责实施制定本公司服务质量管理规章制度,保证公司的服务质量承诺有效实施。 5、监督检查公司的服务质量管理工作,参与服务质量事故处理。 6、“公开、公平、公正”对被考核对象的服务质量工作进行考评并公布结果。

安全质量检查记录表

安全质量检查记录编号:

4、现场防护人员防护用品未佩戴齐全。 5、领工员未随时携带安全技术交底。 七队检查问题如下:监理单位:副总监谢长平;项目部检查人员:堵占社、杜山 西 1、跃进桥桥头现场采用防护彩旗防护。(注:要求采用警戒带因彩旗有红色) 2、跃进桥桥头现场方木堆放到处乱扔,无堆码。 3、跃进桥排水沟施工时(劳务队、周博)5人领近既有线未穿防护马甲。 4、K146+100左右接触网杆拉线防护不起作用,现场已被挤压变形。(该问题10 月6日已告知7队队长现场无整改) 5、K146+200处左右线间内垃圾(彩钢板、土工布)未及时清理。(注:该问题10 月6日已下发整改通知书现场未整改) 6、双福河桥面系施工现场材料堆放无防护。(注:桥下是通道) 7、K146+230处左右接触网无任何防护。(注现场上道砟和运灰枕和排枕木使用 机械,容易碰撞接触网杆,该问题10月6日已下发整改通知书现场无整改迹象) 8、K148+725既有线作业现场无领近既有线安全技术交底。(注:现场使用机械 和翻斗车) 9、K148+100——149+100左右硬隔离已拆除现场无软防护。 10、现场各作业点领工员未带安全技术交底。 11、各点防护人员防护用品佩戴不齐全。(注:有无证人员) 12、双福桥桥面系施工现场使用临时用电,临时用电开关无配电箱(注:该问题10 月6日已下发整改通知书要求整改现场无整改现象共计三处) 13、双福桥头钢筋未下垫上盖,文明工地太差。 14、看148+100处现场硬隔离有缺口2处,现场未设软防护。 15、148+150施工便道处拉料车进入施工现场(领近既有线)现场调头时,现场 未见防护人员防护,未见专人指挥倒车调头。司机无两证,未经过领近既有线安.

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