公司网络管理办法

公司网络管理办法
公司网络管理办法

公司计算机类设备及网络管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强我司信息化建设和管理工作,规范计算机及网络操作行为,根据中油股份公司和省公司有关管理规定,结合公司具体情况,特制定本管理办法。

本办法适用于我公司及所属各部门(其他公司也可以借鉴)。

第二章术语解释

第三条信息系统:是对信息进行采集、传输、处理、存储、管理和索引的系统,一个完整的信息管理系统通常具有以下功能:(1)、数据收集和输入功能;(2)、数据传输功能;(3)、数据存储功能;(4)、数据加工处理功能;(5)、数据输出功能;(6)、查询功能;(7)、统计分析功能;(8)、系统管理功能。

第四条数据库备份:是指周期性对整个数据库进行拷贝,或转储到磁带一类的存储介质中。特别重要的数据通过网络通信转储到远地的“数据中心”。

第五条数据库恢复:在数据库被破坏,或数据变得不正确时,将数据库恢复到最近某个正确的状态;

第六条数据库优化:是指使数据存储空间、运算速度、数据冗余都处于良好状态的过程。第七条操作系统:(Operating System,简称OS)属于系统软件,它是管理和控制计算机系统中的硬件软件资源,合理地组织计算机工作流程,以及方便用户使用的程序集合。

第八条系统软件:泛指那些为整个计算机配置的,不依赖特定应用的通用软件,是使用和管理计算机的基本软件,是支持应用软件运行的平台。

第九条应用软件:是用于解决各种不同具体问题的专门软件,本流程所指的应用软件主要是股份公司推广应用的各种信息系统。

第十条系统安装初始化:是将系统安装到计算机上,并对初始基础数据进行录入和功能配置的过程。

第十一条系统版本、补丁、漏洞升级:是对系统软件进行升级更新、完善的过程。

第十二条系统运行监控:是运用信息技术有效判断系统运行是否正常,并对发现问题及时提供技术支持的过程。

第十三条网络设备:(1)、DELL业务系统服务器(2)、DELL病毒服务器(3)、HP财务系统服务器(4)、拔号服务器(5)、路由器(6)、防火墙(7)、交换机(8)、IP电话交换机(9)、光端接入设备(光端收发机)(10)、双绞线(11)、协议转换器(12)、虚拟路由器(13)、PC机(14)、扫描仪等。

第三章职责

第十四条建立组织机构加强计算机类设备及网络管理

为进一步创新工作思路,开创新的局面,提高管理水平,统一规划、统一标准、统一实施、统一应用,达到全面整治、全线集成、全程共享的全局信息化目标。成立公司计算机网络领导小组,网络领导小驵由公司经理任组长,分管领导任副组长,各系统管理员为成员。负责制订公司信息发展规划和信息系统项目设计、建设,负责所有信息系统的维护、管理,负责网络设备的配备(包括省公司对口部门配置设备)、维护,负责检查和指导公司各部门信息化工作的实施,负责员工的信息化培训工作。

第十五条公司各部门应配合网络领导小组做好公司各信息系统的管理工作。

第十六条公司系统管理员因公或有事请假外出,应本着“分工负责、协调配合”的原则,在外出期间将自己分管的工作委托其他系统管理员代为办理。

第四章管理内容及要求

第十七条计算机等网络设备(含配件)的配置

公司各部门需新增或更换计算机等网络设备的,需以书面形式将需求计划报公司网络领导小组,网络领导小组负责对上报的需求计划项目内容、作用、费用进行分析,形成书面意见,报公司领导审批。需新增计算机的还应书面上报省公司审批后由省公司统一配置。

第十八条信息系统实施

1、系统实施前准备工作

公司网络领导小组负责制定系统实施方案和信息系统运行管理办法,配合人力资源部做好系统管理员、业务操作员的系统实施前期培训工作,负责做好系统建设情况记录。

2、信息系统安装调试

a)网络领导小组根据信息项目方案,制订具体实施安装方案。

b)系统管理员按照方案的要求,对信息系统实行安装,安装过程必须按照信息系统安装报告单项目规定实施。

c)系统管理员到各部门指导下属管理员(操作员)安装信息系统。

d)信息系统安装完毕后,对信息系统实施调试,找出错误或遗漏。

e)制订修改方案,并组织实施,确定最终完成。

第十九条信息系统维护

1、硬件设备维护

a)系统管理员按照分工负责日常监控路由器、交换机、协议转换器、IP交换机、服务器等网络设备运转情况,填写设备运行记录。

b)硬件及网络设备出现故障后,由使用单位或个人提出申请,上报网络领导小组,网络领导小组组织系统管理员针对故障制订详细的故障分析记录和解决方案。

c)解决方案及时通过电话或邮件方式下发到公司下属各部门管理员,各部门管理员按照方案实施,若不能解决问题的,系统管理员应到现场解决故障。公司本部门的故障,由系统管理员到现场解决故障,并填写信息系统维护单存档。

2、软件系统维护

a) 系统管理员按照分工负责对各系统进行日常备份、优化、恢复工作,并负责对各数据录入点的维护工作,做好数据库数据维护,检查数据库中的数据,对Oracle8.16的系统表、表空间、控制文件,运行日志,回滚表要进行日常检查,使其达到最优化运行状态。

b)各系统软件的使用、维护要遵循各自的技术规范要求。

c)各系统管理员在进行计算机维护时应以恢复或保持正常使用为原则,如无特别需要,尽量不使用格式化硬盘、全新安装等手段;在进行删除、格式化、更改参数等操作前,务必做好事前备份工作。

第二十条信息系统安全管理

1、机房管理

a)系统管理员按照分工负责机房的日常检查和管理,检查项目有:设备是否完整、网络设备是否运行正常、线路是否正常、管理技术资料、文档是否完整、机房内的电源、温度、粉尘、静电是否合符规范;并填写机房维护日志,存档。

b)机房出入登记管理:各相关需出入机房时,必须经系统管理员同意,并由系统管理员全程配同方可,并填写出入机房记录。

c)机房设备维护登记管理:机房设备需维护时,由负责机房管理的系统管理员提出申请,经网络领导小组负责人审批同意后,方可进行作业。若需外单位专业人员进行维护时,须由系统管理员全程配同,临时赋予维护权限,维护设备必须遵守机房管理,做好各种维护前、后的系统备份,填写相关技术维护步骤,更改的机器参数等。填写相关维护记录并存档。系统管理员在维护结束后,收回赋予的临时权限。

d)机房设备维护后,做好日常监督,密切注意系统运行是否正常。

e)各系统管理员不得泄露技术手册、管理密码,不得随意授权。

2、单机管理

a)计算机设备实行专机专用,未经责任人许可,任何人不得随便使用计算机及其设备;

b)各部门工作人员要安装外来其他软件的,必须向公司网络领导小组提出申请,经网络领导小组负责人同意后方可安装,未经公司网络领导小组批准,擅自安装外来软件造成的一切后果由该部门负责人承担。对各部门提出的其他软件安装要求,在不影响正常业务的前提下,经网络领导小组负责人批准,由机房负责人统一组织安装。同时提出人有责任和义务提供软件的版本和来源信息。

3、日常工作管理

a)为确保公司计算系统安全运行,各部门计算机要求安装由公司统一配置的杀毒软件。未经许可,任何人不得使用来历不明的软盘和光盘,防止病毒传染;凡需安装使用软件,必须首先进行杀毒处理;

b)不准上网私自下载与工作无关的软件、信息资料,确需下载的,必须先进行查杀毒处理;

c)上班时间不准上网聊天、玩游戏以及浏览不健康网站。

第二十一条防病毒管理

a)公司建立防病毒服务器,各系统管理员按照分工应做好系统日常病毒库、升级补丁的升级工作,监控各工作站病毒情况。

b)出现病毒后,系统管理员要立即将最新的病毒库升级,并下发到各相关部门,确定病毒名、版本、故障现象,实施清除病毒工作,。

c)维护中,确定所有信息系统的系统、数据是否正常,并填写信息系统维护单。

d)维护结束后,根据完成情况填写维护步骤、维护成功与失败的原因等相关记录存档。

第二十二条网络管理

网络领导小组对网络运行状况实行日常监控,监控有:网络地址分配,网络传输流量、数据包、路由表信息、防火墙规则等。网络出现故障后,必须由系统管理员制订维护方案、应急预案,2人同时在场方能处理。

第二十三条信息系统的报废管理

1、网络领导小组负责信息系统报废管理工作。

2、信息系统的报废,应严格按照规定的权限申请、鉴定、审批的程序进行。

3、有下列情形之一的可提出报废申请:

a)折旧期已过,帐面已提足折旧费的硬件设备,其主要部件损坏或一次性修复费用超过目前市场同类同档次信息系统价格的30%。

b)因过频使用、自然磨损,造成硬件设备、部件同步老化,发生硬件故障频繁,无法继续使用。

c)因雷击、火烧、爆炸、水浸、腐蚀、摔压等事故造成信息系统严重损坏,无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次信息系统价格的50%;

d)因技术进步,原有信息系统明显落后,功能过低,不能满足业务需求,不宜或无法使用。

4、信息系统报废要由使用部门提出报废申请,填写信息系统报废单,并附维护单、档案卡,提交公司网络领导小组。

5、公司网络领导小组对提交的报废申请应及时进行技术鉴定和审核,具体要求如下:

a)对申请报废的信息系统的有关帐、卡与实物进行逐台逐件核实,做到帐、卡、物相符。b)对申请报废的信息系统进行运行测试和故障损坏情况分析,确认可否进行修复、改装,估算修复或改装费用。

c)对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏,或功能过低、技术落后的信息系统要做认真

分析,慎重处理。

d)按照有关规定,合理确定报废计算机设备的残值。

e)对存有程序、数据或资料的信息系统的存储介质进行清除,防止失密。

6、对确需报废的信息系统,由网络领导小组确定的残值和处理意见,提出处理方案,报主管领导批准后进行处理,超出公司审批权限的应报省公司审批。对涉密的报废信息系统,按有关保密要求妥善处理。

7、经批准报废的信息系统,由网络领导小组和财会部门根据信息系统报废审批情况登记实物,清理帐、卡,注销帐面价值。

8、按规定报废后立即更新,补充岗位的设备。

第二十四条信息系统的监督检查

1、公司及所属部门要加强对信息系统管理工作的监督和检查,及时发现和解决管理过程中存在的问题,总结经验教训,不断改进信息系统管理工作。

文控中心管理规定

文控中心管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

文控中心管理制度 第一章总则 一、目的 为规范公司技术文件和质量文件的资料管理,加强产品资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本管理制度。 二、资料范围 文控中心的资料范围确定为: a) 公司的质量手册(质量管理体系) b) 公司的程序文件; c) 产品图样(包括内部设计的产品图和从客户发来的产品图)和设计文件及产品在过程开发各阶段所形成的相应的技术文件; d) 外来产品图样和设计文件; e)产品工艺文件(过程流程图、FMEA(产品或过程)、控制计划、作业指导书、零件入口检测单、产品更改通知单等); f) 产品生产过程中的各类质量记录(生产过程报告、检验报告等) g) 公司制定和购买的各类标准; 三、义务 公司内部各部门和个人应当遵守本管理制度,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制 由文控中心负责文件的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。文控中心配备文控专员分管,由质量管理部部长直接领导。文控专员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、职责 文控中心既是公司产品及质量文件永久保存和保护的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、收集、整理公司的技术、质量文件,并对各部门的技术、质量文件进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于质量、技术文件和资料工作的规章制度。3.负责公司技术、质量文件及有关资料和标准的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

公司内部网络管理制度条例

公司内部网络管理制度条例 一、总则 1、目的: 一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭,还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作,所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作,确保公司内部网络安全高效运行,特制定本制度。 2、适用范围: 本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。 3、网络管理员职责 公司网络管理设网络管理员和网络主管。 网络主管的职责是: 考核网络管理员,做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持,制定和修订网络管理规章制度并监督执行。 网络管理员的职责如下: A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划,确定网络安全及资源共享策略。 B、负责公用网络实体,如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和

系统安全。 E、监视网络运行,调整网络参数,调度网络资源,保持网络安全、稳定、畅通。 F、负责系统备份和网络数据备份;负责各部门电子数据资料的整理和归档。 G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价,提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。 二、网络管理制度 1、规范化上网制度 A、上班时间内,不得利用聊天软件(QQ、MSN、UC等)闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的私人电子邮件。 B、工作时间内,不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频,不得玩游戏,听歌曲。 C、工作时间内,不得下载与工作无关的网络资源,不得乱下载电影、歌曲等资料,因乱下载网络资源,导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒,甚至瘫痪的,一旦查出主机IP,追究到个人并予以相应处罚。 D、未经公司领导的批准,任何人不得非法拷贝公司内部资料,不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出,追究到个人并予以相应外罚。

关于公司网络及计算机设备管理办法

公司网络及计算机设备的管理办法 第一章总则 第一条 为规范公司网络及计算机设备的管理,确保网络及计算机软、硬件设备高效、安全地用于工作,特制定本管理方法,遵循“统一规划,统一标准,统一投资,统一建设,统一管理”的原则,特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所指的计算机设备(以下简称设备)包括公司计划内采购的所有桌面计算机设备、网络设备、网络安全设备、打印机等所有附属设备。 第三条 网络及计算机设备属公有财产,资产和使用权归属鹤壁市民鑫餐饮管理有限公司,列入固定资产财务管理和计算机设备档案管理。设备管理应以“统一领导,分级管理”为原则,行政部与各设备使用部门管理相结合,并明确设备责任人。 第二章计划与采购管理 第四条 行政部应成立由部门负责人、设备管理人员组成的计划与采购工作组,人数需3人及以上,设备需求计划和采购计划的编制与实施,实施方案必须经公司相关负责领导批准后执行。 第五条 行政部依据网络及计算机设备档案管理中登记的各部门设备数量及使用情况,制定网络、计算机及外围设备的耗材、备品备件、维护维修资金需求计划。 第六条 行政部汇总公用网络及算机设备年度更新购置计划和网络及计算机耗材、备品备件、维护维修需求计划后,统一制定计算机设备及耗材、备品备件、维护维修资金需求计划,经信相关负责领导审批后,上报财务部审批,纳入年度

财务预算。 第七条 对于超出保修期的及需要更新的核心设备,需汇总列出下年度设备继续保修资金需求计划,经相关部门领导及行政部审批,上报财务部,纳入本年度财务预算。 第八条 公司网络及计算机设备统一由采购部选型。选型应贴切部门用户需求,坚持实用可靠、性能稳定、价格合理、服务优良的原则,采用公开询比价的形式购置。 第九条 行政部负责审核用户需求,并定期对网络及计算机厂商和设备进行性能追踪,检查产品质量和服务。根据质量、服务和工作要求的变化情况调整计算机设备选型。 第十条 桌面计算机设备配置原则上遵循“一人一机”(或台式机或便携机)。如需增加第二台桌面计算机设备,应向行政部及财务部提出申请并阐明理由,由本部门领导在申请报告上签字,经相关负责领导审批后,提交财务部审批,交行政部审核办理。 第十一条 公司各办公室配置激光打印机原则上遵循“一室一机共享”。 第十二条 对各部门已纳入年度网络及计算机设备更新购置计划的用户,各部门需结合自身业务需求和计算机应用的实际情况,提出设备性能选用需求并向行政部、财务部提交设备更新报告,由本部门领导在申请报告上签字,经相关负责领导审批后,由财务部审批,交行政部审核办理。 第三章设备管理 第十三条

办公网络管理规定

办公网络管理规定 为了加强公司信息网络建设,规范网络管理,维护网络安全,充分利公司网络资源,提高办公自动化水平,现对公司办公网络管理规定如下: 一、公司办公网络包括路由器、防火墙、交换机等网络设备及内部网络OA系统、公司对外网站系统维护、网络计算机等,由办公室网络及信息主管负责管理。 二、各部门电脑接入局域网,必须由部门提出书面申请,报公司办公室研究同意后实施;公司网线接入、调试由网络及信息主管负责,如有线路调整或增加,需由部门提出申请,报办公室同意,由网络及信息主管进行布线、调整和分配内部网络地址等工作。 三、网络及信息主管根据岗位职责做好公司机房、网络和网络设备及计算机的安全、维护和日常管理,保证网络设备和计算机的良好状态,保持网络的畅通;对内部网络进行建设、更新、维护和管理;做好内部网络地址分配与管理;对公司员工网络使用、网络安全防护等进行培训,增强员工安全意识与操作水平;对公司网络发展提出规划和建议;对公司对外网站进行实时更新。 四、公司涉密计算机、涉密设备不得上互联网和内部网络,涉密移动介质要专机专用,不得在非涉密计算机使用。 五、公司上网计算机由办公室网络及信息主管统一安装杀毒程序和网络安全防护软件,并经常维护和升级。如使用计算机过程中发现计算机被感染病毒的,应立即进行杀毒处理,本部门不能解决的应立即停止使用,并迅速向办公室网络主管报告;网络主管根据情况采取适当措施防止计算机病毒的扩散,待病毒清除后方可继续使用;如网络主管不能处理解决,要及时将有关情况上报主管主任处理。

六、加强移动载体的管理。要加强对硬盘、U盘、光盘等各类移动载体的管理,按保密要求进行复制、转送、携带、移交、保存、销毁等操作;涉密移动介质严禁在非涉密计算机上使用。对有保密要求的计算机和载体,不得联接在互联网中进行任何操作和使用。 七、各部门工作人员上网要严格执行安全保密有关规定,严禁违规操作,确保网络安全;上网计算机内重要资料,比如公司重要文件、人事任免、纪检监察、改革重组、工资、各种保险、财务信息等,不能设置为共享资源。 八、网络信息及安全管理 1、互联网络信息实行谁上网谁负责、后果自负的管理原则,任何人不得利用公司网络制作、发布、复制和传播违反国家法律、法规的信息。 2、上网信息必须自觉遵守国家有关保密法律法规,严禁利用网络泄露国家、企业秘密,国家秘密级(含秘密级)以上的文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存。 3、公司内部局域网的信息安全监督和保障工作,由办公室牵头、各部门共同配合,在公司保密委员会领导下开展工作;公司信息发布必须履行审批程序。 4、违反上述规定的要严肃处理,造成恶劣影响的要追究责任;办公室网络及信息主管要对上网信息进行监控和备份。 九、未经公司批准,不准以公司名义建立网页;严禁登陆不健康网站。

公司文控中心员工管理办法范本

工作行为规范系列 公司文控中心员工管理办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35141公司文控中心员工管理办法Management measures for employees of the company's cultural control center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 对于员工管理,领导者不可忽略员工管理的八大需求,下面是企业管理网为大家整理的公司文控中心员工管理办法,供各位阅读,仅供参考。 第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面

的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于https://www.360docs.net/doc/6e12203582.html,以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。 公司资料还包括声像资料:照片文件资料(含新闻、科技、艺术照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济论文、科技、文娱、广告活动)。

公司网站管理制度及规范

公司网站系统管理制度及规范 公司网站系统是一个整合了内容管理系统、产品信息发布系统及人才招聘管理系统为一体的综合信息系统。是一个基于WEB网络技术的网站信息收集整理组织、发布平台。( 1.系统的操作规范 1.1.翔羽内容管理系统操作规范 1.1.1.系统登陆地址: 1.1. 2.系统的功能模块:原稿管理、编辑库管理、发布库管理、模版管理、分类管理、广告管理、用户管理。 1.1.3.系统管理员操作制度 1.1.3.1.系统管理员在进行增加用户的过程中,必须进行相关密码及权限的设定,对于系 统管理用户的设定必须经过部门领导的同意,并备案方可进行。 1.1.3. 2.对于用户权限的设定必须根据用户的具体需求,并根据网站信息发布制度的相关 规定执行。 1.1.3.3.系统数据的备份需严格遵守关于数据安全管理制度的相关规定进行。 1.1.3.4.对于网站的防篡改软件,需实时监控,并按照相关的规定执行。 页脚内容1

1.1.4.系统维护人员操作制度 1.1.4.1.系统维护人员主要负责网站的模版制作、分类添加、广告栏目增加、网站编辑用 户和网站审核用户的权限设定、文章的下载及上传。 1.1.4. 2.在进行模版制作过程中,必须严格遵守网站传统风格设计,如需要进行全面改版 需制定改版方案,并报交部门领导,经主管领导批准方可进行。 1.1.4.3.分类添加后需报交分类详细说明书,并对网站编辑人员进行培训。 1.1.4.4.广告栏目的更改必须经过部门领导批准方可发布。 1.1.4.5.用户的权限设定需本着“低权高效、责权统一”的原则进行设定,低权高效是指 用户的权限设定在保证文档高效编辑的基础上,权限越低越好,责权统一是指用户负责的内容及栏目与相应的权限。 1.1.4.6.文档的下载前需进行审核,并保证及时下载。 1.1.4.7.文档下载后即进行上传,不得拖延。在上传前需打开上传端口,上传完毕后需关 闭端口。 1.1.5.网站审核人员操作制度 1.1.5.1.审核人员应根据自己负责的每个栏目对文档及时进行审核并发布。 1.1.5. 2.对于广告栏目文章的审核需进行备案制度,即每次更改内容需进行登记并存档。 页脚内容2

公司网络管理制度

公司网络管理制度一1目的11为了加强计算机网络、软件管理,保证网络系统安全,保证软件设计和计算的安全,保障系统、数据库安全运行特制定本制度。12本制度适用于对公司网络系统的运行维护和管理。2范围21计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及路由器、交换机组成。22软件包括操作系统、应用软件、及有关的专业应用软件等。23个人办公的网络系统配置包括客户机在网络上的名称,地址分配的配置等。24系统软件是指操作系统如等软件。25平台软件是指办公用软件如2003、邮箱软件等平台软件。3职责31信息部为计算机系统、网络安全运行的归口部门,负责计算机网络系统的日常维护和管理;负责计算机网络的安全运行及计算机系统防病毒管理;4管理41服务器维护411对于系统和网络出现的异常现象,系统管理员应及时组织相关人员进行分析,制定处理方案,采取积极措施,并如实将异常现象进行记录。针对当时没有解决的问题或重要的问题,应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录。412每月3日前对相关服务器数据、重要部位电脑的数据进行备份。413维护服务器,监控外来访问和对外访问情况,如有安全问题,及时处理。414制定服务器的防病毒措施,及时下载最新的防病毒疫苗,防止服务器受病毒的侵害。42客户机维护421按照人事部下达的新员工或外借人员姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、地址等。4211帐号申请新员工或外借人员需使用计算机帐号,先向

部门经理提出申请经批准后,由系统管理员负责分配计算机和等。422如有移动用户需访问局域网,由用户提出申请,部门经理审核、信息部经理审批后,系统管理员负责提供服务。423根据用户需要为其配置接入权限,一般员工只有接入局域网权限,如有工作需要接入,由部门经理审核后、子公司与中心的负责人审核后,由管理总监审批后,由网络管理员提供服务。424网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时,应由计算机管理人员统一调整,并及时修改网络结构图。425对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况,将给予严肃处理。426计算机日常维护由使用者负责,电脑整洁、干净、不得有污垢、灰尘现象。爱护计算机和网络设备,如人为因素发生设置非正常损坏,除对当事人进行处罚外,另由当事人按照损坏程序进行赔偿。427使用者的重要文件,禁止放在系统盘盘及我的桌面和文档,以免系统瘫痪后丢失数据。43软件维护431公司计算机,必须由系统管理员统一安装操作系统、等软件,用户可以在系统管理员的授权下,自行安装系统和专业软件。432严禁擅自在计算机中安装非工作软件和程序,严禁擅自删除计算机中的系统文件,由此可能导致数据丢失或计算机操作系统破坏,以致计算机瘫痪而影响工作;如确实工作需要安装或删除软件和程序应当向网络系统管理人提出申请,同管理人员统一安装或删除。433用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时,向系统管理人员提出口头请求,接到请求的系统管理

公司电脑网络管理制度

公司电脑、网络使用管理规定 1.0目的:为使公司电脑得到正常使用并并使之规范化、效率化,特制定本规定。 2.0适用范围:公司各部门 3.0内容:本文涉及的电脑设备,包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。 3.1病毒防护 3.1.1要求 3.1.1.1对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向计算机网络拷入软件或文档。 3.1.1.2对于尚未联网计算机,其软件的安装由电脑室负责。 3.1.1.3任何微机需安装软件时,由相关专业负责人提出书面报告,经经理同意后,由电脑室负责安装。 3.1.1.4所有微机不得安装游戏软件。 3.1.1.5数据的备份由相关专业负责人管理,备份用的软盘由专业负责人提供。 3.1.1.6U盘在使用前,必须确保无病毒。 3.1.1.7使用人在离开前应退出系统并关机。 3.1.1.8任何人未经保管人同意,不得使用他人的电脑。 3.1.1.9不可随意使用他人的电脑登陆账号。 3.1.2监管措施 3.1.2.1由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作; 3.1.2.2由电脑室起草防病毒作业计划(含检测周期、时间、方式、工具及责任人),报电脑经理批准后实施; 3.1.2.3由各专业负责人和电脑室的专人,根据上述作业计划按时(每周最少一次)进行检测工作,并填写检测记录; 3.1.2.4由电脑经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。 3.2硬件保护及保养 3.2.1要求:

3.2.1.1除电脑室负责硬件维护的人员外,任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备; 3.2.1.2硬件维护人员在拆卸微机时,必须采取必要的防静电措施; 3.2.1.3硬件维护人员在作业完成后或准备离去时,必须将所拆卸的设备 复原; 3.2.1.4要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养 责任; 3.2.1.5要求各专业负责人采取必要措施,确保所用的微机及外设始终处 于整洁和良好的状态; 3.2.1.6所有带锁的微机,在使用完毕或离去前必须上锁; 3.2.1.7对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。 3.2.2.监管措施 3.2.2.1各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作,由相应专业负责人负 责; 3.2.2.2各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况,及时发现和 解决问题。 3.3电脑室(机房)管理 3.3.1电脑室(机房)员工应遵守公司的保密规定,禁止非电脑室(机房) 人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密,未经批准不准向任何人提 供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 3.3.2.电脑室(机房)员工必须按照要求和规定,科学地采集、输入、输 出信息,为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及 时、准确、全面为原则。 3.3.3信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信 息载体带出电脑室。 3.3.4电脑室(机房)员工应爱护各种设备,降低消耗、费用。对各种设 备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。 3.3.5电脑室(机房)应每月统计核算费用上报总办,同时抄报财务部。

公司电脑设备管理办法.doc

公司电脑设备管理办法4 青岛海东润有限公司文件 公司文(2015)026号签发:黄俊杰 电脑设备管理办法 第一章总则 第一条为规范公司电脑资产的使用和管理,提高电脑设备利用效率,保证网络系统正常运行,特制订本办法。 第二条本办法适用于公司所有电脑设备使用人员。 第三条公司办负责电脑设备的归口管理,包括电脑设备的购置、分配、软硬件的维护、建立电脑资产台帐、电脑使用情况的监督检查等。 第二章电脑设备的分类 第四条电脑设备按资产价值及使用寿命分为电脑、低值耐用品、低值易耗品三类。 1、电脑 A类:计算机整机,含主机(CPU、硬盘、主板、)、显示器、键盘、鼠标等; B类:网络设备类,交换机、路由器、光纤收发器等; C类:外设类,扫描仪、打印机等。

2、低值耐用品: D类:电脑配件,包括内存、显卡、网卡、光驱等。电脑配件应用于损坏设备的维修更换及系统升级。 3、低值易耗品: E类:耗材类,包括碳粉、色带、风扇、网线、水晶头、电源插座、硒鼓、色带架、刻录碟、模块等。 4、软件 F类:操作系统、数据库、应用软件等。 第三章电脑设备购置与验收 第五条电脑整机及部门使用的低值易耗品由申请部门填写“材料申购单”,经主管领导审核、行政副总经理审批,采购部按批示的时间和要求采购。 第六条低值耐用品及低值易耗品中公用耗材由电脑管理员负责申请,由行政副总审批,采购部采购。 第七条电脑整机的采购需采用定点供应商,并与选定供应商签订合作协议成为定点供应商。定点供应商直接为公司供货、提供售后服务等。 第八条定点供应商送货必须按公司协议规定品牌、配置、规格型号供货,现货价格不得超过市场标准价。供应商必须定期报价,采购部需定期到市场进行价格调查。 第九条新购买电脑设备送达公司后,由公司办电脑管理员同采购部门进行

企业内部门户网站管理办法

公司内部网站管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司(以下简称“集团”)网站的建设和管理,扩大集团对外知名度、提升集团外部形象,进一步发挥网络对集团经营与发展的服务功能,根据集团和集团办公室有关文件规定,结合集团信息化建设和实际工作的需要制定本办法。 第二条本办法所称的公司内部网站是指由集团有限公司以本单位法定名称命名建立的通过互联网面向社会公众的网站。 第三条本办法适用于参与集团网站管理的所有业务人员及其他相关人员。 第四条集团网站建设应严格遵守国家法律法规、行业政策规定,并依据本办法开展网络建设和日常管理工作。 第二章网站的组织管理 第五条集团网站由集团办公室负责并组织建设 第六条集团办公室设专职网站管理员,负责集团网站的规划建设、版面设计、栏目设置、信息收集整理、日常管理及信息的审核、录入、发布、更新、上传,并对信息的安全性和时效性直接负责。 第七条集团办公室主任是网站建设及内容审核、管理的第一责任人。凡在集团网站各栏目公开发布的信息,由网站管理员整理后交办公室主任审批,经同意后上传公布,并存档。 第八条集团办公室负责网站内容信息的搜集、整理和发布,子公司及其它相关部门必须配合办公室工作,对网站管理员索取的资料不得以任何理由拒绝,并及时将各部门的最新信息发送至邮箱。 (一)重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动等信息(包括文字、图片)由各子公司综合管理部部自采自编,总经理审核后,活动结束次日以电子版上报。

(二)市场动态、项目中标、工程实施等信息由各子公司市场管理部提供,各市场管理部部长负责审核,每月不少于2次。 (三)新产品开发、新技术应用、生产设备更新等由各子公司职能部门提供,各子公司总工审核,每月不少于2次。 第九条网站的登录名和密码由网站管理员负责控制,不得向任何部门(单位)或个人泄露。 第十条网站管理员将外界对网站的评论或建议及时反馈到各职能部门。 第三章网站的内容 第十一条按照展示企业良好社会形象,以生产经营为中心的要求,在集团网站上需向社会公开企业概况、改革发展、文化建设等方面的信息。主要包括以下几方面内容: (一)企业简介、发展历史、组织机构、产品介绍、企业荣誉、资质权益等企业基本信息; (二)适宜公开的企业规章制度、与社会公众相关的规范性文件等; (三)展示企业综合实力及核心竞争力方面的信息。包括企业技术、人才、设备、文化、业绩等; (四)动态性信息,指企业生产经营、改革发展、项目进展、中标信息等。 (五)员工招聘信息; (六)其它适宜公开的信息。 第四章网站的建设规范 第十二条网站的新建与注册: 集团网站的建立与注册由集团办公室根据集团实际需要提出计划方案,经集团总经理批准后由集团办公室负责建立与注册。 第十三条网站的格局调整: 集团网站的格局调整由集团办公室根据实际情况提出调整方案,经集团总经

《公司文控中心管理办法 -范文》

《公司文控中心管理办法-范文》第一章总则 一、为规范公司资料管理,加强资料的收集和管理工作,有效地保护和利用资料,为公司各项工作服务,增强公司资料的实用性和有效性,结合公司的实际,制定本办法,公司文控中心管理办法。 二、资料范围 公司建档范围确定为: 公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料;财务、会计及其管理方面的文件材料;劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料;经营管理方面的文件材料;生产技术管理方面的文件材料;产品生产、能量消耗、安全生产方面的文件材料;仪器、设备方面的文件材料;基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料;科研、技术引进、转让方面的材料;教育培训方面的文件材料;信息、情报方面的文件材料;其他具有利用和保存价值的文件材料。转摘于wmxz.以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件,各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事文件资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的文件资料,以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的,对公司具有保存价值的文件材料。 公司资料还包括声像资料。照片文件资料(含新闻、科技、艺术

照片,由原版、翻版底片、照片、文字说明构成);影片文件资料(含原版底片、拷贝及文字说明);录音文件资料(含唱片、录音带);录像文件资料(含政治、经济、科技、文娱、广告活动)。 三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法,并应承担收集、整理、立卷、归档和保护文件、资料的义务。 第二章管理体制及其机构职责 四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体文件资料的管理,并对其他部门的文件资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心,配备文控中心管理员分管公司主体文件资料工作,由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 五、文控中心既是公司文件、文件资料工作的行政职能管理部门,又是永久保存和保护文件资料的机构,同时又是开发利用文件资料资源的信息交流中心。 文控中心的主要职责: 1.负责规划、协调全公司文件、资料工作,对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 2.制订和组织实施公司关于文件、资料工作的规章制度。 3.负责公司文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 4.严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。 5.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开放和利用

公司网络管理规定制度

公司计算机及网络管理制度 一、内容和适用范围 1.为了加强公司计算机硬件及网络的管理,确保计算机硬件及网络正常使用,特制定本制度,公司各级员工使用计算机硬件及网络,均应遵守本制度涉及的各项规定。 2.本文所称的计算机硬件主要指:笔记本电脑,台式机主机、显示器、键盘、鼠标,打印机,复印机,网络设备及附属设备。 3.本文所称的网络包括互联网、公司内部局域网。 二、归口管理 1.公司计算机硬件及网络管理的归口管理部门为综合办公室。 2.综合办公室配备网络管理员对公司所有计算机及信息实行统一管理,负责对公司计算机及网络设备进行维护。 3.公司网络管理员负责对公司网络进行信息维护和安全防护。 4.公司计算机、计算机周边设备、低值易耗品等采购计划,必须经办公室审批,供应采购,办公室统一保管、分发和管理。 5.公司各部门的计算机硬件,遵循谁使用,谁负责的原则进行管理。

三、计算机硬件管理 1.计算机硬件由公司统一配置并定位,任何部门和个人不得允许私自挪用、外借和移动。严禁私自拆卸计算机,严禁未经许可移动、拆卸、调试、更换硬件设备。 2.未经工作部门同意,任何人或部门不得私自改变计算机用途,不得在部门间或部门内转移或调换计算机设备,若需改变计算机用途或转移、调换计算机设备应获得计算机所在部门和工作部门主管领导同意并报综合办公室方可进行。 3.公司使用的计算机(包含网络设备及视频会议设备等)由网络管理员统一进行安装、维护。 4.为了达到节能降耗的目的,除公司个别关键计算机外,所有计算机下班后必须关机。否则,一经发现处罚单位正职及使用者100元/次。 四、网络管理 1.未经网络管理员批准,任何人不得改变网络(内部信息平台)拓扑结构、网络(内部信息平台)设备布置、服务器、路由器配置和网络(内部信息平台)参数。 2.公司网络管理员对计算机IP地址统一分配、登记、管理,严禁盗用、修改IP地址。 3.公司内部局域网由网络管理员负责管理,网络使用权限根据业务需要经使用部门申请,由网络管理员统一授 权并登记备案。

IT设备管理办法

重庆环保科技有限公司 IT设备管理办法 1目的 为了加强公司IT设备管理工作,提高IT设备的完好率,延长IT设备的使用寿命,充分发挥IT设备的使用效益,特制定本办法。2适用范围 公司IT设备的申购、使用、调配、维护、维修、报退、报废适用本办法。 3定义 3.1IT设备 本办法所指IT设备包括IT主设备及IT附属设备。 3.2IT主设备 本办法所指IT主设备是指计算机、打印机、复印机、扫描仪、绘图仪等相关设备及其附带的驱动程序、配件等。 3.3IT附属设备 本办法所指IT附属设备是指不属于IT设备常规配置的配件,如USB延长线、摄像头、耳麦、话筒、耳机、鼠标垫、优盘、刻录机、移动硬盘、外置光驱盒、软盘驱动器等及其附带的驱动程序和配件。 4职责 4.1综合管理部 负责IT主设备、附属设备的采购;登记属于固定资产、低质易

耗品的IT设备;验收报退报废IT设备。在保修期内的设备发生故障时联系设备供应商维修。负责所有IT设备的建档、统计、调配、维护、维修、报退、报废等工作。 4.2网络主管 规范公司IT设备使用和网络行为,维护、维修公司IT设备和网络系统。 4.3财务部 负责公司IT设备报废的财务相关手续。 4.4设备使用人 负责对本人使用的IT设备进行日常维护保养并保管驱动程序、附属配件。 5IT设备申购 5.1各部门因工作需要需购置IT设备时,由部门提出书面申请,经部门分管领导审批后交综合管理部汇总,综合管理部负责汇总后提交公司总经理审批,审批通过后方可进行采购。 5.2如已报退的IT设备中有能满足其使用需求的,则直接从已报退的IT设备中调配;如无法调配,由综合管理部提交公司总经理审批,审批通过后方可进行采购。 5.3新购的IT设备,由综合管理部登记入固定资产卡。相关设备的配件及驱动程序由设备使用人保管。 6IT设备使用管理 6.1IT设备的使用人为该设备的责任人,部门负责人为部门公用IT

公司办公网络管理办法

河南省伯马股份有限公司办公网络管理办法 为规范计算机使用及网络管理,实现规范化、制度化,保障办公网络状态安全、高效、有序可控。从而最大限度发挥信息网络作用,为我公司生产管理工作提供更好的服务和保障,特制定《河南省伯马股份有限公司网络管理办法》(以下简称《办法》)。 一、适用范围 本《办法》适用于各部室、厂处范围内及办公场所,用于使用网络资源和服务(包括服务器、工作站、防火墙、计算机、笔记本电脑、交换机、软件等)的所有用户。 二、计算机、网络管理职责 1、企管部信息中心作为网络的规划、管理部门,有权对全段网络运行情况和使用情况进行监督和控制,对网络上的信息进行检查和备案。 2、未经企管部信息中心明确授权,任何人在任何情况下严禁侵入其他计算机系统进行操作。 3、企管部信息中心负责全段计算机网络软、硬件建设,提供支持全段各部门需要的信息化网络环境。各部室、厂处每一名用户都有责任按要求以规范合理的方式使用网络,本着“谁使用、谁负责”的原则,各部门主要领导应经常督促检查本部门使用网络状态,加强管理并对本部门网络使用状况负第一位责任,确保网络绝对安全。 三、计算机使用规定: 1、各部门必须指派专人对计算机进行管理,定期对系统软件进行升级维护。

2、各部门计算机用户有防范和查杀计算机病毒的义务,全部安装杀毒软件。企管部信息中心定期发出有关防毒和杀毒的通知,接到通知后应立即按照通知的要求执行。在日常工作中也应对计算机进行定期病毒检查做好防护,并提醒他人防患病毒。发现病毒应立即使用反病毒软件清除病毒,并及时通知企管部信息中心,以便采取相应措施,防止病毒扩散。 3、各部门计算机用户严禁在计算机上安装与工作无关的软件,不得利用计算机和网络在工作时间,玩游戏、浏览无关图片、观看影片等与工作无关的内容,更不允许安装各种限制软件、黑客软件故意侵入或破坏局域网的正常运行,一经发现,将严肃处理。 4、各部门计算机用户未经允许不得擅自修改计算机已分配的动态、静态的IP地址、DNS、DHCP、WINS 等网络设置。同时,有责任保护好其系统口令,不得将个人口令打印,在线贮存或泄露给他人。使用者应对用其口令所做的任何事务负责。 5、各部室、厂处用户,严禁通过电子邮件或其它电子通信方式传播欺诈、骚扰、粗鄙、恐吓或其它非法材料,不得在公用机器上显示或存贮此类材料,发现和收到此类材料的用户应立即告知企管部信息中心。 6、各部门计算机用户必须遵循所有软件的许可协议、版权协议和知识产权法,不得未经允许擅自安装其他软件及盗版软件。 四、局域网和服务器使用规定 1、各部室、厂处负责人必须定期对本部门接入网络的计算机进行检查,未经允许,严禁私自通过任何方式(如使用路由器、交换机等设备)

文控中心文件管理办法

文控中心文件管理办法 文件编号: 版本/次: 发布: 实施: 拟制审核批准

作业文件 版 本/次:A/0 文控中心文件管理办法 第2页 共14页 1、 目的: 确保质量/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。 版本/次 主要修改内容或更改单号 更改人 更改日期 发放部门 口总经理 口副总经理 口管理者代表 口资材部 口研发部 口中试部 口生产部 口品质部 口综合部 口销售部 口财务部

文控中心文件管理办法第3页共14页 2、适用范围: 凡本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。 3、职责: 4.1品质部负责文控室及文控资料的管理工作。 4.2各部门负责人负责本部门受控文件的草拟、审核、修订和提报工作。 4.3管理部负责各部门文件的复核工作,总经理、管理者代表负责审批工作。 4、定义 公司各部门受控文件集中保管、集中管理和使用。 5、管理规定 5.1文控中心的主要职责: a.制订和组织实施公司有关于文件、资料工作的规章制度。 b.负责公司文件和有关资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。 c.严格执行保密,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。 d.开展文件、资料宣传、咨询活动,做好文件、资料开发和利用工作,主动为公司各项 工作和员工服务。 e.开展文件资料编研工作和信息开发交流工作,发挥文件资料的信息源作用。 f.发挥文件资料的教育功能,将文控中心办成公司培训、教育基地之一。 g.每年对文件资料进行一次清理,清除不必要保存的材料;对破损和褪色的材料进行修 补和复制。 h.资料外借需填写《文件资料借阅登记表》,并办理登记手续,按时归还,归还时需确 认是否残缺。 5.2文件材料的管理工作

公司网络管理制度

公司网络管理制度

网络管理制度 第一章总则 第一条为加强公司计算机网络(以下简称公司内网)的管理,保证公司内网安全、稳定运行,根据国家有关法律、法规,结合公司实际,制定本制度。 第二条公司内网是公司重要的基础设施,是联接公司各部门的信息高速公路。它是以信息技术为基础建立起来的计算机信息网络,是公司持续提高管理水平和核心竞争力、实现生产经营信息化管理的基础平台。 第三条本制度适用于计算机接入公司内网的公司所属各部门。 第二章组织与管理机构 第四条公司网络信息部门是公司网络建设的领导机构。负责对公

司网络建设的全局性、战略性、前瞻性问题进行研究和规划,负责制定公司网络建设战略,负责确定公司网络建设的中长期发展规划。 第五条公司网络管理中心负责公司网络建设工作的具体实施和管理。具体负责公司网络发展规划和信息化管理制度的起草、公司网络建设方案的编制和落实,公司内网的日常管理,为公司所属各部门提供必要的服务。 第六条公司所属各部门有权利提出网络信息化建设需求,有义务协助公司对本部门的网络进行管理,有责任配合做好各级入网人员的教育培训工作,不断提高本部门的信息化管理水平。 第三章网络基础设施管理 第八条公司内网信息插座以上(含信息插座)的光缆、双绞线及其附属配件、中心机房设备和分放在各部门的交换机及其附属设备由

公司网络管理中心统一管理。各入网部门和用户对以上设备都应加以爱护,发现问题应及时报告公司网络管理中心。 公司网络管理中心应对公司内网进行合理规划和运行、维护管理,确保公司内网的畅通。 第九条公司内网信息插座以下(不含信息插座)的计算机终端实行分类管理。公司所属各部门的计算机终端由各部门根据公司网络管理中心提出的推荐配置,自行采购和维护。各部门有义务向公司网络管理中心提供自备终端的技术参数。 公司计算机在由公司网络管理中心统一维护的基础上要逐步过渡到统一采购和统一管理。 第十条各接入部门应提供符合公司网络设备间管理有关规定的空间存放公司内网设备。 未经公司网络管理中心同意,不得擅自挪用分放在各部门的公司

文控管理办法

文控管理办法 文控管理办法 1 总则 1.1 目的为进一步规范***有限公司(以下简称公司)文件控制管理,完善文件的编订、修改、收发、分类标准,特制订本办法。 1.2 适用范围本办法适用于公司各部门文件。 1.3 职责权限 1.3.1 管理部负责本办法编制、修订、废止的起草。 1.3.2 管理部负责本管理办法的发放及存档管理。 1.4 文件定义 1.4.1 管理文件:指为规范公司管理而形成的有效指导日常运作的文件,包括管理制度、组织机构、流程、规定、规范、办法、程序、标准、红头文件、表单等。 1.4.2 业务文件:指各业务项目部门针对营销业务编写的对外相关文件。 1.5 分类及定义 1.5.1 管理工具类:指为公司各类管理文件、业务文件、各类标准、程序等体系内文件的编订、修改、废止等所有文件控制的指导性文件。 1.5.2 管理程序类:指为公司各类管理、业务、生产、采购等全运营过程的工作/作业流程确定性文件。 1.5.3 管理标准类:指为公司各类管理、业务、生产、采购所有工作/作业活动过程中的执行标准性文件。 1.6 分级标准 1.6.1 管理文件共分三级,对应层级分别为:一级管理文件:为公司层面所编订、控制的管理文件二级管理文件:为部门层面所编订、控制的管理文件三级管理文件:为基层层面所编订、控制的管理文件 2 文件结构及编写标准 2.1 页眉:公司logo 和公司全称,公司全称用“五号”“宋体”“左对齐”编写。

2.2 文件头:公司全称加管理文件,“一号”“黑体”“加粗” “居中”编写,换行文件编号和版次,“四号”“仿宋体”“不加粗”“左对齐”编写,换行下划线。 2.3 文件名:文件名全称,“三号”“黑体”“加粗”“居中”编写。 2.4 文件标题:“四号”“仿宋体”“加粗”编写。 2.5 文件正文:“四号”“仿宋体”“不加粗”编写。 2.6 文件编号:一级编号以阿拉伯数字1加空格一个字符,以此类推;二级编号以一级编号为前提后缀.1加空格一个字符,以此类推;三级编号以一、二级编号为前提后缀.1加空格一个字符,以此类推;四级编号以一、二、三级编号为前提后缀.1加空格一个字符,以此类推。最高设四级编号,四级编号后细项以◆为编号。(示例:一级编号1+空格;二级编号1.1+空格;三级编号1.1.1+空格;四级编号1.1.1.1+空格) 2.7 页脚:包括文件类别、抄送详情、编订日期、生效日期、页码,小五号宋体不加粗左对齐编写。 2.8 段落行间距:文件名行间距为一倍间距,段前、后各增加1行,文件正文为单倍行间距。 2.9 段落缩进:分段落为首行字符缩进2字符。 3 文件分类编号设定□□□□□□□□□□ 文件流水号 部门编码传达层级文件类别代码公司代码 3.1 文件编码说明3.2 公司各部门及分公司各部门下达的每一个文件只允许有唯一的 一个编码。 3.3 公司及各分公司编码如下: 3.3.1 山东凯源木业有限公司编码:KY 3.3.2 山东蓝源化工有限公司编码:LY 3.3.3 山东宏源热力有限公司编码:HY 3.3.4 山东俏家装饰有限公司编码:QJ 3.4

公司网络设备维护界定管理办法

公司网络设备维护界定管理办法 1目的 为规范公司网络设备维护管理,特制定本办法。 2范围 公司所属各单位。 3术语与定义 无 4职责 4.1行政党群部负责公司网络设备维护的管理。 4.2公司全体网络用户有义务维护网络安全,确保网络正常。 4.3各单位一把手负责确保本单位的网络安全、正常顺畅。 5引用和支持文件 无 6制度管理过程内容 6.1网络设备维护原则:谁使用,谁负责,谁维护。 6.2范围界定: 6.2.1光缆及收发器:办公楼西半楼光缆;机房到培训学院光缆;机房到装备事业部三楼光缆;机房到东院小二楼光缆;机房内所有光缆收发器及设备;五楼西半楼到资产运营公司光缆;装备事业部三楼到调试所光缆;以上主干光缆、连接头收发器,由公司委托大唐微尚软件科技开发公司维护。 6.2.2装备事业部三楼到华银公司光缆,由华银公司负责维护。 6.2.3各单位的网络连接区域内,由使用单位负责,可委托大唐微尚软件科技开发公司维护,费用由使用单位承担。 6.2.4开通网络办公平台的单位和用户,不得以网络为借口,影响公司正常工作,严格执行公司《计算机及网络办公平台管理办法》等制度要求。 6.3 各单位如出现断网等网络故障,需24小时内以“内部邮件”形式报送行政党群部备案,由行政党群部负责依据维护范围界定下发《网络维修联系单》,除不可抗力的网络故障外,《网络维修联系单》允许网络断网时限最长为48小时。 7附则 本制度自2014年11月20日起执行。 8检查与考核 8.1违反本办法,对公司生产、办公产生不良影响的行为,考核责任人200元/次。 8.2断网故障未按时上报者,考核责任人200元/次。 9记录

公司上网管理办法

公司上网管理制度 为保证正常的工作秩序,提升工作效率,更好的利用公司网络资源,并保证网络安全,也为更好地使用和维护各办公室的计算机,特制定本制度。 细则如下: 1、员工必须遵守《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,严格执行安全保密制度,对所提供的信息负责。不得利用公司网络从事危害公司安全、泄露公司秘密等犯罪活动,不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息; 2、员工必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,不在公司网络上进行任何干扰网络用户、破坏网络服务和破坏网络设备的活动。这些活动主要包括(但并不局限于)在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未进入授权使用的计算机、以不真实身份使用网络资源等; 3、员工必须接受并配合公司有关部门进行监督检查,有义务向管理部门报告网上违法犯罪行为和有害信息; 4、遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和国家有关法律、法规。不允许利用网络传播小道消息或进行人身攻击;

5、上网时,禁止浏览色情、反动网页,浏览信息时,不要随意下载网页信息,特别是不要随意打开不明来历的邮件及附件,避免网上病毒入侵; 6、在工作时间内,不得玩电脑游戏、听音乐、看影碟,使用ICQ、MSN等工具; 7、不得下载任何与工作无关的文件及图片,如MP3文件/电子小说/影象文件等; 8、不得利用电脑从事与工作无关的事或处理个人事务; 9、员工不能擅自更改电脑系统的网络设置; 10、公司机密信息,包括计划、经营数据、业务资料、技术资料 等员工不能擅自通过网络或其他途径透漏给别人,一经发现,公司将追究其法律责任。 全体员工应严格遵守,违反者予以50-200的罚款,情节严重的给予通报批评之处分。本制度由办公室进行监督检查,检查结果纳入办公室每月绩效考核之中。 本办法由集团办负责解释,自发布之日起开始实施。

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