案场作业标准流程

案场作业标准流程
案场作业标准流程

案场标准作业流程及规范

第一部分:每日工作流程

一.考勤:现场员工每天依照销售部考勤制度按时出勤签到(不代人签到,不无故旷工)。

广告期为8:00 ~ 20:30

案场工作时间9:00 ~ 17:00 (案场根据需要制订早、晚班)

二.卫生清洁:现场保洁员进行,并由专案安排销售员分责任区监督。

三.晨会:

时间:每日上午9:00 ~9:15

地点:现场

召集人:专案经理

会议内容:1)检查员工到勤、仪容仪表、精神面貌;

2)每日工作安排或督促工作进度;

3)公司政策传达;

4)经理训话。

四.电话轮接

1.现场电话接听原则上根据电话门数和小组人数的变化,各小组组员轮排,各小组同时接听。(各案根据实际情况而定)

2.业务员接听来电应有计划、有目标,并完成记录于来电表上。

五.客户接待

1.现场客户接待实行销售轮排。

2.客户接待完毕及时填写来人登记表,将重点客户记录与所有来访客户记

录分级别予以区分。

3.下定时,业务员应向柜台领取定单让客户填写。交柜台核准后至财务处交款,再交于客户。

六.业务检讨会

时间:每天下午5:00 ~ 5:30(视各案场具体情况而定)

地点:现场

召集人:专案经理

会议内容:1)总结当天销售状况,进行业务分析

2)处理当天发生的事件

3)对业务员表现予以褒贬

4)提出销售及广告媒体建议

七.其他

1.各售楼处应根据当日实际定购及收款情况,如实登录销售日报表,并于每天下午17:30前传真至公司销售部。当日日报表未齐全部分,应于第

二日报表中登录。

2.日报表上应详细反映当日定购、补款、签约等实际情况,并注明因特殊情况未交发展商财务款数及小定金累计数以及当日作休情况。

3.小订单定金的收退情况应作详细记录,备公司核查。使用过或作废的小订单注明“退订”、“转大定”或“作废”后交还公司以备核查。

4.日报表统一由专案或副专填写,如由他人代为填写,代填写人署名后必须由专案签名确认,属值班期间发生的情况,值班人员可进行当日情况

补报或第二日由专案补报。

第二部分:案场业务操作流程及规范

一.接听电话

〈流程〉:

轮值电话接听人员就位→电话铃响二声后接电话→依每日接听重点填制来电表→来电表存档并补充新表进来电记录夹。

〈规范〉:

1.以排定的顺序接听电话

2.电话铃声响二声后,提起话筒置于嘴边再开始讲话。

3.“您好!×××花园”,要求面带微笑,声音洪亮。

4.接听道具必须齐备才能接电话(来电表记录夹、水笔、销售夹、计算器)。5.接听电话的中心思想必须与当日或近期的媒体投放相结合,力争做到详细、切实地填写来电表,反映真实情况,评估媒体效果。

6.接听者若离开,可由同组人员代替。

7.电话中一些敏感话题宜采用婉转态度拒绝电话中解答或约时间邀约到现场。8.电话中问到销控,一律不予回答。

9.来电必须要求留电话,以便追踪,留电话力求详尽。

10.接听与接待一样,应先自报姓名,再问清对方称谓,问明后以称谓称呼客户。11.接听任何电话都应热情、认真,即使同行,也应礼貌对待,该讲的讲,不该讲的保留。

12.接听电话注意时间控制,如当日为广告日则控在2分钟内,若非广告期电话不多情况下,亦可与客户多聊,加深感情。

13.广告期禁止使用广告刊登号码的电话打出。

贷公积金

二.业务接待

(一)业务流程

1.接待首次来访客户

客户进门,业务员为客户拉门,同时“客户到,欢迎参观”,业务员迎上询问是否来过? 第一次来 交换名片 询问 从哪里来?看什么媒体来 环境介绍 模型看板介绍 (同组销售人员准备茶水) 入座洽谈 带看样板房 带看工地 回案场下定或留下客户联系地址、联系电话。

2.下定流程

1)直接大定:

喊柜台,确认此套房型是否可下定 确认可下定 至柜台处领取定单 填写定单 交至柜台处核对单价、总价、面积等 交于专案处做销控(或称基础销控),经专案签字后生效 拿定单至财务室付款 付款后将定金单客户联及《签约须知》、《购房费用清单》、收入证明交于客户,同时专案将基础销控转为正式销控。 提醒客户于第二天提供公积金帐号与身份证号(便于至担保中心查实可贷金额与年限),通常不设小定,如定金不足,第二天必须补足。 2)小订转大定

次日补足时先收回客户手里的小订单,交于柜台然后申领定购单 填写定单 交于柜台处核对单价、总价、面积 交于专案做销控(基础销控),经专案签字后生效 拿定单及小订单至财务室付款 付款完毕,将定金单客户联、《签约须知》、《购房费用清单》、收入

证明交于客户,同时专案将基础销控转为正式销控询问客户公积金帐

号与身份证号。

3.关于定购单的领取及开具

1)在楼盘开盘时,由专案根据实际需要至行政部领取购房大定单和/或小订

单,大定单须加盖发展商图章。

2)根据客户实际订购情况,如实填写购房大定单或小定单,每张定单不可一

单多开。

3)如有作废定购单,须在图章处标注作废标记,作废定购单由专案统一管理,

每周连同有效定单一起递交行政部。

4)购房小定单的收款金额最高为500元,超过500元的必须签订大定单。

4.签订合同流程

1)与客户签定大定单后三日内准备合同,向现场助理领取合同文本及附件资

料,并装档案袋,附贴档案袋资料记录表按发展商要求填写合同

中空白处,对可能有争议部分,先留白粘贴附件在档案

袋上注明贷款,还是不贷款,并将所有资料交专人保管按时签约签约前两日

电话与客户联系,确认正确时间,并提醒客户带齐资料。

2)合同签定

业务员凭定单原件至现场助理处领取合同现场助理根据定单上客户

信息将合同及附件交于业务员。

让客户先看合同,对合同有异议的进行解答,客户坚持要增加补充条款的,

应先询问专案专案同意(专案须征得发展商书面同意)填写补充条款增加备

贷款客户案表专案签字交于公司签字交于专人存档合同完成,客

户签字、盖章客户填写贷款资料,并签字、盖章,业务员收集、核

对所有贷款资料,检查无误后,领客户至财务处付款复印首付款发票,并再次核实所有资料文件,有遗漏,即刻至现场专人处领取“承诺书”,要求客户签定“承诺书”并于两日内将所缺资料送至售楼处。将完整的资料包括“承诺书”交于助理处存档。签约结束。

3)日常后续事项

由专人完成签约登记,定单及发票复印件、内部认购单,承诺书另行归档核对定单,确认当日移交发展商的合同、明细收款金额、退定金额

与开发商合同管理员、财务核对帐目无误后各方签字确认

提前两日通知业务员提醒客户所需补缴的资料及房款。

5.退房

1)小订次日不补足大定的客户催其取回订金,房屋另售。

2)大定退房

由客户及业务员分别填写退房申请表,交于专案专案及发展商相关人员同意交于公司领导签字公司领导同意罚没定金或退回定金,收回收据及定单,取消销控后生效。退房批复原件公司留存,复印件案场存档。退出房源须按照公司重新制订的价格对外销售。

6.换房

公司同意

在客户填写完销售变更审批表且公司同意后————→收回原定单注明“换至某房,此定单作废”由专案签字,变更销控后按新房源当日的售价表重新签署定单。

7.款项收交流程

1)收取客户款项时,根据大小定情况分别交给款项保管人,小订金由各售楼

处专案保管,大定金或房款应于收款当日交发展商财务,并领取购房收据或发票。

2)各专案保管小订金累计金额不得超过2000元,超过部分应交公司财务部,再根据退订或补足情况到财务部申领。

3)如遇发展商财务休息,所收大定或补足购房款应由专案或副专(专案休息时)保管,并在报表上注明,并于第二日由专案或副专转交发展商财务,领取购房收据或发票。

4)如在发展商财务、专案已下班的情况下,值班人收款后,电告专案同意的情况下则由值班人临时保管,并在报表上注明次日由专案转交发展商财务。

5)如发展商财务收款当日无人,又恰逢款项临时保管人第二天休息的,应于上班第一日将款项由专案转交发展商财务,最晚不能超过3天。

8.各项钱款与资料的移交记录

案场应建立与发展商移交各项钱款与资料的专用记录本。所有定金、房款、客户缴纳的各项费用、定单、合同、购房资料均须发展商相关人员签收,并由案场妥善保管,结案后须及时交公司行政中心存档。

9. 议价流程

1)部门价格表架构为(按从现场至公司部门的顺序):现场开价表(用于现场向客户报价)现场底价表(用于现场守价)销售部底价表(用于控制成交均价)

2)部门折扣基本流程为(按从现场至公司部门的顺序):案场业务员折扣案场经理折扣部门经理折扣

3)销售部各案场销售员、专案经理及部门经理均应按公司和部门审批并下发

的开价表及底价表执行销售任务,各级岗位人员均不得越权放价,尤其是对有时限控制的价格表更应时刻注意,一旦到期应马上执行新审批并下发的价格表。

4)案场例行议价操作流程

客户索要折扣销售员守价、议价(如在自己的折扣权限内无法使客户成交)了解客户确切购房意向,向专案经理汇报,申请折扣案场经理与客户议价认定客户购买意向,在权限内让价成交

5)如须超底价出售,必须向公司申请,得到部门经理及公司总经理室批准后方可与客户签定单。

6)如客户是公司关系户且成交价格低于案场底价,必须向公司销售部汇报并记录在案。如成交价格低于销售部底价,必须有销售部下发的关于该套特价房的书面通知或公司总经理室的书面批准。

7)如客户是开发商关系户且成交价格低于案场底价,必须向公司销售部汇报并要求开发商就该套房屋的特价填制特价审批表。(见附件“特价审批表”)并且必须有销售部下发的关于该套特价房的书面通知或公司总经理室的书面批准。

(二)案场业务执行中应注意的其他问题

开盘阶段

公司采用内部预订方式集聚人气,不论采取购卡还是内部认购单等各种形式,订购人均不可以以任何形式更名,售楼处在操作中应按如下规定执行:

1.客户订购时,定单上须注明不可更名,可建议客户考虑将来写进合同的人数,并将上述若干人名字一并写在订购单上,避免不必要的麻烦,并向客户解释清楚。

2.如签约时合同人名称与订单不符,除直系亲属外,一律不得签约,直系亲属需提供与订(定)单上客户相关的户口薄以兹证明,案场在处理该类事件时,应向公司销售部提出申请,并附上户口薄复印件。

3.如客户退订(定),并表示已有指定人欲定(订)购该套房屋,应向客户说明其行为属于违约,公司收回房源,重新定价、定阶段出售。

销售阶段

1.遇关系户(公司、发展商)要求更名或折扣优惠,应立即向公司汇报,得到公司审核批准后,方可按有关批复操作。

2.公司各部门员工如要购买公司代理销售的楼盘,首先应向其所在部门或公司领导申请,然后再报公司审批,公司将依据员工为公司服务的年限和业绩,给出内部购房优惠价格。

3.各案场在销售过程中应以公司利益为重,在确保快速、均衡去化所推房源的前提下,达到公司利润最大化。

(三)案场接待业务规范

1.仪容仪表部分

1)业务员进现场统一着公司制度,整齐、清洁、得体,同时佩带胸卡:女员工不浓妆艳抹,男员工不留长发、不蓄小胡子;

2)男同事一律着黑色皮鞋,鞋面保证干净无尘;女同事着皮鞋,颜色不宜过于艳丽;

3)男女同事均需保持指甲清洁,尽量不留长指甲,注意个人卫生;

4)男同事需打领带;

5)案场内保持良好的站姿、坐姿、接待客户时态度自然、感情亲切、不大声喧哗,不说脏话、粗话。

2.接待来人

1)现场划定控台接待区,由各组轮流坐;

2)销售桌上应物件整齐,业务员应将销售道具准备齐全;

3)案场人员应各就各位,除轮接电话的业务员,其他人均坐在销售桌上;4)案场所有人员应随时注意门口的人流、车流,一旦有客户看房,应立即提醒案场上其他业务员,“客户到”,并带领致“欢迎参观”。在客户将近入售楼处时,销售轮接的业务员应为客户上前开门,引导其进入,客户中决定人应坐在业务员侧面且背向门为佳。

5)来者(首次),需先问是否与现场哪位同事有联络或约定?对来过的客户引导入座,找以前联络的同事,自己重返销售桌。

6)对非客户进场进行礼貌性疏导,或告知柜台安排人员接待。

7)送走来人时需整理桌面,桌椅归位,并填写来人表,表格填写务必切实归纳。

8)案场下班前收集每天来人表,

9)来客须送至售楼处大门外。

10)销售夹应随身携带,不可给客户造成随意翻动的机会。

11)接待客户时不做夸大不实宣传,不对客户作不当承诺,不越权降价,严格服从专案的领导。

12)保持团队精神,当某业务员休息或走开时,其他业务员要做好其客户的

来电、来访接待工作,不允许互相推委或抢客户。

13)每次下定,无论大定、小订,无论客户第几次来定,都应叫柜台确认或到专案处核实,然后再写定(订)金单。

14)销售业绩的归属

客户接待,原则上由初次接待的销售员负责以后的接待、下定、签约、资料收集、贷款等一系列工作,同时发扬团队合作精神。在销售业绩归属产生争议时,应归属有最初案场专用来人表记录的销售员(包括其他家庭成员定购情况)。但若首次接待销售员一周内无相关回访记录,由其他销售人员成交(大定或定购)的,业绩归于后者。

(四)柜台管理

1.柜台是严肃区域,每位同事在柜台须随时注意自身形象。

2.柜台内禁止抽烟、吃东西、看与销售无关的杂志、书报或嬉戏打闹。

3.文具使用后即归位或自己妥善保存。

4.柜台上随时保持清洁、整齐、非销售用品不存放于桌面,人员不坐柜台时,自用资料(销售道具)不得留于桌面,一经专案发现即予以没收。

5.销控表仅专案经理或其授权人可看,其他人不可翻阅。

6.非经专案同意,不可翻阅任何销售资料(各类现场报表)。

7.上班不迟到、不早退,外出做好去向登记。

8.销售员须于每日下班前做好自己的当日客户资料,并将工作日记呈组长批阅。

9.销售员下班离去时,应自觉保持桌面整齐,椅子必须靠桌面放好。

10.案场员工原则上自配水杯,自我保管。

附件:

编号

特价审批表(开发商)

客户姓名:室号:面积:

原定总价:原定单价:

特批总价:特批单价:

开发商总经理批示:

我公司同意该套房屋在销售方售价基础上再优惠元给客户,优惠部分由我司承担,从结

算底价中下浮,请予以配合。

签字:

年月日

备注:

1.本表经开发商总经理签字后执行。

2.本表一式二份,开发商和销售方各执原件一份,同时复印一份归入客户档案袋。

标准作业流程讲解

标准作业运营讲话 大家好!我是小装组的组长,我叫,我的安全行动宣言是 ,今天我为大家说明一下我们小装组标准作业的运营情况。. 首先我为大家简单的介绍一下我们的职场,大家请看,这是我们小装组的工程平面图,我们小装组分别是由,,,,四部分组成,共有成员人,其中组长人,班长人,线外人,线内作业者人,我们现在的生产节拍是秒,单班计划生产台数台。 我们小装组是在08年5月14日获得标准作业银奖认证的。09年12月1日再次复审合格的。 标准作业共分5项任务:1.标准作业的贯彻于展开 2.标准作业的改订3.变化点的管理 4.人才育成 5.GL管理板的运用. 首先是“标准作业的贯彻于展开” 1.标准作业3票的制作:①A.我们将线内作业按照每个工程进行逐项整理, 将线外作业按照每一项进行整理,根据标准作业的三个类型制作了相应的 标准三票,其中类型Ⅰ与类型Ⅱ我们制作了原单位,标准作业票,类型Ⅲ 的线内作业工程4个,分别是(所在工位进行逐一解析)类型Ⅰ与类型Ⅱ的区别就在于类型Ⅰ没有机型变化的,类型Ⅱ是机型有变化的,这是我们类型1的三票,这是我们类型2的三票(两个工位情况的对比)这是我们 类型3的三票共339份(列举自主保全,品检作业三票),我们今年还在 标准作业票上增加了时间与内容。 B这时我们班长,线外的三积表及原单位,三积表我们是按照460秒制作的,原单位是按照各项作业进行制作的,以某某工位为例:班长名,线外名,这是他们作业的三积表。名线外每天要进行460秒满作业,名线外每天要进行230秒作业,另外230秒是用于突发异常处置,替岗作业,还有名线外是进行计划年休轮岗作业的,根据产量的不同,线外作业也会随之变化(线外作业三积表每月1张,1—10月份共计10张) ②-1.2这是我们作业要领书明细(全作业明细),我们在07年铜奖认证时只 制定线内作业,品检作业,15分钟自主保全及异常处置作业的明细,后经评审老师的指导使我们得知进入现场的每一项工作都是一份作业,例如:开关灯,早操,晨会,班后会,打水,因此我们在08年的时候重新修订了要领书全明细,截止到目前我们的全部作业明细共计486项 ※前其中线内作业159项,15分钟自主保全110项(将各项作业的分数详细说明) ※后要领书的作成率及遵守率达到了100%(这是我们的要领书遵守率图表) ③我们的要领书制作都是有计划进行的,这是我们的新曾修订计划(三票追 加计划) ④我们现在所使用的62.5秒的帐票,上面都有课系长的签字盖章(三票实物, 要领书实物) 2.我们将标准作业票全部张贴在了现场使作业者看得到的地方(如果到现场 确认,务必将类型区分说明) 3.我们通过全员贯彻执行标准作业及日常作业观察来提高我们现场三本柱 运营水平。

行政部标准化作业流程

X X坤森微纳科技X X 行政部标准化作业流程 第A版 整理: 审核: 发布日期:执行日期:

前言 规章制度是建设现代化企业生存发展最重要的基础工作,是企业开展各项工作的根本保证。为了便于公司员工能进一步了解和遵守公司的一些基本的规章制度,也便于更好地管理、规X指导员工的日常工作与行为,保证员工队伍的精干、优化、高效,结合公司的有关规定,同时根据公司优化管理流程和调整结构、整合业务、改革管理机制的需要,使公司各项管理工作进一步向科学化、规X化、程序化、系统化迈进,促进科学管理、从严管理,实现依法管理、依规运作,建立起与公司体制、机制相适应的完善的规X和制度体系,特编制《规章制度汇编》。以下简称《汇编》。 本《汇编》是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定。本《汇编》汇集了2011年坤森科技重新制定、修订以及现行有效的各项规章制度,对部分规章进行了必要的合并、补充、完善与调整。各项规章制度全部由公司相关职能部门起草,经各部门讨论修订,总经理审批后,由公司行政办负责《汇编》编审、校对,并统一打印成册。 由于编者能力有限,所以本《汇编》中肯定会有许多不足之处。对此,敬请员工对在实施过程中产生的问题提出宝贵的意见,便于及时修改、补充和完善。

目录 封面 (1) 前言 (2) 一、员工守则 (3) 二、员工奖惩管理制度 (6) 三、公司组织架构图 (10) 四、生产管理制度 (10) 五、工伤管理制度 (13) 六、费用报销管理制度 (14) 七、行政人事管理制度 (16) 八、内部竞聘管理制度 (18) 九、会议管理制度 (19) 十、门卫管理制度 (20) 十一、员工证照管理制度 (22) 十二、公务用车管理制度 (23) 十三、员工车辆停放管理制度 (25) 十四、印章管理制度 (25) 十五、管舍管理制度 (27) 十六、员工食堂管理制度 (28) 十七、员工用餐管理制度 (28)

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,从而确保工程,生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立,保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。 3.4.2负责向相关部门(工程部/质量部等)送交供应商的提交样品,协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集: 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受,暂收样品。 5.2样品的分类: 5.2.1 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导本公司工程设计开发,生产及验收参考标准的样品。 包括:色板,结构,电路,功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。 5.2.4 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理: 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附《自检报 告》,《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告,材料样品时,转给工程部进行确认。工程部进行样品(5PCS 以上)检测,包括材料的适配动作,适时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上,工程部确认OK的话,须完成供应 商《样品确认单》的制作,并将《样品确认单》转给采购,若确认NG,工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部,经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格,工程部将《样品确认单》原件发回供应商,副本两份, 一份给采购部,一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格,则将相关结果告之供应商并给予说明,若供应商要求样品全部退回,那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告,环保资料应登记到《环保测试信息清单》,内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS(化工品)、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

标准化作业流程

下面,对本次作业进行列队三交,请大家把,与本次作业无关的物品放到休息处(上杆人员的手机、钥匙交给现场把关人) 向右看齐向前看整理着装检查劳动防护用品(把安全帽的下颚带、鞋带系好) 覃玉云、覃正华、覃正富、傅仪敏、席国庆、李思荣、何永举、张昌盛、罗先平、杨世健你们的精神状态是否良好,能否胜任本次工作? 我是本班组,工作负责人王志刚,作业班组为:出口洲供电所;工作票号为1806001,作业人数为10人;现在时间是2018 年06 月13日09 时分 今天的工作任务是: 1、110kV安乡变10kV安裕线334线路赵家湖厂部分支#020杆-双楼3组分支#003杆更换绝缘导线及金具; 2、110kV安乡变10kV安裕线334线路七家12组分支#002杆-七家3组分支#006杆更换绝缘导线及金具。 计划工作时间是:2018 年06月13 日09 时00 分至2018 年06月13日19 时00 分 本次作业:于2018 年06月13 日09 时分,得到运维管理单位,出口洲供电所工作许可人李聪的当面许可: 已拉开110kV安乡变10kV安裕线334线路#008杆断路器开关及隔离刀闸;并在#008杆下方悬挂了“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌和#008杆大号侧装设了10kV三相短路接地线一组 已断开110kV安乡变10kV安裕线334线路双楼3组分支#008杆双楼3组变低压负荷开关;并在低压计量箱的把手上悬挂了“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌; 已拉开110kV安乡变10kV安裕线334线路双楼3组分支#008杆双楼3组变高压跌落保险;并取下了熔断管;现场无邻近的带电及线路 保留的带电部位: 110kV安乡变10kV安裕线334线路#008杆靠#007杆侧线路带10kV电压。 现场安全措施和注意事项: (1)防自备电源反送电伤人,断开用户端开关(空开、刀闸)并粘贴“禁止合闸线路有人工作”的标示牌; (2)接到许可开工的命令后,严格按要求验电、装设高、低压接地线 接地线位置: 双楼3组变低压#A07杆(靠#A08杆)装设0.4kV#01接地线; 赵家湖厂部分支#020杆(靠#019侧)装设10kV#01接地线, 赵家湖厂部分支#020杆(靠#021侧)装设10kV#02接地线, 双楼3组分支#004杆(靠#003侧)装设10kV#03接地线; 具体分工如下: 覃玉云、覃正华负责作业前的准备及安裕线334线路赵家湖厂部分支#020杆-双楼3组分支#003杆架设导线时的安全监护工作 覃正富、傅仪敏负责验电、装拆0.4kV#01号接地线和10kV#01、#02、#03接地线, 席国庆、李思荣、何永举、张昌盛负责安装金具;架、撤导线等工作,(装设接地线时由覃玉云负责监 护)。 覃正富、傅仪敏、罗先平、杨世健负责地面配合工作;

样品管理作业流程 (1)

样品管理规程 1.目的: 为规范本公司的样品管理,样品流出控制与登记,特制定本办法。 2.范围: 适应于有关所有样品的管理。 3.参考文件: 无 4.定义: 公司所有样品,包括成品,半成品。 5.权责: 5.1 业务部:负责与客户接洽,了解样品相关数据与要求,以及客户基本信息的反馈,《样品需求单》 的填写。 5.2品质部:负责样品的品质保证,相关数据的测试与检测。 5.3工程部:负责样品与承认书的制作与更新,并存档 5.4生产部:负责量产样品的制作 5.5 物控部:负责样品的制作安排,物料的准备,样品入库与样品出库管理,样品申请单的审批。 5.6 经理室:业务经理负责对客户进行核实,样品需求进行审批。厂部经理对资料不全的样品进行 审核批准,并行使代理签字权限,必要时由总经理批准。 6.作业内容: 6.1 样品的需求申请,由业务填写样品需求单,具体内容详见《样品需求单》;同时必须提供客户 的基本资料。 6.2 样品申请单的审批,业务经理必须对样品相关资料进行审批,如样品参数、数量、品质要求、 客户基本资料(公司名称,规模,联系方式,主要联系人等)便于送样后的跟进。物控部根据《样品需求单》复查是否有库存,并审核相关资料是否完整,如不完整的资料必须有厂部经理或总经理批准方可出样;如有库存样品即可出样,如无库存则将样品需求单转为内部生产单安排打样。 6.3 样品的制作,新项目样品由工程部主导制作打样,已量产样品由生产部制作打样,物控安排备 料与生产安排。经确定需新制作样品的必须在申请单上进行评估相关条件是否符合,并尽快完成样品交付给客户。 6.4 样品的验收,新项目样品由工程主导验收并制作承认书,品质负责进行测试,并出具报告;量 产样品由品质部负责验收并出具检验报告。如样品有库存时可以省略样品制作环节,但必须经品质重检,重检不合格的不得出库,必须进行返修或重做后方可出库 6.5 样品的入库管理,所有样品均需入库后方可出样,并在账目上登记 6.6 样品的出库,所有样品出库必须有《样品需求单》,单据上必须有以上6.1、6.2条款要求资料, 与样品单审批人员的签字方可出库,否则一律拒绝发货。仓管备好样品后交品质进行重检,检验合格方可发货。新制作样品可以省去出库检验环节。 7. 流程图

一份标准作业流程SOP详解

什么是SOP? Standard Operation Procedure 所谓SOP,是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写,即标准作业程序。 ? 是以文件的形式描述作业员在生产作业过程中的操作步骤和应遵守的事项; ? 是作业员的作业指导书; ? 是检验员用于指导工作的依据。 “制造”就是以规定的成本、规定的工时、生产出品质均匀、符合规格的产品。要达到上述目的,如果制造现场之作业如工序的前后次序随意变更,或作业方法或作业条件随人而异有所改变的话,一定无法生产出符合上述目的的产品。 因此,必须对作业流程、作业方法、作业条件加以规定并贯彻执行,使之标准化。这就是SOP 的作用。 ? 将企业积累下来的技术、经验记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失;? 使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的操作技术; ? 根据作业标准,易于追查不良品产生的原因; ? 树立良好的生产形象,取得客户信赖与满意; ? 实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、形象化、简单化; ? 是企业最基本、最有效的管理工具和技术资料。 S O P编写指南 1. SOP编写流程

2. SOP编写计划书: 明确SOP的编号、工序名称、编写人、初稿完成时间、小组讨论时间及最终的定稿时间。3. SOP编写人员要求: ? 操作好,有经验,有一定写作基础的一线员工 ? 沟通,打消编写人员的顾虑 ? 培训 ? 给予支持:专门的时间、提供相关资料等 ? 编写小组要有团队精神 4. SOP的讨论修订: ? 统一认识,达成共识 ? SOP讨论会参与人员 ? 操作员、设备员(维修人员)、工艺员、体系管理员、编写组负责人及1-2名与本岗位无关的人员 ? 讨论会要作到互相挑战,各抒己见 ? 必要时可进行现场确认

样品管理程序

样品管理程序 1 目的 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围 本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责 检测科样品管理员负责记录接收的样品状态,做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 (1)收样室在受理客户委托检验时,负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收,记录接收样品状态,并负责将样品及其资料传递到检验室。 (2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查,并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤

4.1 样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a.收样员在接收客户送检样品时,应根据客户的检测需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等),并弄清楚样品,认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测,有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时(特殊样品)应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b.客户吉利啊的样品由收样员按a.条办理委托手续。收件人应负责与客户联络,并交一份委托单给客户。 c.样品传递到检验科后,样品管理员与检验员进行交接验收,查看样品状况是否与流转单填写的内容相符,对已封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。 4.1.2 抽样样品管理 ①抽样人随身带回或亲自押交样品 a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽

标准化作业流程及要求

工程部工程操作流程 1、开工 (1)签署合同后,设计师将合同、图纸交客户服务部文员录入数据库; (2)与客户约定具体开工时间的规定: A、签合同时间为上午的,与客户约定开工日期为次日上午; B、签合同时间为下午的,与客户约定开工日期为隔日上午; C、如客户要求签合同当日开工的,设计师须提前通知工程部安排项目经理; (3)合同由客服部录入数据后,交由工程部审核,工程部在接到图纸及预算后,审核无异议,半个工作日内安排施工项目经理,并及时将安排情况反馈设计师; (4)如设计师对审核结果提出异议,可提请公司高层审核复议; (5)项目经理在接到工程部通知领取相关合同文本,项目经理对合同审核无异议后,领取工程部签署的派工单,并与合设计师约定前往施工地办理开工手续。 2、施工: (1)办理开工手续后,正式施工前: A、项目经理须通读所有施工文件(预算报价、施工方案图),并对施工项目的施工工期、施工人员进行安排,填制《工程进度表》,一份交相关工程监理,并就施工文件中的疑难问题及时向设计师咨询,并协商解决方案; B、须将公司标志牌等施工标化项目张贴在施工现场,备齐灭火器、衣帽箱、临电箱,活动大便器等施工现场辅助用具; C、工地标化合格,各项施工条件具备,工程部出具开工单。 (2)隐蔽工程:(水电改造工程) A、施工前,设计师须与客户、项目经理一道进行现场勘测、方案确认; B、施工单位按设计方案放样画线,交客户签字认可后进行施工; C、施工完毕进行下道工序前,项目经理须先通知工程监理部监理人员对隐蔽工程进行自检,,填写《隐蔽工程验收表》,经客户签字认可后交工程部; D、设计师将隐蔽工程竣工图交工程部; (3)木制工程: A、正式施工前,设计师须与施工单位负责人一道到现场对平面布局改造后的实际结构尺寸进行勘测,并核对设计施工方案尺寸,如发现尺寸不符,且须在勘测后三个自然日内完成方案修改及客户审定工作;

工厂车间现场管理流程与内容

工厂车间现场管理流程与内容 何谓现场: 1.现场包含“现”与“场”两个因素。 2.“现”就是现在,现时的意思,强调的是时间性。 3.“场”就是场所,地点的意思,强调的是区域性。 4.“现”与“场”结合在一起,就是赋予了一定时间的特定区域。 5.对于制造型企业来说,现场就是生产厂家。 走进现场: 1、现场的“三忙”现象: 忙乱:表面上看似乎每个人都很忙,其实,大多所做的是无用功。 盲目:由于太忙,人们总是机械地做事,没有工作方向,效率不高。 迷茫:长期盲目的工作导致人们思想和意识都变得麻木,做什么都是糊里糊涂。 2.现场最关注的是产量: 分析现状----找出瓶颈---采取措施----解决问题----提高产量 3.现场的功能:输出产品。 4.现场管理的核心要素:4M1E 人员(Man):数量,岗位,技能,资格等。 机器(Machine):检查,验收,保养,维护,校准 材料(Material):纳期,品质,成本 方法(Method):生产流程,工艺,作业技术,操作标准

环境(Environment):5S,安全的作业环境 现场管理的金科玉律 1.当问题(异常)发生时,要先去现场。 2.检查现物(有关的物件)现象(表现出的特征)。 3.当场采取暂行处理措施。 4.发掘真正的原因并将它排除。 5.标准化以防止再次发生。 生产活动的6条基本原则: 1.后工程是客户: 作业的好坏由后工程的评价来定;争取做到“三不”,不接受不合格,不制造不合格,不传递不合格。 2.必达生产计划: 年计划、月计划、每日、每小时按计划生产----生产计划的保证 3.彻底排除浪费 浪费是指:不做也可以的事,没有也可以的物。 4.作业的标准化 标准化并不是指有标准作业书,作业基准书。而是作出规定,遵守并不停地改善的活动。 5.有附加价值的工作 管理的目的是求得最大化的盈利。管理者要有现场大局观,能辨别生产瓶颈,并且采取最佳策略。 6.积极应对变化

样品管理流程

一、客户送检的样品(委托检验样品),样品检验受理与出具检验报告工作程序及流程的规定: 1、客户送检的样品直接由样品受理室受理,有关要求见附件(1)。 2、站样品受理室所做的工作如下: (1).由客户提出检验申请,提供检验样品和相关检验资料,填写《样品检验申请书》。 (2).样品收样室收样人员根据客户提出的检验申请,正式受理客户提交的送检样品,填写《收费通知书》,由客户到收费窗口交纳检验费。 (3).同时收样人员填写《样品受理与检验报告发放登记表》、《样品检验受理通知书》、《样品检验任务(送检)单》、《样品标识》。 (4).收样人员检查所有资料完整后,按有关要求进行检验样品分发和留样保存,把检验样品和《样品检验任务(送检)单》送到检验科,进行样品交接登记。 3.检验科所做的工作如下: (1).检验科经交接登记,收到样品后按照有关要求进行记录,按标准检验,做好样品标识和原始记录。 (2).检验科把所有项目检验完毕后,打印《检验报告》,《检验报告》要有检验人、复核人、签发人(由授权签字人签发) 签字。 (3).检验科把《检验报告》、《原始记录》和《样品检验任务(送检)单》等有关资料送到站质量管理科。 4.质量管理科所做的工作如下: 《检验报告》由质量管理科制作成《检验报告书》盖上检验章及登记后签发,把每份样品的检验资料归案。

二、采(抽)样的样品,样品检验受理与出具检验报告工作程序及流程的规定: 1、采(抽)样的样品由相关业务科室按规定和要求进行采(抽)样品,有关要求见附件(2)。 2.相关业务科室采(抽)样品工作完成后及时送样品受理室受理,办理样品交接登记手续,样品受理室收样人员根据相关业务科室送来的《采(抽)样记录单》和采(抽)样的样品,填写《采(抽)样品交接单》、《样品受理与检验报告发放登记表》、《样品检验任务(送检)单》、《样品标识》。 3.收样人员检查所有资料完整后,按有关要求进行检验样品分发和留样保存,把检验样品和《样品检验任务(送检)单》送到检验科,进行样品交接登记。 4.检验科检验工作完成后,把《检验报告》、《原始记录》和《样品检验任务(送检)单》等有关资料送到相关业务科室,由相关业务科室对检测结果进行评价,出具《评价报告》,《评价报告》要有评价人、复核人、签发人(由授权签字人签发) 签字。 5.相关业务科室把《检验报告》、《评价报告》、《原始记录》和《样品检验任务 (送检)单》等有关资料送到质量管理科。 6.《检验报告》、《评价报告》由质量管理科制作成《检验报告书》盖上检验章及登记后签发,把每份样品的检验资料归案。

生产流程图和作业指导书

生产流程图和作业指导书 一、SMT、THT装配焊接生产流程如下: 二、整个生产实训分成三个班组作业,分 组情况及实训容如下:

1、 元器件准备班组(9个工位) 1 元器件检测2 3 SMT 元器件分类、配送1 SMT 元器件分类、配送2 THT 元器件分类、配送1 THT 元器件分类、配送2 THT 元器件成型1 THT 元器件成型2

2、SMT装配班组(15个工位) 丝印焊锡膏 贴片1(U1、C4、C1、R1)贴片2(U3、U4) 贴片3(C7、C8、C9) 贴片4(R35~R42) 贴片5 (R43~R50) 贴片6 (R11、R15、Q4、Q8、 R19~R26 ) 贴片7 (Q1~Q3、R16~R18) 贴片8(R12~R14、Q5~Q7)

贴片9(R51~R59、C17、C19)贴片10(U5、C5、C6、R2、Q9) 贴片11(R3~R10) 检验 回流焊 检验、补焊

3、THT 装配焊接(15人) J11、J12、J13、SW2、D2~D10 S1~S20 C20、J10、SW4、TLP1~TLP4 SW5、C3、JP3、JP4、JP5、JP6 RPACK2、SW3、JP2、JP1 D1、J3、SD2~SD17 J8、U7、C12~C15 SW1、SD1、C2、U2 C16、U8、C18 U6、RPACK1、J4、J5、J6、J7

J1、DS1、DS2 Y1、C10、C11、BELL1、J9、JP9 JP7、JP8、JP10 THT 大板检验、补焊1 THT 大板检验、补焊2 三、 编制工位作业指导书 第十二工位 第十三工位 第十四工位 第十五工位

样品管理控制流程

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控 制,从而确保工程,生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签 署。 3.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的 内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验 证确认。 3.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。3.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立,保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封 存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、 测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试 和检验。 3.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理。3.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟 通,获取。

3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封 存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。 3.4.2负责向相关部门(工程部/质量部等)送交供应 商的提交样品,协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1 样品收集: 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和 质量部主管确认,然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受, 暂收样品。 5.2 样品的分类: 5.2.1 供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司 确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导 本公司工程设计开发,生产及验收参考标准的样 品。包括:色板,结构,电路,功能等。(也称外 来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。 5.2.4 临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异 时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理: 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、 生产工艺变更时,由采购部要求供应商附《自 检报告》,《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告,材料样品 时,转给工程部进行确认。工程部进行样品 (5PCS以上)检测,包括材料的适配动作,适 时安排由生产制造部门进行试用,合格后工程 部进行样品确认。

生产管理与流程

东莞市俊泰液压件有限公司 生 产 管 理 与 流 程 手 册 编撰:刘永奎日期:年月日批准:日期:年月日

一、生产部组织架构 二、生产部门定位 组织公司产品生产过程,科学的制定和执行生产作业计划;进行物料管控,减少浪费;开展品质改善和制程管理;落实安全生产教育和安全管理;合理进行生产调度,注重生产平衡,以用最小的合理投入达到最大产出。 三、生产部门职能 1、部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。 2、根据生产计划、BOM 和仓库库存制订采购计划。 3、根据生产计划和仓库库存制订外协计划。 4、每天定时跟踪各车间的生产进度,必要时将进度反馈到各相关部门。 5、每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况,分析相关异常原因,并验证相关纠正措施和预防措施。 6、MRP 系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。 7、公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。 8、产品质量建设和生产制程质量管理,负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。 9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解 10、协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。 11、负责生产物流的联系和工作安排。 12、负责人员、设备、资源的调度落实,均衡生产。 13、查找生产系统瓶颈,改善工艺流程,提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。 生产经理 品质主管 液压车间 物控主管 电机车间 经理助理 生管 物料仓 成品仓 **组 **组 计量组 检 验组 **组 **组 **组 **组

14、监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保养。 15、生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。 16、生产部门应经常对员工进行技能训练,保证员工随时高效作业;经常和员工交流思想, 掌握员工思想动态;组织员工学习相关制度,促进公司团队建设。 17、部门绩效考核的展开、监督、执行。 附图一: 生产管理流程图 业务(销售订单) 物料采购 生产完 成品入库 BOM 套料 采购计划 未生产不影响生产计划 生产中排生产进度 正常生产 影响生产计划 物控 订单终止 插单 订单评审 销售(出货)计划 生产计划 物料管理 计划消耗 库存 部件 成品出库 外部信息分析 统计分析 资源集结 质量与工艺控制

样品管理程序.doc

1.目的:对公司内的样品进行管理,以保证各部门正确使用样品。 2.范围:公司内的所有样品均适用。 3.定义:公司内的样品主要有以下的几种方式 4.职责: 4.1业务部负责接收客户标准样和参照样,负责本公司的送样传达和寄送。 4.2试验员负责样品的测试保存和送样。 4.3仓库品管员负责出货留样。 4.4当值品管负责生产时的临时留样。 4.5品管课组长负责样品的结果确认,课长负责样品的结果审核。 5.内容: 5.1客户标准样的作业 5.1.1业务课接收客户标准样和客户参照样后转交给品管课和研发课。 5.1.2品管课组长将标准样品装入PE袋,在PE袋或样品上贴上客户名称,品名颜色、规格、 等内容,并将其登记在“客户标准样品记录表”上。 5.1.3任何单位需借用样品时,必须登入“借用登记表”向品管课组长领取,使用完后及时 归还,并注明归还情况。 5.1.4保存期限:如客户无特殊要求,保留一年或直到客户有新版样品代替时。 5.2 客户参照样的作业 5.2.1业务部接收客户参照样后转交给研发课,研发部需同5.1.2、5.1.3、5.1.4规定对 样品进行管理。

5.3 送样 5.3.1新产品送客人确认时,品管课或研发课应留下1套,并对其进行标识,注明客户、送 样日期、品名颜色、数量等。 5.3.2 将送样结果登记在“送样登记表”上。 5.4 其他样品 5.4.1生产时、出货时由QA留存的临时样品,视情况决定是否保留,此类样品可以不用登记, 但要在样品上写明品名批号。 6. 样品应给予适当的保护,用透明或黑色袋子包装好,避免变黄,弄脏。 7. 相关表单 7.1客户标准样品登记表 7.2借用登记表 7.3 送样登记表 修改记录:

玩具生产管理流程说课讲解

二、玩具行业易助系统生产模块流程指导书(一)、易助ERP生产管理作业流程图:

(二)、生产管理流程 1、物料需求可以跑订单(适用于按订单生产)和工单(适用于产品结构要修改的订单和面向库存生产的产品或半产品). 2、系统会自动生产三重单据:A 工单(按订单跑物料需求会生成包装工单和半成品工单;按工单跑物料需求会生成半成品工单);B 委外单(如果半产品的物料属性选择委外,则会生成委外单);C 采购底稿(系统会根据商品信息中的默认供应商生产采购底稿既采购计划. 3、采购底稿由物控部和采购部共同维护(主要维护信息:A 供应商既确定向哪家供应商采购;B 采购数量要参考供应商此物料的最底采购量和补货倍良;C 采购单位; D 预计交货日期,具体见采购流程中的采购底稿) 4、采购部根据采购底稿进行采购单抛转,再对价格进行维护,同时要核对供应商、采购数量、采购单位、预计交货日期,以后按采购流程操作. 5、工单由物控部维护(主要维护信息:A、生产数量;B、预计开工时间;C、预计完工时间;D、经办人和部门;E如果材料由替代的要修改工单的子件;F、备注);如果是做库存的产品或半产品可以直接录入工单 6、生产领料单由仓库取工单生成,取单要注意以下事项: A、如果一次性领料生产的,取单时选择要生产的工单,系统默认就可以,只要选择现场仓库重查既可; B、如果按套领料的,则按套数领料要选择,录入领料数量重查即可; C、如果以前领料不配套,最后一次领料, 则按套数领料不要选择,选择只显示未用子件重查即可;

D、如果料已领完,车间还要补料,经过生产主管及物控审批后的单据可以进行领料,则只显示未领完的子件不要选择,重查选择要补的物料、数量既可; E、如果由于更换,在取工单时找不到要领用的物料,可以关联任何一个物料,生产领料单后,删除此物料这条记录,再选择要领用的物料; F、现场仓一定要选择车间仓库) 7、退料单由车间填手工单,仓库制单及审核,分三重情况,取单时要注意以下事项 A、由于材料品质有问题,车间手工填写换料单,品质填写品质报告,车间主管和物控审批后,仓库根据此单录入调拨单(从材料仓库调到次品仓)。 B、如果在生产过程中发现某写配件要更换成其他的配件(备注:单上要注明更换成哪种品号),产品的性能会更好,要经过车间主管和物控审批后,仓库根据此单录入退料单, 如果仓库有更换的材料,再做领料单,操作如领料单的”E”; C、如果是此工单已完成,剩余的材料,要通过品质检验,确定是否是良品,仓库根据检验报告,生成退料单,选择相应的仓库进行存放,制完单后马上审核,再在车间的手工退料单上签字. 8、生产入库单由生产车间录单,分种情况 A、如果是分次入库,而且不是最后一次,要注意事项:(1) 、入库数量、现场仓库;(2) 、选择预计用量=工单的标准用量和选择“显示全部子件” B、如果是一次入库或最后一次入库,一定要先退料(操作步骤如退料单的”C”流程),凭仓库人员签字后的退了单进行产品入库,要注意事项: (1) 、入库数量、现场仓库;(2) 、选择预计用量=未耗用量和选择“显示未耗用完的子件”

生产部作业流程

生产作业流程 Production processes 1.领料 1. Collar material 1.1上班后根据工作指令单立刻到仓库领料。 1.1 To work according to work orders immediately after the warehouse is expected to. 1.2仓库应在生产的前一天下班前备好要出库的部品。 1.2 Storage should be in production before the first day at work ready to be a library of parts. 1.3 根据部品出库单确认部品无误。 1.3 To confirm correct parts under the parts Chu Kudan. 2.生产 2. Produce 2.1部品生产 2.1 Parts Production 2.1.1按照图纸和生产部内部作业指导票开始生产。 2.1.1 In accordance with the drawings and the production department to begin production within the operating guide votes. 2.1.2生产过程中,员工进行自检。 2.1.2 The production process, staff self-test. 2.1.3生产完成后,生产人员应填写过程跟踪卡(记录名称、图号、工作令、数量、是否外协、是否还有下一步工序等,生产部可以自己设计)和生产物品一起送待检查区。 2.1.3 Production is completed, production personnel should complete the process of tracking card (record name, map number, work order number, if outside the Association, if there is the next step of workflow, the production department can design their own) and the production of goods to be sent along with the inspection area. 2.2成品组装 2.2 Product assembly 2.2.1按照图纸和生产部内部作业指导票开始生产。 2.2.1 In accordance with the drawings and the production department to begin production within the operating guide votes. 2.2.2生产过程中,员工进行自检。 2.2.2 The production process, staff self-test. 2.2.3 组装发生不良品时,需填写生产不良传票交计划,计划进行补单出库。 2.2.3 Assembly of adverse chemicals, the need to fill out a summons produce adverse exchange program, plans to make up one out of libraries. 2.2.4成品组装完成后,通知检查部检查。 2.2.4 Product assembly is completed, notify the Inspection Department of the inspection.

标准作业流程SOP范例

遠鼎信息科技(上海)有限公司 流程負責單位: 文件編號: 撰寫人: 流程管理人員: 會簽: 核准: ? COPYRIGHT Yuan Ding Integrated Information Service Inc .. 2011 All rights reserved. The copyright of this document belongs to Yuan Ding Integrated Information Service Inc ... No part of this publication may be copied, distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language without prior written permission of Yuan Ding Integrated Information Service Inc ... Yuan Ding Integrated Information Service Inc .. has made every effort to ensure that the information contained in this document is adequate and

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生产管理流程

生产管理流程

公司生产管理操作流程 在服装生产管理中,计划,实施,检查,处理是做好生产管理工作必须经过的四个阶段。 一、计划:经过分析研究,确定管理目标,项目,拟定相应措 施。 二、实施:根据拟定的计划和措施,分头贯彻执行。 三、检查:检查计划的执行情况和实施结果,考察取得的效 果,找出存在的问题。 四、处理:总结经验,并纳入相关标准,制度或规定,巩固成 绩,防止问题再度发生,同时对本次循环中遗留的问题, 查明原因,转入下一循环来解决。 以上四个阶段是提高产量质量,进行质量管理的有效手段,四个阶段周而复始的循环,问题不断产生,不断解决这是质量管理唯一的运转方式。 做好生产管理应遵循一定的指导方针或准则,讲究经济效益。以市场为中心组织生产,实施科学管理,组织均衡生产。(生产管理)是有关生产活动方面一切工作的综合,是一个内部相互关联的体系。主要有质量,产量,进度,成本,生产计划,生产组织,调度与控制等系统组成。 1. 生产过程的组织与劳动组织。将生产要素以最佳方式结合起 来,对生产的各个阶段,环节,工序进行合理安排,使其形成一个协调的系统。使产品在生产过程中工艺流程最短,时间最

省。人力,物力和财力及设备能充分发挥作用,经济效益最佳。 2. 服装工艺管理。在客户提供订单或新产品投产前,对产品进 行试样,并制定详尽的工艺指导书,使产品在高效的工艺方案指导下进行生产,更好的保证生产质量,提高生产效率,降低生产成本。 3. 全面质量管理。企业全体职工及有关部门同心协力,综合运 用管理技术,专业技术和科学方法,建立起从产品研究,设计,试制,成批生产到销售和售后服务等全过程的质量管理体系。从而用最经济的手段,生产消费者满意的产品。 4. 物料管理。对工厂所需各种原材料,辅料,填充料,动力等 物料进行有计划的采购,供应,保管,节约,使用和综合利用。是工厂以尽可能少的资金占用和物资消耗,取得更大的经济效益。 5. 认真贯彻,落实,做好5S现场管理。 6. 生产管理达到的目标,保证生产管理的连续性,均衡性,有 效性,经济性和安全性。以期更好地完成预定的生产计划。生产厂长的工作: 一、组织,计划,指导,控制及协调生产过程中的各种环节和 资源。以达到工厂对生产进度,成本控制,质量控制等方面的要求,

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