电子级玻璃纤维布项目规划方案 (1)
电子级玻璃纤维布项目
规划方案
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该电子级玻璃纤维布项目计划总投资14035.26万元,其中:固定资产投资12071.17万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1964.09万元,占项目总投资的13.99%。
达产年营业收入15298.00万元,总成本费用12232.34万元,税金及附加228.54万元,利润总额3065.66万元,利税总额3717.05万元,税后净利润2299.24万元,达产年纳税总额1417.80万元;达产年投资利润率21.84%,投资利税率26.48%,投资回报率16.38%,全部投资回收期7.60年,提供就业职位295个。
材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业,电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产业的重要组成部分。为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展,国家出台一系列产业政策进行大力扶持,这为行业发展创造有利的市场环境。
第一章概论
一、项目概况
(一)项目名称及背景
电子级玻璃纤维布项目
(二)项目选址
xx新兴产业示范基地
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设
地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综
合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约
土地资源”的目的。
(三)项目用地规模
项目总用地面积44448.88平方米(折合约66.64亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.61%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度181.14万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积44448.88平方米,建筑物基底占地面积31385.35平方米,总建筑面积61339.45平方米,其中:规划建设主体工程38230.30平方米,项目规划绿化面积3364.11平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3594.78万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1000557.70千瓦时,折合122.97吨标准煤。
2、项目年总用水量14022.98立方米,折合1.20吨标准煤。
3、“电子级玻璃纤维布项目投资建设项目”,年用电量1000557.70千瓦时,年总用水量14022.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.17吨标准煤/年。达产年综合节能量39.21吨标准煤/年,项目总节能率26.95%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资14035.26万元,其中:固定资产投资12071.17万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1964.09万元,占项目总投资的13.99%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15298.00万元,总成本费用12232.34万元,税
金及附加228.54万元,利润总额3065.66万元,利税总额3717.05万元,
税后净利润2299.24万元,达产年纳税总额1417.80万元;达产年投资利
润率21.84%,投资利税率26.48%,投资回报率16.38%,全部投资回收期
7.60年,提供就业职位295个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产
业示范基地及xx新兴产业示范基地电子级玻璃纤维布行业布局和结构调整
政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范基地电子级玻璃纤维布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电子级玻璃纤维布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展,
为社会提供就业职位295个,达产年纳税总额1417.80万元,可以促进xx
新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出
积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率21.84%,投资利税率26.48%,全部投资回
报率16.38%,全部投资回收期7.60年,固定资产投资回收期7.60年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完
成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业
的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165
万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济
发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更
不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个
没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没
有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针
政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入
党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。
紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇,深入实施创新驱
动发展战略,为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年,企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%,位居全省第一。发
明专利申请量达24197件,发明专利授权量达5480件,万人发明专利拥有
量达25件,均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心
506家,国家、省级高技术研究重点实验室10家,国家级国际合作基地9家,省级外资研发中心41家,省级国际技术转移中心8家,入选“全省重
点企业研发机构”84家。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市
场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于
制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,
并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生
产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本
公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后
服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深
受国内外用户的一致好评。
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳
定发展和保持长期的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品,各项技术
指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各
个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,
企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发
新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺
设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动
化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研
发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产
品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的
行业地位。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展
规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化
现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、
激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人
才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部
招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级
员工进行合理的考核与评价。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx科技公司实现营业收入9969.93万元,同比增长24.79%(1980.85万元)。其中,主营业业务电子级玻璃纤维布生产及销售收入为9294.72万元,占营业总收入的93.23%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额2183.99万元,较去年同期相比增长167.83万元,增长率8.32%;实现净利润1637.99万元,较去年同期相比增长264.00万元,增长率19.21%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
影响电子级玻璃纤维布行业发展的有利因素
(1)国家一系列产业政策的大力扶持,创造有利市场环境
材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业,电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产
业的重要组成部分。为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展,国家
出台一系列产业政策进行大力扶持,这为行业发展创造有利的市场环境。
2011年6月,国家发改委、科技部、工信部、商务部和知识产权
局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年
度)》,将“无碱玻璃纤维和低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012年2月,工信部发布《新材料产业“十二五”发展规划》,提出“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品”。2015年,国务院发布《中国制造2025》,提出以“先进复合材料”为发展重点。
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》,“高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为第一类鼓励类产业。根据《外商投资产业指导目录(2015年修订)》,“玻璃纤维制品及特种玻璃纤维生产”为鼓励类外商投资产业。根据《鼓励进口技术和产品目录(2016年版)》,“年产5万吨及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为鼓励发展的重点行业。2015年6月,中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会发布《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》,提出“积极扩大纤维增强复合材料的应用领域和市场规模”为发展重点。
(2)我国拥有完整产业链和世界上最大的电子布消费市场
近年来,我国已是全球玻璃纤维纱第一生产大国,印制电路板第一制造大国,是全球最大的电子产品生产基地,也是全球主要的电子产品消费市场,全球规模较大的电子信息行业的企业大部分都在中国
设立了生产基地。完整、贯通的产业链可为电子布行业的发展壮大提
供有力支持,主要体现在:一方面原材料采购快捷且运输成本低;另
一方面贴近下游客户,销售渠道广阔、响应时间短。
(3)传统终端应用领域众多,新兴终端应用领域层出不穷
电子布终端应用领域广泛,涉及消费电子、工业、汽车、通信等
众多行业,终端产品种类繁多,数量不计其数,消费基数庞大,这奠
定了电子布行业需求基础。伴随着新型工业化、信息化、城镇化同步
推进,超大规模内需潜力不断释放,为电子布行业带来旺盛且庞大的
消费需求。未来,随着科技不断进步,新一代信息技术与制造业深度
融合,智能制造正在引领制造方式变革,可穿戴智能产品、智能电子、智能汽车等智能终端产品不断拓展电子布终端应用领域,原有行业内
涵和外延也不断延伸,新兴电子产品将不断涌现,电子布尤其高端电
子布产品的用途和市场不断扩展,其重要性还将进一步提高。
第四章项目投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为电子级玻璃纤维布,根据市场情况,预计年产值15298.00万元。
项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。undefined
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积44448.88平方米(折合约66.64亩),其中:净用
地面积44448.88平方米(红线范围折合约66.64亩)。项目规划总建筑面
积61339.45平方米,其中:规划建设主体工程38230.30平方米,计容建
筑面积61339.45平方米;预计建筑工程投资5431.75万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3594.78万元。
(三)产能规模
项目计划总投资14035.26万元;预计年实现营业收入15298.00万元。
第五章项目选址说明
一、项目选址
该项目选址位于xx新兴产业示范基地。
通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、
产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为
主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机
组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为
主的化工设备制造的装备制造产业体系。当地正朝着一个功能完备、布局
合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建
成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵
痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新
一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、
促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起
点上创造新的业绩。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位
更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右
在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。
到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值
分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设
地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综
合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约
土地资源”的目的。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,
目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批
精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地
相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所
建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年
都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,
达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定
的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规
划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.61%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度181.14万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
五、总图布置方案
1、达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达
到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层
次感。
3、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时
排出。
供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为
380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为
50.00±0.50Hz。
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