2018年财务决算报告和2019年财务预算报告
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年财务决算报告和2019年财务预算报告
各位董事:
以下是公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。
第一部分公司2018年度财务决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况
1、主要经营情况:
单位:人民币元
2、主要资产情况
单位:人民币元
3、主要销售构成情况
单位:人民币元
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
1、资产及负债状况
单位:人民币元
其他说明:
(1)预付款项:主要系合并增加了孚尧能源子公司,孚尧存在预付服务合同
(2)其他应收款:主要系新增合并范围内关联方孚尧能源,孚尧能源资金拆借款较大(3)存货:主要系合并增加了孚尧能源子公司
(4)其他流动资产:主要系募集资金购买短期理财产品赎回
(5)可供出售金融资产:主要系合并增加了孚尧能源子公司
(6)长期股权投资:主要系合并增加了孚尧能源子公司
(7)在建工程:主要系子公司苏州禾望建设工程投入
(8)无形资产:主要系子公司苏州禾望土地本期确认无形资产
(9)商誉:主要系收购孚尧能源产生
(10)应付票据及应付账款:主要系合并增加了孚尧能源子公司,应付工程款
(11)预收款项:主要系合并增加了孚尧能源子公司
(12)其他应付款:主要系应付员工报销款增加
(13)长期应付款:主要系收购孚尧能源子公司,分期支付投资款
2、现金流状况
单位:人民币元
3、所有者权益结构及变动情况
单位:人民币元
第二部分公司2019年度财务预算方案
一、预算编制说明
2019年财务预算方案是根据2018年度的实际经营情况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础,考虑到市场和业务拓展计划,年度经营计划,募集资金投资项目进度等情况,本着求实稳健的原则而编制。
二、预算编制的基本假设:
(1)公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化;
(2)公司所处行业形势、市场需求无重大变化;
(3)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化;
(4)公司的各项经营工作能够顺利执行;
(5)无其他不可抗拒因素对公司经营造成重大不利影响。
三、2019年度财务预算
2019年公司将立足现有主营业务,不断开拓新市场,持续保障公司研发投入,推进技术、产品创新,积极推进募投资金投资项目建设,完善企业内部治理结构,提高经营效率和效果,促进公司健康、持续发展,力争实现营业收入和净利润的稳步增长。
2019年财务预算的主要财务指标为:营业收入15亿元,净利润2亿元。
四、特别说明
上述财务预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司2019年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况,以及公司管理团队努力的多种因素,存在很大的不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请各位投资者注意投资风险。
深圳市禾望电气股份有限公司
2019年4月26日