安全检查表

安全检查表
安全检查表

安全检查表

安全检查是企业行之已久的一项措施,但由于缺乏细致的检查方法,检查中容易漏项,因而影响了检查效果。安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险的一种简单实用的工具,它是系统安全分析的初步手段,是比较原始的初步定性的安全分析方法。

第一节安全检查表的定义和特点

一、安全检查表的定义

为了系统地发现工厂、车间,工序或机器、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素,事先把检查对象加以剖析,把大系统分割成小的子系统,查出不安全因素所在,然后确定检查项目,以提问的方式,将检查项目按系统或子系统顺序编制成表,以便进行检查。根据上述顺序编制的表,可以避免有关项目的漏检。这种表称作安全检查表(Safety Check List,简称SCL)。

安全检查的形式很多,有工人在岗位上的自我检查,有各级指导组织的自上而下的检查,有重大节假日的定期检查,也有专业性的安全检查等等。这些检查一般都有领导人员、专业干部参加,虽然也起过一定的作用,但是往往缺乏系统的检查提纲,只能凭几个有经验的人根据各自的经验进行检查,因而有很多缺点,如这种检查容易造成很多漏项;检查时只能观察到一些表面现象而忽略了重大的潜在性危险等。所以,这种检查多半不能受到工人的欢迎和引起人们的重视,也解决不了多少实际问题。

安全检查表在安全检查工作中是一个有效的手段,使用之后,能够大大提高安全检查的效果。这是因为安全检查表是用系统的观点编制的,它将复杂的大系统分割成子系统或更小的单元,然后集中有经验人员的智慧,事先讨论这些简单的单元中可能存在什么样的危险性,会造成什么样的危险后果,如何消除它,由于事先有了考虑,就可以作到周密全面不致漏项。再经过编制人员从单元、子系统以至整个系统详细推敲后,接系统编制出安全检查的详细提纲,以提问方式列成表,作为安全检查时的指南和备忘录。

二、安全检查表的特点

1.具有全面性

由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员,经过充分讨论后编制出来的,所以可作系统化,完整化,不漏掉任何能导致危险的关健因素,因而克服了盲目性,避免了过去那种走过场的安全检查方法,起到了改进检查质量的作用。

2.具有直观性

安全检查表用提问方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人直观地知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用。

3.具有广泛性

安全检查表国家、个人都可以编制,工厂、车间、班组都可以使用,水平不同的人员都可以掌握,因此具有广泛性。

第二节安全检查表的内容要求和格式

一、安全检查表的内容要求

安全检查表应列举需查明的所有能导致工伤或事故的不安全状况和行为,要求尽可能作到无遗漏,通常从“人、机、环境、管理”四个方面考虑(即4M),一般应包含以下几方面的基本内容:

(1)总体要求包括建厂条件、工厂设置、平面布置、建筑标准,交通、道路、检查项目安全总要求等。

(2)生产工艺包括原材料、燃料、生产过程、工艺流程、物料输送及贮存等。

(3)机械设备包括安全状态、防护装置、监控仪表等。

(4)电气装备包括可靠性、防爆构造、接地、避雷器等。

(5)操作和管理包括管理体制、规章制度、操作程序和方法等。

(6)人机工程包括工作环境、工业卫生、人机结合面等。

(7)防灭措施包括急救、消防、事故处理计划等等。

二、安全检查表的格式

安全检查表采用提问方式,并以“是”或“否”来回答。“是”表示符合要求,“否”表示还存在问题,有待进一步改进。其栏目格式见表5-1。使用安全检查表时要注意以下几点。

(1)序号:全表统一编号。

(2)项目名称:分系统、子系统、项目、条款。

(3)检查项目的标准或参考标准。

(4)改进措施或采取措施的要求。

(5)检查时间和检查人。

(6)直接负责人。

第三节安全检查表的类型

按用途分类,安全检查表主要有下列几种类型。

1.设计审查用安全检查表(在国外通用)

在设计阶段如果就能够设法把不安全的因素除掉,则可取得事半功倍的效果。设计前,为设计者提供国家有关规程、规范、规定、标准的检查表,设计者参照此安全检查进行设计,可提高设备、设施、产品的本质安全性。安全技术部门可在“三同时”设计审批时使用此类安全检查表。

设计审查用安全检查表应系统、全面。主要内容应包括厂址选择、平面布置、工艺过程的安全性、装置的配置、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作的安全性、危险物品的贮存与运输、消防设施等方面。

2.厂级安全检查表

这类检查表供全厂性安全检查时使用。其内容主要是厂区各个产品的工艺和装置的安全性、要害部位、主要安全装置与设施、特种设备的特种作业、危险物品的贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪情况、规章制度的执行情况等。

3.车间检查安全表

该表供车间进行定期安全检查或预防性检查时使用。其内容包括工艺安全、设备布置(车间内的设备设施)、安全通道、通风照明、安全标志、尘毒及有害气体浓度、消防设施及操作管理等。

4.机台及岗位用安全检查表

这是供班组及岗位进行自查、互查或进行安全教育用的检查表。其内容应根据岗位的工艺与设备的预防事故控制要点确定,要求内容具体、易行。

5.危险点巡回检查表

供有关专业人员监控危险点使用。其内容包括所规定危险点的定期控制检查。

6.专业性安全检查表

该表由专业机构或职能部门编制和使用,主要用于进行定期的安全检查或季节性检查,如对电气设备、锅炉、压力容器、起重机械、机动车辆、特殊装置与设施、管理系统等的专业检查。

第四节安全检查表示例

为了便于应用安全检查表,下面以几种类型的检查表为例加以说明。

一、生产设备设计安全检查表

(1)编表说明生产设备设计安全检查是一种“治本”的安全检查,作用十分重要。本表还可应用于产品验收检查和在用生产设备安全性评价。对于锅炉压力容器除应符合本检查表有关设计要求外,还必须符合有关专业标准的要求。

本表的编制依据是GB5083-85《生产设备安全卫生设计总则》。(2)安全检查表表5-2所示为生产设备设计检查表。

二、车间安全检查表

(1)编表说明车间是企业的主要场所,车间的作业环境、安全管理与安全生产有着最密切的联系,因此必须引起足够的重视。同时对不安全行为更应“从严”、“强化”控制,提高职工安全意识和自我保护能力,使不安全行为得到有效控制,才能做到预测预防,从而达到最佳的安全状态。

本表的制定依据是:

1)湖北省《通用机械设备安全技术标准》:

鄂Q/LD83-84,简称“LD83”;鄂Q/LD31-83,简称“Q/LD31”;鄂Q/LD4-84,简称“LD4”。

2) TJ34-79《工业企业照明设计标准》,简称“TJ34”。

3) TJ31-78(试行)《乙炔站设计规范》,简称“TJ31”。

4)(79)卫工字第383号《工业企业设计卫生标准》。

5)(79)卫工字第1261号《工业企业噪声卫生标准》(试行草案)。

6) GB 50385-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》,简称“GB5036”。

7)第一机械工业部《机械工人安全技术操作规程》安全生产总则,简称“总则”。(2)车间安全检查表表5-3所示为车间安全检查表。

三、专业性安全检查表示例

(1)编表说明锅炉是一种热能转换设备。由于它直接受到火焰加热,内部承受一定的压力,因此属具有爆炸危险的设备。所以锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢、锅炉严重腐蚀、锅炉缺水和锅炉超压所发生的灾害性事故。

锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸的重要装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。同时,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。

本表的制定依据是:

1)劳动《蒸汽锅炉安全监察规程》,简称“劳锅”。

2)鄂Q/LD164-84《工业锅炉房的安全要求》,简称“LD164”。

3)鄂Q/LD-84《立式水管锅炉的安全要求》,简称“LD195”。

4)鄂Q/LD167-84《卧式快装锅炉的安全要求》,简称“LD167”。

5)第一机械工业部《机械工人安全操作规程》中“动力设施运行部分”,简称“动力设施”。

(2)检查表表5-4所示为专业性安全检查表——锅炉房安全检查表。

专项安全检查表

专项安全检查表 工艺安全检查表 序检查检查内容检查方法检查结果备注号项目 1、工艺指标按工艺卡片严格控制。 查看相关工艺文 2、工艺卡片指标临时变动必须按规定1 卡片件、资料及履行审批手续(必须总工程师批准)。管理记录 3、每年或一个运行周期修改一次。 1、岗位职工严格遵守操作规定,按照 工艺卡片平稳操作,巡回检查并有检查标志(按频次拨巡检牌)。 查看相关操作2、操作记录真实、及时、齐全、字迹的 2 纪律工整、清晰、无涂改。记录; 管理现场查验 3、班前会上班长应作安全讲话,班组 安全活动记录要内容完整、真实、工整。 1、检查关键部位管理,监控措施落实情况。 查看培训、2、工艺指标修改和平稳操作情况。关键演 3 部位3、车间、班组事故预案学习及演练情练、校验记管理况。录 4、报警系统准确可靠、定期校验,保存校验记录。 检查人: 检查日期: 安全标志安全检查表 序检查检查检查标准号项目结果 颜色安全标志所用的颜色应符合GB2893规定的颜色。 1 1工厂、车间、厂区内、车间内都应设有安全标志。 2标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,2 使用要求 以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志 牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1安全标志牌至少每半年检查一次,如发现有破损、变形、褪色等部符合要求时应及时修整或更换。 2在修整或更换激光安全标志时应有临时的标志替换,以避免发生意外的伤害。 3疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞” 标志。

4设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于没有公用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。 5在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾??易燃物”、“当心火灾??氧化物”和“当心爆炸??爆炸性物质”等标志: 3 检查与维修a.具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等 的入口处或防火区内; b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防 火区内; 6设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90?。 7室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m。 8室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m。 9设置在道路边缘的标志牌,其内边缘距路面(或路肩)边缘不应小于0.25m,标志脾下边缘距路面的高 度应在1.8—2.5m之间。 检查人: 检查日期: 压力容器安全检查表 序检查项目检查内容检查结果备注号 基本参数是否齐全 名称标牌、安全使用证是否齐全: (1)要有设备名称、制造铭牌和安全使 用证并在检验有效期内使用 1 铭牌标志 (2)设备名称、制造铭牌和安全使用证 应挂在醒目的位置 (3)超期未检要有批准手续 1安全(1)有应定期校验标志阀 (2)应灵敏可靠,手动试验是否灵活有2爆破片效 3爆破安(3)铅封完好铅封印记显示记录是否在帽全2 4减压定期校验有效期内附阀件 (4)外观无异常 5易熔寒 6紧急 切断

风险对照检查表示例

风险对照检查表 提示:请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。 商业风险 风险类型检查项评分(0~5) 市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗? 有不可预测的市场动荡吗? 有不利于我方的官司要打吗? 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗? 竞争对手有不正当的竞争行为吗? 是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品? 是否在开发可能亏本的产品? 客户客户的需求是否含糊不清? 客户是否反反复复地改动需求? 客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗? 客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗? 客户的合作态度友善吗? 与客户签的合同公正吗?双方互利吗? 客户的信誉好吗?例如按客户的需求开发了产品,但是客户可能不购买。 子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗?双方互利吗? 子承包商、供应商的信誉好吗? 子承包商、供应商有可能倒闭吗? 子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品(或部件)吗?子承包商、供应商有能力做好售后服务吗? 管理风险 风险类型检查项评分(0~5) 项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确? 人力资源(开发人员、管理人员)够用吗?合格吗? 项目所需的软件、硬件能按时到位吗? 项目的经费够用吗? 进度安排是否过于紧张?有合理的缓冲时间吗? 进度表中是否遗忘了一些重要的(必要的)任务? 进度安排是否考虑了关键路径? 是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误?

任务分配是否合理?(即把任务分配给合适的项目成员,充分发挥其才能) 是否为了节省钱,不采用(购买)成熟的软件模块,一切从零做起?… 项目团队项目成员团结吗?是否存在矛盾? 是否绝大部分的项目成员对工作认真负责? 绝大部分的项目成员有工作热情吗? 团队之中有“害群之马”吗? 技术开发队伍中有临时工吗? 本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动? 是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”?项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作? 上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视? 上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目?上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥? 行政部门的办事效率是否比较底,以至于拖项目的后腿? 行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情,以至于骚扰本项目?机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩? 机构是否有较好的奖励和惩罚措施? 本项目的合作部门的态度积极吗?是否应付了事?或者做事与承诺的不一致? 技术风险 风险类型检查项评分(0~5) 需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗?效率高吗? 需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗?能否理解用户的需求?需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗? 需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识? 需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺?以保证客户不随便变更需求? 综合技术开发能力包括设计编程、测 试等开发人员是否有开发相似产品的经验? 待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接? 对开发人员而言,本项目的技术难度高吗? 开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术? 如果某项技术尚未实践过,开发人员能否在预定时间内掌握?开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具?分析与设计工作是否过于简单、草率,从而让程序员边做边改?开发小组采用统一的编程规范吗? 开发人员对测试工作重视吗?能保证测试的客观性吗?

专项安全检查表..

附表5.8.2.3-1 专项安全检查表--现场布置 记录编号: 检查人: 负责人: 年 月 日 工程项目 (单位) 所有编号: 检查 部位 结果 表示 合 格√ 无此项- 不合格× 检查项目 序号 检 查 内 容 检查 结果 基本要求 1 施工生产区域实行封闭管理 2 主要进出口处设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令标示标牌 3 总体布置应满足防洪、防火等安全要求及环保要求 4 施工实施的布置符合防汛、防火、防砸、防风、防雷及职业卫生要求 5 交通频繁的的施工道路、交叉路口应按规定设置警 示标志或信号指示灯 6 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险处应设置明显的警示标志,采取加盖板或设置围栏进行防护 7 临水、临空、临边部位设置不低于1.2米的安全防护拦 生产、生活、办公区、仓库布置 8 选址地质稳定,不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁 9 交通道路畅通,避免与施工主干线交叉 10 车间、职工宿舍、办公室、仓库的间距符合防火安全要求 11 危险化学品仓库应远离其它区布置 其它 12 办公生活区噪声应符合有关规定 13 生活区大气环境质量不低于GB3095三级标准 14 生活区饮用水符合国家饮用水标准 15 根据施工人员发布情况修建公共厕所或移动厕所 备 注

专项安全管理检查表—施工道路 记录号:工程项目(单位)使用编号: 检查部位结果 表示 合格√无此项- 不合格× 检查 项目序号检查内容 检查 结果 永久道路1 永久性机动车辆道路、桥梁、隧道,按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),并考虑施工运输的安全要求进行设计修建 2 轨道运输线按国家有关规定进行设计、施工 临时道路3 道路纵坡不大于8%,个别短距离地段最大不超过15% 4 道路最小曲线半径不小于15m 5 路面宽度不小于施工车辆宽度的1.5倍 6 单车道在可视范围内应设有会车位置 7 路基基础稳定坚实,排水沟完好畅通 8 在急弯、陡坡等危险路段设有相应警告标志,叉路、涵洞口以及施工生产场所设有指示标志 9 悬崖陡坡、路边临空边缘设有安全墩、挡墙及反光警示标志 10 上部高边坡处理符合安全要求,必要时设有防止坍塌、滚落石的防护措施 11 保持路面完好、平坦、整洁、无堆放器材、弃渣、无积水,并经常清扫、维护和保养 12 交通繁忙的路口、危险地段设专人指挥、监护 备注 检查人:负责人:年月日

环境风险调查表

全国重点行业企业环境风险及化学品检查表
单位名称(盖章): 阜康市粤华焦化有限公司
总页数
8
其中:F101 表 1 页
F301 表 1 页
F401 表 1 页
页 F201 表 3 页 F302 表 1 页 F402 表 1 页
单位负责人(签字): 检 查 员(签字): 审 核 人(签字): 核 查 人(签字):
日期: - 日期: - 日期: 日期:

填报说明
一、检查表 检查表主要包括以下表格,共计 6 张: F101 表—企业基本情况 F201 表—企业化学物质情况 F301 表—企业环境风险防范措施 F302 表—企业环境应急处置及救援资源 F401 表—企业周边水环境状况及环境保护目标 F402 表—企业周边大气环境状况及环境保护目标 每张表后附有指标解释与填报说明,请填报前认真阅读。 二、填报要求 1.检查表必须用钢笔或碳素墨水笔填写,字迹应工整、清晰, 不得涂改。需要用文字表述的,必须用汉字工整、清晰地填写;需 要填写数字的,一律用阿拉伯数字表示。 2.填写代码时,每个方格中只填一位代码数字。 3.表中所有指标的计量单位、指标的保留位数应按规定填写, 不得用科学计数法表示。 4.填写数据请报出准确值,如果有一定的波动范围,请填写平 均值。

5.封页必须注明检查表填报的页数(未填的表格不计页数)。 如表格不够填写,请自行复印。
6.每个检查对象的纸质检查表一式三份,分别由各级环保部门 留存,检查对象可自留复印件。
7.封页必须有检查单位负责人签名,加盖单位公章;环保部门 检查员、审核人员对检查对象填报表格的内容、填报页数进行审核、 确认无误后签名。
在核查更正阶段,核查人员对核查的对象填报表格的内容、填 报页数进行核查、确认无误后签名。

企业各专业专项安全检查表

安全检查表 编写人: 审核人: 批准人:

目录 日常安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。春季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。夏季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。秋季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。冬季安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。厂房建筑专项安全检查表.. (3) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (4) 电气和机械设备专项安全检查表 (5) 防火防爆和安全设施专项安全检查表 (7) 防尘防毒专项安全检查表 (9) 压力容器专项安全检查表 (10) 锅炉专项安全检查表 (12) 气瓶专项安全检查表 (17) 危险化学品专项安全检查表 (19) 仪表专项安全检查表 (20) 综合安全检查表............................................................. 错误!未定义书签。春节节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。国庆节前安全检查表..................................................... 错误!未定义书签。

项目风险检查表.docx

膄风险严重性等级 螂参数羃等级节值莇描述 芆风险蚂很高聿5肅例如进度延误大于30 %,或者费用超支大于30 % 肃严重性膃比较高肃4薇例如进度延误20% - 30 %,或者费用超支20% - 30% 肈中等芃 3膀例如进度延误低于20 %,或者费用超支低于20 % 例如进度延误低于10 %,或者费用超支低于10 %艿比较低袇 2 很低1例如进度延误低于5%,或者费用超支低于5% 风险可能性等级 参数等级值描述 风险很高5风险发生的几率为0.8 ~ 1.0 可能性比较高4风险发生的几率为0.6 ~ 0.8 中等3风险发生的几率为0.4 ~ 0.6 比较低2风险发生的几率为0.2 ~ 0.4 很低1风险发生的几率为0.0 ~ 0.2 风险系数等级 风险风险可能性 系数很高 5比较高 4中等3比较低 2很低 1风险很高5252015105 严重性较高420161284 中等31512963 比较低2108642 很低154321 本表灰色部分的风险系数为10 ~ 25 ,应当优先处理 风险检查表 商业风险 风险类型检查项 政治政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗? 法律有不可预测的市场动荡吗? 市场有不利于我方的官司要打吗? 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗? 竞争对手有不正当的竞争行为吗? 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗?

客户 子承包商供应商是否在开很少有人真正需要却自以很好的品? 是否在开可能本的品? 客的需求是否含糊不清? 客是否反反复复地改需求? 客指定的需求和交付期限在客上可行? 客品的健壮性、可靠性、性能等量因素有非常分的要求?客的合作度友善? 与客的合同公正?双方互利? 客的信誉好?例如按客的需求开了品,但是客可能不。与子承包商、供商的合同公正?双方互利? 子承包商、供商的信誉好? 子承包商、供商有可能倒? 子承包商、供商能及交付量合格的品(或部件)? 子承包商、供商有能力做好售后服? 管理 型 目划目 上 行政部合作部 目的模、度估是否比正确? 人力源(开人、管理人)用?合格? 目所需的件、硬件能按到位? 目的用? 度安排是否于?有合理的冲? 度表中是否忘了一些重要的(必要的)任? 度安排是否考了关路径? 是否可能出某一工作延致其它一串的工作也被延? 任分配是否合理?(即把任分配合适的目成,充分其才能)是否了省,不采用()成熟的件模,一切从零做起? ? 目成?是否存在矛盾? 是否大部分的目成工作真? 大部分的目成有工作情? 之中有“害群之” ? 技开伍中有工? 本目开程中是否会有核心人辞、? 是否能保“人流基本不会影响工作的性”? 目理是否忙于行政事而无暇及目的开工作? 本目是否得到上的重? 上是否随会抽本目的源用于其它“高先”的目? 上是否多地介入本目的事并且瞎指?

石油化工专项安全检查表

-石油化工专项安全检查表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

石油化工专项安全检查表(zjxqlhl001) 检查人: 检查时间: 序号检查项 目 检查标准检查结果检查记录 一《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山等重点行业领域安全生产大检查工作方案的通知》(安监总办〔2013〕73号)中要求的危险化学品领域专项检查内容 (一)危 险化学 品生产 环节。 企业落实“三同时”及安全生产许可证取证审查时不符合项和企业内外部间距不符合规 范要求的整改情况,涉及重点监管的危险化工工艺的建设项目和自动化改造情况,设备维 护保养、检维修作业、生产装置正常开停车和紧急停车及重点危险工艺、重点监管危险 化学品等规章制度、操作规程的制定和执行情况。重点监管的危险化学品特别是光气、 液氯、液氨、硫化氢等有毒有害易燃易爆危险化学品,重大危险源的安全管理情况;完成 提升危险化学品领域本质安全专项行动任务情况;重大危险源监控情况,储罐安全监控检 测情况(液位、压力、温度报警和可燃气体泄漏报警);作业现场安全监督检查,严格执 行直接作业安全标准,有效防范直接作业环节事故情况。 □符合 □不符合 (二)危 险化学 品使用 环节。 使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业与重要场 所、设施、区域的距离和总体布局情况,厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、 工艺合规情况,安全生产管理机构、安全生产管理人员配备情况,企业主要负责人、分管 安全负责人和安全生产管理人员安全资格情况,安全生产责任制、安全生产规章制度、安 全操作规程建立情况,安全评价发现问题的整改情况,重大危险源辨识及安全管理情况, 应急管理情况。 □符合 □不符合 (三) 危险化 学品储 存环 节。 重点检查储存有毒(特别是剧毒化学品)、易燃、易爆危险化学品的企业,大型石油、成品 油储罐区,涉及氯、氨、液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录的化工企业,以及 构成重大危险源的企业和单位。 □符合 □不符合 (四)危 险化学 品经营 环节。 重点检查经营剧毒化学品和交通运输工具用加油(气)站、液化气体充装单位。 □符合 □不符合

安全隐患综合检查表

综合检查表 序号: 检查时间:检查范围:检查员: 检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况 实施标准化系统所提供的组织保障情 况指定主要负责人 指定标准化相关责任部门指定各部门主要负责人各部门指定相关的责任人专业技术组织 各部门规章制度执行情况管理层 各管理部门 各基层管理单位 检查与纠正措施执行情况检查出的问题和隐患及整改情况 员工参与标准化系统活动情 况参与安全生产目标的制定 员工安接受全生产规章制度和安全操作规程培训和考核 员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求 参与安全生产会议和安全生产活动 应了解设计与工艺流程变化 与外部机构沟通安全生产相关事项 了解工作场所、设备设施存在的危险源和风险 接受法律、法规和其它要求的培训、考核 参与安全问题(或事故)的调查定期参加体检

检查项目检查内容检查情况采取措施落实情况 应急响应的准备与演练情况有符合本单位的事故应急救预案 应急救援组织到位 应急通讯、警报、信号等系统完好 应急救援器材充分 按规定进行应急救援演练 做好详细的演练记录 定期进行一次救援演练 标准化作业落实情 况责任制和管理制度制定落实情况良好 作业环境良好 操作规程执行情况良好 劳动防护用品按要求保管佩戴 法律法规与其他要求的遵守 情况法律法规遵守情况良好 标准化与其他要求遵守情况良好 员工的安全行为状 况无迟到早退现象 无违章、违规操作无擅自脱岗 无酒后上岗 无违反法律法规现象无其它违章违纪现象 上级或主 管部门布置的安全检查按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检查 备注: 符合法律法规和其他要求检查记录一项划√; 不符合法律法规和其他要求检查记录一项划 X,并要求填写采取措施及落实情况。

风险安全检查表法

风险安全检查表法 方法概述 依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。 安全检查表编制依据 编制依据包括: ——有关法规、标准、规范及规定; ——国内外事故案例和企业以往事故情况; ——系统分析确定的危险部位及防范措施; ——分析人员的经验和可靠的参考资料; ——有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。 编制安全检查表 编制工作包括: ——确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员;

——熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 ——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安 全检查表的依据; ——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素(参照附录A5中 表5-1或表5-2相关栏目内容,可单独编制或直接采 用该表)。 安全检查表分析评价 分析评价步骤如下: ——列出《设备设施清单》(见附录A3); ——依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源,对照安全检查表逐个分析潜在的危害; ——对每个危险源,按照《安全检查表分析(SCL)评价记录》(见附录A5)进行全过程的系统分析和记录。 检查表分析要求 综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序: a)厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离 方面的危害;

安全隐患检查表

安全隐患排查制度 为了贯彻落国家的相关安全生产管理规定,做好公司各项安全生产工作任务,进一步巩固和提高丽都酒店现场安全生产工作,确保实现我酒店环境和职业健康安全目标,结合本单位现场实际情况,特制定本制度。 一、工作目标 认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基 础上,突出重点,深入排查治理生产过程中的事故隐患,认真落实公司下发的各种规章制度,建立和完善制度中的要求,强化安全生产监管体制和机制建设,以治理安全隐患为重点,防止和遏制安全事故为目标,推动安全生产责任制的落实,建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。 二、隐患排查治理工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求,坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合,对酒店全面覆盖,排查不留死角,治理不留后患。 三、检查类型: 1、定期安全生产检查:通过有计划、有组织、有目的的形式来对工作现场的检查,有深度,能及时发现并解决问题,周期根据我酒店实际情况,确定每月至少进行一次综合安全大检查。 2、经常性安全生产检查:每月采取个别的、日常的巡视方式来

对现场生产过程中进行经常性的预防检查,能及时发现隐患并及时消除,保证生产正常进行。酒店领导、安全主任、各部门安全负责人等不定期检查,并形成记录。 3、季节性及节假日前后安全生产检查: 根据季节变变化,按事故发生的规律对易发的潜在危险,突出重点进行季节检查,如冬季防冻保温、防火、防爆;夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。 由于节假日(特别是重大节日,如元旦、春节、国庆节)前后,职工注意力在节日喜悦中,容易发生事故,因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。 4、专业(专项)安全生产检查:消防安全,用电安全,厨房作业安全等进行进专项检查。通过检查,发现潜在问题,研究整改对策,及时消除隐患,进行技术改造。每月应各做一次环境卫生、消防安全、用电安全、厨房作业安全等专项检查。 五、排查治理内容 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况; 2、隐患排查治理制度制定与落实情况,安全教育培训情况; 3、电气设备、特种设备(电梯)、消防设备等的运行记录和检测记录; 4、生产现场安全警示标志设置及消防安全出口指示、应急灯设置情况; 5、特殊工种持证上岗情况是否达到要求; 6、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救,应急设

锅炉房专项安全检查表

君乐宝公司锅炉房专项安全检查表 编号:JLB-AQ-JC-ZX-02 分厂名称:检查人:检查时间: 目的对锅炉房的安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《乳制品生产企业的安全生产标准化规范》的要求。 要求 按照《乳制品生产企业的安全生产标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关部门采取有效的预防措施,并立即向安全管理办公室处或公司领导报告。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法检查评价 符合(√、×)不符合及主要问题 1 管理情况主管领导履行每月一次现场检查指导锅炉房的安全管理工作查看记录 2 有锅炉的产品合格证查现场 3 有锅炉使用登记证,并固定在锅炉房的醒目位置,其上方有检验有效期的标志查现场 4 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合查现场 5 水质化验人员持证上岗,有操作资格证查现场 6 安全阀每台锅炉至少装设两个安全阀(不包括省煤器安全阀)查现场 7 安全阀垂直安装,并装在锅筒的最高位置查现场 8 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定,排 气管上不允许装设阀门。省煤器安全阀上应装排水管,并通至安全地点。排水管上 不允许装设阀门。 查现场 9 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封查现场 10 水位表每台蒸汽锅炉至少装两个水位表,均可正常使用查现场

风险因素检查表

我承诺:此工作已完美完成,不给后工程造成问题! 请针对以下内容进行自我点检。并获得上级领导确认签字。确认结果:完成√;未完成我承诺:此工作已完美完成,不给后工程造成问题! 请针对以下内容进行自我点检。并获得上级领导确认签字。确认结果:完成√;未完成 风险应对是否对风险发生的成因进行了分析 (维度:风险意识、资源配置、职责权限、执行者能力、过程监控、风险审查、奖惩)是否确定了风险应对的策略制定了(回避、控制、转移、接受) 是否制定了风险控制措施(如调整资源配置、完善制度或流程、制定标准或规范、发布预警信息、法律风险培训等) 是否明确了控制措施实施主责部门、配合部门、完成时间、完成标志风险识别是否对业务风险发生可能性进行了分析 (维度:我方人员法律素质、工作频次、外部监管力度、合作方的综合状况) 是否对业务风险影响程度进行了分析(维度:影响范围、财产损失、非财产损失)收集、调研风险信息是否梳理了业务涉及的流程 是否收集并分析了业务涉及的法律法规 是否调研了业务涉及的市场环境 是否调研了对业务当地政策、监管力度 是否对标了同行业/标杆公司失效案例 是否统计了集团同类/类似业务失效案例 是否调研了业务国家标准、行业标准 项目 确认内容确认结果是否调研了对业务当地政策、监管力度 是否对标了同行业/标杆公司失效案例 总经理/部长确认制作 风险因素检查表 总经理/部长确认制作 风险因素检查表 是否制定了风险控制措施(如调整资源配置、完善制度或流程、制定标准或规范、发布预警信息、法律风险培训等) 是否对业务风险发生可能性进行了分析 (维度:我方人员法律素质、工作频次、外部监管力度、合作方的综合状况) 风险识别是否对业务风险影响程度进行了分析(维度:影响范围、财产损失、非财产损失)是否对风险发生的成因进行了分析 (维度:风险意识、资源配置、职责权限、执行者能力、过程监控、风险审查、奖惩)是否明确了控制措施实施主责部门、配合部门、完成时间、完成标志风险应对项目 是否确定了风险应对的策略制定了(回避、控制、转移、接受) 是否统计了集团同类/类似业务失效案例 确认内容确认结果 是否梳理了业务涉及的流程 是否收集并分析了业务涉及的法律法规 是否调研了业务涉及的市场环境 收集、调研风险信息是否调研了业务国家标准、行业标准 □绝密□机密□秘密■一般□绝密□机密□秘密■一般

MicrosoftWindows安全配置风险评估检查表

Windows 系统安全配置基线 目录 第1章概述 (1) 1.1目的 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3适用版本 (1) 第2章账号管理、认证授权 (2) 2.1账号 (2) 2.1.1管理缺省账户 (2) 2.2口令 (2) 2.2.1密码复杂度 (2) 2.2.2密码历史 (3) 2.2.3帐户锁定策略 (3) 2.3授权 (4) 2.3.1远程关机 (4) 2.3.2本地关机 (4) 2.3.3用户权利指派 (4) 第3章日志配置操作 (6) 3.1日志配置 (6) 3.1.1审核登录 (6) 3.1.2审核策略更改 (6) 3.1.3审核对象访问 (7) 3.1.4审核事件目录服务器访问 (7) 3.1.5审核特权使用 (7) 3.1.6审核系统事件 (8) 3.1.7审核账户管理 (8) 3.1.8审核过程追踪 (8) 3.1.9日志文件大小 (9) 第4章IP协议安全配置 (10) 4.1IP协议 (10) 4.1.1启用SYN攻击保护 (10) 第5章设备其他配置操作 (12) 5.1共享文件夹及访问权限 (12)

5.1.1关闭默认共享 (12) 5.2防病毒管理 (12) 5.2.1数据执行保护 (12) 5.3W INDOWS服务 (13) 5.3.1 SNMP服务管理 (13) 5.4启动项 (13) 5.4.1关闭Windows自动播放功能 (13)

第1章概述 1.1 目的 本文档规定了WINDOWS 操作系统的主机应当遵循的操作系统安全性设置标准,本文档旨在指导系统管理人员或安全检查人员进行WINDOWS 操作系统的安全合规性检查和配置。 1.2 适用范围 本配置标准的使用者包括:服务器系统管理员、应用管理员、网络安全管理员。 1.3 适用版本 WINDOWS系列服务器;

2020年 安全标准化隐患排查和治理检查表全套-专项安全检查表(大全)–安全作业指导书-三级文件

XX有限公司 安全标准化隐患排查和治理检查表全套-专项安全检查表(大全)–安全作业指导书-三级文件 (1.0版) 制订: 审批: 2020-1-1发布 2020-1-1实施

目录 日常安全检查表.............................. 错误!未定义书签。春季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。夏季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。秋季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。冬季安全检查表.............................. 错误!未定义书签。厂房建筑专项安全检查表.. (4) 厂区内机动车辆专项安全检查表 (5) 电气和机械设备专项安全检查表 (6) 防火防爆和安全设施专项安全检查表 (8) 防尘防毒专项安全检查表 (10) 压力容器专项安全检查表 (11) 锅炉专项安全检查表 (13) 气瓶专项安全检查表 (18) 危险化学品专项安全检查表 (20) 仪表专项安全检查表 (21) 综合安全检查表.............................. 错误!未定义书签。春节节前安全检查表.......................... 错误!未定义书签。国庆节前安全检查表.......................... 错误!未定义书签。

厂房建筑专项安全检查表 填表人:填表时间:审核人:

厂区内机动车辆专项安全检查表 填表人:填表时间:审核人:

安全检查表风险评价法

安全检查表风险评价法 安全检查表分析(SCL)及风险评价表 位置:生产装置区设备设施名称:反应釜 评价人员: 日期: 年月日日期: 年月日 风险评价序检查标准未达标准的主要后果现有控制措施建议改正/控制措施项目号 L S R 表面无裂缝设备损坏、泄漏定时巡检 1 5 5 进行防腐处理 1 基础 无倾斜、沉降设备损坏、泄漏定时巡检 1 5 5 定期进行检测 无腐蚀减薄耐压不够、爆炸外观防腐、保温 2 4 8 定期进行年检 进、出口无堵塞超压引起爆炸监控好各操作指标 3 3 9 保温良好 严格控制加料速度及时2 反应釜无超温现象导致设备损坏引起事故 2 3 6 采用集中自动控制移除反应温度 无超压现象导致爆炸事故及物料外泄控制反应速度 3 4 12 采用集中自动控制 法兰、螺栓无严重腐蚀泄漏引起爆炸及物料外泄定期抹油 3 2 6 加防护套用电负荷要求,静电接地合格引起触电或着火、爆炸随时检查 2 3 6 定期进行检查 减速机与电每小时进行一次巡检、3 机油质符合要求设备损坏定期对转动设备润滑油1 3 3 采购符合要求的油脂 进行更换 无泄漏引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 定期年检 4 进出管道无严重腐蚀、变形泄漏引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 定期年检

填料磨损量不引起液体向外泄引起燃爆、污染每小时进行一次巡检 2 3 6 使用符合要求的阀门漏 5 阀门泄漏引起燃爆、污染; 阀体无缺陷更换阀门前进行检查 1 3 3 使用前进行打压实验不能操作,影响生产 螺栓齐全,防静电跨接完好泄漏引起燃爆、污染检修后进行确认检查 1 1 1 检修质量三级确认 6 紧固件 螺栓有缺陷或未上紧泄漏引起燃爆、污染检修后前进行确认检查 2 2 4 检修质量三级确认 7 温度计定期校验,灵敏准确。引起操作失误导致事故做好台账管理 2 2 4 巡检 消防器材配备齐全,定点设置,定时巡检 2 3 6 定时巡检数量、位置符合标准要求 火灾得不到及时扑救,导致使用过后及时更换并放回原指8 消防设施定时巡检 2 3 6 定时巡检事故扩大或蔓延定位置 消防器材定期检查和更换做好台账管理 2 3 6 做好台账管理 应急防护器材配备齐全,定点设定时巡检 2 3 6 定时巡检置,数量、位置符合标准要求事故状态下人员无防护,不应急防护设9 使用过后及时更换并放回原指利于事故的紧急处置和人施和器材定时巡检 2 3 6 定时巡检定位置员逃生应急防护器材定期检查和更换做好台账管理 2 3 6 做好台账管理 检维修或应急处置过程中配备防爆工器具并定点存放定时巡检 1 3 3 定时巡检可能发生火灾爆炸事故检维修工器10 具配备检维修或应急处置过程中使用过后及时放回原指定位置定时巡检 1 3 3 定时巡检找不到合适的工器具

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度(模板) 1目的 风险分级管控是企业安全管理的核心,风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作,通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理,制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏,以达到降低风险,杜绝或减少各种隐患,预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组,领导公司的安全生产分级管控工作。

组长:XXX 常务副组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责,指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作,负责确定风险评价的目的、范围,选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下: 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门,督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义 (1)风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性,是指事故(事件)发生的概率。严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

九类重点场所消防安全突出风险自查表

附件3 九类重点场所消防安全突出风险自查表

填表说明 1、单位使用性质选填编号:1宾馆(旅馆)、2饭店(餐馆)、3酒吧、4咖啡厅(茶馆)、5商场、6集贸市场、7舞厅、8卡拉OK厅、9夜总会、10网吧、11棋牌室、12美容院(含SPA、瘦身等)、13足浴、14浴室(含洗浴、桑拿、按摩、汗蒸等)、15电影院(含录像厅、影吧等)、16剧院(含音乐厅、礼堂等)、17体育场馆(含保龄球馆、旱冰场等)、18健身房、19游乐场、20游艺场所(含桌球馆、密室逃生、VR体验等)、21托儿所、22幼儿园、23中小学校、24大学、25教育培训机构(含早教中心、亲子活动场所等)、26养老院、27福利院、28医院、29月子会所、30老年日托所、31公共图书馆、32公共展览馆、33博物馆、34旅游场所(含景区景点)、35宗教活动场所、36长途汽车站候车室、37火车站候车室、38候船厅、39航站楼; 2、单位(法人)名称是指按照营业执照上经市场监督管理局核准通过的名称进行填写; 3、单位(场所)实际名称是指该单位的简称或招牌、品牌名称; 4、消防安全管理单位一般指物业管理单位,如没有物业管理单位,则勾选单位自主管理; 5、单位内部地址编号指主要地址仅具体到弄或号,但内部对多栋建筑进行编号或单栋建筑内的具体铺位号、室号; 6、直属上级单位填写有直接隶属关系的上级管理单位;

7、单位与所在建筑关系,如单位完整使用整栋建筑的,勾选“一致”,如使用该栋建筑局部的,勾选“使用局部”,如单位由多栋建筑组成,勾选“涵盖多栋建筑”,并将其他隶属同一单位的建筑信息全部填写完整,表格自行增加; 8、建筑性质按产证填写,一般为居住用地、公共管理与公共服务用地(行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利设施、文物古迹、外事、宗教设施等)、商业服务业设施用地(商业设施、商务设施、娱乐康体设施、公用设施营业网点、其它服务设施等)、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等; 9、建筑结构主要分木结构、砖混结构、砖木结构、钢混结构、钢结构和混合结构;10、所处建筑部位应填写规范,例如“地上第11-12层整层(或局部)”或“地下第1层整层(或局部)”等; 11、外墙保温材料施工方式主要分砂浆抹灰、预制作件、铝塑板(干挂); 12、失去疏散功能是指大量占用、封闭或破坏疏散体系等行为; 13、液化石油气钢瓶(民用液化气钢瓶的充装量不超过15公斤)、液态新型燃料的统计以现有实际情况为准; 14、消防安全隐患情况相关项目可自行增设。

(完整版)安全隐患排查计划及检查表.doc

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和相关标准规范要求,结合公司实际情况,制 定本计划。 2.计划内容 2.1 排查范围及重点 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、起 重伤害、触电伤害、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、 等。 厂区范围内,主要安全控制点为:下料车间、机加工车间、焊接车间、喷涂车间、液 氧罐区。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1 危险源分布表(按照企业实际情况填写) 危险有害因素火容机起触高车粉物高噪 灾器泄灼械重电温辆尘体处声 爆爆漏烫伤伤伤中伤危打坠危分布场所炸炸害害害署害害击落害下料车间●●●●●●● 机加工车间●●●●●● 焊接车间●●●●●● 喷涂车间● 液氧罐区●●

2.2 排查计划与内容 安全隐患排查检查主要分为:班组每日安全检查,车间每周安全检查、公司每月安全检查。 2.2.1安全管理方面的主要内容: (1)检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等; (2)检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况,相关台账、记录的完成情 况,安全基础工作的落实情况等; (3)检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2.2.2现场安全检查主要内容: (1)按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、 制度等要求,检查生产、储存、施工现场是否落实,是否存在隐患; (2)检查各部门及个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程; (3)检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 2.2.3特种设备检查:包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工 操作规范及点检记录情况;压力容器、液氧储罐等;压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等; 2.2.4复工复产前对设施设备、电气线路等进行全方位检查,确保无问题后方可开工。

相关文档
最新文档