会计电算化实验报告九副本

会计电算化实验报告九副本
会计电算化实验报告九副本

纸专用实验报告南国商学院本科成绩评定会计电算化课程名称

丘晓平应收款系统指导教师实验项目名称

410 实实验地点实验九实验项目类型验证实验项目编号

注会会计学系专业学生姓名小仙女学号 100000000

午日上 15 实验时间 2017 年 5 月

一.实验目的和要求:、掌握用友软件中有关应收款系统的相关内容。1、掌握应收款系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。2二.实验原理和主要内容:

、应收款系统初始设置1、应收款系统日常业务处理2、应收款月末处理3、应收款数据查询4三.实验步骤:

准备工作:

赵六身份进入企业应用平台,启用应收款管理模块(设置→基本信息→系统启用),日。1月4年2016启用时间为

基础档案设置:

:修改会计科目(设置→基础档案→财务→会计科目)①

受控系统为应收系统。应收账款受控系统为应收系统;预收账款设置为客户往来核算,。)/中国工商银行(100203增加会计科目:银行存款(设置→基础档案→收付结算→本单位开户银行)设置本单位开户银行:②

(设置→基础档案→收付结算→付款条件)③设置付款条件:(设置→基础档案→存货→计量单位)设置计量单位:④分组:增加两个分组1计量单位组编码:计量单位组名称:基本计量单位计量单位组类别:无换算率2计量单位组编码:计量单位组名称:其他计量单位计量单位组类别:固定换算率单位:组:111计量单位编码:

计量单位名称:台12计量单位编码:计量单位名称:个组:221计量单位编码:计量单位名称:公斤此为主计量单位22计量单位编码:计量单位名称:吨1000 换算率:此为辅计量单位设置存货分类:⑤电脑 01

笔记本电脑 0104

(设置→基础档案→存货→存货档案)设置存货档案:⑥

电脑,存货属性:内销。P4P3分别增加电脑和应收款管理:

初始设置1.

坏账处理方式:应收余额百分比法)选项设置:1 ()基本科目设置:(2应收账款应收科目: 1122预收账款预收科目: 2203笔记本电脑/销售收入科目:600104 主营业务收入笔记本电脑/销售退回科目:600104 主营业务收入利息收入/ 财务费用票据利息科目:660301手续费财务费用/票据费用科目:660303 控制科目和产品科目均不用设置:)结算方式科目设置(3 1001现金结算1001现金支票(中国工商银行) 100203转账支票 100203电汇)坏账准备设置、账期内账龄区间、报警级别设置:4(.

0.5%提取比率:0坏账准备期初余额:1231坏账准备科目:坏账准备6701坏账准备对方科目:资产减值损失账期内账龄区间:报警级别:以发票的形式录入各单位的余额)录入期初余额:(5台12日 P3电脑应收账款—北京市百货公司 2016年3月10)销售一部

含税单价5,270 (台8 P3电脑3月15日年国际贸易中心

2016)5,800 (销售一部含税单价台8 P420日电脑上海新世界中心 2016年3月)销售二部

含税单价12,345 (日常业务 2.① 2016年4月30日,销售一部销售给北京市百货公司P4电脑5台, 销售类型为“零。YS0001)12,260(票号:售”,含税单价85,000金额:,)ZZR101(支票票号:收到北京市百货公司转账支票日,30月4年 2016②.

。元;收款单号:SK0001③ 2016年4月30日,对收到的85,000元进行核销,先核销2013年3月销售P3电脑.电脑销售款,余款核销P4的货款④ 2016年4月30日收到上海新世界中心预付款100,000 (转账支票,支票票号:ZZR102;。YF0001)预付款票号:⑤ 2016年4月30日将上海新世界中心的预付款100,000通过转账业务处理(预收冲应YS9001)YF0001;应收票号:),冲销部分所欠款项。(预付款票号:收⑥通过转账业务处理(应收冲应收)将国际贸易中心全部应收款(应收票号:YS9002)转入北京市百货公司。期末处理3.

. 将国际贸易中心应收款转入北京市百货公司的转账操作取消①月结账处理4②将应收款系统进行

四.实验结果:

通过本章的学习,我熟悉了应收账款管理系统的操作流程,理解了应收账款初始化的工作内容,根据实验步骤指导书的步骤说明,我也了解了应收账款管理系统的主要功能及其与ERP其他系统间的数据关系,同时掌握了如何利用应收账款系统进行企业应收账款的日常处理。

五.实验体会:

(一)填空:、转账处理包括:应收冲应付、(应收冲应收)、(预收冲应收)、(红票对冲)。1.

。(坏账收回)、系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能称为23、系统提供的计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、(应收账款余额百分比法)、(账龄分析法)。(二)简答:、如何修改已审核的单据?1答:用帐套主管的身份进去,登入总账,点击审核,选择该张凭证,取消审核,再用制单人身份进入,修改凭证。、请写出下列修改步骤:2修改刚录入且已制单的销售发票的有关金额;①

修改所自动产生的转账凭证。②答:①在应收款模板中,点击凭证查询,选择要修改的凭证,点击删除,然后找到需要修改的发票直接修改②在凭证查询中选择凭证,点击删除,然后更正信息,再生成凭证,或者,在选项中,点击手工编制凭证,手工录入凭证即可。六.教师评语、评分.

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