小批量试产程序

小批量试产程序
小批量试产程序

《小批量试产程序》

一、产品试制完成(通过评审)后,在大批投产以前需要执行小批量试产流程,以便于考核以下几方面:

1、供应商批量加工能力;

2、产品批量加工的工艺保证性能;

3、产品批量装配性能

二、下订单

1、数量的确定:小批量试单数量一般月产量,或月产量的1/2;避免因为某些不确定的因素导致浪费。

2、与供应商沟通确认关键尺寸及其加工工艺(减少因供应商疏忽而出现问题);

3、与供应商确定交期。

三、生产前准备

1、装配工装、工艺:装配试产以前需要制备一套完整的生产工艺,来指导生产;配备已确定了的特定工艺的工装,保证装配质量。

2、质检设备、质检标准(零件、半成品、成品):保证检验到位不可缺少的手段。

3、员工培训:必要的培训,让员工熟悉产品,加快产品批量生产进度。

4、《检测方案》:技术部门为主,与质检部、技术支持、协商制定小批量生产后,如何对产品进行全面的检测,以便于对小批量生产过程

进行评价。

四、试产后总结评审

1、各部门联合测试(出报告):各部门按照《检测方案》规定的内容,进行测试,测试结果由技术部门汇总,形成总结。

2、小批试制评审:通过后可结束研发任务进行后续生产

3、评审不通过;则出改进方案,给出期限。填写《改进方案评审》

方案通过后可执行。下一个试单。(新的试单,往往只需验证前次没通过的部分功能,周期相对短)

试生产流程_SC

试生产流程 1.总则 1)制定目的 为了规范新产品从开发样机-试产-量产的过程,以及对新产品出现的质量问题能够及时得到处理,明确相关部门的职责,从而确保新产品进入量产时的产品质量及工艺可制造性。 2)范围 适合于本公司所有新产品试产的管理活动。 3)权责单位 生产部:配合工程技术中心进行样机制作及组织新产品的试产,参与样机评审。 采购部:试产样机的物料采购,样机物料的确认,参与样机评审(物料可采购性及性价比)。 质检部:参与样机评测与评审。 技术部:参与样机制作,为样机提供相关的工艺接线图、作业指导书初稿,及软、硬件测试报告等、收集整理试生产过程中的问题与建议。 工程技术中心:新样机的物料确认,提供相关的技术资料。 2.新产品试产流程 1)工程技术中心在新产品具有生产可能性时,通知采购、技术、生产等部门提前做准备。 2)根据样机评审流程中《样机制作评审报告》的评审结果(必须是同意),由工程技术中心经理下达《试产通知单》,进行少批量的试产。 3)工程技术中心应提前把物料清单给采购部,采购部对于物料采购周期大于2周的物料应提前备料。 4)根据工程技术中心提供的相关技术资料(包括原理图、机械设计图、PCB物料清单、电气原理图、PCB调试技术要点、产品检测技术要点、产品软件调试要点、软件产品),技术部开始制作《样机BOM》表,根据《样机BOM》表,制作《物料需求表》,并发给采购,采购按照《物料需求表》进行物料采购。 5)在试产物料全到齐后,仓库管理员通知生产部与工程技术中心。工程技术中心组织样机(成品样机)试制1台(以此确认物料是否正确),此样机经工程技术中心确认OK后,挂上“样机卡”作为标准的样机,转入样品柜并建立档案(由工程技术中心保

小批量生产阶段要求

“小手拉大手,平安进万家” (质量保证管理标准) 小批量生产阶段要求发布实施

前言 本标准确定了产品在小批量生产阶段的输入、输出、评审及技术状态管理的要求。作为各相关部门制订工作计划和阶段结果验收时的依据。

(质量保证管理标准) 1范围 本标准规定了产品的小批量生产的输入、输出,生产定型评审、验证及技术状态管理的要求。 本标准适用于本标准适用于中兴通讯股份有限公司产品批量生产阶段工作。 2 引用标准 GB/T 19001 - 1994 质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 3 流程图 产品批量生产阶段流程图如图1所示。 试生产阶段 进入正式批量生产 图1 产品批量生产阶段流程图

4 小批量生产阶段的工作任务 4.1小批量生产阶段分为三个过程:生产组织、小批量生产和例行试验、生产定 型评审。 4.2根据试生产结果分析生产组织形式,进行工序能力分析,拟制生产管理计划 书,计划生产配置要求及产品的流程、检验程序和要求;细化各级工艺文件,完善各工序作业指导书、检验文件,及生产设备,进行批量生产的准备。 4.3进行小批量生产并对生产过程、结果进行质量分析、生产能力分析,以及产 品的功能指标是否合格,论证批量生产过程文件的正确性、齐套性以及适合批量生产的能力等,进行鉴定总结。 4.4进行产品的例行试验,确定产品的批生产能够满足产品的可靠性设计要求, 并在使用中保证产品达到相应的质量等级。 5 小批量生产阶段的输入、输出 5.1 小批量生产阶段的输入 5.1.1试生产总结报告; 5.1.2初步生产工艺规范和检验规程; 5.1.3单板材料清单、PCB图; 5.1.4整机装配图和零件图、装配材料清单; 5.1.5整机明细表; 5.1.6专用件、标准件、外购件、通(借)用件汇总表; 5.1.7调试工艺文件; 5.1.8包装材料清单和包装图; 5.1.9工艺设计文件; 5.1.10系统配置说明; 5.1.11生产配置单; 5.1.12生产用设备的配置和操作文件(包括自制设备和外购设备),专用 工装、工具清单; 5.1.13产品技术条件(产品标准)。 5.2小批量生产阶段的输出 5.2.1小批量生产总结报告; 5.2.2产品生产管理计划书; 5.2.3生产工艺文件(作业指导书和调试、安装工艺文件等); 5.2.4工装、设备操作维护保养指导书; 5.2.5产品工时材料定额; 5.2.6例行试验报告。 6 生产定型评审 6.1确认待定型产品是否能满足顾客在预定条件下的需求; 6.2评价立项质量; 6.3评价产品的生产条件和工艺条件,确定能够满足产品生产质量的一致性和稳

生产部工作流程

生产部工作流程 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明: 对生产全程进行管控,实行有序管理; 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施;4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生产、 入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2采购部 4.2.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的供 应; 4.3工程部。 4.3.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落 实执行; 4.3.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.4技术部 4.4.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.5品管部 4.5.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处 理决定; 4.5.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库检 测。 4.6仓库 4.6.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.6.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

6.生产作业流程说明 6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。 6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件(《技术图纸》等)及工程部的工序工艺文件(《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等)作成《生产指令单》并下发至各车间(或班组)。 6.3各车间(或班组)物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料,对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。 6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中,应使用生产部统一的《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理; 6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录,并作成相应报表,如《制程不良品记录表》等; 6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》; 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质 管控和数据记录,并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》; 6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的,各生产车间遵循生产物料溢领程序 进行生产物料领取; 6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的,各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理,并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料(按常规生产物料领料流程操作); 6.6.7对于生产过程中的各种报废物料,各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理,报废物料原则上退回对应仓库,然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取; 6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修,对于实在无法修复的送维修组进行维修; 6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不良品维修,并做好数据收集,完成《维修记录表》,对于自身技术无法返修的,可向工程部提请技术援助。 6.6.10产品包装完成后,包装组经过认真确认无误后,包装组组长通知物料员 对成品进行入库。 6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表,进行生产工单结案。

小批量试产管理规定

小批量试产管理规定 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

小批量试产程序 1.目的 规范新产品小批试产流程及相关部门的职责分工,小批量试产阶段的活动内容,活动成果要求,保证各环节的协调性、衔接性、提高各阶段的工作效率,并对其实施有效的科学管理。 2.适用范围 适用于浙江金磐机电实业有限公司所有新产品小批试生产,未经试产的产品不得进入批量生产。 3.职责 营销部负责试生产订单的制定并通过ERP系统转发到生产计划部。 生产计划部根据订单的数量和要求,通过ERP系统转换成采购单下发到采购部。 采购部在生产计划日期内实施采购。 品控进货检负责对部件检验(全检)并做记录。 工程部要在计划日期内制作完成加工工装和装配工装,并编制好工艺卡片及作业指导书。 仓储部负责物料接收,存放在指定区域妥善保管。 生产部负责自制部件的安排并跟踪,包括:塑件、铝件、电机等必须在计划日期内完成。 4.试产前的准备 研发中心根据产品的测试标准完成各种测试,相关模具调整已到位并确认达到设计要求,已具备小批量试制条件。由研发中心组织相关部门召开产品交接会 议,并发放试产通知单。 研发中心与相关部门进行文件资料交接:包括产品结构说明、供应商资料、文件资料、爆炸图和零部件清单、试制图纸、BOM清单、借用件、通用件、特殊 配件说明。产品的技术参数:电压、功率、转速、规格、特殊要求和模具到 位情况的说明。

5.各部门细则 采购部按生产计划实施采购,所需物料采购周期为20天。 品控进货检要按技术要求对产品部件进行综合检验并出据检验报告,检验周期为2天。不合格应及时反馈到项目工程师,由项目工程师和品控共同作出返工、 返修、退货、或让步接收等处理意见,品控部制定好整机检验标准。 工程部要在计划日期内提前1天完成装配工装制作和调试不得影响试产装配,并熟悉产品结构,熟练掌握装配技巧并指导试产。 仓储部负责物料保管,不得错发和漏发部件。 生产部按计划日期组织生产,设专人负责物料位情况的统计,包括所有配件,(自制部件时间安排,在物料到位之日算起,必须在5天内完成),一旦配 件到位马上组织人员、调试设备工装、布置现场、组织试生产。 6.小批量试生产过程控制 在所需物料已到位的情况下,试生产负责人负责组织货源、人员调配、现场布置、物料摆放等和工程部一道安排工位,调试设备工装组织生产。 试产主管负责带领2-3名生产一线员工,从第一工位做起,一道工序一道工序流下去直到最后一道工序完成,经过整个流程,一边排序、一边装配、一边捋顺。 把装配过程中发现的问题和不足全部记录下来并形成书面材料,作为评审的重 要依据。 第一次试产的数量为30台,第二次试产的数量为30台,第三次试产的数量为100台,试产为专用生产线不得影响正常批量生产,第三次试产要在批量流水线上 生产,生产部门应妥善安排包括时间、场地、人员、以及生产情况合理安排试 产,并根据试产的运作情况作出综合分析判断是否可以批量生产。 研发中心负责现场技术指导,参加人员有项目工程师、工程样机负责人及主管全过程跟踪,并做好相应记录。 工程部负责装配的调试和现场改进,工位编排、产能产量的测算、以及影响产能、产量的瓶颈等综合因素分析,并做好记录作为评估的依据。

新生产工艺管理流程图与文字说明

生产工艺管理流程 生产技术部接到产品开发需求后,进行产品开发策划并起草设计开发任务书,经公司领导审批后,业务部门根据产品设计开发任务书准备纸、油墨、印版、烫金等生产材料及生产工艺设备的准备工作,材料、设备准备完成后,安排在印刷车间进行上机打样;打样过程中,由生产技术部组织业务、品质、车间等部门对打样结果进行评审,打样评审通过后,由生产技术部进行送样、签样工作(送中烟技术中心材料部),若签样不合格,需重新进行打样准备;签样完成后,生产技术部根据打样情况形成临时技术标准,品质部形成检验标准,印刷车间根据临时技术标准进生试机生产,生产产品由生产技术部送烟厂进行上机包装测试(若包装测试不通过,生产技术部需重新调整临时技术标准重新试机生产),包装测试通过后,生产技术部根据试机生产时情况形成技术标准。当月生产需求时,生产技术部按生产组织程序进行组织生产,并同时下达技术标准,印刷车间根据生产技术标准,进行工艺首检,确认各项工艺指标正确无误,进行材料及设备的准备工作,各项工作准备完成后按技术标准要求进行工艺控制,生产技术部对整个生产运行过程进行监督,当工艺运行不符合要求时,通知生产技术部进行工艺调整。生产结束后,进入剥盒、选盒工序,经过挑选的烟标合格的按成品入库程序进行入库,不合格的产品按不合格程序进行处理。

产品工艺管理流程图 业务部生产技术部印刷车间品质部输出记录 接到设计 更改需求 段 阶 } 改 更 计 设 { 发 开 吕 产 不通过 不通过 通过 接到设计 开发需求 产品开发策划 打样准备 送样、签样 通过 不通过 形成技术标 准(临时) 审批不通过 上机打样 形成检验标准 设计开发项目组成立 通知 产品开发任务书 段 阶 制 控 艺 工 产 生 送客户包装测试■试生产 ■ 形成技术标准 <接到生 产需求 组织生产 下达工艺标准工艺首检 材料准备设备准备 工艺监督过程质量监督 工艺改进不通过运行判定 成品质量监督 是合格 成品入库 结束 不合格 控制程序 过程检验记录 工艺检查记录表, 匚工艺记录表 工艺运行控制 剥盒、选盒 烟用材料试验评价 报告 印刷作业指导书 生产工作单 换版通知单 生产操作记录表 工艺更改通知单 成品检验记录

05-小批量生产阶段要求

(质量保证管理标准) 小批量生产阶段要求发布实施

前言 本标准确定了产品在小批量生产阶段的输入、输出、评审及技术状态管理的要求。作为各相关部门制订工作计划和阶段结果验收时的依据。

(质量保证管理标准) 1范围 本标准规定了产品的小批量生产的输入、输出,生产定型评审、验证及技术状态管理的要求。 本标准适用于本标准适用于中兴通讯股份有限公司产品批量生产阶段工作。 2 引用标准 GB/T 19001 - 1994 质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 3 流程图 产品批量生产阶段流程图如图1所示。 试生产阶段 进入正式批量生产 图1 产品批量生产阶段流程图 深圳市中兴通讯股份有限公司1999-10-07 批准 1999-10-08实施1

Q/ZX 47.0409 – 1999A 4 小批量生产阶段的工作任务 4.1小批量生产阶段分为三个过程:生产组织、小批量生产和例行试验、生产定型评审。 4.2根据试生产结果分析生产组织形式,进行工序能力分析,拟制生产管理计划书,计划 生产配置要求及产品的流程、检验程序和要求;细化各级工艺文件,完善各工序作业指导书、检验文件,及生产设备,进行批量生产的准备。 4.3进行小批量生产并对生产过程、结果进行质量分析、生产能力分析,以及产品的功能 指标是否合格,论证批量生产过程文件的正确性、齐套性以及适合批量生产的能力等,进行鉴定总结。 4.4进行产品的例行试验,确定产品的批生产能够满足产品的可靠性设计要求,并在使用 中保证产品达到相应的质量等级。 5 小批量生产阶段的输入、输出 5.1小批量生产阶段的输入 5.1.1试生产总结报告; 5.1.2初步生产工艺规范和检验规程; 5.1.3单板材料清单、PCB图; 5.1.4整机装配图和零件图、装配材料清单; 5.1.5整机明细表; 5.1.6专用件、标准件、外购件、通(借)用件汇总表; 5.1.7调试工艺文件; 5.1.8包装材料清单和包装图; 5.1.9工艺设计文件; 5.1.10系统配置说明; 5.1.11生产配置单; 5.1.12生产用设备的配置和操作文件(包括自制设备和外购设备),专用工装、工具清单; 5.1.13产品技术条件(产品标准)。 5.2小批量生产阶段的输出 5.2.1小批量生产总结报告; 5.2.2产品生产管理计划书; 5.2.3生产工艺文件(作业指导书和调试、安装工艺文件等); 5.2.4工装、设备操作维护保养指导书; 5.2.5产品工时材料定额; 5.2.6例行试验报告。 6 生产定型评审 6.1确认待定型产品是否能满足顾客在预定条件下的需求; 6.2评价立项质量; 6.3评价产品的生产条件和工艺条件,确定能够满足产品生产质量的一致性和稳定性要 求,以及批量生产的其它要求。评审通过,批准工艺文件和技术文件作为产品基线。 2

新产品试产流程图

新产品试产流程. 版本号:V1.0 2012年4月 25日 艾威康电子技术 ? 2012 AVC所有

说明 对于您将阅览的以下全部信息容(包括但不限于文字表述及其组合、图标、图片及图表、色彩搭配、版面设计、编排方式、数据及软件介绍等),艾威康电子技术特发表以下声明: 一、该信息资料皆是艾威康电子技术(以下简称:本公司)自行创作并对其享有完全的、完整的权利,未经本公司书面同意,任何单位或个人均不得以任何形式进行、复制、编辑、修改,或以其它方式使用; 二、该信息资料中可能产生的著作权、计算机软件及专有技术的所有权、或某项技术的专利申请权、专利权等全部权利皆为本公司所有。 三、在征得本公司同意并充分保障本公司相关权利的前提下,有关单位或个人善意的、合理合法的传阅该信息资料; 四、在该信息资料中引用相关权利人的文件名称或容的,本公司将明确标注权利人的名称或,但本公司不排除受多方面条件、因素的影响和限制而偶有疏漏,本公司真诚欢迎任何阅读者或权利人在发现后告知,本公司将谨慎核实、及时标注。 五、未经本公司书面同意,擅自将该信息资料进行、复制、编辑、修改,或以其它方式使用,或者抄袭该资料中的文字表述及其组合、图标、图片及图表、色彩搭配、版面设计、编排方式等容的,以及恶意损害本公司利益或形象进行散发、使用的,本公司将依法追究其法律责任; 六、未经本公司书面同意,其他单位或个人擅自使用该信息资料而影响其自身或第三方权益的,或第三方未同本公司联系、核实而与其他单位或个人进行交易并造成损失的,本公司不承担任何赔偿或补偿责任。 特此声明 艾威康电子技术 一、目的:

规新产品的开发、试产过程,确保新产品在开发、试产阶段可正确、顺利地进行,并顺利地投入量产。 二、适用围: 本公司所有新产品的开发、试产。 三、权责部门: 公司或项目经理:负责制定生产计划,物料控制及成品出货的管制。 生产部:负责产品的来料检验、生产、测试、组装及包装等。 1、负责相关文件的核对、下发。 2、负责召开试产前会议。 3、负责试产的整个生产过程的记录。试生产问题的统计。 4、召开试产后会议,总结试产情况。 研发部(研发部硬件):负责产品的开发,解决试产过程中出现的技术问题。 1、负责相关文件的发布、制作。 2、参加试产前会议。 3、负责试产的整个过程的跟踪。为生产线提供技术上的支持,生产问题的统计及处理。 4、参加试产后会议,总结试产情况,讨论是否量产。 质检部:参与产品验证,参加相关会议,试产过程的中的质量检测等。 四、容: 1、公司对新产品进行立项,将新产品开发任务表下达至研发部。 2、研发部进行产品开发,开发完成后,应按下面项目发布文件给生产部:

小批量生产阶段要求

“小手拉大手,平安进万家” 常用软件课程设计(质量保证管理标准) 发布实施小批量生产阶段要求

前言 本标准确定了产品在小批量生产阶段的输入、输出、评审及技术状态管理的要求。作为各相关部门制订工作计划和阶段结果验收时的依据。

(质量保证管理标准) 1范围 本标准规定了产品的小批量生产的输入、输出,生产定型评审、验证及技术状态管理的要求。 本标准适用于本标准适用于中兴通讯股份有限公司产品批量生产阶段工作。 2 引用标准 GB/T 19001 - 1994 质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式 3 流程图 产品批量生产阶段流程图如图1所示。 试生产阶段 进入正式批量生产 图1 产品批量生产阶段流程图

4 小批量生产阶段的工作任务 4.1小批量生产阶段分为三个过程:生产组织、小批量生产和例行试验、生产定型评审。 4.2根据试生产结果分析生产组织形式,进行工序能力分析,拟制生产管理计划书,计划 生产配置要求及产品的流程、检验程序和要求;细化各级工艺文件,完善各工序作业指导书、检验文件,及生产设备,进行批量生产的准备。 4.3进行小批量生产并对生产过程、结果进行质量分析、生产能力分析,以及产品的功能 指标是否合格,论证批量生产过程文件的正确性、齐套性以及适合批量生产的能力等,进行鉴定总结。 4.4进行产品的例行试验,确定产品的批生产能够满足产品的可靠性设计要求,并在使用 中保证产品达到相应的质量等级。 5 小批量生产阶段的输入、输出 5.1小批量生产阶段的输入 5.1.1试生产总结报告; 5.1.2初步生产工艺规范和检验规程; 5.1.3单板材料清单、PCB图; 5.1.4整机装配图和零件图、装配材料清单; 5.1.5整机明细表; 5.1.6专用件、标准件、外购件、通(借)用件汇总表; 5.1.7调试工艺文件; 5.1.8包装材料清单和包装图; 5.1.9工艺设计文件; 5.1.10系统配置说明; 5.1.11生产配置单; 5.1.12生产用设备的配置和操作文件(包括自制设备和外购设备),专用工装、工具清单; 5.1.13产品技术条件(产品标准)。 5.2小批量生产阶段的输出 5.2.1小批量生产总结报告; 5.2.2产品生产管理计划书; 5.2.3生产工艺文件(作业指导书和调试、安装工艺文件等); 5.2.4工装、设备操作维护保养指导书; 5.2.5产品工时材料定额; 5.2.6例行试验报告。 6 生产定型评审 6.1确认待定型产品是否能满足顾客在预定条件下的需求; 6.2评价立项质量; 6.3评价产品的生产条件和工艺条件,确定能够满足产品生产质量的一致性和稳定性要 求,以及批量生产的其它要求。评审通过,批准工艺文件和技术文件作为产品基线。

新产品试产工艺流程

新产品试产工艺流程 一.工艺准备: 1 ) 2) BOM、包装BOM、附件(产品)BOM等。

PCBA托工: PCB拼接图:发到印制板厂的印制板加工要求(长、宽、厚、拼接方式等) 钢网制作文件:外加工SMT所需单板制作钢网PCB贴片 图:提供单板尺寸、置描述 PCBA焊接作业指导书:外协托工电路板焊接加工要求。 检验文件:成品检验规程、出厂检验报告。 调试作业指导书:内容包括芯片程序烧录、电路板程序烧录、电气参数测试、功能测试。 组装作业指导书:内容包括工艺流程、生产配置表、各工站指导书 (以生产配置表为准按工站编写的焊接、装配、验证、网络配 置等内容)。 包装作业指导书:指导产品如何包装及验证。 老化作业指导书:指导老化过程重要有机芯老化、整机老化和老化记录。 设备操作指导书:设备安全操作规程。 二.工艺内部评审: 1)工艺文件评审:评审有无缺陷的地方。需要改善的地方 2) 首板样机内部评审:评审电路板及样机是否有设计隐患和不合理

设计。 3) 工装夹具评审:评审工装夹具设计和审批周期及内部手续。 4) 了解PCBA外协加工情况,确认其对后续的组装及调试是否有影响。 如有需要则在试产准备会上通报,并商定出处理措施。 试产前工艺评审会要以邮件的形式发出会议记录。 三、试产准备会确认内容 1、明确试产目标: 2、确定试产性质 试产性质包括:1) 客户要求/新机种 2) 更换供应商 3) 设计变更/工程 试做 4) 常规实验 5) 工程实验 6) 增加模具/工程试做 7) 其他 3、参考图纸、BOM表、工艺文件:工艺部在工艺文件完成后内部召开试产前 工艺评审会整合信息在试产准备会上做通报。 4、物料齐套性确认---计划部通报物料齐套情况。包括生产备料后的报缺及 缺料到货日期等信息。 5、IQC来料检验情况:数据内容包括不良问题的问题点,判定结果,判定人。 (方便后期组装时对接受不良品的验证及影响产品装配情况的判定)。 6、工装、设备调配情况---生产部根据生产配置表评估满足情况。

新产品试生产流程

一、目地 使新产品生产过程的各环节处于受控状态,满足产品设计要求。 二、适用范围 适用于本企业自行开发研制及引进的新产品小批量试生产。 三、职责 3.1技术部商品设计科是新产品试生产的管理部门,负责完成新产品的图样 和BOM及包装式样书等的编制,并做好产品产前说明会等培训工作,同时协调各部门在新品生产过程中的各项工作。 3.2技术部工程科负责新品生产中所需工装、模具、夹具、专用测量器具的制 作,以及编制产品作业指导书和工模验证单。 3.3采购部负责提供新产品所用的外购件的采购。 3.4生产部负责编制小批量生产计划单,跟催物料,确保外购件及时到位,并 提供新产品试生产所需设备、场地及人员。 3.5品保部负责编制新产品的质量标准书,并做好新产品试生产过程中的验证 工作,同时验证工装模具、夹具等。 四、工作程序 4.1试生产准备 4.1.1工艺评审

⑴新产品外协件的生产工艺评审,由分承制方组织实施; ⑵工程科组织对产品组装,调试及自制件的新工艺进行评审,评审内容包括 新产品要求的加工能力,所需设备、工装夹具,产品要求精度,新技术可靠性及实现方式,检测能力等,确保新产品工艺得到满足,且符合有关规定; ⑶工程科负责对工艺文件如作业指导书、产品加工路线图等文件进行现场审 核,对文件夹的符合性进行验证。 4.1.2设计科负责提供新产品整套试生产图样包括: ⑴总装图,零部件图; ⑵产品BOM; ⑶包装式样书,组装说明书; ⑷检验规范。 4.1.3技术部对新产品试生产人员进行培训。 4.1.4生产部应保证提供新产品试生产所需的设备都在有效使用期内,且符合规定的使用要求。 4.1.5采购部应保证提供的采购产品都满足技术文件中的要求。 4.1.6环境条件必须符合新产品工艺规定的要求,达不到要求时,品保部、生 产部、技术部及相关部门组织解决。 4.2试生产准备状态的检查 新产品试生产开工前,项目组应组织相关部门和工艺技术人员对以上准备状态进行检查,准备状态完全符合规定要求后才能开工。 4.3试生产的控制 4.3.1试生产过程的控制应按《过程控制程序》进行。 4.3.2试生产过程中,技术工程科人员应对试生产过程中出现的问题认真分析,

新产品试产之量产计划流程

新产品试产--量产流程 Q/SD.QP7.51-2011 一、样品试产流程(试产样品5套): 1.1、由品管部(技术岗)依照产品的设计要求和技术条件,确定《物料清单(试产)》见附表1。《物料清单(试产)》应注明:品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有专门要求需要统一批次的在清单中列明,一般情况下不指定批次)。编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。 1.2、采购部严格按照《物料清单(试产)》的要求,进行原材料采购。同时做好合格供应商调查及筛选,为以后大批量采购做好预备。如采购中发生与《物料清单(试产)》不匹配的情况,应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。关于专门原材料采购,如PCB板材,采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。采购部注明可能采购时刻并通报技术岗。 1.3、原材料检验确认:仓库治理员依照《物料清单(试产)》负责对采购物品进行核对,核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核(进仓检验)。如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》,列明不符合项目和要求,由采购部负责退换或另行采购。外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。如符合,进入下一制作样品环节。 1.4、技术部制作样品。完成样品制作后技术部岗进行技术测试。

1.5、样品确认:样品测试完成后,技术岗通知行政部。由行政部组织“产品评审小组”确认。(产品评审小组由总经理,品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成)如样品在评审过程中有重大改动的,则重新进行样品制作及评审确认工作。 二、试产流程(50套): 2.1、采购岗负责原材料采购。 2.2、仓库依照采购清单对原材料检验确认(核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次)。核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试(进仓检验)。如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项,由采购部负责退换或另行采购。 2.3生产:由技术岗起草《产品技术要求》、《生产工艺》,由生产部制定《作业指导书》,技术岗审核无误后两部门负责人签字。报行政部备案后组织生产。 2.4、产品生产完毕后,生产部交技术岗对产品进行性能抽查检验(抽查率50%)。如发觉不合格品,则进行全批次检查。查找不合格缘故后,向行政部反应,行政部组织“产品评审小组”讨论解决方案。期间发生修改、调整、完善《物料清单》、《产品技术要求》、《生产工艺》及《作业指导书》须报总经理审批。如合格进入下一环节。 三、首批量产流程(100台)

新产品试产及量产导入程序

新产品试产及量产导入 程序 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

新产品试产及量产导入程序 编制: 审核: 批准: 生效日期: 受控标识处: 分发号: 1.0?目的 1.1为了能更有效的控制新产品的生产质量,确保工程文件、客供资料,能准确、及时的转化为生产文件,以验证和确认新产品是否适合批量生产; 1.2确保问题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施,保证新产品顺利的投入生产。 1.3明确并规范新产品样板生产制作和新产品小批量试产过程中各部门职责和范围; 1.4使各部门在样板生产制作和小批量试产过程中作业有章可循,有据可依。 2.0范围 2.1本规范适用于本公司公司汽车零部件小批量试产作业和新产品导入。 2.2流程的起点为PMC发布的小批量试产(新产品导入)任务令,流程的终点为产品大规模量产。 3.0职责 3.1技术部: 3.1.1有责任联络客户提供BOMList、包装检验通知单(或包装指引)、配色图、软件发放通知单、PO单、软件、软件平台、工程样机、升级数据线、测试工具等. 3.1.2生管根据《小批量试产通知》制定并落实生产计划。并开具《物料套(领)料单》给仓库和生产备料 3.1.3物控确认物料库存状态,对缺料部分及时释放《物料需求计划》。 3.1.4跟进物料交期和及时反馈相关问题。 3.1.5仓库组负责试产物料的接收和发放、半成品和成品的入库接收 3.2工程部: 3.2.1有责任根据业务部或PMC提供的文件,编制ProductionFlowChart、生产排位图、SOP、生产注意事项等文件; 3.2.2负责制作工装夹具、准备生产所需的仪器仪表和工具; 3.2.3负责生产线体设备设施架设和调试,负责生产工艺的安排和作业人员的培训指导; 3.2.4负责试产过程中不良品的统一维修分析,并提供详细分析报告。 3.2.5试产过程中的制程技术支持,对产品工艺的可制造性进行验证。

如何实现多品种小批量化生产的生产效率

如何实现多品种小批量化生产的生产效率 ——青岛英世齐商贸有限公司现代制造业越来越向小批量多品种,甚至是单件生产倾斜,并且要求交货周期越来越短。 随之而来的问题是由于生产品种的增加导致制造商的生产效率直线下降。为了生产更多品种、更多规格的产品(而且数量少),制造商不得不根据每种产品的情况来制造专门的夹具并安装到机床上,而每更换一种产品就得更换一种夹具,通常仅更换工装夹具的时间就高达30分钟到90分钟,某些特殊产品或者精度要求高的产品消耗在更换工装夹具上的时间更是高达数小时。如果是以前的大批量生产,这些时间平均到每个产品上的时间会很少,但是在小批量甚至单件生产时更换工装夹具消耗的时间就惊人了。据统计对于生产制造业来说机械加工通常占用54%的生产时间,而更换工件、更换夹具的时间通常占用40%的生产时间。如何提高更换工装夹具的效率,降低更换工件、更换夹具的时间是提高制造商生产效率的关键。 目前国内生产制造商的为了能满足多品种小批量订单的要求,一般都会选择增加设备。单纯增加设备会占用企业很多的流动资金,在经济形势一直向上的时期这种投资并不会出现多大的风险,但是在现阶段经济形势此起彼伏的情况下,过多的增加设备风险是极大的,有可能此时订单量很大生产忙不过来,而下一时间就面临订单锐减,造成大量设备闲置。增加设备必然需要增加相应的工人,随着人力成本的攀升,员工工资、培训等费用将会占用很大一部分企业预算,同时规模的增大必然增加生产管理的难度,如果管理不当会导致产品质量下降。

传统加工模式下的生产细分 快换工装加工模式下的生产细分 德国的生产制造商则是从另外一个角度来解决多品种小批量订单:他们会把有限的资金投入到增加机床附件上,通过给每台机床增加这些辅助生产的工具来提高更换夹具和更换工件的精度和效率,减少辅助时间,最大程度的发挥每台机床的潜力。在机床附件上投入的资金会远小于增加一台机床,而取得的效益却不逊于甚至超过增加一台机床。制造商在达到同样生产率的情况下,不需要为了增加设备而增加工厂面积,不需要增加新员工,不需要承担因为经济下行而产生的风险,产品质量也始终如一。

试产流程

目录 1、目的 2、适用范围 3、试作目标 4、试作数量 5、发动基准 6、试作实施步骤及内容 7、试作编号规则 8、质量记录 9、附表 (1)试作启动记录书(2)样件制作小批流程(3)试产解除基准(4)工艺试作记录书(5)尺寸检查记录书(6)试作检讨报告书

1、目的 本程序规定量产初期流动管理中,试产阶段的对象品目,发动基准,实施步骤及内容,使工作实施彻底化。 2、适用范围 适用于公司所有生产品目、模具、材料及设备的试作。 3、试作目标 在进行量产前的准备阶段中,使用与量产工程同等的条件,对在量产工程中能否稳定生产进行检讨,及时量产工程的生产条件,管理项目的确认,检讨,制定必要的相对应方法。 4、试作的数量 无客户指定数量及要求时,同类型生产无高不良率的品目生产10模(含模具评审用量),无同类型生产的实际的品目及同类型不良率较高(>5%)的品目生产15模(含模具评审),单腔注射品目不少于30模(含模具评审),标准模数15模,模具判定生产5模.若有问题时,商讨对策。 5、发动基准 6、试作实施步骤及内容

7、试作编号规则 年份 模具试产□□— MJ 例如:14—MMJ—001 品管:Q 新产品试产□□—□□□—□□□模具工艺:M XP 设备:T 新骨架□□—□□□—□□□ GJ 新胶料□□—□□□—□□□ XJ 8、质量记录 (1)量产启动书、记录书 (2)工艺记录试作书 (3)尺寸检查记录书 (4)工艺试作检讨报告书 9、附表 (1)试作启动记录书 (2)样件试制、小批流程 (3)试产解除基准 附表1:

附表2: 小批生产及样件试制流程1、追加样件试作

新产品试产工艺流程

新产品试产工艺流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

新产品试产工艺流程 一.工艺准备: 1) 2) BOM BOM、附件(产品)BOM 等。 PCBA(长、宽、厚、拼接方式等) PCB贴片图:提供单板PCBA 测试、功能测试。 (以生产配置表为准按 )。 二.工艺内部评审:

1)工艺文件评审:评审有无缺陷的地方。需要改善的地方 2)首板样机内部评审:评审电路板及样机是否有设计隐患和不合理设计。 3)工装夹具评审:评审工装夹具设计和审批周期及内部手续。 4)了解PCBA外协加工情况,确认其对后续的组装及调试是否有影响。如有需要则在试产 准备会上通报,并商定出处理措施。 试产前工艺评审会要以邮件的形式发出会议记录。 三、试产准备会确认内容 1、明确试产目标: 2、确定试产性质 试产性质包括:1)客户要求/新机种2)更换供应商3)设计变更/工程试做4)常规实 验 5)工程实验6)增加模具/工程试做7)其他 3、参考图纸、BOM表、工艺文件:工艺部在工艺文件完成后内部召开试产前 工艺评审会整合信息在试产准备会上做通报。 4、物料齐套性确认---计划部通报物料齐套情况。包括生产备料后的报缺及缺料 到货日期等信息。 5、IQC来料检验情况:数据内容包括不良问题的问题点,判定结果,判定人。 (方便后期组装时对接受不良品的验证及影响产品装配情况的判定)。 6、工装、设备调配情况---生产部根据生产配置表评估满足情况。 7、人员调配情况---生产部根据生产配置表评估满足情况。 8、项目成员试产工作分工:工艺协同硬件提供调试、测试技术支持。工艺协同 结构提供装配技术支持。

样品含小批量试制流程

·浙江xx汽配制造有限公司文件编号HF/06-01-JS 章节号 状态A/0 样品(含小批量)试制流程第 1 页共 3 页 1. 1.目的: 规定样品(含小批量)试制过程、验证产品过程设计、工艺流程、工装、设备及参数,保证产品的过程开发进度满足客户要求。 2.适用范围: 适用于产品过程开发中的样品(含小批量)试制。 3.定义: (无) 4.职责 4.1营销部对客户订单、客户要求及客户信息反、发货负责。 4.2技术部对图纸、工艺、模具、工装负责。 4.3生产部对新产品的排产、生产、转流进行负责。 4.4 物控部对零部件及毛坯采购周期、产品入库进行负责。 4.5 品管部对新产品生产过程检验、成品检验及试验,负责样品提交后的质量跟踪反馈。 5.实施步骤: 5.1营销部接到客户新品开发通知(样件订单)后,与客户进行沟通;汇总客户需求和技术要 求,形成客户订单《样品订单》,《样品订单》经技术、生产、物控、质量部门会签,如有必要组织召开产品可制造性评审,并形成文件。下发《样品订单》给技术、生产、质量部门;在产品开发过程中,及时反馈客户信息。 5.2技术部接到《样品订单》后,确定项目负责人(或相应客户项目工程师),制订《新产 品开发计划》。 5.3技术部负责根据客户图纸转换成公司内部的图纸(或样品测绘),图面文件的设计与制 定、材质、工艺流程图、工艺作业指导书制订、技术规范转化、设计;并将相关图纸及技术要求、试验规范发给客户确认; 5.4技术部模具工装组根据《新产品开发计划》进行模具、工装、检具的设计及制作,同时 进行模具、工装的调试。 5.5 物控部负责根据技术部提供图纸评估自行生产或外协加工并及时向外协厂商询价,并对 公司无法制造的部件或工序落实分包;落实零部件及毛坯采购周期并跟踪落实。 5.6生产部负责根据《样品订单》和《新品开发计划》制订《新产品排产计划》进行试生产, 验证产品、模具、工装和刀具、工艺参数的符合性,工艺路线的正确性;号、日期、工序号、工序名称、上道转进数、本道工料废、操作工、完工数量等。 5.7项目工程师根据《新产品排产计划》对试样生产的工艺技术进行跟踪和技术指导。 5.8 质保部过程检验对新品生产过程中进行检验,对新品成品进行抽检或全检。在检验中发现不符合图纸,及时向项目工程师反馈。 浙江xx汽配制造有限公司文件编号HF/06-01-JS 章节号

新产品试产管理办法

东莞立亚达电子有限公司 Dongguan Readore Electronics Co., Ltd. ISO/TS16949 三阶文件 新产品试产管理办法 文件创建修改记录:

1.目的 执行工厂生产的准备工作,确保新产品/新材料(包括新供应商的材料)的试产在有效的控制状态下进行,并通过试产进一步验证产品设计及物料的正确性,使试产中的异常问题得到排除,确保批量生产的顺利进行,以达到新产品的可制造性。 2.范围 适用于东莞立亚达、立敏达、信阳立亚达及各分厂执行所有新产品试产、新材料(包括新供应商的材料)试产、外包商新产品试产。 3.职责 3.1生管:负责将订单信息通知相关部门,试产计划的安排,物料的准备,试产前准备会议的召集及相关 工作的跟进等 3.2工程部:负责新产品BOM、工艺图、SOP的制定;工装、夹具的设计、制作;负责试产指导,解决及 跟进试产中的问题,BOM材料的核对,试产标准工时的核定,试产会议的召开及试产总结会议的主持等,负责确认新材料是否需要执行试产。 3.3品管部:负责试产所需物料的来料检验、生产过程品质监控、产品可靠性试验。 3.4生产部:负责依据试产计划及试产要求进行生产、试产过程中的品质检验;试产模具、治具验证等。 3.5工程部最高负责人:负责试产及试产转量产前的批准; 3.6模具设计师:负责模具和治具的设计和验证; 3.7采购部:负责材料的购买,包括新供应商的引进,新材料试产申请; 3.8贸易部:负责外包商新产品试产申请和工作安排; 3.9其它部门:负责协助试生产的进行。 4. 术语和定义 4.1试产:包括新产品的试产、新材料(包括新供应商的材料)的试产、外包商新产品试产三个部分; 4.2新产品试产:新产品首次接到订单(外部、内部)后,经工程部评估批量生产前需经过试产流程验证, 而安排的小批量生产。 4.3新材料:首次购买的材料,或新供应商首次交货或送样的原材料; 4.4外包商新产品试产:外包商首次生产我司产品而安排的试产。 5. 操作规程 A 新产品试产: 5.1试产准备 5.1.1业务部收到客户新产品订单后,依据《顾客有关过程控制程序》召集相关部门进行订单评审,业务部 务必在开评审会之前提前两天将相关资料给到工程部,评审结果记录于《合同(订单)评审表》(LYD-FM-049 B),各责任部门必须在评审表中注明评审意见; 5.1.2 工程部根据新产品具体情况及以往经验评估新产品是否需要安排试产过程,用于验证产品过程设计 的正确性及其相关辅、治具等资源的适用性;①如果不需要安排试产过程验证,则应在《合同(订单)评审表》的评审结论上注明(如:根据以往类似产品生产经验判定,该产品相关过程设计和辅、治具设计完全满足对产品生产的需求),可免除试产流程,直接进入量产阶段;如果条件性转量产,需经条件验证符合后,转量产。量产时PIE工程师要跟踪生产初始过程,以便取得第一手现场相关资料和参数;②如果产品需要安排试产过程,则工程部PIE要在《合同(订单)评审表》的评审结论上注明要试产,同时提出《试产申请单》,生管课根据评审结论安排试生产,整个试产过程中各相关单位按规定的试产流程运作; 5.1.3 《合同(订单)评审表》上应明确物料、BOM、工装、模具、夹具、工艺设备、工艺资料、产品样板 等的情况及相关工作项目完成时间要求, 生管课应依据《合同(订单)评审表》上的信息跟踪工程、品管、生产和其它相关部门的完成进度;各相关部门应全力配合完成相关工作项目,并将各项工作项

新产品试产控制程序文件

1.目的 对新产品小批量生产,以验证和确认新开发的产品是否适合批量生产;确保问题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施。 2.适用范围 适用需在公司进行量产的任何新开发的产品试产作业(对本公司原产品进行局部变更而产生的新产品,作工程更改即可,无需试产)。 3.职责: 3.1开发部:负责新产品的开发、相关技术资料制定、样品鉴定会组织、设计问题的改进、主导推进试产的进行;同时,处理试产中的异常状况,主导产前会议和试产报告会议召开。 3.2 项目工程师负责新产品作业指导书制作,标准工时的制订,并与生产部门安排工艺流程;试产过程中问题的总结。 3.3 质检部:QC负责记录并监控试产中之品质状况,QA负责收集并分析试产记录及相关资料。 3.4 采购部:负责试产产品物料的采购及安排有关的技术支援;外协加工件的收发发外及追踪。 3.5生产部:试产安排及通知各生产车间,试产执行和试产情况的记录,监管产品进度计划。 4.定义 试产:指新产品在正式生产前所进行的小批量生产,其数量为10-50双之间。 5.内容 5.1新产品试产要求: 5.1.1试产时间:按不同产品所订立产品进度计划执行,一般地,在正式向客户提供承认样品后进行。 5.1.2试产数量:10-50双。 5.1.3文件发放:所有相关试产用文件必须加盖试产专用章后发放。 5.1.4样品发放:由开发部提供试产用签样一套和加盖了试产确认书,交质检部作试产检验依据。

5.1.5试产后可转为批量生产的品质要求:合格率达到80%或以上,低于80%的合格率需在评审后进行改善,并在改善完成后安排改善确认和第二次试产。 5.2试产准备 5.2.1试产前,由开发部组织质检、生管、采购、货仓等相关人员召开“新产品试产会议”,会议主要包括:产品结构、产品工艺流程、重要作业方法及检测方法等的介绍,并将会议结果列入《会议记录》中,会议所记录各事项由项目工程师跟进. 5.2.2生管综合生产能力、生产进度在新产品试产会中规定试产期限并安排新产品试产,生管将具体试产时间列入《生产计划》中发至各相关部门,并用《试产通知单》通知质检部、生产部、开发部、采购部。 5.2.3试产前二天,开发部必须把相关之作业指导书及技术资料、样板和使用工具发放至相关部门,以便各相关部门做好试产前准备. 5.2.4 生产部按所分发的《试产通知单》及《生产计划》准备试产安排。 5.2.5产前应准备的文件、样品 A.《产品图样》; B.《物料清单》; C.《产品检验标准》(包括检验、试验条件、方法); D. 检验、测量用的设备、工具等; E. 新产品的“样品 F.《包装清单》、包装图纸;G.《作业指导书》 5.3试产: 5.3.1 生产部试产时,生产部根据《BOM物料清单》、《作业指导书》进行试产产品制作,由项目工程师、生产主管在生产现场督导作业,并将所发现问题进行记录。 5.3.2 质检员(QC、IPQC、QA)根据所提供的技术资料(《BOM物料清单》、《检验标准》等)、试产用签样等标准进行检验,检验结果进行记录并汇总质检主管。 5.3.3质检部、生产部、开发部将在试产出现的问题记录于《试产报告书》中部门记录栏中,由开发部汇总,开发部负责原因分析、拟定改善措施。 5.3.4试产中,如有异常问题,由开发部主导解决,相关部门协助处理,能现场解决的问题尽量在现场解决,如因重大品质问题而导致无法作业时,试产必须立即停止。 5.3.5试产完毕后,由开发部以《试产报告书》形式通知质检部、生产部、采购部、仓库等相关人员召开“试产总结会议”。 5.3.6各部门围绕《试产报告书》内容召开试产会议,参加会议各人员确认试产情况并签定意见,试产结果由会议综合《试产报告书》作最终评审。 5.3.7试产鉴定通过后,试产的合格品则由质检部贴“QA PASSESED (绿色)”标签和试产标签, 在《成品验货报告》中注明为试产;由生产部开具《入库单》进行入库。 5.3.8试产鉴定为NG时(即试产合格率低于80%或有重大不良缺陷),由开发部组织问题发生部门进行改进,改进OK后由生管重新安排试产,试产的不合格品,由生产部将不合格品进行分类处理, 需报废的由货库按《物品报废管理程序》处理。 5.3.9 开发部必须保留所有的记录并防止丢失,并采取纠正及预防措施。 6.记录

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