外审时各部门需准备的主要资料

外审时各部门需准备的主要资料
外审时各部门需准备的主要资料

外审时各部门需准备的主要资料

管理层:

1、内外部环境识别及评审表

2、相关方需求及期望清单

3、风险和机遇识别及控制措施清单

4、质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计;安全管理方案落实情况;

5、内部审核资料

6、管理评审资料

7、营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件

办公室

1、部门质量安全目标达成情况统计

2、部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)

3、部门危险源识别清单(可使用办公区统一)

4、部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)

5、公司人员任职能力规定

6、持证人员的清单(如建造师、五大员、电工、焊工等),需注明姓名、类别、证号、有

效期等信息

7、人力资源规划及绩效考核记录

&培训计划及培训记录

9、员工体检记录;

10、组织知识清单

11、劳保用品分发记录;

工程管理处

1、部门质量安全目标达成情况统计

2、部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)

3、部门危险源识别清单(可使用办公区统一,注意时间更新)

4、部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)

5、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结;

6、针对检查中发现的问题的整改资料(包括复查资料)

7、数据及信息分析记录(如:目标统计、施工总结或其他分析报告)

8、到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录;

9、对办公区的日常安全检查记录;

10、公司应急预案及演练记录

11、三级安全教育记录

12、安全事故调查处理记录(如有)

13、对内外的安全信息交流记录(可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现)

14、公司对项目的安全交底资料

15、工程回访记录

16、法律法规清单及合规性评价记录

17、体系文件清单及记录清单

18、文件更改、发放、回收记录;外来文件清单

19、施工机具台账及维护保养记录

20、检测设备清单及校准证书

21、合格供应商名单及供应商的选择评价记录;

22、采购计划及采购单

经营处

1、部门质量安全目标达成情况统计

2、部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)

3、部门危险源识别清单

4、部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)

5、合同台账及评审记录、招投标文件评审记录

6、顾客满意度调查及分析记录

7、客户投诉及处理记录

8、分包方的选择评价记录(如有分包);项目部

1、项目质量安全目标达成情况统计

2、项目风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)

3、项目危险源识别清单(注意时间更新)

4、项目安全管理方案及落实情况(根据各项目特点制定)

5、施工组织设计及报审记录

6、图纸会审记录、图纸接收发放记录;

7、开工报告、人员资格报审记录;

8、质量及安全交底记录;

9、设备进场报审记录、设备维护记录

10、采购计划、材料进场报审记录

11、施工过程记录(施工日志、安全日志等)

12、施工现场的标识、防护及劳保用品使用符合要求;

13、项目质量安全的自检记录;三级安全教育记录;

14、检验批、分部分项验收记录;

15、监理及政府职能部门检查开出的整改通知书及整改记录

16、项目使用的检测设备及校准记录;

17、应急预案及演练记录;

18、劳保用品的分发记录;

19、内外部交流记录(工程联络单、变更单、工程例会记录等)

20、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结;

21、数据及信息分析记录(如:目标统计、施工总结或其他分析报告)

财务部

主要提供2017年6月-2018年5月来的安全投入

如;每月的培训费、应急器材费用、劳保用品费用、文明施工措施费、检测费、体检费、安全方案的专家论证费等

总工室

1、部门质量安全目标达成情况统计

2、部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以)

3、部门危险源识别清单

4、部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案)

5、各项目施工组织设计审批记录

6、技术支持记录(如有);

7、创新记录(如工法总结、新工艺、新材料的应用)等

ISO质量管理体系外审各部门准备资料文件

ISO质量管理体系年度外部审核资料准备明细表 目的:为了迎接ISO9001:2015质量管理体系年度监督审核工作及公司自身管理需求,敬请各职能部门提供四阶文件-表单,部门三阶文件及资料准备。 审核时间:2019年1月8日-9日两天 质量方针:科技为先,品质保证,合同严守,客户满意,开拓创新,持续改进。 质量目标: 1.产品合格率≥98%; 2.准时交货率≥90%; 3.客户投诉率≤2%; 4.客户满意度≥90%. 一. 人事行政部需准备报表,文件 ●公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责(三阶文件) ●公司2018年与2019年度培训计划表 ●新进人员培训记录要齐全(2018年尽可能齐全) ●人事档案花名册(2018年1月份开始) ●劳动合同的签订及工伤保险(生产一线员工入职一周以后要签订一份) ●人员流失率的统计分析(2018年1月份开始到现在) ●特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证(没有人员则不用) 二.品质部需准备资料 ●部门组织结构图及工作职责。(三阶文件) ●客户投诉履历表(包括投诉回复的相关表单,甚至会议检讨时的记录) ●过程监控(进料,首件,巡检记录表、成品检验表,出货检验表,品质异常处理单) ●不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品 检验不合格(品质异常处理单)】各准备三份 ●2018年内部审核计划表(打印签名存档) ●2018年内部审核报告(打印签名存档,至少电子档必须有) ●2018年管理评审报告(管理评审计划、管理评审报告电子档必须有,书面的也要) ●2018年部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证) ●监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备2018年的外部 校验报告,内校记录。 ●重大客诉8D回复处理(会议及报告2018年的尽可能齐全,最少要有记录) ●检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告,最近三个月的尽可能齐全) ●文控中心,文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、 作废文件的管理) 三.生产部门准备报表,文件,(一二三车间) ●部门组织结构图及工作职责(三阶文件) ●生产工艺流程图 ●生产报表(日报表纸档最近三个月、周报表、月报表,电子档) ●车间管理制度(三阶文件) ●相关工序加工或测试记录(最近三个月的尽可能齐全) ●维修记录、报废申请单、报废率控制(最近三个月) ●订单交付达成情况(2018年尽可能齐全) ●6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的SOP,胶水瓶等要贴有物料标签,工作区域斑马

事业单位审计需准备的材料及流程

事业单位审计所需的材料 事业单位每年对全盘账务及帐户进行内外审计。事业单位审计的重点为年度财务会计报表和部门决算报表,具体包括资产负债表、收入支出表。 、审计名称 事业单位内审,上级主管单位指定会计事务所审计上年度财务报告。 年度中会有外审、绩效工资审计等。 二、审核(审计分技术性和政策性审核两部分) (一)技术性审核,主要看报表的完整性、真实性、表内关系是否 平衡、与账证是否相符。如财务报告编制依据是否有不一致,财务报告是否不真实问题。 审计之前,被审计单位应将审计年度所有记账凭证审核至少三遍 包括审核凭证是否连号,费用开支审批表日期是否在费用报销单之前,报销单附件张数是否正确,大小写金额是否无误,发票抬头是否正确,报销单出纳、报销人、证明人,领导审批,记账凭证中出纳、复核、制单不能为同一人,制单与记账可以为同一人。 (二)政策性审计,则涉及审计人员对政策把握的宽度和深度。 预算外如违规使用发票;违规收费;违规截留、挪用、使用资金;资金往来款长期挂账、专项资金结余、事业单位经营收支结余未单独核算、招待费超支等,都是问题。 根据年度财务收支及经济责任审计所发现的可能出现问题的归

总,一般会出现频率比较大的问题是: 1.固定资产未及时入账或盘亏报废的未作处理、年末未盘点等 2.项目经费之间相互挤占 3.业务招待费占用会议肥或为附被接待人员名单 4.培训考察活动使用旅行社发票报帐 5.往来款项或个人借款长期挂账未清理 6.记账凭证后未附原始单据. 没有购物清单.验收入库单 7.会议费未附会议通知.会议议程或事前审批等资料 8.会计科目使用不正确 9.有关收入未纳入行政经费账核算或违规发放奖金补贴过节费 10.提取现金金额较大或现金盘点不规范 11.费用报销存在跨期现象 三、打印账本装订成册 记账凭证审核无误后,将科目余额表按月打印,装订记账凭证时放置在首页。再次检查每月凭证是否连号,再装订凭证,入册。 按月打印资产负债表、收入支出表,打印12 月结转前的资产负债表和收入支出表后结转,再打印结转后的资产负债表和收入支出表。装订成册。 打印总账和明细账,装订成册。 四、需准备的审计资料: 1.会计报表及附注(按月装订) 欢迎下载2

TS16949体系审核各部门准备工作清单3

TS16949体系审核各部门准备工作 ◆ISO/TS16949:2002 质量管理体系运行工作方法: ○“多方论证方法”(即“项目管理方法”)应用于所有工作,强调横向职能协调; ○“抓系统”+“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 ○“抓系统”由贯标工作组(品质保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行; ○“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行; ○定期进行贯标工作例会,进行如下工作: ¨讲评体系运行状况、 ¨采取纠正措施、 ¨管理流程协调、 ¨难点问题攻关、 ¨履行考核激励手段、 ¨下步工作安排等。 一、品质保证部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任

3. 体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件) 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表) 6. 生产现场体系文件的使用和管理 7. 体系文件的存档管理 8. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃) 9. 电子文件的管理 10. 存档范围/存档期限的规定(一览表) 11. 存档及借阅规定 12. 企业内部文件和顾客文件保密规定 13. 无效文件的处理 14. 体系文件有效性定期检查 B、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核) 4. 存档责任(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年) 5. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)

ISO质量管理体系外审各部门准备资料文件

I S O质量管理体系外审 各部门准备资料文件 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

ISO质量管理体系年度外部审核资料准备明细表 目的:为了迎接ISO9001:2015质量管理体系年度监督审核工作及公司自身管理需求,敬请各职能部门提供四阶文件-表单,部门三阶文件及资料准备。 审核时间:2019年1月8日-9日两天 质量方针:科技为先,品质保证,合同严守,客户满意,开拓创新,持续改进。 质量目标: 1.产品合格率≥98%; 2.准时交货率≥90%; 3.客户投诉率≤2%; 4.客户满意度≥90%. 一. 人事行政部需准备报表,文件 公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责(三阶文件) 公司2018年与2019年度培训计划表 新进人员培训记录要齐全(2018年尽可能齐全) 人事档案花名册(2018年1月份开始) 劳动合同的签订及工伤保险(生产一线员工入职一周以后要签订一份) 人员流失率的统计分析(2018年1月份开始到现在) 特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证(没有人员则不用) 二.品质部需准备资料 部门组织结构图及工作职责。(三阶文件) 客户投诉履历表(包括投诉回复的相关表单,甚至会议检讨时的记录) 过程监控(进料,首件,巡检记录表、成品检验表,出货检验表,品质异常处理单) 不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】各准备三份 2018年内部审核计划表(打印签名存档) 2018年内部审核报告(打印签名存档,至少电子档必须有) 2018年管理评审报告(管理评审计划、管理评审报告电子档必须有,书面的也要) 2018年部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证) 监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备2018年的外部校验报告,内校记录。 重大客诉8D回复处理(会议及报告2018年的尽可能齐全,最少要有记录) 2018年质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开),质量目标每月前三项不良的必须要有改善报告! 检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告,最近三个月的尽可能齐全) 文控中心,文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理) 三.生产部门准备报表,文件,(一二三车间) 部门组织结构图及工作职责(三阶文件) 生产工艺流程图 生产报表(日报表纸档最近三个月、周报表、月报表,电子档) 车间管理制度(三阶文件) 相关工序加工或测试记录(最近三个月的尽可能齐全) 维修记录、报废申请单、报废率控制(最近三个月) 订单交付达成情况(2018年尽可能齐全) 6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的SOP,胶水瓶等要贴有物料标签,工作区域斑

项目部外审应准备的资料

项目部外审应准备的资料 1、开工报告(工程概况、规模、开工日期、计划完工日期)或公司复印件; 2、项目部的组织机构、项目经理、技术负责人,施工员,质检员,安全员,材料员,机械员等岗位职责,管理制度,分工,以及人员姓名,人数; 3、项目部质量环境和职业健康安全目标; 4、项目部的受控文件清单及产品应遵守的质量验收规范,环境与职业健康安全法律法规要求和质量环境因素对应法律法规的适用条款; 5、施工组织设计编制和审批资料, 超过一定规模危险性较大工程专家评审论证资料; 6、各种专项施工方案如大体积砼浇注、桩基施工、高支模、临时用电、脚手架、深基坑高填方作业、悬挑脚手架;卸料平台安装、施工吊篮等专项方案,编制和审批资料; 7、二、三级技术交底记录和施工记录,施工日志,样板引入及特殊过程确认记录、资料; 8、图纸会审记要及设计变更通知单及相应变更修改方案交底; 9、合格供方选择评价及名单,供方合同或协议及质量证明文件,材料进场监理见证取样送检记录,架管、扣件进场监理见证取样送检记录,劳保用品进场检验及发放情况; 10、合格分包方选择评价及名单,分包方(劳务、设备租赁)

合同或协议。要营业执照、资质证书、安全生产许可证,人员持证上岗及有效证件,分包方的施工方案审批、技术交底记录、分部分项工程监管和验收记录; 11、项目部设备名单及进场验收、维护保养记录,租赁安拆用单位评价、合同或协议、营业执照、资质证书、安全生产许可证,人员持证上岗证件,方案审批、安拆用交底,监管、验收记录; 12、特殊工种持证上岗名单及证书,民工夜校教材及培训记录; 13、环境因素识别评价、危险源识别评价表、环境和职业健康安全管理方案; 14、食堂卫生许可证,炊事员健康证,隔油池的建立,定期清掏记录,食品采购和验收记录; 15、安全交底、三级教育记录或环保健康安全交底记录,沉淀池、洗车池的建立; 16、监视、测量设备,如经纬仪、水准仪、地阻仪、兆欧表、压力表扭动扳手等检定证书; 17、项目部安全生产应急救援预案及演练资料,应急器材,应急药箱等,动火证办理及动火监管记录; 18、项目部综合检查及整改记录表,质量、安全文明施工检查表、环境运行检查表,噪声测量,污水测试记录; 19、脚手架、起重设备搭设、安拆验收、临时用电验收、含接地电阻测验、手持电动工具绝缘检查、电阻箱每旬专检记录,危险性较大工程验收记录;

3体系审核准备资料

三体系审核需准备事项: 管理层(总经理、管代): 1)营业执照副本(已年检)、机构代码证副本(已年检)、税务登记证、开户许可证等复印件各1份; 2)公司公章; 3)陪同人员的确定:对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员; 4)各部门负责人:姓名; 5)明确认证范围(需按营业执照范围界定); 6)内审、管理评审(计划、通知、签到表、会议记录、总结报告); 7)外包(丝印、电镀、热处理、SMT、洗水……); 8)特种设备(货梯、电葫芦、行车、储气罐、锅炉、压力管道、机动叉车……)的特种设备登记表以及安全检验报告; 9)特种作业人员(电工、焊工、锅炉工、货梯工、机动叉车操作工、超重作业人员……)的上岗证; 11)公司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”; 12)环境监测报告(废水、废气、噪声、等); 13)生产场所有害因素安全检测报告; 14)生产工艺流程图; 15)各部门岗位职责; 16)相关资质证书:如“生产许可证”、“CCC证书”、“QS证书”、“建筑资质证书”、“印刷许可证书”、“排污许可证”“危险废弃物处理协议”“危险废弃物转移联单”……; 17)产品执行标准(国标、行标、地标、企标……) 18)产品第三方检测报告; 19)首末次会议(各主要部门负责人参加)。 生产部(制造部): 1)部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”; 2)生产设备清单; 3)生产设备点检保养维护维修表; 4)生产通知单(生产计划单、生产订单); 5)生产各工序作业指导书; 6)生产区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”; 7)生产区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”; 8)环境和安全运行控制方法(水、气、声、渣、资源消耗); 9)应急响应和预案(消防演练、化学品泄露演练、爆炸演练等); 10)生产区域的环境和安全日常检查记录表; 11)生产区域的环境和安全不符合记录(含纠正预防措施)。 行政部(人事部、办公室): 1)部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”;

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单 I S O9001:2015质量管理体系 一、人事行政部 1.公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责 2.公司去年与今年培训计划表 3.新进人员培训记录要齐全 4.人事档案花名册 5.劳动合同的签订及工伤保险 6.人员流失率的统计分析 7.特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证 二、品质部 1.部门组织结构图及工作职责。 2.客户投诉履历表 3.过程监控(进料,首件,巡检记录表、成品检验表,出货检验表,品质异常处理单) 4.不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】 5.内部审核计划表 6.内部审核报告 7.管理评审报告 8.部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证) 9.监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备外部校验报告,内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表,数据统计分析(日报、周报、月报)12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开)、改善报告13.检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告)14.文控中心,文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理) 三、生产部 1.部门组织结构图及工作职责 2.生产工艺流程图 3.生产报表 4.车间管理制度 5.相关工序加工或测试记录 6.维修记录、报废申请单、报废率控制 7.订单交付达成情况 8.6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的 S O P,胶水瓶等要贴有物料标签,工作区域斑马线及标识,化学品区域及标识,合格品与不合格品区域划分及标识,颜色箱框管理),生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9.设备点检表 四、采购部 1.部门组织结构图及工作职责 2.合格供应商名单 3.供应商调查表 4.供应商评估表 5.月度、

外审时各部门需准备的主要资料

外审时各部门需准备的主要资料 管理层: 1、内外部环境识别及评审表 2、相关方需求及期望清单 3、风险和机遇识别及控制措施清单 4、质量总目标达成情况统计、安全总目标达成情况统计;安全管理方案落实情况; 5、内部审核资料 6、管理评审资料 7、营业执照、安全生产许可证、认证范围内所涉及的资质证书复印件 办公室 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以) 3、部门危险源识别清单(可使用办公区统一) 4、部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案) 5、公司人员任职能力规定 6、持证人员的清单(如建造师、五大员、电工、焊工等),需注明姓名、类别、证号、有 效期等信息 7、人力资源规划及绩效考核记录 8、培训计划及培训记录 9、员工体检记录; 10、组织知识清单 11、劳保用品分发记录; 工程管理处 1、部门质量安全目标达成情况统计 2、部门风险和机遇识别及控制措施清单(使用管理层统一的就可以) 3、部门危险源识别清单(可使用办公区统一,注意时间更新) 4、部门安全管理方案及落实情况(可使用公司统一的方案) 5、与认证范围相关的已完成项目的竣工报告及施工总结; 6、针对检查中发现的问题的整改资料(包括复查资料) 7、数据及信息分析记录(如:目标统计、施工总结或其他分析报告) 8、到各在建项目的质量环境安全检查记录及发现的不符合的整改、复查记录; 9、对办公区的日常安全检查记录; 10、公司应急预案及演练记录 11、三级安全教育记录 12、安全事故调查处理记录(如有) 13、对内外的安全信息交流记录(可通过培训、公告、文件、参加会议等形式体现) 14、公司对项目的安全交底资料 15、工程回访记录 16、法律法规清单及合规性评价记录 17、体系文件清单及记录清单 18、文件更改、发放、回收记录;外来文件清单

三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()

各部门材料准备 工作项目部门准备工作现场工作内容 办公室环境、(安全)三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证(安监局出具不需要证明)、消防验收、防雷防 静电、排污许可证 确定人员职业健康安全负责人: 员工事务代表: 确定体系文件编制、审核、批准人 职能分配、职责确定公司组织机构,公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责 职责下发 入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录 公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放? 环境管理制度、计量器具检定规程2个 培训制定公司年度培训计划(包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等) 公司培训计划的完成情况,培训记录收集、培训效果评价 特种作业人员台帐:电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管 理人员等持证上岗 制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。(可发动公司各部门主管、员工征集方针。)初步制定质量/环境业健康与安全管理方

管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标: 产品一次合格率≥; 顾客满意度≥; 1)三废达标排放; 2)化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0,职业病, 工伤事故≤%。 目标分解到各部门,并进行考核初步制定管理目标分解至各部门,体行中再修改 文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法 收集公司各部门现有文件、文件标准化 填写公司文件控制清单、外来文件清单 文件发放记录完成 确定管理性文件和 性文件编号方法, 文件按编号方法进 号文件标准化。 记录收集、修改公司现有记录的编号方法,各部门收集各部门现有记录,检查 现有记录是否按编号方法进行编号,并列出记录清单。 确定记录编号方法 出公司记录清单 相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信 填《相关方环境、安全检查记录》 墨盒、硒鼓回收协议 设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划(设备大、中、小修计划)、设备点检记 录收集 特种设备清单(锅炉、压力器容等)整理、检定证书是否在有 效期内 监视和测量设备台账、周检计划整理(包括温度表、流量计、 压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定)、检定 证书确保在有效期内。检查公司目前的设理是否符合要求

环境及职业健康体系外审准备资料清单

环境及职业健康体系外审准备的资料清单 1.营业执照 2.产品资质证书 3.环境的守法证明 4.安全的守法证明 5.防雷检测报告 6.查体报告 7.环境检测报告 8.职业病危害检测报告 9.各部门的环境因素清单,危险源清单 10.环境因素及危险源汇总表 11.重大环境因素清单 12.法律法规清单(环境/安全) 13.环境/安全目标指标和管理方案 14.本年度在环境及安全方面的投入资金情况 15.岗位说明书 16.培训计划,及计划的实施情况记录 17.新员工的入厂安全三级教育 18.对内/外信息交流的台账 19.本年度环境及安全文件是否有变更,变更的审批? 20.文件清单,及文件受控状况 21.固体废弃物的处理台账,处理记录 22.污水的处理记录 23.废气的处理记录 24.噪声的控制 25.能源资源使用的考核 26.劳保用品发放的标准及发放台账 27.现场的安全警示标志\防护装置\劳保用品佩戴是否符合要求 28.配电室是否符合配电室的要求,证件是否齐全

29.各种特种设备及操作人员的证件是否齐全 30.危险化学品的使用及存放是否符合化学品相关的规定 31.现场使用的安全及环境的监视和测量设备是否经过了鉴定 32.现场安全三级教育\日常的安全教育 33.手持电工工具的管理 34.节假日期间的安全管理 35.与相关方签订的合同中有关安全及环境的要求 36.餐厅管理要求 37.应急预案 38.消防演练的记录 39.消防器材台账 40.消防器材检查记录,消防设施的检测报告 41.现场消防器材的状态情况 42.目标完成情况的每月的考核 43.日常环境及安全的检查 44.合规性评价记录及评价结果的报告 45.各种不符合的处置记录 46.记录的管理 47.内部审核相关的资料 48.管理评审

施工企业项目部外审资料准备注意事项

施工企业项目部外审认证资料准备注意事项 一、环境因素、危险源:EO 4.3.1 1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表(动态变更)。 《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》 2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示,交底、监控记录。 二、目标、指标和管理方案:E4.3.3;O4.3.3、4.3.4 1、本项目的目标、指标、管理方案表(要有编制、审核、审批)。 《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》 2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告(有项目经理确认签字)。注意:一、和二、对应关系 三、岗位职责、能力要求、培训、考核:Q 5.5.1;EO 4.4.1;Q 6.2.2;EO 4.4.2 1、本项目部管理人员名册(有职称和上岗证方面的信息)和上岗证复印 件(动态登记)。 2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件(动态登记)。 3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求(质量、环境、安全)。 4、项目部的一体化管理体系职能分配表。 5、项目经理对管理人员的考核资料。 6、项目部培训计划及实施的证据。(要有对环、安知识和应急预案的培训,民工夜校) 《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》 《新工人三级安全教育记录卡》(统一表式)、《职工劳动保护教育卡汇总表》(统一表式)、《各类安全教育记录》(统一表式)、《班前安全活动、周讲评记录》(统一表式)

三体系审核准备资料

企业三体系审核所需资料 1、营业执照副本(有有效年检章的)、组织机构代码证 2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书 3、公司法人及管代的安全培训证书 4、环境/职业健康安全的守法证明 5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图 6、环境评价报告、批复、三同时验收报告 7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告 8、车间环境监测报告(ISO14001)、车间安全监测报告(OHSAS18001) 9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证 10、施工企业五大员证书(申报的在建项目的五大员证书完整一套,其他的再抽2个) 11、特种作业人员证书(电工/电焊工/)、特种设备安检报告 12、安全带/安全网/绝缘鞋(手套)/验电笔等的安检报告 13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告(3~4份) 14、员工的意外伤害保险缴费凭证 15、初始环评审及危害辨识报告 16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单 17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单 18、管理手册、程序文件 19、质量目标及分解、目标考核结果、 20、环境目标、指标,安全目标、指标,管理方案,完成情况 21、岗位说明书(职责权限和任职要求)、授权书 22、作业指导书、管理制度 23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单 24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录 25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书 26、生产记录:生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录 27、在建/竣工项目资料:招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检 验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等 28、检验、验收规范:进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范 29、检验记录:进货检验记录、过程(首件、巡检)检验记录、成品检验记录 30、年度培训计划、培训记录、内审员证书 31、销售合同、产品要求评审记录,顾客满意度调查表及统计 32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录 33、EMS、OHSMS运行记录,运行控制检查表,固废处置记录 34、MSDS清单、标识,垃圾分类方法、标识、垃圾桶,消防设施台帐和检查记录 35、应急响应预案(消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体)、应急措施手册 36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录 37、法律法规清单、合规性评价(ISO14001+OHSAS18001) 38、相关方识别、施加影响记录 39、内部审核记录(内审计划、实施计划、检查表、内审报告) 40、管理评审记录(管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划) 注:以上内容中,红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料,绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料,黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。

质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证审核资料准备详解 质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志,拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法,以顾客为心中,产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨,将产品的质量做好,那么我们在质量管理体系认证时,企业应该如何看待这次认证,各部门需要准备哪些资料呢?如何才能完成一次外部审核呢,带着这些问题,我们来回顾一下以往质量管理体系外审,在些以我们公司为例,简要说明一下在质量管理体系审核时,需要准备哪些资料。 首先,质量管理体系审核是一次系统的审核,这就要求各部门密切配合,环环相扣,保持紧密的合作关系。其次,这是一次侧重质量管理水平控制的审核,自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后,质量管理体系是一个完整的系统,所以每个部门都需要准备资料,需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢?下面,我们就来详细的列举说明,相信看了这篇文章后,聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识,清楚在认证审核时需要准备哪些资料,应该侧重哪些资料,在资料准备时,应该以什么资料为主线,做到有条不紊,心中有数。 大家知道,做任何事情,都有一个原则,写任何故事,都有一条主线,那么质量管理体系是否有主线呢,那么这个是什么呢?告诉大家,质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗?是的,确实是两个文件,但所有文件都是以这个两个文件为基础,所以我们才说这是中心,也是在整个过程中,需要参照文件。 下面,我们来详细介绍一下,需要准备哪些文件,各部门都有哪些文件。首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲,围绕这样几个部门准备资料,其它都是相互关联的,所以有这些资料后,就能保障审核的资料的完整性。具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。其中生产部可以包含生产车间,具体看公司的架构安排。 各部门需准备的资料已做罗列,需要准备如下资料。

质量管理体系认证审核资料的准备

质量管理体系认证审核资料的准备 质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志,拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法,以顾客为中心,产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨,将产品的质量做好,在质量管理体系认证时,企业各部门应该需要准备资料完成一次外部审核。 首先,质量管理体系审核是一次侧重质量管理水平控制的系统审核,与生产环节质量数据控制有很关联,每个部门都需要准备资料,需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的,要求各部门密切配合,环环相扣,保持紧密的合作关系,,。 质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件,所有文件都是以这个两个文件为基础,在整个过程中,需要参照这两个中心文件。 首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。围绕这样几个部门准备资料,其它都是相互关联的,具体看公司的架构安排。 各部门需准备的资料已做罗列,需要准备如下资料。

对于一个公司而言,在初次审核时需要准备一套质量手册与程序文件。依据文件的条款以及企业流程可执行性,制做相关的记录表单。在此已认可企业拥有一套完整的质量手册和程序文件。 下面主要谈谈内审报告与管理评审报告的编写内容和注意事项。 1、内部审核资料包括如下内容: 1)年度内部质量体系审核计划(月份分配表) 2)年度第次内审计划(详细计划情况) 3)内部审核实施计划(各部门审核日程安排) 4)内部审核报告 5)不合格项目分布表 6)内审不符合报告 7)各部门内审检查表 2、管理评审报告包括如下内容: 1)管理评审通知单 2)管理评审报告 3)管理评审会议记录

质量管理体系认证审核准备详解

质量管理体系认证审核 准备详解 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

质量管理体系认证审核资料准备详解 质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志,拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法,以顾客为心中,产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨,将产品的质量做好,那么我们在质量管理体系认证时,企业应该如何看待这次认证,各部门需要准备哪些资料呢如何才能完成一次外部审核呢,带着这些问题,我们来回顾一下以往质量管理体系外审,在些以我们公司为例,简要说明一下在质量管理体系审核时,需要准备哪些资料。 首先,质量管理体系审核是一次系统的审核,这就要求各部门密切配合,环环相扣,保持紧密的合作关系。其次,这是一次侧重质量管理水平控制的审核,自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后,质量管理体系是一个完整的系统,所以每个部门都需要准备资料,需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢下面,我们就来详细的列举说明,相信看了这篇文章后,聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识,清楚在认证审核时需要准备哪些资料,应该侧重哪些资料,在资料准备时,应该以什么资料为主线,做到有条不紊,心中有数。 大家知道,做任何事情,都有一个原则,写任何故事,都有一条主线,那么质量管理体系是否有主线呢,那么这个是什么呢告诉大家,质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗是的,确实是两个文件,但所有文件都是以这个两个文件为基础,所以我们才说这是中心,也是在整个过程中,需要参照文件。

IATF16949审核各部门准备资料

IATF16949(TS16949)认证各部门准备资料 一阶段审核日期:2018-9-29 一、综合部 1.资格证(如内审员证)(已有) 2.组织架构图 3.文件控制(有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录) 4.生产计划的编制及完成率 5.年度培训计划及完成情况(含培训记录表) 6.岗位说明及任职资格 7.内部员工满意度的调查及统计分析 8.人员流失分析改善报告 二、采购部 1.供应商调查表 2.供应商资料(营业执照、体系证书等) 3.供应商质量管理体系开发计划 4.2018年供应商审核计划及审核报告 5.供应商月度表现评估 6.合格供应商清单 7.合格物料清单 三、市场部 1.主要顾客清单

2.顾客要求清单(顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等) 3.顾客满意度调查表 4.顾客满意统计汇总分析报告 5.顾客投诉清单 四、技术部 1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求 2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单 五、质量部 1.各类检验记录(进货、过程、成品、全尺寸) 2.试验记录(性能试验报告、第三方试验报告) 3.材质报告(供方提供) 4.过程关系图 5.质量目标达成表及其趋势(KPI) 6.体系审核计划及审核报告 7.过程审核计划及审核报告 8.产品审核计划及审核报告 9.管理评审及评审报告 10.顾客二方审核汇总 11.顾客记分卡 12.测量和试验设备清单及检定证书 13.体系文件清单、记录清单 14.不合格品的控制

15.工装模具的验收资料 16.(产品一次检验合格率、返工率、废品率)、 六、生产部 1.设备台账(识别关进设备) 2.工装台账 3.特种设备检定证书 4.设备保养计划/记录/点检表 5.设备维修记录及设备故障停机率统计 6.交付及时率统计 七、财务部 1.公司质量成本的统计,包括内部损失成本、外部门损失成本核算。 八、管理者代表 1.质量目标的表现报告 2.公司年度业务计划 3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订 4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。 5.年度管理评审的实施,改进项目的确定。

外审前准备资料

外审前应准备的资料 一、办公室 1、营业执照、组织机构代码证复印件 2、《外来文件清单》、《受控文件清单》、《记录清单》 3、手册、程序文件、作业指导书、记录(表格) 4、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 5、本部门质量目标及完成情况分析表 6、日常监督检查记录表。 7、内审资料 8、管理评审资料 9、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 二、人力资源部 1、《职工花名册》 2、《年度培训计划》及《培训记录》(包括培训签到表、培训记录、评价情况如考试试卷) 3、《岗位能力需求》 4、特殊过程人员名单及《特殊过程人员能力评价确认表》 5、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 三、供应部 1、《供方评价记录》 2、《合格供方名录》 3、《采购产品验证记录》 4、供方质量评价分析记录 5、仓库管理制度及检查记录 6、采购产品入库后的标识是否齐全 7、采购产品入库前是否经过检验(提供理化试验单) 8、入库单 9、《采购计划单》 10、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 四、生产部 1、《生产设备清单》 2、《设备检修计划》及检修记录 3、《设备维护保养记录》 4、特殊过程设备认可记录 5、特殊过程人员确认记录 6、生产计划单 7、产品入库单 8、原料领料单 9、生产过程监督检查记录 10、质量目标及完成分析 11、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 五、技术部 1、作业指导书

2、产品生产工艺 3、产品检验规程 4、产品接受准则 5、产品制造执行的标准(清单) 6、产品制造工艺流程图 7、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 六、质检部 1、《监视测量设备清单》 2、检测设备检定证书 3、产品检验报告(资质单位出具),认证涵盖的产品每个产品均需提供一份检验报告 4、检测设备周期检定计划 5、原材料检验报告单(或客户提供的材质单或委外检验报告单) 6、生产过程产品检验记录 7、特殊过程产品检验记录 8、最终产品(成品)检验记录 9、不合格品处置记录 10、本部门质量目标及各部门目标完成情况分析记录 11、顾客意见处理及反馈情况 12、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 六、销售部 1、合同评审记录 2、顾客满意度调查结果 3、顾客意见收集及反馈情况分析 4、本部门质量目标及完成情况分析记录 5、本部门《岗位职责》、《人员工作分工》 注:A / 领导层重点介绍公司重大纠正和预防措施情况及今后的发展战略! B/有很多中小企业部门设置单一承担综合功能的职责,在准备材料时应根据承担的职责准备相应的资料。 C/国家规定需做3C、QC及特种设备认证的企业在申请9001认证时应提供相关的证书。 以上仅供参考,欢迎提出意见、建议,共商榷!(QQ:1183945024)

质量管理体系认证监督审核需准备的资料

企业监督审核认证应提供资料 1.提供公司管理手册、程序文件、作业文件; 2.提供受控文件清单、记录清单、外来文件清单(国家行业法律法规、标准、顾客技术文件、图纸); 3.提供上一年公司管理体系审核报告; 4.提供上一年公司管理体系监督审核不符合报告; 5.各项资质提供一套复印件。包括营业执照副本、组织机构代码证副本、3C证书、管理管理体系 证书等资质证书。要求今年已完成年检工作; 6.提供今年合同台帐、合同和合同的评审记录; 7.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告; 8.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录; 9.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请; 10.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告; 11.提供生产设备清单、今年生产设备维修保养计划、生产设备的维修保养记录; 12.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书; 13.提供今年公司主要产品的工序操作工的自检记录; 14.提供今年内公司主要产品的首检、巡检、成品检验的记录; 15.提供今年内公司主要产品的不合格品记录 16.提供今年内审记录; 17.提供今年管理评审记录。 18.年度培训计划和培训记录。 19.纠正措施预防措施记录。 20.特种作业人员证书(有效期内)。 21.特种设备资质单位检验报告。 22.公司及部门管理目标完成情况统计。 23环境.地理位置示意图和组织区域平面图。 24.地下管网图(至少包括污水、雨水管网)并注明各排污口。 25.环境监测机构近一年内出具的各项污染物环境监测报告复印件(适用时)。 26.守法证明原件(适用时)。 27.重要环境因素清单,适用的法律法规清单。 28.环境安全目标、指标和管理方案。 29.安全情况简介,包括近一年中是否发生安全事故及处理情况。

ISO9001-2015;ISO140001-2015;OHSAS18001-2007-外审所需准备资料

新版“三标一体”审核所需资料 ISO14001:2015环境及OHSAS18001:2007安全所需资料: 1、环评及批复报告; 2、排污检测报告(我司是签订的合同,需要准备签订的合同,合同方的相关资料整理,包括合同方的排污许可证); 3、废水、废气、噪声的检测报告(每年一次); 4、员工体检报告(一年一次); 5、危险废弃物处理合同及转移联单(主要是5联单,平时的废弃物处理也要有记录,包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等); 6、环境因素识别清单、重大环境因素清单; 7、危险源识别清单、重大危险源清单、重大危险源控制方案以及执行情况; 8、环境、安全目标指标管理方案; 9、环境、安全目标、指标管理方案监控记录; 10、环境和安全适用环境法律法规及其他要求清单以及合规性评价记录(适用法律法规的适用性评价表); 11、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、空压机、储气罐及压力表/安全阀、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等)以及特种设备使用许可证; 12、特种作业人员资格证书或其复印件 13、消防、安全生产、急救、反恐演习等应急演习计划、活动、照片以及报告; 14、应急设施、设备清单,应急设施检查记录; 15、体系监控记录(5S检查记录以及职业健康安全日常监控记录)

16、环境、安全培训计划,培训内容,效果评估报告; 17、测量设备的校验; 18、内审、管理评审相关记录; 19、供配电用电系统/设备接地、绝缘、漏电保护器检查/检测报告; 20、厂房应急通道示意图,消防通道标识; 21、现场危险、防电标识; 22、灭火器、消防栓周围不得存放东西,消防通道随时保持通畅; 23、垃圾分类存放,需要有分类垃圾桶以及标识,并要求员工分类存放垃圾;ISO9001:2015 质量认证所需资料 1、组织环境分析报告(SWOT分析报告/风险和机遇分析报告,里面需要包含组 织环境的分析、相关方的分析、过程中的分析与机遇分析); 2、质量目标(质量目标制定的依据)、质量目标分解、质量目标达成情况以及管 理方案(对于未完成的质量目标,需要进行原因分析以及改善措施的落实跟踪); 3、职务说明书(人员任职资格、人员配置情况、职位所需知识清单); 4、设备和工装清单、设备运行、维护保养、点检、维修记录; 5、特种设备委外检定记录、保养记录; 6、对于有温度、湿度要求的车间及仓库,必须提供湿湿度点检表,应清晰本公 司运行环境的要求; 7、检测设备清单、检测设备外校报告; 8、培训计划、培训记录、效果评估报告;人员的管理相关记录(入职、转正、 换岗、辞职等);

环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料

环境和职业健康安全管理体系审核需要准备的材料 1、环境因素调查评价记录和重要环境因素 2、危险源调查评价表和重大危险源清单 3、适用法律法规和其他要求清单 4、法律法规其他要求符合性评估 5、环境目标、指标和管理方案 6、职业健康安全目标指标方案 7、环境管理方案检查记录 8、职业健康管理方案检查记录 9、消防设施清单 10、消防设施检查记录 11、消防应急预案 12、本单位的消防布置平面图。包括灭火器、消防栓等。本单位安全管理组织机构图、消防安全组织图 13、消防演习计划、演习报告、演习照片 14、本单位应急响应预、本单位的应急演练记录。 15、供应商环境管理调查表 16、供应商环境控制要求书 17、废弃物标示(可回收、不可回收一、危险废弃物) 18、废弃物产生统计表 19、废弃物处置一览表 20、废弃物回收一览表 21、合格废弃物处理厂商清单 22、化学品清单及对应的MSDS(化学品安全资料说明) 23、能源使用量统计表 24、环境和职业健康安全运行检查表 25、本单位安全操作指导书(岗位安全操作规程)和相关的安全管理制度。 26、对本单位的重大危险源进行标示。并张贴安全警示标志牌。 27、本单位劳保用品发放、领用、使用、更换记录 28、本单位受控文件、受控记录清单 29、本单位人员健康体检记录(综合管理部组织过) 30、本单位特种工种上岗资格证和人员一览表(只记录有证人员) 31、本单位人员培训(培训记录、签到表、试卷、成绩等) 32、本单位项目现场安全检查检查表和记录台账 33、根据《管理手册》中公司的方针、目标进行分解,形成本单位的环境安全方针,并对方针进行培训和宣传(有培训记录) 34、对本单位发生的事故、事件、财产损失、职业病(可以写没有)的统计和分析。 35、本单位的各种安全会议、安全检查记录和台账。 36、本单位的各月总结和计划,已经隐患整改情况。(包含环保和安全) 37、现场内容:确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地面放置。要有明显的灭火器存放标志。各主要危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明显的安全隐患。平台护栏齐全。现场不得有杂物堆放,不得堵塞安全通道。各安全出口不得上锁。现场电线不得乱接乱拉等。请各安全员即使进行一次安全检查。 38、记录主要是做5-10月份。

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