供 应 商 资 料 申 请 表

供 应 商 资 料 申 请 表
供 应 商 资 料 申 请 表

公司

供應商資料申請表

□新增□修改□刪除

粗框(作業中心填寫)以外的部份由各申請單位填寫填表日:年月日

核准:主管:製表人:

核准:主管:填表人:

單據流程:採購單位→財務部→作業中心建檔留存。

說明:

1、如果是新增集團內沒有的供應商,則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料;由財

務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後,將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。

2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料,仍由採購和財務共同填制上列資料;作業中

心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。

3、如果是更改或刪除供應商資料,廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入

後,作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。

4、統一編號(增值稅稅碼):國內廠商必填,如為個體戶請填身份證號;如為國外廠商不必填寫。附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下:

▓各公司填寫區,這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。

A.申請原因說明:請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。

B.供應商編號:由作業作中心統一編制。

C.供應商簡稱:供應商簡稱。如有为電子(廣州)有限公司可簡稱為『廣州有为』。

D.供應商全稱:有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主,英文名稱填至供應商英文名

稱欄位;無中文名稱者才以英文名稱為主。

E.採購性質:由採購人員依採購性質加以說明

F.供應商地址:供應商所在地,請依其國別填入國別代碼及所在地郵編,國別代號請參考

T-TOP國別代號表。

G.供應商地址:供應商所在地,請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。

H.寄票地址:財務部寄支票時的收件地址。

I.統一編號(增值稅稅碼):國內廠商必填,如為個體戶請填身份證號;如為國外廠商則

可不必填寫。

J.交易憑證:所取得之憑證

K.交易幣別:為初始預設幣別,一般為慣用之交易幣別。

L付款方式:與廠商協議之付款方式。

1.現金:以現金支付。

2.支票:支付支票。

3.電匯:以電匯方式支付款項,並註明「M欄位」之匯款資料。

4.信用狀:申請以信用狀額度支付者。

5.其他:若有不屬上列付款方式,請說明。

M.付款條件:建議原則上定義集團之付款規定為:費用為月結30~90天,原材料款為次月結90天以上,可依與廠商協議之付款條件勾選之,若屬其他則請說明之。

付款條件代碼:由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。

N.受款人銀行名稱及銀行帳號:若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支

行庫名稱、受款人帳號。

▓總公司財務部填寫區,這些欄位是根據採購部門及作業中心所需資料提出申請。

A.T-TOP銀行編號:由財務部人員於T-TOP系統中新增或查詢該銀行編號後填入。

供应商导入流程

1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求,确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司(集团)提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 供应商:指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商,指为外购件供应商、外协供应商二类。 潜在供应商:指有可能成为公司(集团)的合格供应商,但目前没有供货关系的供应商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法,并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法,组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估,同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求: 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件:原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证,对涉及强制性认证的产品,供应商必须通过国家强制认证;对于非关键件产品供应商需通过ISO9001(具体标准详见附件 7.2)。 6.1.3 新产品的供应商确定,要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家,原则上不超过3家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求,组织人员调查并收集潜在供应商基本情况,经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》,报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单:《质量体系认证书》、

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循,及时对供应商进行考核和评价,激励供应商提高供货质量,保持良好的供应关系,根据********及相关要求,制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库,使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务,即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务,应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动,不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据,对未纳入《合格供应商名录库》的供应商,均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作: 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作; 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报; 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作,主要包括:拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更

新需求等; 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作,主要包括:日常管理、动态考核和定期评价; 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作: 1、贯彻****集团的供应商管理办法,制定本公司的供应商管理细则; 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程,审核供应商的基本条件,并就合格供应商组建名录库。主要包括:信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源,提高名录库的使用效率,供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行: 1.初选: 1.1发起部门初选供应商:基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍,各部门根据拟采购事项,结合各自供应商资源,积极拓展供应商渠道,优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商,以质优价廉服务好为基础,通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式,按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整:

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2.范围: 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出: 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出,涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

供应商筛选及入库标准精修订

供应商筛选及入库标准标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式 一,供应商筛选标准 供应商的筛选标准主要有:材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好和履行合同的承诺与能力。 材料质量:质量合乎不同项目的要求是进行材料采购时首先要考虑的条件,对于质量差、价格偏低的材料,虽然采购成本低,但会导致项目的总成本增加。因为质量不合格的材料在项目投入使用的过程中,往往会影响项目施工的连续性和项目的交付质量,这些最终都会反映到总成本中去。 价格水平:成本不仅仅包括采购价格,而且包括主料或零部件在施工过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价格最低的供应商不一定就是最合适的,因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求,或者由于地理位置过远而使运输费用增加,都会使总成本增加,因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。 交货及时:供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货,直接影响项目施工的连续性,因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题:一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量,进而降低库存占压资金,以及与库存相关的其他各项费用:二是要降低断料停工的风险,保证项目施工的连续性。结合这两个方面内容,对

交货及时的要求应该是这样:项目施工什么时候需要,就什么时候送货,不晚送,也不早送,非常准时。 整体服务水平:供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度。评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面。如果采购者对如何使用所采购的材料不甚了解,供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。 ①安装服务:通过安装服务,可以节省项目施工所需要的时间; ②保修服务:免费保修是对买方利益的保护,同时也对供应商提 供的产品提出了更高的质量要求。这样,供应商就会想方设法提高产品质量,避免或减少免费维修情况的出现;③技术支持服务:如果供应商向采购者提供相应的技术支持,就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。比如,信息时代的产品更新换代非常快,供应商提供免费或者有偿的升级服务等技术支持对采购者有很大的吸引力,也是供应商竞争力的体现。 履行合同的承诺与能力:①通过了解供应商的实力、规模能力、产品的生产能力如何,技术水平如何,管理水平如何,企业的信用度如何;②供应商相对于项目的地理交通情况如何,进行运输方式分析、运输时间分析、运输费用分析、看运输成本是否合理;③对供应商进行考察,考察其管理能力、员工能力、成本结构、设备情况,工艺和技术能力、符合环境规章、财务状况,生产计划等。 二,供应商的入库标准

供应商准入申请表

附件1 供应商准入申请表 一、供应商基本信息 供应商编码: 注:项目名称前有“*”的为必填项。 (1):若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的,必须填写有关认证情况。 (2):若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的,必须填写。

二、准入产品 申请人: (法人/授权代理人签字) 申请单位: (公司公章) 三、审批意见

填写说明: 1.供应商基本信息 1.1供应商编码:由物资采购管理部门管理员填写。 1.2供应商名称:填写企业营业执照上的注册名称。 1.3所代理制造商名称:如代理其他公司制造的产品申请入围,填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 1.4工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码:按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 1.5质量管理体系认证情况及认证机构:填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.6产品质量认证情况及认证机构:填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证)、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.7生产/制造许可证获证情况及编号:如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的,须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围,需填写制造商的认证情况。 1.8获奖情况:填写省部级以上获奖情况等。 1.9地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等:按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间,按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。 1.10行业类别:按照《国民经济行业代码标准》(GB/T4754-2002),填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。 1.11联系人、联系电话、电子邮箱:填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话(包括座机、手机以及公司对外联系电话等)及电子邮箱。 1.12公司网址:如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品 填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期,并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》(SY/T5497-2000)填写相应的大类和中类编码。

《供应商审核入库管理规定》

编号:受控号:供应商审核入库管理规定 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。 第二章采购、外包供应商入库审核规定 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包 的内容必须在其经营范围之内;

2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名厂 商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.3.2 相关资质:第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证; 2.3.3建议提供相关业绩; 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。 外包方及其他 2.4.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.4.2相关资质:施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等; 如果本次为工程施工类型项目,则必须提供对方的施工资质、专业承包资

中石油供应商准入申请表

中石油供应商准入申请 表 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

附件 4 中国石油天然气集团公司物资供应商 准入申请表 一、物资供应商基本信息

申请人:(法人/授权代理人签字) 申请单位:(公司公章) 填写说明 一、物资供应商基本信息 1.供应商名称:填写企业营业执照上的注册名称。 2.所代理制造商名称:如代理其他公司制造的产品申请准入,填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3.工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码:按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编

号填写。 4.质量管理体系认证情况及认证机构:填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入,需填写制造商的认证情况。 5.产品质量认证情况及认证机构:填写申请准入产品取得的产品质量认证标准(如CCC、CQC、API等认证)、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入,需填写制造商的认证情况。 6.生产/制造许可证获证情况及编号:如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的,须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入,需填写制造商的认证情况。 7.获奖情况:填写省部级以上获奖情况等。 8.地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等:按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间,按照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9.行业类别:按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》,填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。 10.联系人、联系电话、电子邮箱:填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话(包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等)及电子邮箱。 11.公司网址:如有公司网站请填写公司网址。 二、申请准入产品 填写申请准入产品名称,并按照中国石油SY/T 5497《石油

公司级供应商入围申请须知-供应商入网

精心整理 华能国际公司级供应商数据库入围申请须知 按照华能国际电力股份有限公司(下称“华能国际”)统一部署,华能国际将于近日开展公司级供应商数据库的纳新工作,以丰富公司采购资源,在更大范围内实现与供应商的合作共赢、共同发展。 请有意加入华能国际公司级供应商数据库的公司,尽快按照下列程序完成入围申请的填报: 一、入围申请 1、 司级供应商数据库入围申请表”; 2、 3、 2号(天银大厦C座西区)收件人:华能国际电子商务平台??邮编:100031? 收件人电话: 二、资质审核

按照华能国际供应商纳新流程,各供应商在入围申请通过后将正式进入资质审核阶段。入围供应商请在接到电子商务平台客服人员通知后,及时按照平台提示完成公司级供应商数据库纳新流程,并按照要求填报资质审核所需各项信息及证明文件。 三、其它 1、请供应商准确填报各项信息,平台客服人员将通过贵司提交联系方式通知相 关申请及审核结果,在此期间请各供应商随时关注联系邮箱。 2、 客服电话:4008-169-166 2009年 注:1、需附:近三年业复印件。 2、签章后的申请以及说明文件须通过电子邮件提交电子版,并邮寄方式提交 商数据库设备目录 (一)主 2、汽轮机 3、发电机 4、燃气轮机 5、风电机组 (二)汽机辅助设备 1、凝汽器 2、给水泵汽轮机

3、给水泵 4、凝结水泵 5、循环水泵 6、真空泵 7、除氧器 8、高压加热器 9、低压加热器 10、汽机旁路 11、压缩空气系统 12、循环水泵房旋转滤网 13、循环水二次滤网 14、胶球清洗 15、板式换热 16、管式换热 管材 高温高压管件(进口) 20、四大管道高温高压管件(国产) 21、四大管道支吊架 22、直接(间接)空冷器(岛) (三)锅炉辅助设备 1、磨煤机 2、给煤机

新供应商引入理办法

南方铝业(中国)有限公司 采购管理制度 新供应商引入管理办法 文件现行版号:A 首版生效日期:2012年08月10日 本版生效日期:2012年08月10日 发放编号:(盖受控章处) 文件编号:Q/NL-CZD005-2012_ 总页数:11 (含本页) 编制:_________________ 编制日期:_____________ 审核:_________________ 审核日期:_____________ 批准:_________________ 批准日期:_____________ 文件修改记录 修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人

制度标题新供应商引入管理办法版号/改次A/ 0 前言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下: ───新供应商开发需求的提出。 ───搜索供应源。 ───资料评审。 ───样品评估。 ───新供应商现场审核。 ───小批量试用。 ───批量采购。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门:采购部 本规定参与评审部门:品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心 本规定由采购部负责解释。

制度标题新供应商引入管理办法版号/改次A/ 0 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,提供稳定货源,特制订本制度。 2.范围: 2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。 2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商或 老供应商的新物资通称为新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3供应商移交:是指新供应商转变成正常采购的供应商。 4.权责: 4.1品管部 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求; 4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求; 4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求,并编制原辅材料质量规范; 4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核,分析与审核供应商各种来料数据; 4.1.5 负责组织样品的检测及判定; 4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告; 4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审; 4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议; 4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审; 4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估; 4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。 4.2 体系中心

(模板)采购及入库流程图

□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 货款结算 订单结束 采购控制流程图: 申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门 仓管部 NO 无合格供应商 有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注:常规性的采购项目,如果之前有价格审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采购员根据价格与交期自行选择供应商,但所有过程都必须控制在授权范围之内,不能越权采购。 采购申请单 开发新供应商 确认价格交期 样品确 认报告 输入询价结果 打印采购订单及 提交审批 审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批 收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按 单收货(暂收)并及时送 检 指定人员办理入库并提交相关单据 送货单 送货单 按照图 纸/规格 要求进 行检验 根据申请单确定供应商 入库单 货款结算 订单结束 采购员打印 采购订单

□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 出入库及送检流程图: 供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注 通知采购员,由采购员安排退货并告知是补货还是扣款 不合格 仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的 报表,以便统计来料合格率 注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后相关人员(采购员)要能查到到货情况,但暂收的货物不能进行对账与货款支付,待检验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。 送货单 来料暂收,核对送货单与采购订单是否一致 来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验 来料检验报告不良货物 退货单 不良货物 良品 入库单 良品 出库单 补货单

新供应商导入管理办法

工作指示(WI)( PUR )部门 文件履历

新供应商导入管理办法 1 目的 规范供应商导入机制,快速有效地引入新供应商,不断优化供应渠道,提高来料质量,以提升公司产品竞争力。 2 适用范围 本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。 3 定义: 生产材料:构成产品实体的物料;承运商:运输我司物料及产品的国际运营商 4 工作职责 采购部 4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评,提出新供应商添加申请; 4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核; 4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程; 4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料,如“质量保证与责任追溯协议”、“保密 协议”、“PCN协议”,等,提供RoHS相关资料; 4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护,采购部助理维护系统信息。 4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。 4.1.7 制定策略性供应商质量控制计划,组织对策略性供应商的质量控制与管理。 开发部和/或工艺工程部 4.2.1 参与新供应商的开发,对供应商进行技术支持与沟通。 4.2.2 对新供应商的技术水平进行认证。 评审小组(由采购,质管,开发部/工艺工程部、计划部组成)。 4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审,确认供应商是否适合导入,是否需要现场审核。 4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、 售后服务等方面进行全面评估,填写并提交现场审核报告。 总经理 审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。 5工作程序 生产材料供应商导入流程:

供应商审核入库管理规定

供应商审核入库管 理规定

编号:受控号: 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定 2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图, 采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方 软件测试报告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图, 采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理 的是非知名厂商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截

供 应 商 资 料 申 请 表

公司 供應商資料申請表 □新增□修改□刪除 粗框(作業中心填寫)以外的部份由各申請單位填寫填表日:年月日 核准:主管:製表人: 核准:主管:填表人:

單據流程:採購單位→財務部→作業中心建檔留存。 說明: 1、如果是新增集團內沒有的供應商,則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料;由財 務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後,將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。 2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料,仍由採購和財務共同填制上列資料;作業中 心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。 3、如果是更改或刪除供應商資料,廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入 後,作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。 4、統一編號(增值稅稅碼):國內廠商必填,如為個體戶請填身份證號;如為國外廠商不必填寫。附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下: ▓各公司填寫區,這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。 A.申請原因說明:請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。 B.供應商編號:由作業作中心統一編制。 C.供應商簡稱:供應商簡稱。如有为電子(廣州)有限公司可簡稱為『廣州有为』。 D.供應商全稱:有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主,英文名稱填至供應商英文名 稱欄位;無中文名稱者才以英文名稱為主。 E.採購性質:由採購人員依採購性質加以說明 F.供應商地址:供應商所在地,請依其國別填入國別代碼及所在地郵編,國別代號請參考 T-TOP國別代號表。 G.供應商地址:供應商所在地,請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。 H.寄票地址:財務部寄支票時的收件地址。 I.統一編號(增值稅稅碼):國內廠商必填,如為個體戶請填身份證號;如為國外廠商則 可不必填寫。 J.交易憑證:所取得之憑證 K.交易幣別:為初始預設幣別,一般為慣用之交易幣別。 L付款方式:與廠商協議之付款方式。 1.現金:以現金支付。 2.支票:支付支票。 3.電匯:以電匯方式支付款項,並註明「M欄位」之匯款資料。 4.信用狀:申請以信用狀額度支付者。 5.其他:若有不屬上列付款方式,請說明。 M.付款條件:建議原則上定義集團之付款規定為:費用為月結30~90天,原材料款為次月結90天以上,可依與廠商協議之付款條件勾選之,若屬其他則請說明之。 付款條件代碼:由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。 N.受款人銀行名稱及銀行帳號:若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支

入库申请书

一、公司简介暨申请书 二、优势简介 三、业绩报告 四、公司实景照片 五、企业法人营业执照 六、拍卖经营批准证书 七、组织机构代码证 八、税务登记证(国税、地税) 九、拍卖师资格证书 十、拍卖从业人员资格证书 十一、专业技术人员名单 十二、无违纪经营证明 十三、服务承诺 入库申请书 致:中国东方资产管理公司广州办事处 首先,衷心感谢贵办一直以来对我司业务发展的支持与帮助! xxxx是于2006年1月经广东省经贸委批准,在惠州市工商行政管理局注册登记成立的 拍卖企业。公司座落于商务中心区惠州市麦地路58号风尚国际大厦23楼,公司拥有宽敞明亮、功能齐全的拍卖大厅,拥有优雅、充满现代气息的办公环境,拥有先进的数码电子设备, 是完全按照现代拍卖企业进行装修、设计的拍卖公司。公司拥有一批高素质的拍卖专业管理 和专业技术人才。公司目前拥有经验丰富的国家注册拍卖师2名、会计师2名、律师2名、5 名取得国家拍卖从业资格工作人员;公司工作人员中有超过80%的人员受过大学以上的高等 教育;另外,公司聘请的常年顾问包括:注册资产评估师1名、房地产估价师1名;经过三 年多的努力,公司已完成具有全方位拍卖管理专业人才的搭建,成功组建起一支富有战斗力 的高效管理团队。 公司自成立以来,一直致力于成为拍卖行业的尖兵而努力奋斗,在公司总经理的率领下, 经过全员的精心努力,公司已迅速在当地成长为具有较多客户资源、较强的市场营销能力及 良好业绩的拍卖公司。公司在经过三年多的精心经营,凭借自身积累建立的良好人际关系和 出色营销能力,公司从07年下半年开始将业务重点转移在债权资产处置业务上,并在最短期 内成为惠州拍卖行业中能够与各大资产管理公司办事处建立良好业务的少数拍卖公司之一; 公司经营三年多来与当地国有企事业单位、司法机关、金融机构进行过广泛的合作,并建立 良好的信誉和合作关系,通过与这些关系的建立,公司就有了向更高、更强目标发展的有利 条件。 贵办在经营发展中,一直以“公开、廉洁、高效”的工作作风和形象,赢得了社会的广 泛赞誉,为保全国有资产做出了突出的贡献。基于我司在惠州周边地区建立的良好业务基础 关系,及双方前期的良好合作关系,我们有信心在贵办有关资产和债权处置工作中进行广泛 的合作,实现互惠互利,以促进双方的业务发展。在此,xxxx真诚恳请贵办酌情批准我们成 为贵办09年度的入围拍卖机构,纳入贵办的备选拍卖机构名录。我司保证始终如一地做到:秉承“公开、公平、公正”的原则和“开拓、高效、服务、诚信”的宗旨,严格遵守《拍卖法》及贵办的规定要求,全力配合贵办做好资产和债权处置工作。特此申请! 此致 申请单位:xxxx 2009年8月25日

供应商准入申请

供应商准入申请标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

供应商准入申请书公司名称: 申请日期:年月日 供应商准入资料清单 (请严格按照下列内容和顺序编制) 一、承诺书(含供应商准入须知) 10分 二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分 四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分 七、审计报告或财务报表 30分 八、最近一年年度企业所得税 纳税申报表及其缴款书 10分 九、其他相关材料 合计100分准入申请材料质量满分100分,得分: 上述得分不作为具体采购项目的评审内容,但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一: 承诺书 致中信银行股份有限公司: 为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系,我公司(以下简称我公司)承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要 求: 一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内 容和要求,并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资 料。 二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真 实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵,我公司 将承担由此带来的相关责任和损失;贵行有权因此取消我公司成为 注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。 三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间,以及通过审核成 为注册供应商之后,如上述资料发生任何变动,我公司承诺在5个 工作日内书面通知贵行,并重新提交相关资料。 四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整 性和有效性进行调查和考察,并根据贵行要求及时补充提供相关资 料。 五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户(或基本账 户),用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。

供应商入库须知

供应商入库须知(V1.0)一、送货流程(3PL仓) 二、基本要求(3PL仓) 1、送货商和承运商人员禁止进入库房。

2、物业方和与3PL合作的第三方供应商人员在进入3PL公司库房时,必须取得接待部门的授权和全程陪同,然后在防损岗进行登记和领取供应商卡(提供有效证件),在佩戴供应商卡后方可进入库房,离开必须返还供应商卡。 3、穿裙子或未及膝盖的短裤、高跟鞋、厚底鞋(松糕鞋)、拖鞋、露脚趾、露脚后跟的鞋和衣冠不整、打赤膊的人员等禁止上月台和进入3PL公司库房区域。 4、下列物品禁止带入库房内:食品、饮料、手机、电脑、项链、手镯、手链、戒指、脚链、耳环、钥匙饰品、钱包、手表、打火机、香烟等易与库内商品混淆或对库房管理存在安全隐患的物品。上述物品带入库房将被扣留,防损部将统一移交库房/接口部门经理进行处理。供应商的贵重物品请自行妥善保管,丢失自负。 5、供应商在库房内必须遵守3PL公司的各项规定,在3PL公司人员的监督下进行工作。供应商每次进入3PL公司库房时必须从指定的人员通道进出,出库时必须接受防损员安检检查,有序的在安检等候线排队,轮流进入安检区域。安检时请主动脱下鞋(未要求脱鞋的仓库除外),安检过程中如金属探测器没有发出警报声音,即可通过;如发出警报,请供应商掏出所有随身携带的物品,如报警是由皮带和金属扣子引起,请翻开皮带和扣子接受防损员的检查。 6、供应商如出现拒绝接受安检或者不配合安检行为的,防损部将通知库房/接口部门经理现场处理,后续将对供应商和其公司进行责任处罚,严重的将取消与3PL公司的合作关系。 对违反本规定供应商人员,防损员有权拒绝其进入3PL公司的库房区域。 三、其他说明 1、送货前查检好商品条码是否准确,商品的生产日期是否已经维护进系统; 2、因3PL仓日常收货业务繁忙,供应商尽量安排在上午12:00前到货,避免长时间排队等

2015《供应商审核入库管理规定》

2015《供应商审核入库管理规定》

编号:受控号: 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包 的内容必须在其经营范围之内; 2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包 的内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名 厂商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.3.2 相关资质:第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证; 2.3.3建议提供相关业绩; 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。

供应商入库评审申请条件

附件1:供应商入库评审申请条件 (一)交流变压器类 1.具有独立的法人资格、良好的信誉,企业注册资本金 (人民币)为8000万元及以上; 2.具有所选电压等级或以上变压器产品的型式试验报 告; 3.入库申请人近三年有不少于3个同等电压等级变压器 供货业绩; 4?同一集团下有多家生产企业的仅允许其中一家生产企 业参加入库申请; 5?申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态;未 处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在 禁止投标期内的或其它不良信用记录。 (二)交流断路器、高压熔断器、组合电器、交流隔离开关、电流互感器、电压互感器、负荷开关、避雷器、电抗器、并联电容器及其成套装置、消弧线圈、接地变及成套装置类 1.入库申请人具有独立的法人资格,企业注册资本金(人 民币)为3000万元及以上; 2.交流断路器、高压熔断器、组合电器、交流隔离开关、电流互感器、电压互感器、负荷开关、避雷器、电抗器、并联电容

器及其成套装置、消弧线圈、接地变及成套装置由入库申请人自产(提供相应的检验报告或型式实验报告); 3.入库申请人近三年有不少于3个类似项目供货业绩 (类似项目指同时具有申请入库相应电压最高等级设备的 供货业绩); 4?申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态;未 处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在 禁止投标期内的或其它不良信用记录。 (三)开关柜及箱变、预装式箱体类 1.入库申请人具有独立的法人资格,企业注册资本金(人民币)为3000万元及以上; 2.开关柜必须由入库申请人自产(提供相应的检验报告 或型式实验报告); 3.入库申请人近三年有不少于3个类似项目供货业绩 (类似项目指申请入库相应电压等级开关柜的供货业绩); 4.申请时企业未处于财产被接管、冻结、破产状态;未 处于因被有关行政主管部门行政处罚被禁止或限制且尚在 禁止投标期内的或其它不良信用记录。 (四)变电站综合自动化成套装置、直流系统设备类 1.入库申请人具有独立的 法人资格,企业注册资本金(人

供应商导入流程

欢迎阅读1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求,确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司(集团)提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 外协 5 职责 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 (具体 6.1.3 2年配 6.1.4 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求,组织人员调查并收集潜在供应商基本情况,经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》,报送质量管理部(子公司)、

《税务登记证》、《法人代表资格证》、《营业执照》《供应商基本情况调查表》 6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所具备的条件是否符合。 6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技术开发能力。外购件供应商技术条件:关键件供应商产品生产技术及产品性能水平为国内中等以上水平;具备开发能力或可借助外部有实力的力量开发,有完善的试制、试验手段。 6.2.4 、8.5。 6.2.5 6.2.6 7 附件 附件 附件 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 《法人代表资格证》采购部长期 《营业执照》采购部长期 《供应商基本情况调查表》采购部质量管理部(子公司) 长期 《新供应商开发申请表》采购部质量管理部(子公司)、技术工艺部长期 《潜在供应商评价记录表-采购环节》采购部质量管理部(子公司) 长期

《潜在供应商评价记录表-品管环节》 采购部 质量管理部(子公司) 长期 《潜在供应商评价记录表-技术环节》 采购部 质量管理部(子公司)、技术工艺部 长期 附件7.1 潜在供应商(外购件)开发流程 工作流程 负责部门 输出 说明 采购部 采购部 采购部 质量管理部(子公司) 技术工艺部 采购部 《基本情况调查表》 质量体系资料等 《潜在供应商开发申请表》 《潜在供应商开发申请表》 依据基本资料审核

供应商入库表

供应商须知 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 一、供应商资格条件 供应商参加政府采购活动应当同时具备下列条件: (一)具有参加独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (六)法律、行政法规规定的其他条件。 二、供应商的权利 供应商参加与政府采购活动,享有参与权、竞争权、交易权、投诉权和诉讼权 三、供应商的义务 (一)为采购人提供符合规定质量和要求的产品、服务和工程项目; (二)遵守政府采购的法律、法规,严格按照政府采购的要求进行操作; (三)对获取的国家秘密和商业秘密负有保密责任; (四)进行登记备案是,须填写《伊犁州奎屯市政府采购供应商登记表》并提供有关资料。登记资料如有变更,及时书面告知公共资源交易中心中心; (五)法律、法规和规章规定的其它义务。 四、供应商的法律责任 供应商有下列情形之一的,中标或成交无效并列入不良行为记录名单,在一到三年内禁止参与政府采购活动;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料谋取中标、成交的; (二)采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商的; (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的; (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的; (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;

(七)中标后在规定期限内,无正当理由不与采购人签订政府采购合同或不按合同履行合约的; (八)登记资料变更或需要终止资格,不及时办理资格登记变更或终止手续的; (九)其他违反政府采购法律、法规、规章行为的。 五、本须知解释权归伊犁州奎屯市政府采购办

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