(完整版)安全检查记录汇总表

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安全检查记录汇总表

最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

3.1安全检查记录

浙江省建设工程施工现场安全管理台帐之三 3.安全检查与验收 安全检查 工程名称 施工单位 浙江省建筑业管理局 编 浙江省建筑业行业协会施工安全与设备管理分会

浙江省建设工程施工现场安全管理台账实施指南之三 3.安全检查与验收 安全检查 3.1.1安全生产检查记录汇总表 1、安全检查是对施工安全进行过程控制、保证安全生产的重要手段,通过检查可及时发现不安全状态,制止不安全行为,消除起因物和致害物,实现施工安全的目的。本节所指的安全生产检查包括各种形式的检查。 根据《建设工程安全生产管理条例》以及有关规定的要求,施工单位应对所承担的建设工程进行安全生产检查,并做好安全检查记录。监理单位应对建设工程安全生产承担监理责任。行业主管部门履行安全监督检查职责。各级组织的安全检查记录应收集汇总和保存。 2、施工单位及其工程项目部应当建立安全检查制度,并在施工过程中进行安全检查。企业每月定期组织一次安全检查,项目部每周定期组织一次安全检查,并根据工程安全生产需要或各级管理机构的要求开展专项检查及日常巡查。项目部安全管理人员应每天开展安全巡查。安全检查应贯穿项目施工的全过程,并覆盖项目施工的每个分项工程。 日常安全检查不应替代对各类安全防护设施、设备、器具及材料的安全验收。 3、安全检查应按照有关法律、法规和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)进行,并应符合行业主管部门有关安全生产的规定,符合本工程安全专项施工方案(安全措施)的要求。各种安全检查应形成书面的检查记录,检查记录应真实反映各项检查后发现的安全问题和事故隐患;对不符合规定要求或有事故隐患的,检查单位(人)应签发整改通知单,被检查单位(人)应按定人、定时、定措施的“三定”要求落实整改,及时消除安全生产隐患。 4、工程项目部在完成了检查单位签发的整改通知单的整改事项后应进行自查,重大整改事项应经工程项目部的上级组织复查,并将整改结果反馈给检查单位。 5、为了考核和评价工程项目部对施工安全的过程控制壮况,并使安全检查和验收可追溯性,项目部应建立安全检查记录台帐,将行业主管部门、监理单位、建设单位和施工企业的安全生产检查,以及项目部组织的自查记入表3.1.1《安全生产检查记录汇总表》内并将检查原始记录和有关资料(事故隐患整改通知书、监理工程师通知书、整改回执等)附在表后。 3.1.2项目安全生产检查记录表 1、《项目安全生产检查记录表》是项目部组织安全生产检查的原始记录,项目部应妥善保存。项目部应每周定期组织一次检查,实现安全生产检查制度化。 2、项目部每周安全检查由项目负责人或项目安全生产负责人组织,项目专职安全员、施工作业班组负责人及有关专业人员参加检查。有分包单位的,分包单位的安全负责人应当参加检查。项目部组织周检可通知现场监理单位,监理单位可派员参加并提出监理意见。 3、项目部周检应根据不同施工阶段的安全生产状况有针对性的开展检查,做到重点检查和全面检查相结合,对危险性较大的分部分项工程在施工过程中必须进行检查,并在记录中反映。 4、项目部周检后应填写《项目安全生产检查记录表》,对应整改的事项落实整改责任人,及时进行整改并记录整改后的情况。 检查人员、整改人员和复查人员应在记录表中签字。

建筑施工安全检查项目汇总表

建筑施工安全检查项目汇总表 建筑施工安全检查项目汇总表 建筑施工安全检查项目汇总表 工程名称:检查项目名称保证项目:建立安全责任制安全生产责任制制定各种安全技术操作规程按规定配置专(兼)职安全员制定安全管理目标(伤亡控制指标肯安全达标、文明施工目标)书面安全技术交底应针对性、履行签字手续长期安全检查制度安全检查记录安全教育制度三级安全教育及具体内容现场安全标志布置图及设置情况在建工程不可兼作住宿现场住宿施工作业区与办公、生活区能明显划分住宿周围环境卫生、安全现场防火施工现场标牌消防措施、制度、灭火器材配备合理“五牌一图”内容应全标牌应规范、整齐安全标语设置厕所应符合卫生要求生活设施食堂卫生应符合要求、应设置卫生责任制生活垃圾应及时清理每10延长米立杆基础应平、实,符合方案设计要求立杆基础架体与建筑结构拉结杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆底座、垫木设置每10延长米扫地杆设置脚手架高度在7m以上,架体应与建筑结构拉结(连墙点应按规范要求设置)每10延长米、大横杆、小横杆间距不能超过规定要求剪刀撑未延脚手架高度连续设置脚手板应满铺脚手板与防护栏杆脚手板材质应符合要求不能设置探头板外侧设置密目式安全网应严密施工层设1.2米高防护栏杆搭设前的交底交底与验收小横杆设置搭设完办理验收手续有量化的验收内容立杆与大横杆交点处设置小横杆落实情况安全管理目标管理安全技术交底安全检查安全教育特种作业持证上岗作业应经培训并持操作证安全标志文明施工落地式外脚手架应固定于两端材质通道卸料平台直径、材质应符合要求架体应按要求设置上下通道搭设应符合设计要求不准与脚手架连接与结构应钢性连接支撑系统立柱稳定施工荷载模

安全检查评分汇总表

4 检查评分方法 4.0.1 建筑施工安全检查评定中,保证项目应全数检查。 4.0.2 建筑施工安全检查评定应符合本标准第3章中各检查评定项目的有关规定,并应按本标准附录A 、B 的评分表进行评分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。 4.0.3 各评分表的评分应符合下列规定: 1 分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和; 2 评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值; 3 当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分,此分项检查评分表不应得分; 4 检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算: 100 1C B A ?= (4.0.3-1) 式中:A 1 — 汇总表各分项项目实得分值; B — 汇总表中该项应得满分值; C — 该项检查评分表实得分值。 5 当评分遇有缺项时,分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算: 1002?= E D A (4.0.3-2)式中:A 2 — 遇有缺项时总得分值; D — 实查项目在该表的实得分值之和; E — 实查项目在该表的应得满分值之和。 6 脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值,应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。

5 检查评定等级 5.0.1 应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。 5.0.2建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定: 1优良: 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。 2 合格: 分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。 3不合格: 1)当汇总表得分值不足70分时; 2)当有一分项检查评分表得零分时。 5.0.3 当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。

危大专项检查表

危险性较大的分部分项工程专项检查表一 汇总表 填报人:填报日期:年月日 联系电话: 危险性较大的分部分项工程专项检查表二

工程概况表 检查人:检查日期: 危险性较大的分部分项工程专项检查表三 基坑支护及土方开挖工程专项检查表

是□否 是□否 □是 否 是 □否 是 □否 是 □否 有 □否 □无此项 是 □否 □有 否 □有 否 一致□ 不一致 一致□ 不一致 一致□ 不一致 是 □否 是 □否 按监测方案及时报警□未按方案及时报警 是 □否

是 □否 是 □否 检查人:检查日期: 危险性较大的分部分项工程专项检查表四 脚手架工程专项检查表 是□否 是□否 是□否 是□否 有□否 □无此项 是□否 是□否 有□否 □是否 □是否 符合 □不符合 符合 □不符合 一致 □不一致 □有□否 无此项 是□否 是□否

是□否 是□否 备注:本表适用于扣件式钢管脚手架及悬挑式脚手架工程。 检查人:检查日期: 危险性较大的分部分项工程专项检查表五 模板支架工程专项检查表 是□否 是□否 是□否 是□否 □有□否 无此项 □是否 是□否 有□否 有□否 是□否 符合 □不符合 符合 □不符合 符合 □不符合

符合 □不符合 符合 □不符合 是□否 是□否 是□否 检查人:检查日期: 危险性较大的分部分项工程专项检查表六 建筑起重机械工程专项检查表 产权单位:阳江市海山建筑机械安装有限公司产权备案号:粤QO-S00132粤QO-S00034 使用单位:潮州市建筑安装总公司安装(拆卸)单位:阳江市海山建筑机械安装有限公司 齐全 □不齐全 齐全 □不齐全 齐全 □不齐全 是 □否 是 □否 有 □否 □无此项 是 □否

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

安全检查(SCL)分析记录表(汇总)

安全检查(SCL)分析记录表 JPHSE—P02—R004设备/设施名称:焊机分析人员:xxxx 日期:2012年1月R=L╳S 序号检查项目及标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施及频率L S R 建议改正/控制措施 1焊机本体部件(有无缺 损,比如电源、线路绝 缘良好、无噪音) 接错电源,烧坏设备 有设备维护管理规定,执行 较好,从未发生 1 4 4 加强设备维护保养 绝缘不好,引起短路 有设备维护管理规定,执行 较好,从未发生 1 4 4 加强设备维护保养和检查接线错误,短路着火 有设备维护管理规定,执行 较好,从未发生 2 2 4 提高电工操作技能,严格检查开机时噪音大 有设备维护管理规定,执行 一般,经常发生 3 1 3 加强设备检查维护保养 2 把线无老化,焊枪胶木 完好焊枪把线漏电,触电 伤、亡 有电焊机操作规程,执行较 好,从未发生 1 5 5 加强设备检查维护保养 3接地、接零是否完好触电伤、亡 有电焊机操作规程,执行较 好,从未发生1 5 5 加强检查

4电源线是否符合要求触电伤亡、着火 有电焊机操作规程,执行较 好,从未发生1 5 5 定期检查、更换 5电焊工是否持证上岗人员伤亡、设备损坏 有特殊工种管理规定,执行 较好,从未发生1 4 4 严格持证上岗 6 电焊工是否穿戴劳保 护品人身伤害、职业病 有特殊工种管理规定,执行 较好,曾经发生 2 2 4 加强检查,提高安全意识 7 安全检查(SCL)分析记录表 JPHSE—P02—R004设备/设施名称:原料系统分析人员:xxxx 日期:2012年1月R=L╳S 序 号检查项目标准 产生偏差的 主要后果 现有安全控制措施 及频率 L S R 建议改正/ 控制措施 1 料仓直梯固定 螺栓没有松动人身伤害 定期检查紧固,从未 发生 1 2 2 加强维护 2 转动设备齿轮油位正常,无泄漏齿轮或电机损定期检查补油,偶尔 2 2 4 加强巡检

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