系统登录流程图

系统登录流程图
系统登录流程图

图2 身份验证过程

图3 授权的基本过程

图5 系统登录流程

信息管理系统流程图

ERP 标准业务流程 上海()有限公司 二〇二〇年六月

一、销售部分: (一)、发出商品销售业务: 编号: PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间,开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单, 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核,产品出门。 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票; 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定, 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售

个体工商户注册登记流程图

百度文库- 让每个人平等地提升自我 11 个体工商户注册登记流程图 (法定办结时限:15个工作日;承诺办结时限:5个工作日) 申请材料齐全,符合法定形式,当场决定受理 工商服务窗口作出审批 ·承办人提出审查意见(限2个工作日) ·首席代表审批,作出予以同意或不予同意的决定(限3个工作日) 申请材料不齐全、 不符合法定形式 作出不予受理决定,并告 知向有关单位申请 当场一次性告知申请 人需要补正的全部内容 制作决定文件并送达申请人(限3个工作 日,不计算在承诺办结时限内) 服务窗口首问责任人对申请 当场审查并作出处理 申请人提出申请 不属于工商部 门职权范围的

22 个体工商户变更登记流程图 (法定办结时限:15个工作日;承诺办结时限:5个工作日) 申请材料齐全,符合法定形式,当场决定受理 工商服务窗口作出审批 ·承办人提出审查意见(限2个工作日) ·首席代表审批,作出予以同意或不予同意的决定(限3个工作日) 申请材料不齐全、 不符合法定形式 作出不予受理决定,并告知向有关单位申请 当场一次性告知申请人需要补正的全 部内容 制作决定文件并送达申请人(限3个工作日, 不计算在承诺办结时限内) 服务窗口首问责任人对申请 当场审查并作出处理 申请人提出申请 不属于工商部门职权范围的

33 个体工商户注销登记流程图 (法定办结时限:15个工作日;承诺办结时限:5个工作日) 申请材料齐全,符合法定形式,当场决定受理 工商服务窗口作出审批 ·承办人提出审查意见(限2个工作日) ·首席代表审批,作出予以同意或不予同意的决定(限3个工作日) 申请材料不齐 全、不符合法定形式 作出不予受理决定,并告知向有关单位申请 当场一次性告知申请人需要补正的全部内容 制作决定文件并送达申请人(限3个工作日,不计算在承诺办结时限内) 服务窗口首问责任人对申 请当场审查并作出处理 申请人提出申请 不属于工商部门职权范围的

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下:成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图: :

图2. 实验三(二). [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图: 1图:

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐;

信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号: PR-SA-003
发出商品销售业务

无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审

财务开票
以后期间,开据销售发票
录入

材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2

十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核,产品出门。 描 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3

国家卫计委电子化注册操作流程图

附件2 医疗机构、医师、护士电子化注册系统 功能规范与操作流程(2017版) 1.电子化注册系统功能简介 在全国医疗机构、医师、护士执业注册联网管理信息系统的基础上,以满足未来实施电子化注册、实现电子证照管理需要为目标,围绕现有系统升级和新功能开发等开展研究,补充数据库内容,实现数据共享,系统主要功能如下: 1.1个人端系统分为医师个人端系统和护士个人端系统。 1.1.1医师个人端系统主要功能为:医师业务联网申请、业务审批情况查询、医师执业信息查询、医师考核信息查询、医师个人信息维护。 1.1.2护士个人端系统主要功能为:护士业务联网申请、业务审批情况查询、护士执业信息查询、护士个人信息维护。 1.2医疗机构端主要功能为: 1.2.1医师账号激活、医师业务联网确认、医师业务审批情况查询、本机构医师执业信息查询、本机构医师考核信息查询、本机构医师修改信息确认。

1.2.2护士账号激活、护士业务联网确认、护士业务审批情况查询、本机构护士执业信息查询、本机构护士修改信息确认。 1.2.3医疗机构业务联网申请、医疗机构业务审批情况查询、医疗机构信息维护、医疗机构执业信息查看。 1.3卫生计生委端主要功能为: 1.3.1医师电子化注册各项业务的办理。 1.3.2护士电子化注册各项业务的办理。 1.3.3医疗机构电子化登记各项业务的办理。 1.3.4医疗机构账号的分发与管理。 1.3.5信息查询与统计分析。 1.4社会公示端主要功能为: 按相关规定公示医师和护士电子化执业注册信息以及医疗机构电子化登记信息。 2.电子化注册操作流程 2.1医疗机构电子化登记操作流程 申请人在医疗机构端登录系统后,按规定和系统提示填写拟办理的业务申请,保存并提交至相关卫生计生行政主管部门。卫生计生委端可以在审批列表中查看并审批提交的业

用户注册申请流程操作手册

非持有电子营业执照的商标申请人要成为商标网上服务系统用户的,应当申请“商标数字证书-软证书”,即:应当先申请国家工商行政管理总局经济信息中心颁发的“商标数字证书-软证书”(以下简称“软证书”)。 持有电子营业执照的商标申请人要成为商标网上服务 系统用户的,应当在线提交用户注册申请,用户信息审核通过后,即可使用电子营业执照登录本系统。 商标代理机构及律师事务所要成为商标网上服务系统 用户的,应当申请“商标数字证书-硬证书”,即:应当先申请国家工商行政管理总局经济信息中心颁发的“商标数字证书-硬证书”(以下简称“硬证书”)。 申请“商标数字证书”的,视为同意遵守《工商总局数字证书申请责任书》及其他有关规定,视为承认该“商标数字证书”电子签名的法律效力。 数字证书持有人应当妥善保管数字证书载体。否则,承担由此产生的一切后果。 一、非持有电子营业执照的商标申请人申请软证书流程 为了保证商标网上申请数据安全,保障商标申请人利益,规定软证书只能在同一台计算机上申请和使用。 请确认是否要使用该台计算机提交商标业务申请,如否,请更换至要使用的计算机上操作;如是,则进行以下操作:(一)安装软证书驱动

进入“商标网上服务系统”首页,右下侧点击“证书驱动下载”,下载并安装“软证书驱动”。 (二)在线填写商标数字证书申请表 1.在“商标网上服务系统”首页,点击“立即注册”,仔细阅读“商标数字证书申请流程(自行办理网申的商标申请人适用)”。 2.点击“申请”,按页面提示如实填写信息,检查无误后提交申请。 3.申请提交后,系统将自动随机产生激活码,证书申请人务必牢记并切勿外泄该激活码。首次登录本系统提交商标业务申请时,必须使用该激活码激活商标数字证书。 (三)邮箱下载商标数字证书 商标申请人提出用户注册申请后,自行登录注册时填写的邮箱,查看是否收到商标局发送的用户注册成功/不予注册通知。收到用户注册成功通知的,即可根据通知中告知的唯一地址下载商标数字证书。 注:地址一经下载将失效,请保证在提交用户注册申请时使用的计算机上操作。 二、持有电子营业执照的商标申请人用户注册申请流程 1. 在计算机上插入电子营业执照。(请先安装电子营业执照驱动)

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ERP
标准业务流程

() 二〇二〇年七月

一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
流程适用围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计

收 货
合同签定, 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知 单并审核


审核调拨单 项式单
开据销售

出库单


以后结算

仓库调拨单
现结

销售发票



审核
钩稽
应收账款
填制收款单 收款

查阅档案流程

十五、档案馆1、查阅档案流程

2、档案接收指导工作流程

3、档案归档范围 (一)归档工作的原则 (1)归档的文件材料必须对学校和社会当前与长远具有参考作用、凭证作用和研究价值。 (2)归档的文件材料必须反映学校各部门职能活动的全过程,保证完整、准确、系统。 (3)归档的文件材料必须遵循其自然形成规律,保持彼此间的有机联系,照顾不同部门的不同特点。 (4)归档材料还应包括职能活动中产生的除纸质文件以外的其它载体的文件材料。 (二)归档的主要内容 (1)归档的主要内容包括文书、教学、科研、基建、设计、产品与科技开发、设备仪器、出版、外事、财会十一个系统的内容,具体范围见有关档案管理办法。 (2)归档的重点以本校形成的不同载体、不同形式的文件材料为主,特别是全局性综合性的文件材料。其次是上级和其他单位发来的文、电及附件。上级来文中,应以针对学校的指令性、指导性文件为主。 (3)电子档案归档见河海大学电子档案管理办法。 (三)不归档的文件材料 (1)上级机关普发供参阅、不办的文件材料; (2)上级机关发来供工作参考的抄件; (3)上级机关征求意见未定稿的文件; (4)重份文件; (5)无查考利用价值的事务性、临时性文件; (6)未经会议讨论,未经学校领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿,一般性文件的历次修改稿,铅印文件的各次校对稿(学校主要领导人亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外); (7)从正式文件、电报上摘录的供工作参阅的非证明材料; (8)无特殊保存价值的信封,一般性表态、询问一般性问题、提出一般性建设性意见的人民来信; (9)学校内部互相抄送的文件材料,不应履行公文的行文、介绍信等; (10)本校负责人兼任外机关职务形成的与本校无关的文件材料; (11)为参考目的从各方面收集的文件材料; (12)非隶属机关抄送的不需要办理的文件材料; (13)未生效的合同、协议、单据。 (以上某些方面如果需要,也可以选择作资料暂存。) 勤劳的蜜蜂有糖吃

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精品文档
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标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年六月
可编辑

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一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售

合同签定,
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单


或接到订
具 单。 体
审核销售订单

钩稽


作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票



审核
现结
应收账款
填制收款单 收款
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图书管理系统流程图

图书管理系统 功能需求 经过以上详细的用户调查,在现行业务流程和数据分析的基础上,基本可以确定系统设计必须达到的目标。 以下是图书管理系统必须具备的功能: 1.新进图书的登记功能:对于购进的新书,系统必须具备图书信息资料的录入功能。 2.图书的查询修改功能:当图书资料发生变化,如图书丢失或有错误信息输入时,则应能够及时对数据进行修改和补充。 3.借阅的登记,归还的登记功能:系统的主要功能之一,供本校学生借阅图书、归还图书,并进行登记。 4.学生信息的增加、删除和修改功能:系统主要功能之一,建立学生信息,并对其进行维护。 业务流程 根据需求分析的得到的现行业务处理流程,在用户反复研究后,首先确定目标系统的业务流程,其处理流程如图3.1。 图书 图3.1 图书管理系统的业务流程

针对新的业务流程,现具体描述其功能如下: 1.用户登录:系统对用户合法性进行检查。 2.图书入库:对新购进的图书分类进行编号,并把图书基本信息录入计算机。 3.图书借阅:对已入库的图书,学生可以借阅,并进行登记。 4.图书归还:对学生已归还的图书进行归还登记。 5.信息查询:即对所有图书的借阅情况,或学生的基本情况和借阅情况进行查询。 6.管理措施:定义系统规定的借阅图书超期时间、超期处罚办法和丢失赔偿办法。 系统功能模块图 依据需求分析阶段得到的数据流图,采用软件工程中软件设计的概念和原理,与用户成分协商后,在保证系统基本功能要求的前提下,结合系统新的业务流程确定系统必须具备的所有功能,由此给出图书管理系统的系统功能模块图如图3.2所示。

图3.2 图书管理系统功能模块图 系统的流程图 依据软件工程的基本原理,综合以上分析给出系统流程图如图3.4所示。

用户注册及认证需求说明书

案卷号 日期2015-2-11 用户注册及认证需求说明书 作者:裴金梅 完成日期:2015-2-11 签收人: 签收日期: 修改情况记录: 版本号修改批准人修改人安装日期签收人 V1.01 V1.02 V1.03

用户注册及认证 用户注册及认证需求说明书 (1) 1. 引言 (3) 1.1 编写的目的 (3) 1.2 背景 (3) 2. 项目概述 (3) 2.1 待开发需求功能描述 (4) 2.2总体需求 (4) 2.3 名词定义 (4) 3. 具体需求 (5) 3.1系统功能需求 (5) 用户注册及权限管理系统的主要功能模块为: (5) 3.1.1登录 (5) 3.1.2注册 (5) 3.1.3实名认证 (6) 3.1.4账户权限定制 (7) 3.1.4用户授权管理 (8) 3.1.4系统维护 (9) 3.1.4变更 (9) 4. 解决方案 (9) 4.1系统结构 (9) 4.1.1 物理结构 (9) 4.1.2 逻辑结构 (11) 4.2界面功能需求(前端) (12) 4.2.1用户界面 (15) 4.3 用例场景 (16) 4.3.1 用户使用认证系统流程图 (16) 5.数据 (16) 5.1数据描述 (17) 5.2 数据字典 (17) 5.3 数据流图 (17) 5.4 接口说明 (17) 5.4.1 软件接口 (17) 5.4.2硬件接口 (17) 5.5 性能需求 (17) 5.5.1 可用性 (18) 5.5.2 安全性 (18) 5.5.3 可维护性 (18)

5.6 设计约束 (18) 5.6.1 其他标准的约束 (18) 6 任务概述 (18) 6.1 目标 (18) 6.2 运行环境 (19) 6.3 支持软件 (19) 1.引言 1.1 编写的目的 为了支撑拉卡拉现有的用户体系和业务,根据目前对用户的注册体系有了更多需求。本说明手册作为用户与该功能需求开发维护人员共同遵守的软件需求规范说明。 使用对象:拉卡拉支付公司用户及全体员工 1.2 背景 开发需求功能名称:用户注册及认证功能需求 本系统应当包括:员工,管理员,超级管理员 2.项目概述

申请注册商标的流程及流程图

如何申请注册商品商标或服务商标 一、简要说明 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。商标注册用商品和服务国际分类共有45个类别,其中商品34个类别、服务11个类别。指定使用在商品上的商标为商品商标,指定使用在服务上的商标为服务商标。 二、办理途径 申请注册商品商标或服务商标有两条途径: (一)委托在商标局备案的商标代理机构办理。 (二)申请人直接到商标局商标注册大厅办理(申请人也可到商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处办理,办事处地址为:北京市海淀区苏州街36号北京市工商行政管理局二层登记注册大厅)。 三、办理步骤 (一)委托商标代理机构办理的,申请人可以自愿选择任何一家在商标局备案的商标代理机构办理。所有在商标局备案的商标代理机构都公布在“代理机构”一栏中。 (二)申请人直接到商标局的商标注册大厅办理的,申请人可以按照以下步骤办理: 商标注册申请前查询(非必须程序)→准备申请书件→在商标注册大厅受理窗口提交申请书件→在打码窗口确认提交申请→在交费窗口缴纳商标注册规费→领取规费收据 申请人领取收据后,提交商标注册申请工作就已完成。商标局会向申请人发放各种文件。商标注册审查程序请参阅《商标注册流程图》,申请人在收到《领取商标注册证通知书》后,到商标注册大厅领取《商标注册证》。 四、申请前的查询(非必须程序) 如果商标注册申请被驳回,申请人一方面损失商标注册费,另一方面重新申请注册商标还需要时间,而且再次申请能否被核准注册仍然处于未知状态。因此,申请人在申请注册商标之前最好进行商标查询,了解在先权利情况,根据查询结果作出判断以后再提交申请书。 五、商标注册申请书件的准备 办理商标注册申请,应当提交下列文件:

管理系统数据流程图

三、 1、进销存管理系统逻辑模型(1)、进货 (2)、销售 (3)、存储

2、数据流程图(1)、银泰进货流程图 (2)、银泰销售流程图

3、数据字典 银泰百货管理系统数据库,包括T、S、Y、K、kt、TY、SK、TSYK个关系模式: T(TID,Tname,TPrice,Tproducedate,TKeepdate,TWeight,TNorms,TProducename); S(SCodename ,SName,SAddress, SFax,Stele,SDate,SOrder); Y(YID,YName,YSex,YAge,YZhichen); K(KNo,KNum,KHnum,KDnum,KPnum,KPerson); KT(KNo,TID,QTY) TY(TID,YID,QTY); SK(SNo,KNo,CQTY); TSYK(TID,SName,YID,KNo,WQTY) 1. 商品信息表T由商品编号(TID)、商品名称(Tname)、商品单价(TPrice)、生产 日期(Tproducedate)、保质期(TKeepdate)、商品重量(TWeight)、商品规格(TNorms)组成; 2. 供应商信息表S由供应商名称(SName)、供应商地址(SAddress)、供应商帐号(SCodename)、供应商传真(SFax)、供应商电话(Stele)、交货日期(SDate)、订单号(SOrder); 3. 员工信息表Y由员工编号(YID)、员工姓名(YName)、员工的性别(YSex)、员工 的年龄(YAge)、员工的职称(YZhichen); 4. 库存信息表K由库存号(KNo)现有库存(KNum)、最高库存(KHnum)、最低库存(KDnum)、盈亏数量(KPnum)、联系人(KPerson)组成; 5. KT表是由存储商品的库存号(KNO),标识商品的代号(TID),某商品的数量(QTY) 组成; 6. YT由标识公司员工的代码(YID),标识商品的代号(TID),销售的商品数量(CQTY) 组成;

系统管理流程图

目录 一、宏图饰品ERP2007系统介绍 (2) 二、系统管理流程图 (5) 三、系统实施组织机构图 (6) 四、系统典型管理表单 (7) 五、宏图软件实施计划 (11) 宏图饰品ERP系统2007版 企业管理中引入信息化管理,就是要对企业的生产、经营管理中全面实行信息化,将企业的管理制度、流程以电脑程序的方式来得到实施、监督,使得企业的管理体制得到更好的落实。 以下具体阐述宏图饰品管理系统希望实现的目标。 一、基本信息管理系统(编码管理) 管理公司所有的静态资料,包括各种产品的编码、半成品编码、供应商档案、客户档案等。涉及企业信息化管理中的所有基础数据,要求达到以下标准: A、信息必须规范。所有信息数据都必须有统一的名称,明确的定义和编码(通俗地讲就是一个人不能有两个名字,两个人不能叫一个名字)标准的格式和字段要求;信息之间的相互关系也必须明确定义。 B、信息处理的流程必须规范。处理信息要遵守的业务流程,不因人

而异;只有流程规范,才能保证信息的完整、无缺,查询、分析和决策才有充分的依据。 C、信息的采集、处理和报告由专人负责。责任明确,既没有冗余的信息采集和工作,又要保证信息的及时性、准确性和完整性。信息集成需要没有“污染”的绿色信息。 D、信息覆盖的时间包括历史、当前和未来。保证信息有完整的借鉴性和预见性。 二、原料仓库、采购管理系统 管理公司的原材料库、半成品库,控制原材料的进货入库、出库、库存、供货商信息、进价、按生产计划单做好备料等工作。 采购部主管、仓库管理员根据生产部门下达的生产任务(生产任务根据内外贸部门通过订单管理系统产生,见《订单管理系统说明》)结合现有库存及材料计划用料情况组织原材料采购入库,及时答复业务生产部门需要的尚欠物料采购信息。在采购过程中,系统能够提供某个品种的各种进货渠道、各种不同的进价及供应商的信誉情况及与供应商的的往来情况参考。提供进货入库单、进货清单、进货汇总报表、由财务审核后形成应付款清单等。 在生产过程中,库存管理负责根据生产部门的生产流程单及当天的生产计划(由订单管理系统下单后生产厂长或生产总调度部门统一规划产生)做原材料备料、原材料领料出库。提供出库单、出库清单、出库汇总表。 管理原材料的库存,各个与生产相关的部门能随时查询原材料的即时

申请注册商标的流程及流程图知识讲解

申请注册商标的流程 及流程图

如何申请注册商品商标或服务商标 一、简要说明 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。商标注册用商品和服务国际分类共有45个类别,其中商品34个类别、服务11个类别。指定使用在商品上的商标为商品商标,指定使用在服务上的商标为服务商标。 二、办理途径 申请注册商品商标或服务商标有两条途径: (一)委托在商标局备案的商标代理机构办理。 (二)申请人直接到商标局商标注册大厅办理(申请人也可到商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处办理,办事处地址为:北京市海淀区苏州街36号北京市工商行政管理局二层登记注册大厅)。 三、办理步骤 (一)委托商标代理机构办理的,申请人可以自愿选择任何一家在商标局备案的商标代理机构办理。所有在商标局备案的商标代理机构都公布在“代理机构”一栏中。

(二)申请人直接到商标局的商标注册大厅办理的,申请人可以按照以下步骤办理: 商标注册申请前查询(非必须程序)→准备申请书件→在商标注册大厅受理窗口提交申请书件→在打码窗口确认提交申请→在交费窗口缴纳商标注册规费→领取规费收据 申请人领取收据后,提交商标注册申请工作就已完成。商标局会向申请人发放各种文件。商标注册审查程序请参阅《商标注册流程图》,申请人在收到《领取商标注册证通知书》后,到商标注册大厅领取《商标注册证》。 四、申请前的查询(非必须程序) 如果商标注册申请被驳回,申请人一方面损失商标注册费,另一方面重新申请注册商标还需要时间,而且再次申请能否被核准注册仍然处于未知状态。因此,申请人在申请注册商标之前最好进行商标查询,了解在先权利情况,根据查询结果作出判断以后再提交申请书。 五、商标注册申请书件的准备 办理商标注册申请,应当提交下列文件: (一)《商标注册申请书》 1. 每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》1份。

档案归档整理流程图

档案归档整理流程图

档案管理规定 一、档案管理 (一)凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表,都必须及时归档,确保完整无缺。 (二)文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度,并分门别类,做好收集、整理、立卷、归档工作。 (三)档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料。 二、文书档案管理 (一)归档范围 1、行政综合类:包括重要的会议材料;制定的内部法规性、政策性文件;组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料;发展规划、工作总结汇报;政府机关颁发的重要文件。 2、组织人事\教育培训类:员工变动表、花名册、教育培训卡。 3、会计统计类:年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明,各种季度报表、月报表,政府主管部门下发的有关文件材料。 4、质量管理类:质量管理方面的制度。 5、技术类:产品及生产方面技术文档。 6、销售纪事类:公司大规模的销售活动纪事。 (二)文书的档案立卷 1、归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数,均应齐全完整。

2、在归档的文件材料中,应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复,分类一起排列,不得分开。 3、不同年度的文件一般不得在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文,放在请示年立卷;跨年度的规划,归在文件所针对的第一年立卷;跨年度的总结,放在所针对的最后一年立卷,跨年度的会议文件,归在会议召开的年度立卷。 三、归档时间 公司经营管理活动中的各种合同及常规性报表,根据各自不同的时限要求及时上缴总经理和人力资源部;其它各类档案如声像档案、活动档案、工程档案等由各部门暂时保管,月底统一汇总到人力资源部。会计档案由财务部自行保管。 四、档案的借阅及销毁 (一)借阅档案需按规定办理借阅手续,在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁,并应及时归还。 (二)会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务负责人同意。外单位因特殊需要,查阅有关会计档案时,应持正式公文,并经公司领导同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司;如需摘抄、复印,应经财务负责人同意方可办理。 (三)定期对档案进行鉴定,准确地制定档案销毁清单,对失去保存价值的档案,登记造册,经人力资源部负责人审核,报公司领导批准后方可销毁,销毁时需有两人以上参加,并在销毁清册上签字。

系统管理流程图

系统管理流程图 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、宏图饰品ERP2007系统介绍 (2) 二、系统管理流程图 (5) 三、系统实施组织机构图 (6) 四、系统典型管理表单 (7) 五、宏图软件实施计划 (11) 宏图饰品ERP系统2007版 企业管理中引入信息化管理,就是要对企业的生产、经营管理中全面实行信息化,将企业的管理制度、流程以电脑程序的方式来得到实施、监督,使得企业的管理体制得到更好的落实。 以下具体阐述宏图饰品管理系统希望实现的目标。 一、基本信息管理系统(编码管理) 管理公司所有的静态资料,包括各种产品的编码、半成品编码、供应 商档案、客户档案等。涉及企业信息化管理中的所有基础数据,要求达到以下标准: A、信息必须规范。所有信息数据都必须有统一的名称,明确的定义和编码(通俗地讲就是一个人不能有两个名字,两个人不能叫一个名字)标准的格式和字段要求;信息之间的相互关系也必须明确定义。

B、信息处理的流程必须规范。处理信息要遵守的业务流程,不因人而异;只有流程规范,才能保证信息的完整、无缺,查询、分析和决策才有充分的依据。 C、信息的采集、处理和报告由专人负责。责任明确,既没有冗余的信息采集和工作,又要保证信息的及时性、准确性和完整性。信息集成需要没有“污染”的绿色信息。 D、信息覆盖的时间包括历史、当前和未来。保证信息有完整的借鉴性和预见性。 二、原料仓库、采购管理系统 管理公司的原材料库、半成品库,控制原材料的进货入库、出库、库存、供货商信息、进价、按生产计划单做好备料等工作。 采购部主管、仓库管理员根据生产部门下达的生产任务(生产任务根据内外贸部门通过订单管理系统产生,见《订单管理系统说明》)结合现有库存及材料计划用料情况组织原材料采购入库,及时答复业务生产部门需要的尚欠物料采购信息。在采购过程中,系统能够提供某个品种的各种进货渠道、各种不同的进价及供应商的信誉情况及与供应商的的往来情况参考。提供进货入库单、进货清单、进货汇总报表、由财务审核后形成应付款清单等。 在生产过程中,库存管理负责根据生产部门的生产流程单及当天的生产计划(由订单管理系统下单后生产厂长或生产总调度部门统一规划产生)做原材料备料、原材料领料出库。提供出库单、出库清单、出库汇总表。

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15分)

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 … 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:

* 售书数据流程: 4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图:(10分) 业务流程图: .

药品注册办事流程图

新药、仿制药的报批(一) 一、报省局 所有研究工作完成(有合格的样品、完整原始记录),带一套资料报往省局。[其中资料有:注册申请表(注册申报的要6、软盘(注册申请表、综述资料)、申报资料) 1、注册申请表要认真填写,是否属于非处方药、是否减免临床。版本应 是最新的(最新的版本很快就会出来,可在SDA网上下载)。 2、现受理权已下放到省局,5日内注册处人员告知你资料是否被退审, 若没,说明已受理。 二、现场考核、抽样 现场考核(准备好样品、原始记录(含检验记录,批生产记录)、剪刀,胶衣、“信封”等) 抽样(仿制药连续三批;新药一批)后,将药品抽样单、已封好的药品、一套资料报往省所,跟踪药品检验进度,交纳药检费,寄三份检验报告往国家局(省所办理)。 三、拿回省局初审的材料 申请表、现场考核表、省局审查意见表、省局受理通知书 1、申请表的电子版需由省局的专用邮箱发往SDA。 四、报国家局审评中心 该类申报资料国家局共需要2套完整的及1套第一部分,每套资料需要单独装袋。 1、第一套为原件(全部红章,化学原料药特别注意结构确证的图谱必须要由试

验单位加盖红章) 资料按下列顺序放置: 药品注册申请表(2份) 现场考核表(1份) 省局审查意见表(1份) 受理通知书 软盘1份(可以进行网上提交) 申报资料1套 2、第二套为原件(全部红章,化学原料药结构确证的图谱可不加盖红章)资料按下列顺序放置: 药品注册申请表(1份) 现场考核表(1份) 省局审查意见表(1份) 受理通知书 申报资料1套 3、第三套为复印件 资料按下列顺序放置: 药品注册申请表(1份) 现场考核表(1份) 省局审查意见表(1份) 受理通知书 申报资料的第一部分1套

管理信息系统数据流程图和业务流程图参考

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图。 --

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: --

进书数据流程: F3.2不合格采购单 --

售书业务流程: 售书数据流程: --

4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图: 业务流程图: 数据流程图: --

档案管理流程及流程图

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