01 生产计划通知单

01 生产计划通知单
01 生产计划通知单

生产计划

编号:JL/7.5-01

生产批号:

序号产品名称型号规格数量

要求完

成时间

实际完

成时间

备注

(急插)

编制/日期:接收/日期:

生产计划

编号:JL/7.5-01

生产批号:

序号产品名称型号规格数量

要求完

成时间

实际完

成时间

备注

(急插)

编制/日期:接收/日期:

JL/7.5.1-11 生产计划更改单

年月日

原生产计划更改后生产计划

计划编号

零件图号

顾客名称

数量

交付时间

更改原因:

更改人:

批准意见:

批准:

JL/7.5.1-11 生产计划更改单

年月日

原生产计划更改后生产计划计划编号

零件图号

顾客名称

数量

交付时间

更改原因:

更改人:

批准意见:

批准:

JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№:产品名称验证人日期

验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□

验证内容验证结果问题描述

生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□

生产与检验用文件完整□不足□

原材料备齐□不足□

操作人员的能力确认□不足□

生产现场管理良好□较差□

上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□

上次批量订单的数据记录完整□不齐□

发现问题

处理结果

再验证结论验证人日期

L/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№:产品名称验证人日期

验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□

验证内容验证结果问题描述

生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□

生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□

发现问题

处理结果

再验证结论验证人日期

□初次鉴定 □周期鉴定

□工艺变更鉴定 过程确认记录 编号: JL/7.5.1-03

序号:

过程名称

备注:

确认项目 上岗人员资格(能力) 工艺文件(技术要求)

生产设备能力

计量器具

过程结果 (产品)验证

记录要求

确认时间

确认内容

1年龄□( )以上; 2学历□( )以上; 3技能□(操作熟练); 4经验□( )年以上; 5其他(培训或证书)

名称:

编号:

工艺顺序合理,工艺参数科学,按此工艺加工的产品从未发生过质量问题,顾客从未提出任何异议。

名称: 编号:

设备能力/参数:

(不够可见附页)

性能能满足工艺要求。

检测器具名称:

规格型号:

编号:

测量范围/精度等级:

确认人

确认结论: 经评定以上人员、设备、工艺文件、生产设备、监测设备、过程结果、记录等控制条件能确保产品质量,可以按上述条件对该过程实施控制。 批准/日期: 注:确认合格用“√”表示;确认不合格用“×”表示;具体情况要详细记录右栏内。

JL/7.5.1-04 应急计划实施情况记录№:日期

序号发生问题处理情况效果

记录:审核:

JL/7.5.1-04 应急计划实施情况记录№:日期

序号发生问题处理情况效果

记录:审核:

JL/7.5.1-05 发货单(参考)

NO: 顾客名称

产品名称规格零件图号数量备注

制表/日期接收/日期

JL/7.5.1-05 发货单(参考)

NO: 顾客名称

产品名称规格零件图号数量备注

制表/日期接收/日期

JL/7.5.1-06 工艺参数监控记录()

产品名称:规格型号()月份:监控日期产品记录人备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JL/7.5.1-07 工序流转卡

产品名称: 图号: 投产批量: 投产日期:

日期工序名称操作实领完成返工返修报废合格检验员检验日期备注

合计

发料/日期: 批准/日期:

JL/7.5.1-07 工序流转卡

产品名称: 图号: 投产批量: 投产日期:

日期工序名称操作实领完成返工返修报废合格检验员检验日期备注

合计

发料/日期: 批准/日期:

\JL/7.5.1-08 车间生产统计表(日)

班组:年月日主任:

姓名产品名称工序计划(件) 成品(件) 废品(件) 总工时质检签字生产签字

\JL/7.5.1-08 车间生产统计表(日)

班组:年月日主任:

姓名产品名称工序计划(件) 成品(件) 废品(件) 总工时质检签字生产签字

\JL/7.5.1-08 车间生产统计表(日)

班组:年月日主任:

姓名产品名称工序计划(件) 成品(件) 废品(件) 总工时质检签字生产签字

JL/7.5.1-09 产成品统计表( 月)

200 年月日序号品名规格产品图号生产数量合格数量废品数量备注

JL/7.5.1-09 产成品统计表( 月)

200 年月日

序号品名规格产品图号生产数量合格数量废品数量备注

生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划

生产计划员主要是根据客户订单安排生产计划。在生产计划排单过程中,要综合考虑到客户的交货日期、本公司的生产能力,供应商物料供应能力、订单相关沟通处理等。要及时跟踪生产物料情况、车间的实际生产情况、客户订单变更情况,并在计划实行过程中准确、及时发现解决问题。 一、生产计划员的主要工作流程 1、做好生产计划的综合平衡工作,合理安排,节约各项资源,降低制造成本,提高生 产效率; 2、负责根据生产任务或订单的要求,依据计划情况编排制定工程单号,及要求完工日 期,并下达到各职能部门及生产单位; 3、负责下达月、周指导性生产计划,采用项目管理的方法,逐项落实,实施过程监控; 4、及时调整生产计划,保证重大项目的供货,对于可能出现的问题及时反馈; 5、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组 织布置、品质状况跟踪落实,依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况,合理调整生产计划达成出货要求。 二、生产计划员的工作职责 1、产量:产量是工厂的关键任务,尤其是作为班长来讲。可以根据品种或型号,统计 汇总全年各月份产值或产量,可以通过饼图表现品种分布,通过折线图表现各月增长或总产量变化。当然除了数据还应有文字分析,可以结合数据从产能增加和紧急任务组织两个方面来说明。 2、效率:效率是老板比较关心的指标,一般可以通过小时数量和单位产品工时来表现, 当然不同行业有不同的表现方式。应该通过折线图表现全年每个月份效率的变化,同时要说明通过哪些事情或措施的实施,实现了这一目标。 3、品质:品质是非常关键的目标,可以通过结果品质和过程品质两个方面来说明,结 果品质的指标有客户满意度、成品检验合格率、废品率等等;过程品质指标有过程不良率、过程废品率、返工率等等。同样,仍是依据数据和图表采用柱状图表现不同品质问题的频度、饼图表现问题的分布,折线图表现全年每月的数据状况等等,也要有分析,什么样的问题如

生产计划通知单

生产计划 编号:SL/-7.5-01 生产批号: 序号产品名称型号规格数量 要求完 成时间 实际完 成时间 备注 (急插) 编制/日期:接收/日期: 生产计划 编号:SL/7.5-01 生产批号: 序号产品名称型号规格数量 要求完 成时间 实际完 成时间 备注 (急插) 编制/日期:接收/日期:

SL/7.5.1-11 生产计划更改单 年月日 原生产计划更改后生产计划 计划编号 零件图号 顾客名称 数量 交付时间 更改原因: 更改人: 批准意见: 批准: SL/7.5.1-11 生产计划更改单 年月日 原生产计划更改后生产计划计划编号 零件图号 顾客名称 数量 交付时间 更改原因: 更改人: 批准意见: 批准:

SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№:产品名称验证人日期 验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述 生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□ 原材料备齐□不足□ 操作人员的能力确认□不足□ 生产现场管理良好□较差□ 上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□ 上次批量订单的数据记录完整□不齐□ 发现问题 处理结果 再验证结论验证人日期 SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№:产品名称验证人日期 验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述 生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□

生产计划变更规定

生产计划变更规定 第1章总则 第1条为规范工厂生产计划变更时的管理行为,保证生产计划更流畅地执行,减小因生产计划的变更带来的成本支出,特制定本规定。 第2条本规定适用于对生产计划变更时事项管理。 第3条本规定所指的生产计划变更是指因市场需求变化、生产条件变化或其他因素导致需要调整预订的或正在执行的生产计划。 第2章生产计划变更时各部门职责 第4条销售部负责收集、管理产品的订货信息及需求信息,对于紧急的订单或要求及订单取消的情况要及时通知生产部,申请更改预订的或正在执行的生产计划。 第5条生产部负责对更改生产计划的要求进行评估,并拟定相关的生产更改通知,通知相关生产单位和部门。 第6条与生产相关的部门如采购部、仓储部、财务部等职能部门负责根据生产更改通知调整本部门的计划,配合生产部门的生产。 第7条各生产车间负责提出更改计划,根据更改通知及时调整生产作业,按照更改通知的要求组织生产,并将更改的实施计划报生产部批准。 第8条生产总监负责审核生产更改报告及调整生产计划。 第9条各生产班组负责严格按新的生产计划进行生产。 第3章生产计划变更时的管理 第10条为保证生产的稳定性,生产计划原则上不允许变更,但出现

下列情形之一者,允许生产计划的变更。 1.客户要求追加或减少订单的数量时。 2.客户要求取消订单时。 3.客户要求修改交货期时。 4.客户提出其他要求影响生产计划的正常执行时。 5.生产进度发生延迟影响交货期时。 6.物料的短缺将导致长时间的停工,影响生产进度时。 7.出现疑难技术问题而延误生产时。 8.产品质量出现问题需要延迟进行生产时。 9.出现其他影响因素导致生产计划必须进行调整时。 第11条生产部遇到上述情形后,要对现有情况进行成本评估,以确认是否必须进行生产计划的调整。 第12条生产部确定需要改变生产计划时,应编写《生产计划更改报告》并报生产总监批示。 第13条生产部需要根据批准的《生产计划更改报告》编写“生产计划更改通知单”,“生产计划更改通知单”应包括以下内容。 1.生产计划更改的原因。 2.生产计划更改后的生产单位及生产时间。 3.原生产计划的安排状况。 4.更改后的生产计划的安排状况。 5.需要各相关部门注意配合的事项。 第14条若生产计划更改的范围较大,生产部应召集各生产车间主任

生产计划变更管理规定

生产计划变更管理规定 Jenny was compiled in January 2021

生产计划变更管理办法1.总则 1.1.制定目的 为规范生产计划变更流程,使计划更为顺畅得以执行,特制定本办法。 1.2.适用范围 因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引起之生产计划变更。 1.3.权责单位 1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.生产计划变更流程 2.1.定义 本办法所指的生产计划变更,系指已列入周生产计划内之生产订单,因市场需求变化、生产条件变化或其他因素需调整生产计划之变更。 2.2.变更时机 1)客户要求追加或减少订单数量时。 2)客户要求取消订单时。 3)客户要求变更交期时。 4)客户有其他要求导致生产计划必须调整时。 5)因生产进度延迟可以影响交期时。

6)因物料短缺预计将导致较长时间停工时。 7)因技术问题延误生产时。 8)因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时。 9)因其他因素必须作生产计划调整时。 2.3.变更流程规定 1)生管部在遇到上款规定的各种状况,经确认必须变更生产计划 时,应发出《生产计划变更通知单》。 2)《生产计划变更通知单》一般应包含下列内容: A)生产计划变更原因。 B)计划变更影响的生产单位及时间。 C)原生产计划排程状况。 D)变更后生产计划排程状况。 E)需各部门注意配合的事项。 3)如生产计划变更范围较大,生管部应召集生控人员、物控人 员、采购部、制造部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。 4)如生产计划变更后,新计划与旧计划相比较有较大变化时,生 管部应在《生产计划变更通知单》后附上新的《周生产计 划》。 5)《生产计划变更通知单》及其附件除生管部自存外,应比照生 产计划之发放要求,发放下列部门:业务部、开发部、生技 部、品管部、制造部、采购部、资材部。

新产品试产及量产导入程序

新产品试产及量产导入 程序 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

新产品试产及量产导入程序 编制: 审核: 批准: 生效日期: 受控标识处: 分发号: 1.0?目的 1.1为了能更有效的控制新产品的生产质量,确保工程文件、客供资料,能准确、及时的转化为生产文件,以验证和确认新产品是否适合批量生产; 1.2确保问题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施,保证新产品顺利的投入生产。 1.3明确并规范新产品样板生产制作和新产品小批量试产过程中各部门职责和范围; 1.4使各部门在样板生产制作和小批量试产过程中作业有章可循,有据可依。 2.0范围 2.1本规范适用于本公司公司汽车零部件小批量试产作业和新产品导入。 2.2流程的起点为PMC发布的小批量试产(新产品导入)任务令,流程的终点为产品大规模量产。 3.0职责 3.1技术部: 3.1.1有责任联络客户提供BOMList、包装检验通知单(或包装指引)、配色图、软件发放通知单、PO单、软件、软件平台、工程样机、升级数据线、测试工具等. 3.1.2生管根据《小批量试产通知》制定并落实生产计划。并开具《物料套(领)料单》给仓库和生产备料 3.1.3物控确认物料库存状态,对缺料部分及时释放《物料需求计划》。 3.1.4跟进物料交期和及时反馈相关问题。 3.1.5仓库组负责试产物料的接收和发放、半成品和成品的入库接收 3.2工程部: 3.2.1有责任根据业务部或PMC提供的文件,编制ProductionFlowChart、生产排位图、SOP、生产注意事项等文件; 3.2.2负责制作工装夹具、准备生产所需的仪器仪表和工具; 3.2.3负责生产线体设备设施架设和调试,负责生产工艺的安排和作业人员的培训指导; 3.2.4负责试产过程中不良品的统一维修分析,并提供详细分析报告。 3.2.5试产过程中的制程技术支持,对产品工艺的可制造性进行验证。

01 生产计划通知单

生产计划 编号:JL/7.5-01 生产批号: 序号产品名称型号规格数量 要求完 成时间 实际完 成时间 备注 (急插) 编制/日期:接收/日期: 生产计划 编号:JL/7.5-01 生产批号: 序号产品名称型号规格数量 要求完 成时间 实际完 成时间 备注 (急插) 编制/日期:接收/日期:

JL/7.5.1-11 生产计划更改单 年月日 原生产计划更改后生产计划 计划编号 零件图号 顾客名称 数量 交付时间 更改原因: 更改人: 批准意见: 批准: JL/7.5.1-11 生产计划更改单 年月日 原生产计划更改后生产计划计划编号 零件图号 顾客名称 数量 交付时间 更改原因: 更改人: 批准意见: 批准:

JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№:产品名称验证人日期 验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述 生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□ 原材料备齐□不足□ 操作人员的能力确认□不足□ 生产现场管理良好□较差□ 上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□ 上次批量订单的数据记录完整□不齐□ 发现问题 处理结果 再验证结论验证人日期 L/7.5.1-02 生产作业准备验证记录№:产品名称验证人日期 验证时机初次运行□材料改变□作业更改□运行间隔时间过长□质量体系运行初期□ 验证内容验证结果问题描述 生产与检验用设备齐备□不足□良好□不良□ 生产与检验用文件完整□不足□原材料备齐□不足□操作人员的能力确认□不足□生产现场管理良好□较差□上次批量生产控制计划的实施按计划□有变化□上次批量订单的数据记录完整□不齐□

生产计划变更管理办法

生产计划变更管理办法 1.总则 1.1.制定目的 为规范生产计划变更流程,使计划更为顺畅得以执行,特制定本办法。 1.2.适用范围 因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引起之生产计划变更。 1.3.权责单位 1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.生产计划变更流程 2.1.定义 本办法所指的生产计划变更,系指已列入周生产计划内之生产订单,因市场需求变化、生产条件变化或其他因素需调整生产计划之变更。 2.2.变更时机 1)客户要求追加或减少订单数量时。 2)客户要求取消订单时。 3)客户要求变更交期时。 4)客户有其他要求导致生产计划必须调整时。 5)因生产进度延迟可以影响交期时。 6)因物料短缺预计将导致较长时间停工时。 7)因技术问题延误生产时。 8)因品质问题尚未解决而需延迟生产时间时。 9)因其他因素必须作生产计划调整时。 2.3.变更流程规定 1)生管部在遇到上款规定的各种状况,经确认必须变更生产计划时,应发出《生 产计划变更通知单》。 2)《生产计划变更通知单》一般应包含下列内容: A)生产计划变更原因。 B)计划变更影响的生产单位及时间。 C)原生产计划排程状况。 D)变更后生产计划排程状况。 E)需各部门注意配合的事项。 3)如生产计划变更范围较大,生管部应召集生控人员、物控人员、采购部、制造 部、业务部或其他相关部门进行检讨确认。 4)如生产计划变更后,新计划与旧计划相比较有较大变化时,生管部应在《生产 计划变更通知单》后附上新的《周生产计划》。 5)《生产计划变更通知单》及其附件除生管部自存外,应比照生产计划之发放要 求,发放下列部门:业务部、开发部、生技部、品管部、制造部、采购部、资 材部。 6)各部门接获《生产计划变更通知单》后,应立即确认本部门工作安排之调整, 以确保计划之顺利执行。 3.生产计划变更后之作业规定

生产计划员工作内容

生产计划员工作内容 一、每日工作内容: 1、8:05上交昨日工作情况: ①、《车间产量日报表》 ②、《工单拆分情况日报表》 ③、《异常工单日报表》 2、8:10快速查看各车间昨天生产进度报表: ①、快速各车间生产进度异常情况 ②、根据实际情况及时变更与调整生产计划 3、8:30后进入ERP系统数据库: ①、根据新增订单的要求,将“203销售计划表”内的销售单在ERP系统内把销售单转化成 生产部内部各车间《工序生产工单》 ②、同步需要负责检查系统数据中关于当日业务部新增订单的物料需求相关数据 ③、根据新增订单的要求,将“204B生控计划分析表”内的数据下达生产一部各车间工序 生产工单,并做好《工单拆分情况日报表》 ④、需要同步考虑检视ERP系统中与新增订单的物料需求有相同或者库存、半成品与改制品 等相关数据 ⑤、拆分后的工单制成相应的表格且需要打印出来以备查验,根据原有生产计划做好新工单 的生产计划安排 ⑥、对《工单拆分情况日报表》内的数据“生产工单”的准确性负责,与相关部门及时的进 行沟通,维护《车间工序工单》在《周生产计划》的承诺日期 ⑦、车间提报的返修工单的计划性安排,并做好汇总与记录,每周末上交《返修工单统计周 报表》 注:打印出来作为核查依据,因为系统数据是动态更新的,方便作为生产计划跟踪工作的参考依据 4、13:30根据ERP系统与现场的相关资料: ①、进入系统数据库,对常规配件注1进行专项整理和汇总,对接近或者低于安全库存的型号 要及时预警和整理成报表《常规配件备货日报表》,并将常规配件以月库存备货数量做好备货生产计划,并下发各相应工序车间进行生产 释义:常规配件是指已经定型且成熟,热销量大可以做备货的款式型号 ②、对非标类、外协类的工序零件进行一日一清的整理工作,包含系统数据与现场实物 ③、对返修件、补料异常及时进行跟踪处理 5、车间跟踪工作的例行检查(每日多次进行) ①、发现异常情况及时上报,且积极与生产部各工序车间进行协调、沟通,确保生产进度按 照周计划的日程准确执行到位 ②、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督,了解对应车间人员、生产状况、产能 ③、参照周生产计划,结合系统数据,发现车间生产异常情况,及时上报并记录,作为对车间进行绩效考核之一

新产品试产及量产导入程序

新产品试产及量产导入程序 编制: 审核: 批准: 生效日期: 受控标识处: 分发号: 1.0?目的 1.1为了能更有效的控制新产品的生产质量,确保工程文件、客供资料,能准确、及时的转化为生产文件,以验证和确认新产品是否适合批量生产; 1.2确保问题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施,保证新产品顺利的投入生产。 1.3明确并规范新产品样板生产制作和新产品小批量试产过程中各部门职责和范围; 1.4使各部门在样板生产制作和小批量试产过程中作业有章可循,有据可依。 2.0范围 2.1本规范适用于本公司公司汽车零部件小批量试产作业和新产品导入。 2.2流程的起点为PMC发布的小批量试产(新产品导入)任务令,流程的终点为产品大规模量产。 3.0职责 3.1技术部: 3.1.1有责任联络客户提供BOMList、包装检验通知单(或包装指引)、配色图、软件发放通知单、PO单、软件、软件平台、工程样机、升级数据线、测试工具等. 3.1.2生管根据《小批量试产通知》制定并落实生产计划。并开具《物料套(领)料单》给仓库和生产备料 3.1.3物控确认物料库存状态,对缺料部分及时释放《物料需求计划》。 3.1.4跟进物料交期和及时反馈相关问题。 3.1.5仓库组负责试产物料的接收和发放、半成品和成品的入库接收 3.2工程部: 3.2.1有责任根据业务部或PMC提供的文件,编制ProductionFlowChart、生产排位图、SOP、生产注意事项等文件; 3.2.2负责制作工装夹具、准备生产所需的仪器仪表和工具; 3.2.3负责生产线体设备设施架设和调试,负责生产工艺的安排和作业人员的培训指导; 3.2.4负责试产过程中不良品的统一维修分析,并提供详细分析报告。 3.2.5试产过程中的制程技术支持,对产品工艺的可制造性进行验证。

相关文档
最新文档