2015版QMS内部审核员培训考试试卷

2015版QMS内部审核员培训考试试卷
2015版QMS内部审核员培训考试试卷

上海凯瑞克质量体系认证有限公司SHANGHAI QA INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., LTD.

2015版QMS内部审核员培训考试试卷

公司名称部门姓名

一、简答题:(每题5分,共15分)

1、ISO9001:2015由哪些部分组成?

2、请简述纠正、纠正措施有什么区别?

3. 识别内部环境和外部环境分别应考虑哪些要素?

二、填空题(每题3分,共15分)

1、产品仓库雨后漏水,适用的标准条款是。

2、用适当的方法标识未经检验的的打印机,适用的标准条款是。

3、技术部文件修改改后,标明了更改的版本和日期,适用的标准条款是。

4、ISO事务局组织识别公司内、外部环境存在的风险,适用于这一情况的条款是。

5、品质管理部对各部门二季度的经营目标完成情况进行统计分析,适用的标准条款是。

TS16949内部审核员考试试题

ISO/TS16949:2009质量管理体系内部审核员培训考试试题单位:姓名:成绩: (注:本试卷共100分,70分以上(含)为合格,70分以下(不含)为不合格,凡不合格者需重新考试)一、名词解释:(每题5分,共20分) 1、顾客导向过程(COP): 2、支持过程(SP): 3、管理过程(MP): 4、过程方法:二、是非判断题:(正确以“√”表示,错误以“×”表示,每题2分,共10分)1、 ISO/TS16949:2009版质量管理体系(技术规范)标准主要是用于产品认证。 2、对公司与顾客所签定的每一份合同(订单)均应按ISO/TS16949:2009中7.2.2的要求进行评审。 3、内审员主要职责是作公正的审核和客观的判断,而对于受审核部门出现的不符合项,则无责任提出纠正与预防措施的建议。 4、当一个企业的某个过程由其分承包方承担委外加工时,公司应将其在质量管理体系中予以明确识别和鉴定,但企业无需对此过程进行控制。 Page 1 of 6 5、过程方法的目的是:组织在于获取持续改进的动态循环,使组织在产品、组织绩效和业绩、有

效性和效率方面取得更大的收益。三、单项选择题:(在正确答案前打“√”,每题2分,共10分)1、ISO/TS16949:2009版质量管理体系(技术规范)标准4.2.3条款中的d)是指: A)从所有发放或工作场所及时撤出失效和/或作废的文件或以其它方式确保防止误用。 B)为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件,都应进行适当标识。 C)确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 2、产品质量满足标准要求,质量管理体系符合规定标准的主要客观证据是: A)质量手册。B)质量管理体系程序文件。 C)质量记录。D)作业指导书。 3、你厂采购部在与原材料供应商签定采购合同前,委派你去参加对该厂的质量管理体系进行审核,这种审核应该是: A)第一方审核。B)第二方审核。 C)第三方审核。 4、内部质量审核人员必须是: A)从事与质量有关的工作,并公司经最高管理者批准的。 B)企业领导和质量管理部门领导。 C)与被审核部门无直接责任,且有资格并被公司高阶层管理者授权的人员。 5、在ISO/TS16949:2009质量管理(技术规范)中只有()才是被允许的排除和删减。 A)7.产品实现

质量体系内部审核员培训教材

质量体系内部审核员培训教材 第一章内部审核 一名词解释: 质量体系审核:确定质量体系的活动和结果是否符合标准的安排以及质量体系的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、系统的、独立的检查。 A 符合性:对质量体系文件(质量手册、程序文件)是否符合标准要求。 B 有效性:质量体系活动与文件要求是否一致,即文件要求是否有效实施。 C 适宜性:质量体系的实施结果是否适合达到质量目标的要求。 D 系统性:审核工作本身要求正规化,有程序可以遵循。 E 独立性:审核应由与被审对象无直接责任关系的人员进行。 二质量体系审核的分类: 1 第一方审核:一个企业对其自身的质量体系所进行的审核。 2 第二方审核:需方派出审核员按合同规定的要求对它的供方的质量体系进行审核。 3 第三方审核:公正的第三方对申请的企业进行的独立的质量体系审核。

第二章内审员一内审员的评选: 内审员由企业(组织)自己评选或任命,但需经培训合格对本企业较了解。 二内审员的作用: 1 对质量体系的运行起监督作用。 2 对质量体系的保持和改进起参谋作用。 3 在质量管理方面联系领导和员工。 4 在质量体系的有效实施方面起带头作用 5 在外部审核时,起内外接口作用。 三内审员必须具备的能力:工作能力和基本能力 1 基本能力: A 交流 B 合作 C 分析判断 D 应变 E 学习 F 独立 2 工作能力 A 审核计划及准备 C 编写审核报告 3 审核员道德、修养 A 正直、诚实组织) B 现场审核 D 跟踪与监督改善B 客观、公正

第三章审核的策划和准备 1 质量体系审核安排的注意事项: 1-1 领导重视是内部质量体系审核的关键 1-2 管理者代表要亲自抓内部质量体系审核的工作 1-3 内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理 1-4 要组建一支合格的质量体系内部审核队伍 1-5 内部质量体系审核需要有一套正规的程序 1-6 建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作 2 拟定年度审核计划 一般一年编制一份年计划,一年内将所有部门、要素都至少覆盖一次,最好是覆盖两次或以上,对重要的和问题较多的部门可适当增加。编制内审计划注意集中审核和滚动审核相结合。 3 组成审核级 设组长一名,组员若干名,由管理者代表任命,需注意审核的独立性。 4 安排实施计划 明确部门还是条款要求为审核顺序,明确具体安排。 5 收集有关文件并审核 5-1 质量体系文件是否符合相关标准要求 5-2 文件间是否有矛盾和冲突 6 编写检查表 6-1 编制前掌握组织各部门质量职能分配表和各过程的先后顺序

内审员培训考试答案

内审员培训考试 姓名:分数: 一、选择题( 10 题,每题 2 分,共 20 分) 从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的,并将答案代号填入()中。(B)1、产品可分为类型? A )软件、硬件、服务B)软件、硬件、流程性材料及服务 C)软件、硬件、流程性材料D)硬件、流程性材料及服务 ( A )2、ISO9001 标准 4.1 条款是: A)对质量体系建立、实施、保持、改进提出的要求 B)对每个过程提出的要求C)对产品实现过程提出的要求 ( A )3、顾客满意是指: A )顾客对其要求已被满足的程度的感受B)顾客没有投诉 C)对顾客投诉比例的测量D)顾客没有不满意 ( E)4、管理评审是为了确保管理体系的: A )适宜性B)充分性C)有效性D)A+C E)A+B+C ( E )5、管理体系文件包括: A )标准要求的程序B)组织为确保受控和有效运行所要求的文件 C)外来文件D)A+B E)A+B+C ( D )6、质量方针和质量目标的关系是: A )质量方针与质量目标应一一对应B)质量目标依据质量方针来制定 C)质量方针为质量目标的制定、评审提供框架D)B+C ( A)7、纠正措施的目的: A )消除产生不合格的原因B)对现有不合格进行处置 C)消除潜在的不合格原因D)A+B+C ( B )8、用作依据的一组方针、程序或要求是: A )审核发现B)审核准则C)审核结论D)观察结果(B)9、ISO9001和ISO9004标准都采用了方法来评价质量管理体系? A )内部审核和自我评价B)内部审核和管理体系评审 C)产品审核和质量管理体系评审D)产品审核和内部审核 (D)10、在ISO14001的环境方针中必须()。

iso9001+内审员培训试题(答案)

内审员培训考题20140318版本 姓名, 壹、问答题: 1、审核员的职责。 答:内审员的职责是按照审核组的分工,依据9001标准和企业的体系文件(质量手册、 程序文件、作业文件)编制检查表,按照所编制的检查表的条款进行现场审核,发 现受审核部门存在的不符合项,将不符合项提交给审核组长,判定哪些可以做为不 符合项提出,要求受审核部门在规定的期限内整改,并在整改后进行验证。 2、ISO9001:2008标准,要求的内部质量审核依据有哪些, 答:(1)组织质量管理体系文件 (2)组织顾客要求 (3)ISO9001:2008标准 (4)法律法规 3、编制审核检查表用『5W1H』方法为思考出路,何谓『5W1H』, 答: Why——為什麼作這件事,(目的) What——怎麼回事,(對象) Where——在什麼地方執行,(地點) When——什麼時間執行,完成,(時間) Who——由誰執行,(人員) How—怎樣執行,採取那些有效措施(方法 ) 4、说明PDCA可分别对应 ISO9001:2008 标准条款哪几章。

答: P:第四章:质量管理体系、第五章:管理职责、第六章:资源管理 D:第七章:产品实现 C、A:第八章:测量分析和改进 5、质量审核方有『外部审核』、『内部审核』,有何不同, 答:(1)『外部审核』,区分为 《第二方审核》:由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。 《第三方审核》:由外部独立的组织进行这类组织提供符合要求的认证或注册。 (2)『内部审核』,又称第一方审核,用于内部目的,由组织自己或以组织的名义 进行,可作自我合格声明的基础 6、如果是您审公司人力资源,请写出“6.2.2”审核思路。 答:(1)是否确定了各岗位人员的能力和基本要求, (2)在岗的员工是否达到了相关的要求, (3)是否制订了培训计划和采取其他措施满足要求, (4)是否对培训的有效性进行评价, (5)员工的质量意识如何, 7、ISO9001:2008的八项质量管理员原则。 答:(1)以顾客为关注焦点 (2)领导作用 (3)全员参与 (4)过程方法 (5)管理的系统方法 (6)持续改进 (7)基于事实的决策方法 (8)与供方互利的关系 内审员培训考题20140318版本

ISO9001-2000内部质量管理体系审核员培训试题与答案

ISO9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题与答案ISo9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题与答案作者:佚名 时间:2008-8-2 浏览量: ISo9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题 单位: 姓名: 一、是非题 请回答下列各题,对的在内打√,错的打×,每题2分共20分。 .ISo9001:2000标准是由国际标准化组织于2000年12月15日正式发布的……:2000标准替代了94版的ISo9001、ISo9002和ISo9003…………… 标准规定6个过程必须要建立程序文件,其他过程不需要写文件… 4.质量方针应包括对满足要求和持续改进的承诺……………………………… 5.质量目标应在组织内相关职能和层次上建立………………………… 6.实施ISo9001:2000标准必须包括设计和开发过程…………………………… 7.从事影响产品质量工作的人员,不管任何人只要经过培训就可以担任…… 8.顾客规定的要求就是指产品质量的要求……………………………………… 9.产品标识就是要求产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品………… 0.以消除不合格的原因,防止不合格再发生,应采取预防措施……………… 二、选择题 在下列a、b、c中找出正确的答案填入_____内,每题2分,共20分,

.产品是否可接受,最终由_____确定。 a.组织 b.顾客 c.供方 2.质量方针为建立和评审质量目标提供了_____。 a.依据 b.要求 c.框架 所规定的质量管理体系要求是对_____。 a.产品的要求 b.管理的要求 c.产品要求的补充 循环方法可适用于所有过程,其中D是指_____。 a.策划 b.实施 c.检查 5.任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施_____。 a.控制 b.评审 c.检查 6.最高管理者应以增强_____为目的,确保顾客要求得到确认并予以满足。 a.持续改进 b.有效性 c.顾客满意 7.为确保产品能满足规定的使用要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行____。 a.评审 b.验证 c.确认 8.作为对质量管理体系业绩的一种测量,应用_____来评价。 a.顾客满意 b.内审结果 c.管理评审结论 9.不合格品得到纠正之后,应对其再次进行_____,以证实符合要求。

内审员考试试题含答案

内审员考试试题(含答案 一、单项选择题 1." 质量 " 定义中的 " 特性 " 指的是 (A 。 A. 固有的 B. 赋予的 C. 潜在的 D ,明示的 2. 若超过规定的特性值要求,将造成产品部分功能丧失的质量特性为 (。 A. 关键质量特性 B. 重要质量特性 C. 次要质量特性 D. 一般质量特性 3. 方针目标管理的理论依据是 (。 A. 行为科学 B. 泰罗制 C. 系统理论 D.A+C 4. 方针目标横向展开应用的主要方法是 (。 A. 系统图 B. 矩阵图 C. 亲和图 D. 因果图 5. 认为应 " 消除不同部门之间的壁垒 " 的质量管理原则的质量专家是 (。 A. 朱兰 B. 戴明 C. 石川馨 D. 克劳斯比 6、危险源辨识的含意是( A 识别危险源的存在 B 评估风险大小及确定风险是否可容许的过程 C 确定危险源的性质 D A+C E A+B 7. 下列论述中错误的是 (。 A. 特性可以是固有的或赋予的 B. 完成产品后因不同要求而对产品所增加的特性是固有特性 C. 产品可能具有一类或多类别的固有的特性 D. 某些产品的赋予特性可能是另一些产品的固有特性 8. 由于组织的顾客和其他相关方对组织产品、过程和体系的要求是不断变化的,这反映了质量的 (。 A. 广泛性 B. 时效性 C. 相对性 D. 主观性

9、与产品有关的要求的评审( A 在提交标书或接受合同或订单之前应被完成 B 应只有营销部处理 C 应在定单或合同接受后处理 D 不包括非书面定单评审 10、以下哪种情况正确描述了特殊工序:( A 工序必须由外面专家确定 B 工序的结果不能被随后的检验或试验所确定, 加工缺陷仅在使用后才能暴露出来 C 工序的结果只能由特殊的时刻和试验设备标准验证。 D 工序只能随着新的技术革新出现加工测试 11.WTO/TBT协议给予各成员的权利和义务是 ( 。 A. 保护本国产业不受外国竞争的影响 B. 保护本国的国家安全 C. 保证各企业参与平等竞争的条件和环境 D. 保证各成员之间不引起竞争 12. 下列环节哪一个不是质量管理培训实施的基本环节 (。 A. 识别培训的需要 B. 编制培训管理文件 C. 提供培训 D. 评价培训有效性 13. 顾客需求调查费应计人 (。 A. 鉴定成本 B. 预防成本 C. 内部故障成本 D. 外部故障成本 14. 内审和外审的纠正措施费应计人 ( 。

内部审核员培训教材

内部审核员培训教材 (ISO9000:2000)审核定义:“为了获得审核证据并对其进行客观的评判,以确定满足经协商的准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。” 质量审核通常包括:质量体系审核、产品质量审核、过程质量审核、服务质量审核等. 从上述质量审核的定义加以具体化可得出以下关于质量体系审核 的概念:确定质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件,质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的系统的、独立的审查. 质量体系审核的类型:第一方审核,第二方审核及第三方审核 第一方审核:第一方审核是由组织或部门运载其内部作业体系、规范、人员及设备而作的一种治理审核,以检查组织的质量体系及规范是否能连续与有效执行,通常称为内部审核. 第二方审核:第二方审核是由组织针对其现有的(或可能的)供应商 的作业体系、规范、人员及设备而作的一种治理审核,以作为评估与选择合格供应商的依据.第二方审核属于外部审核. 第三方审核:第三方审核是由某一组织以付费方式向验证机构申请审核,由验证机构评估被审核组织的质量体系,以决定是否同意认可登录,该审核结果较具公信力,可供采购者参考,并减少第二方审核的成本与时刻.第三方审核属于外部审核. 例如:第一次内部审核质量体系审核的时机往往选择在质量体系文件已全部编制完成、颁布实施,而且,差不多运行一段时刻,各项质量活动均已有记录可查之时. 内部质量体系审核一样分为例行的常规审核和专门情形下的追加审核两类

常规审核是按预先编制的年打算进行,往往是每月对一个或几个部门(或要素)进行审核;每年应覆盖所有部门(或要素)至少一次.也有一些单位,实行每年1-2次集中审核,其方式与外审相似. 例如:质量体系建立并运行一段时刻之后,开始常规审核.开始时频次能够多一些,以便及时发觉咨询题,使体系运行正常化.等体系运行差不多正常以后,频次可减少到正常所需要的水平. 追加审核一样在以下专门情形下进行: 发生了严峻的质量咨询题或用户有严峻的申诉; 组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有较大改变; 立即进行第二、第三审核或法律、法规规定的审核前; 第三方审核后获得认证注册资格的证书,而证书立即到期又期望连续保证认证资格. 内部质量体系审核的一样顺序 确定任务:制定打算,明确目的、受审部门或要素以及采纳的依据. 审核预备:治理者代表指定审核组长和审核组成员组成审核组,审核组长应领导全组编制好具体的审核打算日程表,把审核任务分配每个审核组员;审核员应编制检查表,经组长审批后实施.同时全组应集中有关文件(如标准、质量手册、有关程序文件、作业指导书等)加以批阅. 现场审核:以事实为按照,以标准或其他文件的规定为准绳,收集客观证据作出公平的判定.对发觉的咨询题填写不合格报告,请受审部门领导对事实表示认可. 纠正措施的的跟踪:质量治理部门会同审核组跟踪并验证纠正措施打算实施情形. 全面审核报告的编写和纠正措施打算完成情形的分析:编写出一份全面的审核报告,并分析评判整个体系的有效性;与上次内审结果相比较,评判其进步情形;对全年各部门实施纠正措施打算的情形加以汇总分析.这种结果均应上报最高领导作为治理评审的输入之一.

ISO9001内部审核考试试题

姓名:公司:日期: ISO9001:2008培训试题 Result:of 100. 1、问答填空题(每空1分,共30分) 1.ISO9001的管理体系是靠文件保证的,一个公司的ISO文件通常应该包括那几个阶层? 一阶:手册 二阶:程序文件和记录 三阶:作业指导书和记录 2.ISO9001的过程模式中,核心的四大模块是_管理职责_,__资源管理_ ,_产品的实现__,和_测量、分析和改进_,这四大模块也就是标准条文的5、6、7、8四个章节。 3.ISO9001所说的企业资源包括哪三类? 答:A) 人力资源B) 基础设施 C) 工作环境 4.人力资源管理最重要的,是确保每个人员的能力能够胜任其岗位的要求。而确定岗位能力要求应该从教育、培训、技能、经验等四个方面考虑。 5.标准条文第8章提到了哪4种监控和测量? 答:A) 顾客满意度监测B) 内部审核监测C) 过程监测D) 产品监测6.ISO9001中规定,完整的新产品设计和开发必须进行策划、输入、输出、评审、验证和确认。必要时对设计变更进行控制。 7.ISO9001 所指的“产品防护”包括:标识、搬运、包装、贮存、保护。 2、选择题(每题1分,共5分) 1.某公司工程部,在设计的某一阶段制作样品,送给客户试用并在样品上签字,这项工作应看作: A)设计验证B)设计确认; 2.而该公司品管部按照“设计说明书”对样品进行检查,并出具报告,这项工作应看作:A)设计验证 B)设计确认; 3. 公司的质量方针和质量目标应该由谁批准? A)管理代表;B)最高管理者;C)质量经理;D)任何人 4. 每个公司应该指定几名管理者代表? A)1名; B)2名; C)3名; D)随便 5.工作中出错不可怕,怕的是重复出现同样的错误。所以很多公司都强调要“防止再发”。这属

内审员培训讲义

内部审核员培训讲义 第一章定义 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形 成文件的过程。 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核准则 用作依据的一组方针程序或要求。 审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论 审核组考虑了审核目标和所有的审核发现后得出的最终审核结果。 审核范围 审核的内容和界限。 注:审核范围通常包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。 第二章内部管理体系审核第一节审核的策划 审核策划 领导重视是做好内审的关键; 管理者代表要亲自抓内审工作; 内审的具体工作需要有一个职能部门来管理; 组建一支合格的内审员队伍; 内审需要有一套正规的程序; 在建立管理体系时应考虑内审工作。 审核的策划 确定审核目的、范围和准则 选择审核组,指定审核组长 第二节审核的实施 现场审核的准备 现场审核的实施 审核后续活动的实施 现场审核的准备 编制审核计划 审核组工作分配 准备工作文件 审核计划内容 审核目的; 审核准则; 审核范围,包括确定受审核的组织单元和职能单元及过程; 现场审核活动的日期和地点; 现场审核活动预期的时间和期限,包括与受审核方管理层的会议及审核组会议; 审核组成员的作用和职责;

为审核的关键区域配置适当的资源。 准备工作文件 审核组成员应当评审与其所承担的审核工作有关的信息,并准备必要的工作文件,用于审核过程的参考和记录。这些工作文件可以包括: 检查表和审核抽样计划; 记录信息(例如:支持性证据,审核发现和会议记录)的表格。 编制检杳表 检查表是内审员进行审核时的一种自用工具。 检查表的作用 明确与审核目标有关的作用; 使审核程序规范化,减少审核工作的随意性和盲目性; 使审核目标始终保持明确; 保持审核进度; 作为审核记录存档。 编制检查表的要点 对照标准、手册和程序文件的要求; 选择重要的管理体系问题; 结合受审核部门的特点; 抽样应具有代表性; 检查表应有可操作性; 按部门进行审核时要包括涉及的标准条款,按过程进行审核时要包括涉及的部门。 现场审核的实施 举行首次会议 信息的收集和验证 形成审核发现 准备审核结论 举行末次会议 举行首次会议 首次会议的目的 确认审核计划; 简要介绍审核活动如何实施; 确认沟通渠道; 向受审方提供询问的机会。 管理层,与受审核的职能或过程的负责人应参加首次会议。 首次会议的程序 会议应当是正式的,并保存出席人员的记录,会议由审核组长主持,其程序是:与会者签到; 人员介绍; 重申审核目的、范围和准则; 实施审核所用的方法和程序,包括告知受审核方审核证据只是基于可获得的信息样本,因此, 在审核中存在不确定因素。 信息的收集和验证

内部质量审核员培训练习案例

方之见 内部质量审核员培训练习案例 III 姓名: 请依照以下的不合格事项写出违反条文及纠正措施和缘故分析, (效果确认 可不必填写). 1. 在审核培训时培训程序书中规定: 所有职员都必须建立个人教育训练记录 履历卡, 但发觉品管部工号 为12的张小姐未有。违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 2. 技术部有顾客的一张3/5/01的图纸更改通知单,但对应的分发记录为 3/17/01,违反: A 缘故分析 :

B 纠正措施 : 3. 在内部审核程序文件中规定一个星期进行一次全面的内部质量审核,但现半年都未进行, 违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 4. 编号为002. /008的来料检验记录差不多被损坏无法看清晰 , 违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 5. 品管部累积的大量客户抱怨都未处理, 例08.24A客户, 违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 6. 在不合格品操纵程序中规定成品不合格必须报请客户批准后方可特采, 但审核中发觉00.04.05生产的

产品的不合格品未经客户批准特采即交货。违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 7. 在检验试验状态的程序文件中规定不合格品必须用红色箱子装, 但现场的不合格品有用红色、蓝色箱 都装的情形。违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 8. 在审核检验试验时发觉005编号的文件规定检验室的温度是25 3 C , 却未有温度计。 违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 :

9. 在审核制程时发觉008编号的工艺文件要求机器的速度是5秒/圈, 但实际是3秒/圈。 违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 10. 提问编号为014的销售部张小姐, 其对订单如何评审欠清晰, 回答和文件要求不符。 违反: A 缘故分析 : B 纠正措施 : 11.在审核公司的业务打算时,审核员问公司的负责人目标和打算的制定时有哪些考虑和依据,其回答是这是公司的机密,我是公司的负责人,因此差不多上由我一手包办,我的方法确实是依据。违反:4.1.4 A 缘故分析 : B 纠正措施 :

内审员考试题答案

ISO 9001:2008内部审核员试题 一、选择题(每题2分,共30分。正确答案在字母上画勾) 1. 下列哪项活动必须由与其无直接责任的人员来执行 A. 管理评审 B. 合同评审 C. 产品检验 D. 内部审核 2. 质量方针与组织的宗旨相适应,并且要 A. 包括对满足要求和持续改进的承诺 B. 提供制定和评审质量目标的框架 C. 在组织内得到沟通和理解 D. A+B+C 3.指出下列哪一个标准不是新版中核心标准 A. ISO9001 B. ISO19011 C. ISO10012 D. ISO9000 4.八项质量管理原则与ISO9000族标准的关系是: A. 原则是标准的理论基础 B. 原则是标准的一部分内容 C. 原则与标准相互兼容,互相补充,相辅相成 D. A+B+C 5. 组织应对( )过程实施过程确认 A. 关键 B. 重要 C. 当生产和服务过程的输出不能有后续的测量和监视加以验证的 D. A+B+C 6. 管理评审的目的是通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统评价,提出并确定各种改进机会,进而确保体系的持续适宜性,() A. 充分性,有效性 B. 符合性,有效性 C. 充分性,可靠性 D. 符合性,可靠性 7. 系统地识别和管理组织所应用的过程,特别是这些过程之间的相互作用称为

A. 管理的系统方法 B. 过程方法 C. 基于事实的决策方法 D. 系统论 8. 公司向某厂采购原料,发出订单前委派你(属于该公司质量办)去该厂进行审核,这种审核是( ) A. 第一方审核 B. 第二方审核 C. 第三方审核 D. A+B+C 9. 与产品有关要求的评审的内容不包括 A. 产品要求是否得到规定 B. 与以前表述不一致的合同的要求是否已予以解决. C. 需方是否具有质保能力 D. 组织是否有能力满足规定要求 10. 下列哪项应作为管理评审的输入 A.顾客所作的第二方审核中提出的不合格报告 B. 主要竞争对手的服务质量对比调查报告 C.公司准备增设商务部的可行性报告 D. A+B+C 11. 产品要求可由: A. 顾客提出规定 B. 组织预测顾客的要求规定 C. 法规规定 D. A+B+C 12. 组织应把顾客满意程度信息的调查分析作为评价( )的指标之一 A. 售后服务质量 B. 产品质量 C. 质量管理体系业绩 D. 服务态度 13. 质量手册中可不包括 A. 质量方针和目标 B. 程序或其引用 C. 过程之间的相互关系的表述 D. 删减细节与合理性 14. 组织应针对下列哪方面确定并实施与顾客的有效沟通 A. 产品信息 B. 问询,合同或定单的处理,包括对其的修改 C. 顾客的反馈,包括顾客的投诉 D. A+B+C 15. 下面哪一种记录不是ISO9001:2008中必须要求的记录 A. OQC检验记录 B. 员工培训记录

内部审核员考题

ISO9001:2015&ISO14001:2015部审核员培训 学员评估 部门:姓名: 第一部分:选择题(每题2分) 请在所提供的答案中选出最佳答案,每题只有一个答案。 1根据ISO9001:2015的要求,需确定的外部和部因素包括() a)与组织目标和战略方向相关的因素 b)影响组织业务流程的因素 c)影响实现质量管理体系预期结果的因素 d)以上皆包括 2根据ISO9001:2015,最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,包括下列哪项活动() a)确保制定经营方针和战略目标 b)确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程 c)必须参与部审核 d)以上皆包括 3根据ISO9001:2015,组织的质量管理体系应包括() a)质量方针和质量目标 b)标准所要求的形成文件的信息 c)为确保质量管理体系的有效性,由组织确定的所需的形成文件的信息 d)以上皆包括 4根据ISO9001:2015,关于风险和机遇,下列哪一个述是正确的() a)组织应考虑部和外部因素 b)组织应策划应对措施 c)组织应策划如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施 d)以上皆正确 5根据ISO9001:2015,关于组织知识,下列哪一个述不正确() a)组织应确定运行过程所需的知识

b)所需知识应予以保持 c)组织知识应保持形成文件的信息 d)组织应确定如何进行跟新知识 6根据ISO9001:2015,组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要充分的,沟通的要求不包括() a)所提供的产品、过程和服务 b)能力,包括所要求的人员资质 c)对外部供方现场实施的验证或确认活动 d)拟在外部供方现场实施的验证或确认活动 7ISO9001:2015中,哪个条款中没有对变更/变化/更改没有任何描述() a)质量管理体系策划、文件信息的控制 b)运行策划和控制、生产和服务提供 c)设计和开发、管理评审、产品和服务要求 d)以上条款皆有描述 8根据ISO9001:2015,组织应确保其控制围的相关工作人员知晓() a)质量方针 b)所有的质量目标 c)不符合质量管理体系要求的后果 d)仅a和c 9根据ISO9001:2015,生产和服务提供的受控条件包括() a)可获得形成文件的信息 b)可获得和使用适宜的监视和测量资源 c)提供适宜的基础设施和环境 d)以上皆包括 10根据ISO9001:2015,以下哪个不是处置不合格输出的途径() a)纠正、隔离、限制 b)退货或暂停 c)实施纠正措施

GJB C 内部审核员试题

GJB 9001C-2017内部审核员培训考试 单位:姓名:得分: 一.单项选择题:每题只有一项正确答案,将其序号填入题前括号内(2X10=20分) ( )1. 军工装备的通用质量特性要求包括: A. 可靠性和维修性 B. 保障性和测试性 C. 安全性和环境适应性 D. 以上都是 ( )2. 监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受,应用评价? A. 顾客满意度 B. 内部审核 C. 管理评审 D. 数据分析 ( )3.为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,应采用: A.内部审核; B. 管理评审; C. 过程的监视与测量 D. 以上都对 ( )4. 在创建和更新形成文件的信息时,组织应确保: A. 标识和说明(如:标题、日期、作者、索引编号等); B. 格式(如:语言、软件版本、图示)和媒介(如:纸质、电子格式); C. 评审和批准,以确保适宜性和充分性 D. 以上都对 ( )5.一个组织的形成文件的信息的多少和详略,取决于: A. 组织的规模、活动、过程、产品和服务的类型; B. 过程及其相互作用的复杂程度; C. 人员的能力 D. 以上都对 ( )6.羊圈破了,丢了一只羊,主人把羊圈修好,防止再丢羊。主人的这种做法属于: A. 纠正; B. 纠正措施; C. 预防措施; D. 持续改进; E. 应对风险和机遇的措施 ( )7. 一个产品钻孔时孔径偏小,但下道工序会在该小孔上攻丝,攻丝后不会影响到螺牙的质量,针对该不良比较适当的方法是: A. 直接放行 B. 获得让步的授权后放行

C. 产品报废 D. 告知客户 ( )8.对于顾客指定的外部供方,正确的是: A. 来料可以不验证直接使用 B. 必须定期对其绩效进行控制和监视 C. 严格按公司规定的供方选择评价准则进行评价,不合格就不采购,采购其它合 格供方的原料生产后给客户 D. 以上均可 ( )9.可以作为顾客满意度分析的资料有: A. 顾客满意度问卷调查 B. 来自顾客的关于已交付产品质量方面的数据,用户意见调查,流失业务分析 C. 顾客赞扬、索赔和经销商报告 D. 以上均可 ( )10.关于质量方针,下列说法不正确的是 A. 要体现满足要求和持续改进的承诺 B. 要与公司的宗旨和环境一致并支持其战略方向 C. 要在公司内进行沟通并理解 D. 要依据质量目标设定的框架制定质量方针 二.判断题:请指出下列问题是对还是错,对打√,错打X。(2X10=20分) ( ) 1. 最高管理层必须每年底定期对管理体系进行评审。 ( ) 2. 公司要认证GJB 9001C-2017,必须策划应对风险和机遇的措施,并且应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 ( ) 3.实施GJB 9001C-2017,就必须应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。 ( ) 4.为了防止不合格的再次发生,组织应针对不合格采取纠正措施。 ( ) 5.应对风险和机遇的措施的有效性应进行评价。 ( ) 6.组织必须对顾客或外部供方的财产行验证,标识,保护和维护等。 ( ) 7.质量目标必须保留形成文件的信息,质量方针可以不作为形成文件的信息。 ( ) 8.设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的,但根据组织的产品和服务的具体情况,可以单独或以任意组合进行。 ( ) 9.必要时,审核员可以审核自己的工作。 ( )10.组织应确定与质量管理体系有关的相关方,并确定相关方的要求。 三.填空题:根据GJB 9001C-2017标准,在横线上填写最貼切的标准条款号。(2X5=10) 1.公司在人才市场招聘时要求所招聘的电子工程师需要硕士学位以上的电子专业具有3以上工作经验的人员,并且需要有半导体行业的工作背景。符合这一条款 的是___ ___。 2.当发现测量设备校准不合格时,品质部对以往该量具测量过的产品的有效性进行

内部质量审核员培训资料全

一、术语 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 审核方案:针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 注:审核证据可以是定性的或定量的。 审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果 注:审核发现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会。 审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 1、审核的类型 审核的类型由审核员和被审核组织的关系来确定。因此有 -第一方审核(内部审核) 由供方组织内人员或在某些特殊情况下聘请分包人员来完成。 -第二方审核: 通常由客户指定的一方对供方或可能的供方进行审核。 -第三方审核: 由经认可的认证机构、授权机构或其它认可的第三方来进行。 2、内部审核目的 ---内审是ISO 9001系列以及所有其他的质量保证标准的要求,根据标准,质量体系要定期地接受审核即内审。 ---内审是质量体系自我完善的一个非常有力的工具。通过内审来保证文件化的质量体系有效执行,通过纠正措施的执行来确保消除不合格和防止类似事件发生。 ---内审是在外部发现体系不合格之前自己先发现并加以改正的最好办法。 二、审核准备 1、确定审核目的,范围和依据 由企业管理层根据其需要来决定审核的目的、范围。在策划审核阶段,还需要定审核的有关文件(如审核计划、检查表等)。 -早期目标 企业的质量手册首次发布时,最初的审核目标是验证文件的执行人员是否理解文件的要求;作为控制的手段,文件是否可行并得以持续执行。所以将会用检查表把程序中的主要要求记录下来; -体系变更 当组织,工序,设备,产品或人员有变更时,部门的质量体系也要作相应的调整以适应这些变更。 对于这些变更实施的有效性的验证必须包括再下一次的审核中,也可以对这些变更安排附加审核; -问题区域 质量体系完全建立以后,内部审核的重点也随之改变,审核的要点将会是如何改进体系并使之运行的更加有效。 2、准备检查表 检查表是保证审核顺利进行的最重要的条件,应仔细准备。可以准备检查表以列出审核的目的和范围。 -检查点 虽然可以对程序实施情况的要点进行重复性的审核,但是仍然不建议使用标准的检查表。每次审核

TS16949内部审核员考试试题.doc

ISO/TS16949:内部审核员培训考试试题 单位:姓名:成绩: (注:本试卷共100分,70分以上(含)为合格,70分以下(不含)为不合格,凡不合格者需重新考试) 一、名词解释:(每题5分,共20分) 1、顾客导向过程(COP): 2、支持过程(SP):

3、管理过程(MP): 4、过程方法: 二、是非判断题:(正确以“√”表示,错误以“×”表示,每题2分,共10分) 1、ISO/TS16949:2009版质量管理体系(技术规范)标准主要是用于产品认证。 2、对公司与顾客所签定的每一份合同(订单)均应按ISO/TS16949:2009中7.2.2 的要求进行评审。 3、内审员主要职责是作公正的审核和客观的判断,而对于受审核部门出现的不符合

项,则无责任提出纠正与预防措施的建议。 4、当一个企业的某个过程由其分承包方承担委外加工时,公司应将其在质量管理体系 中予以明确识别和鉴定,但企业无需对此过程进行控制。 Page 1 of 6 5、过程方法的目的是:组织在于获取持续改进的动态循环,使组织在产品、组织绩效 和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。 三、单项选择题:(在正确答案前打“√”,每题2分,共10分) 1、ISO/TS16949:2009版质量管理体系(技术规范)标准4.2.3条款中的d)是指: A)从所有发放或工作场所及时撤出失效和/或作废的文件或以其它方式确保防止 误用。 B)为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件,都应进行适当标识。

C)确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 2、产品质量满足标准要求,质量管理体系符合规定标准的主要客观证据是: A)质量手册。 B)质量管理体系程序文件。 C)质量记录。 D)作业指导书。 3、你厂采购部在与原材料供应商签定采购合同前,委派你去参加对该厂的质量管理 体系进行审核,这种审核应该是: A)第一方审核。 B)第二方审核。 C)第三方审核。 4、内部质量审核人员必须是: A)从事与质量有关的工作,并公司经最高管理者批准的。 B)企业领导和质量管理部门领导。 C)与被审核部门无直接责任,且有资格并被公司高阶层管理者授权的人员。 5、在ISO/TS16949:2009质量管理(技术规范)中只有()才是被允许的排 除和删减。

16949内部审核员试题(答案卷)

ISO/TS16949:2009质量管理体系 内部审核员培训考试试题 单位:姓名:成绩: 一、名词解释:(每题3分,共15分) 1、审核: 为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的/独立的 并形成文件的过程。 2、不符合: 严重不合格 轻微不合格 观察项或改进建议 2、顾客导向过程(COP): 为顾客导向过程,指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 (如产品设计、合同评审、交付等) 4、支持过程(SP): 支持过程,指支持COP过程实现的过程,可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等) 5、管理过程(MP): 指管理过程,为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程(如管理评审、资源配置、数据分析等) 二、是非判断题:(正确以“√”表示,错误以“×”表示,每题2分,共20分) 1、ISO/TS16949:2009版质量管理体系(技术规范)标准主要是用于产品认证。(X) 2、内审员主要职责是作公正的审核和客观的判断,而对于受审核部门出现的不符合项,则无责任提出纠正与预防措施的建议。(X) 3、按合同规定,机床厂的顾客已对其供应商提供的电脑程控配件作了验证;因此,机床 厂就不必再对该配件制造厂作分承包方评价。(X) 4、所有返工/返修后的产品必须按规定的程序/文件再作检验,但不一定要全部符合原来 规定的要求。(X) 5、当一个企业的某个过程由其分承包方承担委外加工时,公司应将其在质量管理体系中

予以明确识别和鉴定,但企业无需对此过程进行控制。(X) 6、ISO/TS16949:2009质量管理体系(技术规范)标准适用于所有的产品制造业,只要一家企业申请ISO/TS16949:2009质量管理体系(技术规范)认证,不管它所生产的产品用在什么方面或其它领域,都可以申请ISO/TS16949:2009质量管理体系(技术规范)认证。(X) 7、观察项是指:审核员所发现的问题未构成不符合,但有变成不符合的趋势,或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益,应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。(√) 8、过程方法的目的是:组织在于获取持续改进的动态循环,使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。(√)9、严重不符合是指:质量体系与约定的质量体系标准或合同的要求不符或造成系统性失效的不合格。(√) 10、“乌龟图”中的问题“四只脚”着重考虑了每一个过程的内在风险。管理者使用这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合计划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程,使用适当的设备,提供合适的培训,安装有效的测量体系,开发有用的工作辅助装置。(√)三、单项选择题:(在正确答案前打“√”,每题3分,共27分) 1、ISO/TS16949:2009版质量管理体系(技术规范)标准4.2.3条款中的d)是指: A)从所有发放或工作场所及时撤出失效和/或作废的文件或以其它方式确保防止误用。 B)为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件,都应进行适当标识。 C)确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 2、产品质量满足标准要求,质量管理体系符合规定标准的主要客观证据是: A)质量手册 B)质量管理体系程序文件 C)质量记录 D)作业指导书 3、在审核准备时,重要的一个步骤是要: A)做计划 B)界定审核范围 C)挑选一位审核组长 D)以上全是 4、你厂采购部在与原材料供应商签定采购合同前,委派你去参加对该厂的质量管理 体系进行审核,这种审核应该是: A)第一方审核 B)第二方审核 C)第三方审核 5、内部质量审核人员必须是: A)从事与质量有关的工作,并公司经最高管理者批准的 B)企业领导和质量管理部门领导 C)与被审核部门无直接责任,且有资格并被公司高阶层管理者授权的人员

TS169492002审核员试题(答案)

ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核员、过程审核员和产品审核员培训考试试题单位:姓名:成绩:(注:本试卷共100分,70分以上(含)为合格,70分以下(不含)为不合格,凡不合格者需重新考试)一、名词解释:(每题2分,共40分)1、质量:一组固有特性满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的程度。2、质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3、质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 4、质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。5、质量计划:指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范,是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时,质量计划便成为一种广义的概念。6、质量管理:在质量方面指挥和控制组织的相互协调的活动。7、质量保证:质量管理的一部分,致力于提供能满足质量要求会得到满足的信任。8、控制计划:对控制产品

所要求的系统和过程的形成文件的描述。9、防错:为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。10、持续改进:在已达到产品基本质量要求的基础上,有目标、有计划开展的,旨在不断提高产品/服务质量,以减少质量变差,降低成本和改善服务为主要目标,使系统持续不断地得到改进和使顾客更加满意的、持续渐进的、集体性的活动(即:增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的能力的循环活动)。 11、特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。12、纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。13、预防措施:为消除潜在不合格或其它潜在不希望情况的原因以防止其发生所采取的措施。14、返工:为使不合格产品符合规定要求,而对其所采取的措施。 15、返修:虽然不合格产品仍不符合原规定的要求,但为使其满足预期用途而对其所采取的措施。16、审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。17、内部审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果

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