-全套质量控制流程图---经典

合集下载

工程质量控制流程图

工程质量控制流程图

工程质量控制流程图工程质量控制是确保工程项目在设计、施工和交付过程中达到预期质量标准的关键步骤。

为了有效地管理和控制工程质量,一个清晰的流程图是必不可少的。

下面是一个标准格式的工程质量控制流程图,详细描述了质量控制流程的各个环节。

1. 项目启动阶段:- 确定项目目标和质量要求。

- 制定项目质量计划,包括质量目标、质量标准和质量控制措施。

- 分配质量控制责任和权限。

2. 设计阶段:- 进行设计评审,确保设计符合质量要求。

- 制定设计变更控制程序,确保设计变更符合质量标准。

- 编制设计文件,并进行质量审查。

3. 采购阶段:- 评估供应商的质量能力,选择合适的供应商。

- 签订合同并明确质量要求。

- 对供应商进行质量管理和监督。

4. 施工阶段:- 进行施工前的质量准备工作,包括施工方案、施工组织设计和施工技术措施的审查。

- 施工过程中进行质量检查和测试,确保施工符合质量要求。

- 对施工过程中发现的质量问题及时进行整改和纠正。

- 进行施工现场质量巡检和验收。

5. 竣工阶段:- 进行工程竣工验收,确保工程符合质量标准和合同要求。

- 编制竣工资料和质量报告。

6. 运维阶段:- 建立工程设施的运维管理制度。

- 定期进行设施巡检和维护,确保设施的正常运行。

- 处理设施故障和质量问题,确保设施的可靠性和安全性。

7. 质量改进阶段:- 定期进行质量评估和内部审核,发现和改进质量问题。

- 建立持续改进机制,提高工程质量管理水平。

以上是一个标准格式的工程质量控制流程图,它涵盖了工程质量控制的各个环节,从项目启动到质量改进阶段。

通过严格按照流程图执行,可以确保工程项目按照预期质量标准进行设计、施工和交付。

这个流程图可以根据具体的工程项目进行调整和优化,以满足不同项目的质量控制需求。

施工过程质量控制流程图

施工过程质量控制流程图

施工过程质量控制流程图施工过程质量控制是确保工程质量的关键环节,通过建立科学、规范的流程控制,可以有效地提高施工过程中的质量管理水平。

下面是一个标准格式的施工过程质量控制流程图,详细描述了从施工准备到竣工验收的全过程。

1. 施工准备阶段1.1 制定施工方案- 确定施工方法和工艺- 制定施工计划和进度安排- 确定施工所需材料和设备1.2 设立施工组织机构- 成立项目管理团队- 分配施工人员和责任- 制定施工人员培训计划1.3 编制质量控制计划- 确定质量控制目标和要求- 制定质量检验和测试方案- 确定质量控制的责任部门和人员2. 施工过程控制阶段2.1 施工现场管理- 确保施工现场安全和秩序- 监督施工人员的作业行为- 确保施工过程符合相关法律法规和标准要求 2.2 质量检验和测试- 对施工材料进行检验和测试- 对施工工艺进行检验和测试- 对施工过程进行质量抽查2.3 施工记录和报告- 记录施工过程中的关键节点和重要数据- 编制施工日志和施工报告- 及时报告和处理施工过程中的问题和隐患3. 施工结束阶段3.1 竣工验收- 进行工程竣工验收申请- 组织相关部门进行验收- 处理验收中发现的问题和不合格项3.2 施工总结和评估- 对施工过程进行总结和评估- 提出改进意见和建议- 归档施工记录和报告通过以上流程图,可以清晰地了解施工过程质量控制的具体步骤和流程。

每个环节都有相应的控制措施和责任人,确保施工过程中的质量得到有效控制和管理。

同时,流程图也可以作为施工过程质量控制的参考和指导,帮助项目管理团队和施工人员更好地实施质量管理工作。

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图质量控制流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量控制流程,以确保产品、服务或项目的高质量交付。

本流程图将涵盖质量控制活动的各个阶段和相关的步骤。

2. 质量控制流程图2.1 质量计划阶段2.1.1 确定质量目标和标准- 收集和分析相关数据,包括客户要求、行业标准等- 确定可量化的质量目标- 开发质量标准以满足目标要求2.1.2 制定质量计划- 根据质量目标和标准,制定质量计划- 确定质量控制活动和责任人员- 制定检查和测试计划2.2 质量控制执行阶段2.2.1 进行产品检查和测试- 根据质量计划,执行各项检查和测试活动 - 判断产品是否符合质量标准和要求- 记录和报告检查和测试结果2.2.2 进行供应商评估- 评估供应商的质量控制体系和能力- 定期监督供应商的质量控制活动- 跟踪和记录供应商的质量表现2.3 质量控制改进阶段2.3.1 分析质量问题- 收集和分析产品质量问题的数据- 确定质量问题的根本原因- 制定纠正和预防措施2.3.2 实施改进措施- 根据分析结果,制定改进计划- 制定行动计划并进行实施- 监督改进措施的有效性2.4 质量报告和记录阶段2.4.1 编写质量报告- 汇总产品和供应商的质量数据- 质量报告并记录相关信息- 向相关方沟通质量状况和改进情况 2.4.2 维护质量记录- 建立和维护质量文件和记录- 存档质量报告和相关证明文件- 保留质量记录以备查证3. 附件本文档涉及的附件详见以下列表:- 附件1: 质量目标和标准- 附件2: 质量计划模板- 附件3: 检查和测试计划模板- 附件4: 供应商评估表格- 附件5: 改进措施计划模板- 附件6: 质量报告模板- 附件7: 质量记录模板4. 法律名词及注释4.1 质量目标:产品、服务或项目所需达到的质量水平。

4.2 质量标准:规定产品、服务或项目质量要求的文件或规范。

4.3 质量控制体系:组织内质量控制活动的一系列相互关联的过程。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图,旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。

以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。

1:产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2:原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3:生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4:产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5:产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6:售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件:本文档涉及以下附件:附件1:产品设计方案附件2:原材料供应合同附件3:生产操作规程和流程控制标准附件4:产品检验和测试方法和标准附件5:产品包装标准附件6:售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释:1:合同:根据法律规定,由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。

2:抽样检验:从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。

3:追溯:根据产品相应的记录和信息,追查产品的生产和销售过程,以确定其质量和合规性。

(完整版)全套质量控制流程图---经典

(完整版)全套质量控制流程图---经典
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号: 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验
材料送检单
IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
入仓 可用数
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注: 注 1:斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2:虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3:方框字—在流程中 指过程活动
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单(红)让步接收 备注:挑选使用
IQC 验货单(红)让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单IQBiblioteka 检验报告2.制造不良品控制:
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
记录存档
第1页共1页
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门

质量控制流程图

质量控制流程图

质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述产品或服务质量控制过程的图形化工具。

它通过图形化地展示质量控制的各个环节和流程,帮助企业或组织更好地理解和管理质量控制过程,从而提高产品或服务的质量。

质量控制流程图通常由一系列的图形符号和箭头组成,用于表示质量控制的步骤、流程和关系。

下面是一个标准格式的质量控制流程图示例:1. 开始符号:一个圆形符号,表示质量控制流程的开始。

2. 输入符号:一个矩形符号,表示输入的数据、材料或信息。

3. 处理符号:一个菱形符号,表示对输入数据进行处理或分析的步骤。

4. 输出符号:一个矩形符号,表示处理结果的输出。

5. 判断符号:一个菱形符号,表示对输出结果进行判断或评估的步骤。

6. 决策符号:一个菱形符号,表示根据判断结果做出决策的步骤。

7. 连接线:用箭头表示流程的方向和顺序。

下面是一个具体的质量控制流程图示例,以汽车生产过程为例:开始 -> 汽车零部件输入 -> 零部件检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 车身组装 -> 车身检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 车漆喷涂 -> 漆面检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 车辆组装 -> 车辆检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 最终检验 -> 合格 -> 结束在上述流程图中,开始符号表示质量控制流程的开始,输入符号表示输入的汽车零部件,处理符号表示对零部件进行检验,输出符号表示检验结果的输出。

判断符号表示对车身、漆面和整车进行检验,决策符号表示根据检验结果决定是否继续生产。

最终检验符号表示对整车进行最终检验,合格则表示质量控制流程结束。

这个质量控制流程图示例展示了汽车生产过程中的质量控制流程,每个步骤都有相应的检验和判断,以确保最终产品的质量符合标准要求。

企业或组织可以根据自身的实际情况,制定适合自己的质量控制流程图,以确保产品或服务的质量和可靠性。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

文件编号:备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合[格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。

注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号:流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单(红)拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单(红)让步接收一j备注:挑选使用|!■n IB I-IQC验货单(红)让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典
QC 品质部 责任部门
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知

参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1:斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2:虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3:方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1:斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
第1
页共1页
3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知

质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知

8
文件编号:
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

装配员工
生产自检
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
QC 检验记录表
合格
不合格
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC 品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
OK
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
入仓 可用数
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
记录存档
.
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
隔离待退区


与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单(红)让步接收 备注:挑选使用
IQC 验货单(红)让步接收
采购部
退货
仓库
2.制造不良品控制:
抽检超标品
制程不良品
品质部
品质部 责任部门 工程部
标识隔离 确定处理办法
返修
降级作他用
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
质量反馈通知单 质量反馈通知单
.
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中指过程活动。
第1页共1页
.
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
. 文件编号:
审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
.
涉及部门 编制
文件编号: 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
.
仓管员 IQC 吕质主管
. 通知检验
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC
递交检验报告
递交检验报告
材料送检单 IQC 检验报告 IQC 检验报告
仓管员
生产车间 品质部
.
第 1 页共 1 页
.
.
.
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
.
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
.
.
装配车间 品质部
每一产品按订单号、型号 资料数据收集
来料检验





IQC 检 验 报
退









来料问题 操作造成





制程检验
质量反馈通知单
.
. 备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
.
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
.
涉及部门 编制
文件编号:
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC
QC 检验合格成品
装配员工
注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
.
每月质量总结
提交总经理审查
.
.
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
.
.
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
第 1 页共 1 页
.
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
巡检

成品抽检
客户验货


QC 检验记录表
PQC 巡拉记录表
QA 检查报告
验货记录
































综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
包装成品
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
进仓单
入仓
.
直接使用
挑选使用
生产车间
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
验货不合格品
异常处理
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
质量反馈通知单
特采
挑选
OK
NO 不合格品
备注: 注 1:斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2:虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3:方框字—在流程中 指过程活动
流程名称 责任部门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
.
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
.
1.来料不良品控制流程图:
IQC
来料不良品
. IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
Hale Waihona Puke 参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单(红)拒收


.
涉及部门 编制
文件编号:
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
.
IQC
QC/PQC
.
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
.
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
相关文档
最新文档