顾客要求评审汇总表

顾客要求评审汇总表

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顾客要求评审汇总表

客户特殊要求识别程序

1.目的 对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持; 2.范围 适用于对顾客和法律法规要求的识别、获取、摘录及登记、更新、培训、对产品要求的评审及内外部传达、沟通过程; 3.职责 3.1营业科负责识别顾客订单需求与期望,识别和整理顾客特殊要求、管理要求,并将识别的要求文件标题客户特殊要求识别程序汇总,然后将汇总的要求传递到内部相关部门,并组织对这些特殊要进行评审,并负责与顾客沟通,必要时向顾客回复这些特殊要求的执行状况; 3.2 设计部负责客户在技术层面上的特殊要求的评审及确认; 3.3 品质科负责对客户管理体系、产品验收标准与特殊要求的识别与评审,并负责识别产品适用法律法规及其他要求的收集、确认和保管,负责识别法律法规中公司适用的内容,并负责将其传递给相关单位和公司的供应商(外包方),负责评审产品的检测能力;负责顾客投诉处理的改善跟进工作; 3.4 冲压科负责产品的生产能力、交货期的评审; 3.5营业负责物料供应能力与时效的评审,必要时需向供应商传达客户特殊要求; 3.6总经理负责审批特殊合同的订单资料审查表; 4.术语 4.1 订单:本程序所指订单为客户下达的意向合同和订单。 4.2 顾客特殊要求: 4.2.1 顾客对产品材料,尺寸,外观和性能,测量方法,量具等的要求; 4.2.2 顾客对环保ROHS,有害物质含量及法律法规符合性的要求; 4.2.3 顾客对第三方供应商的要求; 4.2.4 顾客的其他特殊要求。 5.作业程序 5.1 与产品有关要求的识别 5.1.1 与产品有关的要求范围 营业科负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的定货要求,如合同草案、技术协议草案及

汽车公司顾客特殊要求

**汽车股份有限公司 顾客特殊要求 与ISO/TS16949:2002结合使用 1、范围 ISO/TS16949:2002和本文件为**汽车股份有限公司(以下简称**公司)的供应商定义了最基本的质量体系要求。2006年1月1日以后,**汽车股份有限公司将只接受ISO/TS16949:2002的注册。本文件是**公司对ISO/TS16949:2002技术规范的补充要求,注册/认证审核的范围必须包括这些补充要求。 ISO/TS16949:2002适用于**汽车股份有限公司供应商(生产件、服务件和材料)的制造现场,也适用于生产件的装配工厂。 **汽车股份有限公司的工装和设备供应商不适合进行ISO/TS16949:2002注册。 ISO/TS16949:2002的所有要求和本文件中的要求,必须在供应商的质量体系中被体现。 2、参考书目 注:除非特别注明,**公司特殊要求中列举的所有

参考书目是指最新版本。 2.1国际汽车推动小组(IATF)出版的《ISO/TS16949:2002质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组 (与GB/T18305-2003织实施ISO9001:2000的特殊要求》 《ISO/TS16949:2002质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001:2000的特别要求》等同采用); 2.2《ISO/TS16949:2002汽车行业认证方案——获得IATF 认可的规则》; 2.3《IATF的ISO/TS16949:2002指南》; 2.4《质量体系评定检查清单ISO/TS16949:2002的检查清单》; 2.5汽车工业行动集团(AIAG)出版的《失效模式与后果分析(FMEA)》参考手册; 2.6汽车工业行动集团(AIAG)出版的《统计过程控制(SPC)》参考手册; 2.7汽车工业行动集团(AIAG)出版的《测量系统分析(MSA)》参考手册。 3.定义 3.1第一级供应商 指与**公司有合同关系并直接向**公司提供零部件

相关方要求及期望清单

相关方需求及期望清单序号相关方 1顾客需求和期望 产品质量有保障 价格合理 交付及时 产品安全性能好信息来源 定期与客户沟通对应的措施或方法 1.识别客户特殊要求清单; 2.将客户要求转化为内部要求进行监控; 3.对内部过程绩效进行统计和分析; 4.定期对客户进行满意度调查监视部监视指标门业务部1.顾客满意度调查 2.准时交货率监视频评审结果率持续进行措施已实施且可行备注2股东或投资 方持续盈利 财务透明 1.改善作业环境 2.提供培训机会公司财务年报公司每年进行年度财务核算,根据每年的收入与支出状况进行比较与分析。财务部同期投入产出比每年目前公司营运正常。 3员工员工调查表及座 谈会1.车间安装风冷水循环系统,缓解夏季高温影响。 2.策划员工年度培训计划管理部员工抱怨处理及时率持续进行1.措施可行并已完成。

2.已制定培训计划并实施。 4银行信用度高银行信用反馈单银行每年根据公司的信用状况进行评价,并进行反馈。财务部信用等级证明每年AAA级5外部供方和 合作伙伴互惠互利、 付款及时、 订单稳定外部供方反馈1.与供方制定采购协议,说明付款方式; 2.提前与客户进行沟通,做好合同/订单评审/预算,并及时通知供方。采购部外部投诉次数持续进行目前运营良好,未出现拖欠货款现象。6法律法规及 监管机关遵守法规政府环保网站或 安监局公布的违 法企业名录公司制定安全生产制度,并定期进行检查管理部违规通报次数持续进行目前没有接到政府部门开具的罚单,不存在违规现象7非政府组织,环境保护、道德 如社区 行为社区或周边工厂 的投诉1.公司有进行环评申报,且已通过。 2.环保网站进行危废处理申报,并定期进行处理。管理部外部投诉次数持续进行目前未接到相关部门或社区或周边工厂的投诉,运行良好。

特殊订单评审规定

为规范本厂非库存产品中特殊订单订货的合同评审,特制定本厂的特殊订单合同评审规定,具体由本厂跟单员执行。 1定义,和适用范围 1.1特殊订单定义. 1.2订货合同包含有特殊技术要求的、定型产品更改的、新产品、订单需求超出成品仓库安 全库存数量的并订单交货期在6天内,但都视为特殊合同,要求评审全部内容 1.3特殊合同结论一栏(产品在1万以上)由总经理签名批准,其他由销售部负责人批准1.4客户有书面要求的应作为附件保留 1.5客户有技术图纸要求的,须经技术、生产、质量、供应进行合同评审后方可接单 1.6单一规格一次订货量超过3000套,客户没有特殊要求的,经生产、供应进行合同评审即 可 1.7特殊订单金额超过10万人民币的需总经理签名批准 2特殊订单信息来源、渠道、处理流程。 2.1信息来源。德力西供应链。 2.2信息渠道、处理流程。

3特殊订单处理程序 3.1跟单员接到1.1定义的特殊订单信息时,应首先问请报货人员姓名,同时问清该 批产品型号、附件代号、规格数量、提货时间。顾客有其它特殊要求,有图纸要求的客户传真图纸,并做好相关记录。并告知开单人员须在评审通过后方可接单。 3.2 客户有技术图纸要求的,跟单员第一时间填写特殊订单合同评审表,经技术、生产、质 量、供应进行合同评审,单一规格一次订货量超过500台,客户没有特殊要求的,经生产、技质部进行合同评审即可。 3.3 合同评审通不过的,跟单员应马上通知营销开单人员,不予接单。合同评审通过的,跟 单员通知营销开单人员,可以接单,并在接单当日安排仓库催料。 3.4 跟单员开具催料单、生产安排计划单后及时关注催料、生产进度。按客户提货时间,合 理安排催料到料期、生产日期、交货日期,并实时跟踪。一般交货日期应早于客户提货时间两天。 3.5 跟单员接收订货时,应按2.2要求接收,其它渠道不予接收。 4职责和权限 4.1 跟单员为本厂订单响应。 4.2 跟单员在特殊订单处理出现的工作失误,厂部将按相关要求进行考核。 2 页共 2页

相关方需求和期望一览表及监视和评审记录

相关方需求和期望一览表 JL-4.2-01公司确定了与质量管理体系有关的相关方,识别了相关方的要求,对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量,必要时进行更新,以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。 序 号 相关方需求和期望采取措施 1顾客/最终 消费者提供的产品和服务满足约定 要求,提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务 1、建立实施和保持质量管理体系,保证产品 和服务质量 2、充分识别顾客/最终消费者的要求,增强顾 客满意度 3、监视顾客感受,增强售后服务,及时解决 顾客问题反馈 4、提高生产效率,降低成本,为顾客提供高 质、低价和安全的产品 5、提高企业质量风险意识,增强企业的产品 和服务抗风险能力 2员工稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全1、加强员工技能培训,建立良好的激励机制和晋升机制 2、建立良好企业文化和公司氛围,注重安全管理,提升员工的归属感,保障员工的合法权益 3政府遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规,包括行业规范、标准等要求 4外部供方/ 外包方稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利 关系 2、与其共享资源和能力,鼓励其进行改进和 提升质量绩效 5 竞争对手互通有无,互利共赢1、与竞争企业勤沟通,按照类别做特色产品 ; 2、技术互相交流,互相支持,避免恶性竞争 。 6社会/社区积极投入公益与社区建设 环境保护、社会公益 积极履行社会责任、义务 编审:李军批准:李江日期:2017-8-1

相关方需求和期望监视和评审记录 JL-4.2-01 序号 相关方 需求和期望 采取措施完成情况 1顾客/ 最终消费 者: 提供的产品和服 务满足约定要求, 提供高质量、价格 适宜的产品和及 时、高满意的售后 服务 1、建立实施和保持质量管理体系,保 证产品和服务质量 2、充分识别顾客/最终消费者的要求 ,增强顾客满意度 3、监视顾客感受,增强售后服务,及 时解决顾客问题反馈 4、提高生产效率,降低成本,为顾客 提供高质、低价和安全的产品 5、提高企业风险意识,增强企业的产 品和服务抗风险能力 公司建立了完善的管理体系 ,在公司内部进行了风险意识 的培训,识别了顾客/最终消 费者的要求,严格按照合同订 单进行交付,提供了及时的售 后服务,对顾客满意度进行了 调查,达到预期目的 2员工: 稳定增长的 收入和福利 、职业成长、 职业安全 1、加强员工技能培训,建立良好的激 励机制和晋升机制; 2、建立良好企业文化和公司氛围,注 重安全管理,提升员工的归属感,保 障员工的合法权益 公司建立了良好积极向上的 企业文化,按计划对员工进 行了安全、质量意识和相应 岗位技能的培训,为员工建 立了晋升渠道,同时保障了 员工的各项合法权益 3政府: 遵纪守法、履行社 会责任 1、充分识别并严格执行与适用于公 司体系的法律和法规,包括行业规 范、标准等要求 公司识别了质量法、计量法、 合同法以及公司产品的行业 标准,并进行了宣贯,严格 执行其要求 4外部供方/ 外包 方: 稳定的业务关系、 互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定 的互利关系 2、与其共享资源和能力, 鼓励其进行改进和提升绩效 公司对外部供方进行了调查 ,收集了其合法资质,建立了 合格供方名单,与其建立良好 、长期和稳定的互利关系,并 鼓励其通过建立管理体系等共 同改进和提升绩效 5 竞争对手1、与竞争企业勤沟通,按照类别做特色 产品; 2、技术互相交流,互相支持,避免恶性 竞争。目前跟竞争的对手和平相处,互相交流技术和产品问题。 6社会/社区: 积极投入公益与 社区建设环境保 护、社会公 益 1、积极履行社会责任、环境保护和义 务 公司积极响应社会和当地的 公益活动,积极保护环境, 共建美好地球家园 总结 通过对满足相关方需求和期望采取措施的监视和评审,公司目前满足了其 预期,公司拟通过持续改进等措施,进一步提供公司满足其要求的能力 评审 人 各部门经理 批准李江2017.8.1

客户要求评审程序

客户要求评审程序 1.0目的 通过与产品有关要求的确定与评审,并形成文件,以及与顾客沟通有效的有效安排,确保公司有能力满足顾客的要求,达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门(研发部、品质部、生产中心)对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审,以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制:

4.2.2 重大合同:针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望,并定期对竞争对手进行水平对比分析,业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括: a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务(如运输、培训、保质期)等方面的要求; b)顾客虽然没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求(隐含的要求),对此,公司同样要作出承诺; c)与产品有关的法律法规要求; d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前(即合同的签订之前)进行。以确保产品要求得到规定,且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时,应尽量满足顾客要求,同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员,应熟悉本行业强制性标准、法律法规,以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下,实际的评审对象可以是有关的产品信息(如产品目录、产品广告内容等)。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现,质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致,以及双方履行合同所具备的条件(如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等)和承担的风险; b)注意识别潜在的要求,是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求,并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况,确保按期交付; c)没有形成文件的要求(如口头订单或电话订货),在接受前,应得到顾客的确认; d)与以前表述不一致的合同要求(如投标或报价单),已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织,各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究,取得共同意见后,填写“合同评审记录表”相应栏,报总经理批准。 4.4.8 评审的结果应记录。评审过程中提出的问题的解决,以及评审结果的实现的跟踪措施也应记录。 4.5 对顾客口头的要求,应形成文件,并得到顾客的确认,以确保双方理解的一致。 4.6 合同生效后,业务部应立即将合同有关条款传达到有关部门,以便按合同条款组织实施。

顾客要求识别和评审程序

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号:KH/Z07-GD-026-2015 批准:刘丽 顾客要求识别和评审程序 2015年4月28日发布 2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布

前言 本规定是根据TS16949:2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。 本规定由企管部负责起草。 本规定主要起草人:庄显坤

1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审,使顾客和产品有关要求得到准确传递,理解和确认,确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949:2013标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门,负责与顾客进行沟通,传递顾客的要求、组织合同评审工作,负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求,负责对产品质量要求的评审;对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通,并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面,并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求,包括交付及交付后活动的要求,以及顾客对产品明示和非明示的要求,并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同,并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求,包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性,以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同,年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同

顾客要求识别与评审程序

1.0目的 确保顾客要求能得到正确识别与充分理解,有能力满足顾客提出的产品要求,与之相关的合同或订单的各项要求合理、确切并形成文件 2.0适用范围 本程序适用对顾客要求的产品、合同和订单进行评审及与顾客进行有效沟通。 3.0定义 特殊特性:产品特性或制造过程参数可能影响到安全性或法规性的符合性配合功能性能或后续产品的加工。 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/d615494586.html, 4.0职责和权限 4.1销售部负责收集市场信息、接收顾客采购/订购意向并识别顾客的具体要求,形成文件后由销 售部组织合同评审。 4.2合同/订单由销售部/总经理与顾客洽谈,经销售部或总经理审核后签字生效。 4.3重大合同/订单报总经理审核批准/签字。 4.4与顾客沟通方面的分工 4.4.1销售部或总经理负责与顾客直接沟通。 4.4.2销售部具体负责顾客财产(含图纸、样品等)接收和产品交付过程中的安排与沟通。 4.4.3品质部负责在产品质量方面与顾客相关部门/人员进行沟通及反馈处理。 4.4.4工程部负责与顾客交流技术方面的信息(包括确认产品)。 4.4.5物流部负责对顾客财产的登记管理。 5.0过程方法图 特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/d615494586.html,

特别惠团购网(高品质、超低价) https://www.360docs.net/doc/d615494586.html, 6.0 程序 6.1 本公司目前主要生产水泵、机油泵、转向助力泵、拉杆、球头等产品,产品由顾客提供参考图纸或样品进行订制。市场信息及顾客需求信息的收集、评审,销售合同/订单的接收、评审、洽谈、签订活动及相关文件、资料、记录的保管均由销售部负责。 6.1.1 销售部应根据公司的战略重点,将产品和顾客按重要、主要、一般、潜在进行适当分类, 并随市场变化适时调整;在评审、计划、生产、交付各过程中充分考虑,以做到确保重 点、兼顾一般、有所取舍。 6.2 顾客要求的识别与确认 6.2.1 顾客电话通报采购/订制意向时,接电话人员应问清顾客姓名,公司名称及地址,联系方 式,拟采购品种、规格、数量,包装要求,验收方式,交货期限,交货地点,价格水平,结算付款方式及其它要求等,详细记录并及时整理成文件,传真给顾客确认无误后返回。 6.2.2 顾客当面口头通报采购/订制意向时,接待人员应按6.2.1条内容具体商谈相关要求,详细记录商谈过程与结果,及时整理成文件,请顾客审阅无误后签字确认(或传真给顾客签字确认后返回)。在可能情况下,请顾客按商谈结果填写规范的合同/订单,确认采购意向和要求。 6.2.3 收到顾客正式合同/订单、图纸、样品后,接收人员应认真核实相关内容,准确识别顾客

客户特殊订单管理规定

山东枣粮先生生物科技有限公司 客户特殊订单管理规定 2016年6月2日制定文件编号: 1、目的 完善物流部特殊订单接单流程,做到客户特殊信息,层层把控,条理清晰,避免出现差错。 2、适用范围 营销中心所有客户特殊订单及特殊产品。 关联部门:采购部、技术研发部、产品中心、品控部、物流部。 3、定义 客户特殊订单:指营销中心的所有客户特殊产品的订单。 特殊产品:指非公司产品目录表现有的常规性产品,例如:新技术要求产品、新版印刷制做、新购材料、新包装形式等。 4、流程及职责 特殊订单流程: 业务员接到客户特殊产品要求时,需详细了解客户的产品需求、订量情况及客户信息,反馈各所属内勤,内勤需将客户特殊信息详细登记在《特殊订单评审表》(附表)中,包含产品规格尺寸、包装方式、所需物料、物料规格特性、注意事项等,交技术研发部、产品中心、采购部、品控部评审确认,总经理审批后传递至物流部方可安排生产。 相关部门职责: 技术研发部: 接到《特殊订单评审表》后,根据所提特殊要求审核是否具备生产条件并根据订单价格核算成本,符合上述要求后根据特殊技术要求内容制定技术文件和检验标准,并确定技术文件与检验标准文件制定日期,签署意见,传递至生产车间与品控部。 采购部: 接到技术研发部审批《特殊订单评审表》后,跟据订单数量所要求,若

库存不足需采购原辅料,应制定采购计划并落实到货日期并签署意见。 品控部: 接到《特殊订单评审表》后,根据技术文件与检测标准,考量公司现有检测能力是否具备标准要求,以及产品生产过控制能力,并签署意见。 产品中心: 接到《特殊订单评审表》后,很据技术文件与采购周期要求结合生产能力制定生产计划并确定入库日期并签署意见。 物流部 产品中心所有成品入库必须随货带品控部所签发的《成品检验入库单》方能入库,否则视为不合格产品,仓库将拒收此批次产品。 附件:《特殊订单评审表》

相关方需求和期望控制程序

1、目的 识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求,加强与相关方的交流合作,以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。 2、范围 适用于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。3、定义 3.1相关方:可影响决策或活动,或被决策或活动所影响,或他自己感觉到被决策或活动所 影响的个人或组织,如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社区团体等。 4、职责 4.1管理者代表:负责组织相关部门,收集有关数据和信息。 4.2相关部门:及时向管理者代表回馈有关变化信息。 5、工作程序 5.1 相关方及其要求的识别: 5.1.1常见的内外部相关方 A.外部相关方: 1)客户、经销商和最终用户 2)供货商、承包商、外协加工商 3)银行、政府质量监管部门、行业监管部门、行业协会、环保监管部门 4)非政府组织、地方小区团体、环保组织 5)竞争对手、压力集团(利益集团) B.内部相关方 1)董事会、股东 2)员工 3)工会 5.1.2管理者代表负责组织相关部门,收集有关数据和信息(需要时,由责任部门采取登门 拜访、发放调查表、召开座谈会等方式收集有关信息),讨论确定其中可能会影响公司提供合格产品能力和环境绩效的外部和内部相关方,以及这些相关方的要求(需求和期望),结果记录于《相关方及其要求汇总表》。 5.1.3《相关方及其要求汇总表》经总经理批准后,分发到各部门主管,以确保在质量和环境 管理体系建立和实施各阶段,需要策划和变更管理方法和管理措施时加以考虑。 5.2 相关方及其要求的监视和评审: 5.2.1当企业内部状况(如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方)和外部条件(新销 售地、社会和相关方、法律法规和其它要求)发生变化时,相关部门应及时向管理者代表回馈有关变化信息,管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动,评审意见记录于《公司运营环境内外部因素评审表》,对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或

顾客要求的识别和合同评审程序

顾客要求的识别和合同评审程序 1 目的和范围 通过与产品有关要求的确定和评审,使顾客和产品有关要求得到准确传递,理解和确认,确保本公司有能力满足顾客和适用于法律法规的要求。 本程序适用于公司向顾客作出提供的承诺中与产品有关的要求的确定和评审。 2 术语 本程序引用ISO/TS16949:2002标准的有关术语。 3 职责 3.1 销售部是本程序的归口管理部门,负责与顾客进行沟通,传递顾客的要求、组织合同评审工作,负责产品交付能力或其它要求的评审。 3.2 技术质量部负责确定与产品有关的顾客要求、法律法规要求,负责对产品质量要求的评审;对合同中顾客的技术要求、产品标准进行评审。 3.3 生产采购部负责合同中生产能力、设备能力、物资采购能力、进行评审。 3.4 计划财务部负责合同中价格与成本的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部负责与顾客的沟通,并确保按照顾客规定的语言和方式沟通必要的信息和数据。沟通内容包括新产品开发信息、服务、合同与订单的处理及修改、顾客技术质量信息反馈和顾客抱怨等方面,并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.2 销售部负责收集和接受顾客对供货产品的规定要求,包括交付及交付后活动的要求,以及顾客对产品明示和非明示的要求,并及时将要求传递到技术质量部和相关部门。 4.1.3 销售部负责与顾客签定供货协议、服务协议和相关合同,并及时将要求书面传递到公司领导和相关部门。 4.1.4 技术质量部负责接受和确定顾客规定的、以及与产品有关的法律法规要求,包括与安全和环保有关的产品特性、顾客指定的产品特殊性,以确保在特殊特性的识别、形成文件和控制方面符合顾客的要求。 4.2 合同分类 4.2.1 特殊合同 指新产品及顾客有特殊要求的合同,年度开口合同等。 4.2.2 常规合同 指特殊合同以外的其它合同 4.3 与产品有关要求合同的评审 4.3.1 评审内容 a) 对采购能力、生产能力的要求是否明确并满足要求; b) 产品价格是否明确并可接受; c) 用户对质量、技术要求是否明确并满足要求; d) 产品交付方式、地点是否明确; e) 产品包装要求是否明确,并能满足; f) 运输方式及费用是否明确; g) 产品制造的可行性,包括风险分析;对新产品开发合同,应由技术质量部编制产品《可制造性和可装配性分析报告》; h) 合同的各项条款是否符合国家法律法规(政府、安全和环境法规)。 i) 其它条款明确否; 4.3.2 评审过程及方式

相关方环境及安全要求

邢台路桥建设总公司廊沧高速廊坊段LM4合同相关方环境及安全 要求 批准人: 河北省廊沧高速公路廊坊段 邢台路桥建设总公司LM四合同项目部

相关方重要环境因素清单

(驻地监理) 为保护环境、员工和其他人员的安全健康,树立我公司的形象,我公司正在按照ISO14001环境管理体系标准和职业安全健康管理体系标准进行环境、安全管理。我们意识到:节约能源和资源、保护我们赖以生存和发展的环境、自身和他人的安全健康是我们共同的责任。因此,在积极推进我公司环境、安全工作的同时,为了加强我们之间的合作,希望你方在以下方面能够合作: 1、生活垃圾要放到指定地点,并分处可回收利用和不可回收利用,以便进行分类处理。 2、生活污水不准随意排放,应按项目部制定方式将污水排放到指定地点。 3、废旧电池务必按照指定的方式正规的排放到指定地点。 4、尽量减少汽车尾气排放,遵守交通规则,严禁酒后驾驶。 如你方不能符合有关要求,我们将提出整改意见,对拒绝整改的或在环境、安全方面出现过重大污染、安全事故的企业,我公司将会采取减少合作、取消合格供方资格等措施。 谢谢您方的合作,让我们共同创造绿色、安全的环境。 收到方签字:日期:

(机械操作) 为保护环境、员工和其他人员的安全健康,树立我公司的形象,我公司正在按照ISO14001环境管理体系标准和职业安全健康管理体系标准进行环境、安全管理。我们意识到:节约能源和资源、保护我们赖以生存和发展的环境、自身和他人的安全健康是我们共同的责任。因此,在积极推进我公司环境、安全工作的同时,为了加强我们之间的合作,希望你方在以下方面能够合作: 1、在机械操作时,要求操作人员遵守《机械安全操作规程》,学习机械操作方面的知识,在操作机械时,尽量避免扬起粉尘以至污染环境。 2、机械操作时,应注意机械与周围人的距离,确保机械运转时不会对别人造成人身伤害,避免事故的发生。 如你方不能符合有关要求,我们将提出整改意见,对拒绝整改的或在环境、安全方面出现过重大污染、安全事故的企业,我公司将会采取减少合作、取消合格供方资格等措施。 谢谢您方的合作,让我们共同创造绿色、安全的环境。 收到方签字:日期:

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