房屋建筑工程质量检查报告书

房屋建筑工程质量检查报告书
房屋建筑工程质量检查报告书

房屋建筑工程质量检查

报告书

Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

房屋建筑工程质量检查报告书

工程名称:辽宁省招生考试综合业务楼

勘察/设计单位:沈阳市勘察测绘研究院/辽宁省建筑设计研究院

辽宁省建设厅制

辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室:

受你单位委托,我单位对本工程进行勘察/设计,现做出工程质量检查报告。

勘察单位:沈阳市勘察测绘研究院

项目负责人:(公章)

总工程师:

法定代表人: 年月日

设计单位:辽宁省建筑设计研究院

设计负责人: (公章)

总工程师:

法定代表人: 年月日

检查结论意见

一、基本情况

二、地基基础方面

三、主体结构方面

四、使用功能方面(建筑、水暖、电气、消防、环保等)

五、质量事故处理情况

六、其它方面

报告编写说明

一、编写依据

有关法规、规范、标准,勘察、设计文件,图纸会审,设计变更。

二、编写要素

1、地基基础、主体结构、使用功能方面:

(1)勘察、设计变更情况(份数、原因、是否经过审图机关批准等相关内容);

(2)设计意图的实现情况(未按意图或设计变更施工的项目、部位、日后会留下的隐患等);

(3)工程验收意见;

2、质量事故处理:

事故件数、发生日期、处理方案执行情况;

3、其他方面:

指以上内容未包含,但需要在报告中提出的方面。

注:1. 报告由勘察、设计单位分别填写。

2. 每条内容填写时均可加附页。

实体质量检查标准

实体检查评分标准 2016年实体评分由实体观感分数和关键指标分数构成,其中关键指标占70%,实体观感占30%。如项目进入交付阶段将转为交付评估的评分。 实体评分表格: 分值比例为主体15%。砌筑25%。抹灰(石膏抹灰)25%。装饰35%。

关键指标评分表:交付评估评分表: 关键指标专项检查评分表1.xls “交付评估”A1 版.xlsx

实体质量重点部位检查标准 主体节点检查: 一.模板工程: 1.支撑体系符合交底及规范要求,模板加固符合交底要求。 2.剪力墙加固牢固无偏位情况,扫地杆、剪刀撑和斜撑设置到位。 3.吊模几何尺寸方正,无存在偏位、移位情况,无存在使用铁丝加固的现象。 4.外边梁顺直无偏位,无存在用铁丝加固现场。 5.墙柱下口无使用蛇皮袋封堵现象,上下层接头加固到位,上下线条顺直一致。二.混凝土工程: 1.砼表面无蜂窝麻面、狗洞、烂根情况。无存在夹渣现象。 2.板面混凝土平整无开裂情况,降板部位标高正确,表面收光压实。 3.外墙无起坎情况,外墙流浆冲洗干净,线条顺直。 4.降板部位做好结构找坡,地漏部位板面标高低于大面1cm。 外墙槽钢洞封堵:(连墙件) 1.在外墙抹灰施工时,在槽钢洞口四周要预留10cm大小不抹灰,切割规整。 2.在槽钢抽出后,要班组将剪力墙部位的木盒凿除,将洞口周边进行凿毛处理(砖墙无需凿毛)。 3.要求班组将洞口部位冲洗干净,使用对拉螺杆对洞口进行支模加固,螺杆内高外底,内墙模板设置高于洞口的喇叭口,方便混凝土浇筑。禁止使用铁丝对拉加固模板。 4.混凝土浇筑,混凝土内掺加膨胀剂和防水纤维(膨胀混凝土),浇筑时使用小型震动棒振捣密实,无蜂窝麻面和浇筑不饱满现象。 5.模板拆除后安排人员对螺杆眼进行封堵(按外墙螺杆眼封堵方法处理),整个洞口涂刷0.8mm的js防水,涂刷均匀密实,表面无气泡开裂现象。 6.防水干透后安排人员进行外墙甩浆和抹灰,抹灰无空鼓开裂。 外墙螺杆眼封堵: 1.木模螺杆孔洞先进行扩孔处理,扩孔大小为3cm左右,扩孔需骨料外露,表 面无套管。 2.铝模外墙要求使用专用杯头,在拆模后将杯头取出,不得遗漏。 3.对孔洞进行清理和冲洗,使用干硬砂浆进行封堵,表面压实收光,封堵密实,

2017最新版内部质量审核报告及审核表

内部质量审核报告 批准: 审核: 编制: 浙江省水电建筑机械有限公司二○一七年九月

内部审核报告

2017年度内审计划 编制:日期:批准:日期:

本次内部审核计划实施 审核组长:胡昔明组员:吕跃进、刘维、胡立秋注意:审核过程中不能审自己和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调 日期:共页,第页 1、审核目的:按规定,检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进,并最终实现目标。 2、审核依据:GB/T19001-2016/ISO9001:2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖:金属零部件的机械加工、生产和服务 4、审核时间:2017年9月18日至9月19日 首次会议时间:9月18日上午8:30 末次会议时间:9月19日下午15:30 5、现场审核:审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首/末次会议:最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加,审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议 会议时间:2017年9月18日上午8:30 会议地点:公司会议室 会议主持:周冬锦 会议记录:胡昔明 会议内容:1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理:同志好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量体系要求进行,以改版后的质量手册和程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议,希望各部门负责人,以及有关职能人员认真配合内审组,做好这次换版内审工作,发现问题要做好记录,及时制定并实施纠正和预防措施,使公司的质量管理体系得到持续改进,并使之更加充分、有效。 管理者代表:刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求,我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢,由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大,重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》,因此,我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001:2015新标准,也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

工程质量监督报告

工程质量监督报告 一、工程质量监督报告是指工程质量监督机构在建设单位组织的工程竣工验收合格后向备案机关提交的、在监督检查过程中形成的、评估各方责任主体和有关机构履行质量责任、执行工程建设强制性标准的情况以及工程是否符合备案条件的综合性文件。 二、监督机构应在工程竣工监督验收合格后7个工作日内、向备案机关提交工程质量监督报告。 三、工程质量监督报告应由负责该项目的助理监督工程师、监督员协助监督工程师编写,由监督科室负责人签认,经分站站长审查签字后加盖公章,交由综合室提交备案机关。 四、监督机构出具工程质量监督报告,应具备下列条件: (一)建设单位已经在监督机构监督下按照有关规定对工程进行了竣工验收,参与验收各方确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合工程设计和合同的要求,并且签署了工程质量合格文件。 (二)工程建设过程中,监督机构责令整改的问题已整改完毕,签证齐全。 (三)监督机构要求工程建设各方报送存档的有关质量文件、技术资料基本齐全。 五、工程质量监督报告应根据监督抽查情况,客观反映责任主体和有关机构履行质量责任的行为及检查到的工程实体质量的情况,主要包含以下内容:(一)工程概况和监督工作概况。 (二)对责任主体和有关机构质量行为及执行工程建设强制性标准的检查情况。 (三)工程实体质量监督抽查(包括监督抽测)情况。 (四)工程质量技术档案和施工管理资料抽查情况。 (五)工程质量问题的整改和质量事故处理情况。 (六)各方质量责任主体及相关有资格的人员的信用记录内容。 (七)工程质量竣工验收监督记录。 (八)对工程竣工验收备案的建议。 六、工程质量监督报告样本 —1 —

工程质量监督工作报告

三峡库区兴山县峡口港一期工程 质 量 监 督 报 告 市交通基本建设质量监督站 二OO五年十一月

三峡库区兴山县峡口港一期工程 质量监督工作报告 一、质量监督概况 (一)监督机构及人员 1、监督单位名称:市交通基本建设质量监督站 2、监督负责人:卢志山(监督工程师) 3、监督人员:朱伶丽(监督员) (二)监督依据 1、国家有关工程质量监督管理的相关法律、行政法规、规章和强制性技术标准; 2、批准的工程施工图设计及变更设计文件; 3、批准的招标文件及合同文本; 4、行政主管部门的有关批复、批示文件; 5、交通部颁布的港口工程技术标准、规、规程及国家有关部门的相关规定。 二、建设程序的监督情况 兴山县峡口港一期工程可行性研究由省交通厅以鄂交计[2000]625号进行批复,初步设计由省交通厅以鄂交基[2001]89号进行批复,施工图设计由市交通局(原交委)以宜市交计[2001]136号进行批复,工程于2001年11月18日正式动工兴建。 兴山县峡口港一期工程的项目法人为兴山县峡口港有限责任公司(以下简称“建设单位”),通过公开招标,确定了中港二航局五公司为中标单位,承担工程的施工任务。监理单位为四达工程建设咨询监理,设计工作由长江航运规划完成。 三、监理人员的检查情况 本项目监理单位为四达工程建设咨询监理,该公司具有水运工程甲级监理资格,符合资质要求。派驻现场监理人员2人,持交通部监理培训证。在本项目建设过程中,监理人员能够按照监理规和工作实施细则的要求进行管理,监理职责基本到位。

四、施工过程质量监督工作完成情况 根据部、省关于质量监督工作的有关规定和要求,我站对该项目部分工程进行了工程质量监督。2001年我站抽调精干力量,分别下达了工程质量监督计划,落实了监督人员,对兴山县峡口港一期工程项目进行了监督。在质量监督工作中严格按照交通部部颁各项技术标准、规、规程,充分发挥了政府监督职能,确保了工程质量。 (一)监督工作程序 2001年10月1日市交通基本建设质量监督站下达《市交通基本建设工程质量监督通知书》(第029号); 2001年10月28日兴山县峡口港有限责任公司向市交通基本建设质量监督站申请质量监督; 2001年12月12日市交通基本建设质量监督站下达《市公路、水运工程质量监督计划书》(第031号)。 (二)监督工作方法 兴山县峡口港一期工程是国家交通部确定的三峡库区13个重点复建港口之一,其建设意义十分重大。我站高度重视项目的建设,为了确保工程质量,对工程质量进行了全过程的跟踪监督管理,履行日常监督管理职能。监督工作重点是对施工单位质量保证体系(自检)、监理单位质量控制体系(抽检)的监督检查和质量巡检,专项抽查,现场整改与限期整改相结合、联合通报、监督抽查通知等警示全线,过程控制结果的监督方式。重点项目、重点部位、关键工序重点监督检查。 (三)监督工作效果(容) 我们依据交通部及省颁发的有关交通基本建设工程质量监督管理办法确定工作目标和工作方法,规工作行为。在具体工作中主要从以下几个方面入手,进行质量监督: 1、建章立制,明确职责,使监督工作规化、程序化。 监督工作自工程开工之初就按高起点、高标准从严要求,我们按照站工作规程和职责,下达了《市公路、水运工程质量监督计划书》,制定了具体的监督工作计划,这样既规定了监督工作程序又明确了工作职责

2017年度内部质量审核报告

2017年度内部质量审核报告 二○一七年十一月

内部审核报告

2017年度内审计划 编制:日期:批准:日期:

本次内部审核计划实施 审核组长:组员: 注意:审核过程中不能审自己和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调 日期:共页,第页 1、审核目的:按规定,检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进,并最终实现目标。 2、审核依据:GB/T19001-2016/ISO9001:2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖:本公司产品加工、生产和服务的质量管理。 4、审核时间:2017年11月18日至11月19日 首次会议时间:11月18日上午8:30 末次会议时间:11月19日下午15:30 5、现场审核:审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首/末次会议:最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加,审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议 会议时间:2017年11月18日上午8:30 会议地点:公司会议室 会议主持: 会议记录: 会议内容:1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理:同志好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量体系要求进行,以改版后的质量手册和程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议,希望各部门负责人,以及有关职能人员认真配合内审组,做好这次换版内审工作,发现问题要做好记录,及时制定并实施纠正和预防措施,使公司的质量管理体系得到持续改进,并使之更加充分、有效。 管理者代表:刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求,我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢,由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大,重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》,因此,我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001:2015新标准,也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

《2021年度质量内部审核情况报告》

《xx年度质量内部审核情况报告》 1.内部审核综述: 质量是企业的生命,以质量求生存,以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念,在这一理念的指导下,我公司逐渐打开国内外市场,以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来,公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇,公司领导高度重视此次评审,“以评促建”被迅速提上日程,为了保证此次二方评审的顺利通过,率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划,3月28日下发了文件,将审核计划及时下发至公司所属各部门,为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作,抽调了公司质检组精干力量,组成审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流,并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表,自4月10日到5月10日,对公司所属各部门实施了质量内部审核。 为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要,本次审核严格按照gjb9001b-xx标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交流为辅,围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种,涉及所有产品工序和80%产品种类,重点审核了测试车间和机械加工中心,对80多人进行了口头提问和交谈,较

为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导,相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动,扎实有效的做了准备工作,同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作,为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。 2.质量管理体系与标准的符合性适宜性 2.1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识 公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强,各部门领导同样重视质量工作,认真对待,通过各种方式结合各自的特点,进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识,通过培训和教育,使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。 公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核,同时下达了今年的分解目标,各部门再把质量目标逐级分解下去,经5月份的半年质量例会检查证明,进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上,实行每年分解质量目标并进行考核的方法,符合我公司的实际,同样也符合标准要求。 2.2产品实现过程的控制 公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件,从客户产品订单要求的确认即进行评审,对产品实现进行策划,对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制,对产品交付和交付后的活动,质量体系文件均能得到很好地执行,各过程基本处于受控状态,质量管理体系运行持续有

内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告 报告编号: ***** 编制:*** 审批: *** O 一七年五月十八日

*****有限公司 **【2017】09号 关于开展2017年内部审核工作的通知 各部门: 根据中心质量体系运行的要求和年初计划,经领导同意,决定于2017年5月份开展一次内部审核,现将内审方案发放给各部门,请各部门高度重视内部审核工作,积极参与,认真配合。 附件:《2017年内部质量体系审核实施计划表》 综合部 2017-04-25

2017年度内部质量体系审核计划表

▲ 已经实施 批准: *** 日期: 2017/4/25 编制: △ 计划实施 *** 日期: 2017/4/25

2017 年内审实施方案 一、评审目的 内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。 二、评审依据 1. ISO:IATF16949:2016 标准 2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本 3. 国家相关法律法规 三、评审范围 1. 质量体系的全部要素,覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目,涉及部门:综合部、品质部、技术部等 2. 公司汽车产品

精编【建筑工程质量】房屋建筑工程质量检查报告书

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房屋建筑工程质量检查报告书 2011-09-29 22:59:45| 分类:建筑工程|字号大中小订阅 工程名称:九如溪谷1.3期26#楼 勘察/设计单位:东煤沈阳岩土工程公司/辽宁省建筑设计研究院 辽宁省建设厅制 沈阳泰盈棕榈园房地产开发有限公司: 受你单位委托,我单位对本工程进行勘察/设计,现做出工程质量检查报告。 勘察单位:东煤沈阳岩土工程公司 (公章) 年月日 项目负责人: 总工程师: 法定代表人: 设计单位:辽宁省建筑设计研究院 (公章)

年月日设计负责人: 总工程师: 法定代表人: 检查结论意见 一、基本情况

二、地基基础方面 三、主体结构方面

四、使用工程方面(建筑、水暖、电气、消防、环保等) 五、质量事故处理情况 六、其他方面 报告编写说明 一、编写依据

有关法规、规范、标准、勘察、设计文件、图纸会审,设计变更。 二、编写要素 1、地基基础、主体结构、使用工程方面: (1)勘察、设计变更情况(份数、原因、是否经过审图机关批准等相关内容); (2)设计意图的实现情况(未按意图或设计变更施工的项目、部位、日后会留下的隐患等); (3)工程验收意见; 2、质量事故处理: 事故件数、发生日期、处理方案执行情况; 3、其他方面: 指以上内容未包含,但需要在报告中提出的方面。 注:1.报告由勘察、设计单位分别填写。 2.每条内容填写时均可加附页。

质量检查评分表

在建工程施工质量检查说明 建筑工程实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 检查内容包括质保体系、工程实体、材料抽检、监理行为四大部分。其中建筑工程实体检查项目包括①基础、主体技术资料,②混凝土和砌体工程,③钢筋、模板工程,④屋面、装饰技术资料,⑤屋面、装饰工程,⑥节能工程等六大项。每大项中包含若干子项。 检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低为零分。根据每个子项实得分统计每大项的实得分。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。 建筑工程实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

在建工程施工质量检查评分表 表一、施工现场质量保证体系检查表(50分)序 号检查项目扣分标准 应 得 分 实 得 分 扣分说明 1 资质条件a.有无超越资质等级承揽工程,有无签订书 面承包合同,违反1项扣5分; b.分包单位资质与总包对分包单位的分包 合同,缺少1项扣3分。 5 2 项目管理人 员履职情况a.项目经理、项目技术负责人、施工员、质 检员、材料员、资料员到位情况,缺少1 人扣5分; b.未持证上岗、无相应技术职称的,每人每 种情况扣1分; c.发现虚假证件,扣20分。 (注:项目经理、项目技术负责人应有职 称证书且不允许兼职。) 20 3 施工组织设 计、施工方案 及审批 a.无,扣10分; b.有,但无审批单位签字、盖章,扣5分, 无监理单位审查,扣5分; c.有,手续齐全,但不够详细、可操作性不 10

建设工程质量监督报告范本

建设工程质量监督报告 工程名称: 监督单位: 监督注册号: 聊城市建设工程质量监督站监制 年月日 工程基本情况表

工程名称结构类型工程地址层数建筑面积工程造价工程开工时间竣工验收时间 工程规划许可证号 施工许可 证号 监督 注册号 单位名称法人代表联系电话项目负责人联系电话 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 职务姓名专业证件号码监督工程师 监督员 实施质量监督起止时间:---年---月---日——---年---月---日

工程竣工技术资料核查意见建设参与各方已分别提供了签字盖章齐全的工程质量竣工报告,经核查,本工程施工技术资料基本齐全,基本符合《建筑工程施工技术资料管理规程》的相关要求。 检查人员: 各责任主体质量行为及体制检查情况经抽查:工程项目的质量与所采用的材料、设备及在施工验收阶段中,未见参与各方(建设、勘察、设计、施工、监理)违反执行国家及地方强制性标准情况。 检查人员: 历次监督抽查质量情况经抽查,工程质量控制资料基本完整、真实、及时;历次抽 查中未发现影响结构安全和使用功能的质量缺陷;由各方签字 盖章的地基基础分部、主体结构分部的质量验收资料已报送我站。 检查人员: 结构及功能 监督重点部位抽测情况 经抽查检测,工程的关键工序、部位未见存有重大质量缺陷。 检查人员: 施工过程中出现质量问题的整改情况在质量监督抽查中共开出《建筑工程质量整改通知书》--- 张,均已收到参与各方签证的书面整改回复。经现场复查,质量问题已基本按要求进行了整改。 检查人员: 工程竣工验收的情况经监督,本工程已经通过建设单位---年---月---日组织的竣工验收。经抽查,工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容正确,工程观感质量与质量控制资料无重大缺陷,竣工验收人员签字及验收文件齐全,工程建设各方主要质量责任人签字手续齐全。 检查人员: 对工程质量缺陷的处理 意见

建设工程质量监督交底书

建设工程质量监督交底书 工程名称:________________________________

乌兰察布市集宁区建设工程质量监督站监制 建设工程质量监督交底书 一、监督管理方式: 本工程采用随机抽查、抽测、巡查等方式实施工程监督管理。 二、对参建各方责任主体质量行为的监督: (一)对责任主体质量行为的监督的注意要求: 1、抽查主体单位执行有关法律、法规及工程技术标准的工程: 2、抽查责任主体质量管理体系的建立和实施情况。

(二)对责任主体质量行为监督的注意内容: 1、对建设单位的下列行为进行抽查: 1)施工前办理质量监督注册、施工图纸设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况; 2)按规定委托监理情况; 3)组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况; 4)组织工程质量验收情况; 5)施工图设计文件存在重大修改、变动重新报审情况。 2、对勘察、设计单位的下列行为进行抽查: 1)参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况: 2)签发设计修理改变更、技术洽商通知情况; 3)参加有关工程质量问题的处理情况; 4)其他影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。 3、对施工单位的下列行为进行抽查; 1)施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况: 2)分包单位资质与对分包单位管理情况; 3)施工组织设计或施工方案审批及执行情况;

4)施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况; 5)施工图设计文件审查批准的实施情况; 6)检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)、规程质量的检验评定情况; 7)质量问题的修改的处理情况; 8)其他影响工程施工质量违法违规行为; 4、对监理单位的下列行为进行抽查; 1)监理单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况; 2)监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况; 3)对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况; 4)对分包单位的资质进行核查情况; 5)见证取样制度的实施情况; 6)对重点部位、关键工序实施旁站监理情况; 7)质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况; 8)组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量验收情况; 9)监理资料收集整理情况; 10)其他影响工程质量的违法违规行为; 三、对于工程实体质量的监督:

建筑工程质量检查评分表

兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报 告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

内部质量管理体系审核报告 编号:WZCXJZ/QR15-05 编制: 审批: 日期:年月日 内部质量体系审核报告 1、审核目的 对公司现有质量体系作全面审核,确定质量体系实现质量目标的有效性,及时发现存在问题,采取纠正措施,使质量体系有效运行,符合标准和文件化程序规定,为第三方监督审核作准备。 2、审核范围 公司承建的工业与民用建筑施工程; ISO9001标准所涉及的全部要素; 有关职能部门。 3、审核依据 GB/I9001-2000idtISO9001:2000

公司质量手册(A版); 公司质量体系程序(A版); 其他有关文件。 4、审核计划和时间 内审计划和时间 内审计划编号:2002-01 内审起止时间:2002年1月21日1天 5、审核组织 本次审核由陈##任公司内审组组长,共组织了3名内审员按内审计划要求进行审核,审核组织人员均有资格的授权人员组成。 6、审核情况综述 本次内审是我公司按照ISO9001标准要求建立质量体系,自2002年1月21日体系运行以来的第二次全面内审。 审核组对公司经营处为期1天的审核,覆盖了ISO9002标准涉及的所有要素,所有要素职能部门和项目部。 本次内审共开出不合格报告2份,均为一般不合格项,不合格报告按要素分布情况详见“内部质量体系审核不合格项分布表”,从分布表上可以看出不存在区域性、系统性不合格。内审后,受审核方针对不合格项分析了

房屋建筑工程质量检查报告书

房屋建筑工程质量检查报告 工程名称:辽宁省招生考试综合业务楼 勘察/设计单位:沈阳市勘察测绘研究院/辽宁省建 筑设计研究院 辽宁省建设厅制 辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室: 受你单位委托,我单位对本工程进行勘察/设计,现做出工 程质量检查报告。 勘察单位:沈阳市勘察测绘研究院项目负责人:(公章)总工程师: 法定代表人:年月日 设计单位:辽宁省建筑设计研究院 设计负责人:(公章)总工程师: 法定代表人:年月日 检查结论意见 经检查设计文件依据勘察文件进行建设工程设计。 施工单位是按照施工图设计文件和有关法律、规范、标准进 行施工的,在竣工期间主体结构无变异情况,建筑、水暖、 电气使用功能方面良好。 根据辽宁省《质量验评细则DB21/1234--2003》同意施工单位 对该工程质量综合评价和相关单位的核定,质量等级为合 格,

、基本情况 二、地基基础方面 按照施工图施工,无设计变更。 施工图设计文件经沈阳建筑工程施工图文件审查中心审查,并有施工图设计文件审批意见书。 地基与基础质量评定合格。 在竣工期间未发现变异情况,使用功能良好。 三、主体结构方面 该工程的主体结构是按照施工图施工,符合施工验收规范和国家建设工程强制性标准。

本施工图主体结构无设计变更。 主体结构有主体检测报告,符合设计要求,主体分部合格在竣工期间未发现变异情况,使用功能良好。 四、使用功能方面(建筑、水暖、电气、消防、环保等) 建筑、水暖、电气、均按照施工图设计文件施工,在竣工期间使用功能良好。 五、质量事故处理情况

六、其它方面 报告编写说明、编写依据

有关法规、规范、标准,勘察、设计文件,图纸会审,设计变更。 二、编写要素 1、地基基础、主体结构、使用功能方面: (1)勘察、设计变更情况(份数、原因、是否经过审图机关批准等相关内容); (2)设计意图的实现情况(未按意图或设计变更施工的项目、部位、日后会留下的隐患等); (3)工程验收意见; 2、质量事故处理:事故件数、发生日期、处理方案执行情况; 3、其他方面:指以上内容未包含,但需要在报告中提出的方 面。注:1. 报告由勘察、设计单位分别填写。 2. 每条内容填写时均可加附页。

工程质量月检评分表

附录C 建筑施工质量检查评分汇总表 表C 建筑施工质量检查评分汇总表 单位:第公司项目名称:检查日期:年月日 总计得分(满分100分) 项目名称及分值 质量 管理 (满 分5 分) 土方 回填 (满 分2 分) 砌筑 工程 (满 分5 分) 钢筋 工程 (满 分10 分) 模板 工程 (满 分10 分) 混凝 土工 程(满 分10 分) 外墙 保温 工程 (满 分10 分) 门窗 与幕 墙工 程(满 分9 分) 装饰 工程 (满 分10 分) 楼梯 栏杆 和扶 手(满 分2 分) 屋面 与 防水 (满 分10 分) 给水 安装 工程 (满 分5 分) 排水 安装 工程 (满 分5 分) 电气 工程 (满 分5 分) 标准 员配 置管 理(满 分2 分) 评语: A2=(D/E)×100= 式中:A2--遇有缺项时总得分值; D--实查项目在该表的实得分值之和; E--实查项目在该表的应得满分值之和。 检查人:被检查人:审核人:批准人: 只供学习与交流

附录D 建筑工程施工质量月检评分与罚款表(试行) 表D1 质量管理 单位: 第 公司 项目名称: 检查日期: 年 月 日 检查人: 被检查人: 审核人: 批准人: 序 号 检查 项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 罚款 数额 1 人员 配备 项目技术负责人、施工员、质量员、资料员配备不齐全或无证上岗, 每缺一人或一证扣5分,罚款500元 15 2 质量管理责任制 无详细的质量管理计划,扣10分,罚款1000元 未建立质量管理责任制,扣10分,罚款1000元 项目部与劳务分包或专业分包方无质量责任书,扣5分 未建立对质量责任制和责任目标的考核制度,扣5分,罚款500元 未按考核制度对管理人员定期考核,扣5分,罚款500元 15 3 施组、方案实施 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣3~10分,罚款300~1000元 10 4 质量 检查 未建立质量检查制度,扣10分,罚款1000元 未有质量检查记录,扣10分,罚款1000元 对公司或上级主管部门提出的质量问题整改通知书所列项目未按期整改和申报复查,扣5-10分,罚款500~1000元 20 5 材料检测检验 中间结构验收实体检测不符合要求,经处理仍未达到设计要求,扣10分,罚款1000元 10 6 样板 设置 不按规定设置实物样板,扣10分,罚款1000元 不按规定设置工程样板,扣10分,罚款1000元 不按规定设置材料样品库,扣10分,罚款1000元 不先做施工样板间、样板间不合格或样板间未报公司验收,扣10分,罚款1000元 20 7 检查检测工具 施工现场缺少常用测量计量工具,每一件扣2分 施工用的测量计量工具未按规定进行强制性检定,每一件扣2分 5 8 事故 处理 质量事故未按规定向公司报告,扣5分,罚款500元 质量事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣5分 5 检查项目合计 100 分项计算分值 A 2=(D/E)×100=

2017年中内部质量管理体系审核报告

2017年中内部质量管理体系审核报告 审核原因:企业变更了企业负责人, 审核目的:为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求,推进质量管理体系持续有效地运行,经公司研究决定,于二○一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核,现将审核情况报告如下: 一、检查与考核目的: 通过内部审核,评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价,找出不符合项,提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施,不断完善质量管理。 二、审核范围: 全公司所有部门及岗位 三、审核依据: 1、《医疗器械经营监督管理办法》; 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》; 3、《医疗器械经营质量管理规范》; 4、《食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件; 5、公司现行的质量管理体系文件 五、审核组成员 六、内审时间安排 2017年7月15日一天 上午:对需现场检查的项目进行检查,包括岗位人员的实际操作,现场提

问等。 下午:对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。七、审核结论 在公司领导的重视下,在各部门的大力支持配合下,使我们能在预定的1天时间内,对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料,检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式,逐项查对,得出如下结论: (一)对公司医疗器械质量管理运行情况进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查,得出以下结论:共56项经检查结果出现1项不合格。经审核组讨论并一致认为:公司目前的质量管理体系运转正常,是适宜有效的,符合医疗器械质量管理标准,具体如下: 1、管理职责: (1)公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动,无发现超范围经营的情况。 (2)公司组织结构及岗位设置合理,各岗位人员职责清晰,责任明确,按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要,建立了以总经理为首、质量负责人为辅的组织机构,下设质量管理部、储运部等,质量管理部能实施公司的质量方针,建立质量管理体系,保证质管人员行使职权,对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定,从运行的效果来看,所有的岗位职责都得到了有效地落实,使之各司其职,各尽其责。 (3)公司的质量管理体系文件适宜,充分并有效,与国家有关产品管理法律法规相适应。公司领导非常重视对全体员进行文件的学习培训和操作指导,从运行的情况及这次内审的结果显示,文件全部得到贯彻落实并有效执行。

工程质量管理检查评分表

项目质量管理共3页 第页 考核人考核时间 项目名称被考核部门 分数评分办法 检查 内容 检查记 录 实际得分 5 1.工程质量(创优)目标明确 2分 工程质量目标未明确、低于合同质量 目标或低于公司底线规定,扣5分。 2. 工程质量(创优)目标分解 3分 工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解,扣3分;有分解但不详细扣 1-2分。 检查项 目目标 责任书、 施工合 同书、工 程质量 策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分 未编制工程质量策划书、工程质量策 划书未审批,扣3分;策划书内容(土 建、设备、电气等)不齐全的,扣2分; 工程质量策划书未明确质量通病防治和 质量成本控制措施,扣1分。 检查精 品工程 策划书 内容及 审核、审 批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分 根据工程规模,质检人员持证数量不 符合公司和当地规定的,每缺1人扣1 分;未按规定设置质量总监的,扣2分。 对比项 目规模, 检查员 工花名 册及证 件。 10 1. “三检”制度 2分 无“三检”记录,扣2分;“三检” 记录不齐全,扣1分;记录内容、签字 不齐全,扣0.5分。 2.样板制度 2分 工程实体样板及样板记录,每缺1项 扣1分;样板记录无监理(建设)单位 验收签字,扣0.5分。 3.实测实量制度 1分 无工程实体实测实量标识,扣1分; 实测实量数据未统计分析,扣0.5分。 4.质量例会制度 1分 无项目质量例会记录或记录内容不真 实,扣1分;项目(执行)经理每缺席 质量例会一次,扣0.5分。 项目质 量管理 资料、现 场实体 标识; 项目质 量管理、 质量检 查间隔 时间

房屋建筑工程质量检查报告书

房屋建筑工程质量检查报告书 2011-09-29 22:59:45| 分类:建筑工程|字号大中小订阅 工程名称: 九如溪谷1.3期26#楼 勘察/设计单位:东煤沈阳岩土工程公司/辽宁省建筑设计研究院 辽宁省建设厅 沈阳泰盈棕榈园房地产开发有限公司: 受你单位委托,我单位对本工程进行勘察/设计,现做出工程质量检查报告。 勘察单位:东煤沈阳岩土工程公司 (公章) 项目负责人:

总工程师: 法定代表人: 设计单位:辽宁省建筑设计研究院 (公章) 设计负责人: 总工程师: 法定代表人: 检查结论意见 勘察单位:勘察文件手续齐全,勘察报告数据准确、符合法规规范要求,基础地质情况与勘察报告相符。 设计单位:设计符合法规,规范标准要求,设计文件、图纸审核会审手续齐全。 工程质量符合设计要求,基础主体工程符合设计要求,满足使用工程。 、基本情况 工程名 九如溪谷1.3期26#楼 建设单 沈阳泰盈棕榈园房地产开发有限公司

二、地基基础方面 (一)、地基基础承载力符合设计要求。(二)、基础结构符合设计要求、规范要求。(二)、按设计要求施工。 (四)、基础工程评定为合格。 三、主体结构方面

(1) 主体结构符合设计要求、规范要求。 钢筋材质报告和试验报告齐全。 实心砖、空心砖检验报告和试验报告齐全。 水泥出厂检验报告和试验报告齐全。 中砂、碎石均经试验合格。 (6)砂浆、砼强度达到设计要求。 该工程完全按设计图纸、设计变更施工,满足了使用功能。 主体结构质量评定为合格。 四、使用工程方面(建筑、水暖、电气、消防、环保等) (1)该建筑工程按设计图纸施工,符合设计要求和规范要求,已满足使用功能的要求。 (2)给排水、采暖工程消防按设计图纸要求施工,满足了使用功能的要求。 (3)电气、有线、通讯工程按设计要求施工,已满足了使用功能的要求。 (4)电梯工程按设计要求施工,满足使用功能的要求。 五、质量事故处理情况 六、其他方面 报告编写说明 、编写依据有关法规、规范、标准、勘察、设计文件、图纸会审,设计变更。

企业内部质量审核员培训教程

内部质量审核员教程 第一章概述 (一).质量审核 1. 质量审核定义: 确定质量活动和有关结果是否符合打算的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 2. 质量审核活动的特点: 系统性-正式的、有序的活动 独立性-审核的独立性和公正性 3. 质量审核的内容: 质量活动和有关结果是否符合打算的安排 这些安排是否能有效贯彻 贯彻的结果是否适合于达到目标

(二).质量体系审核的分类和目的 1. 评价质量体系三个差不多问题: 过程是否被确定并形成符合约定标准或合同的文件 过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施 过程实施的客观证据是否证明能达到质量方针和预期的质量目标 2. 质量体系审核的类型: 质量体系审核内部质量审核第一方审核 质量审核产品质量审核(服务)外部质量审核第二方审核 过程质量审核第三方审核 第一方审核 ───由企业内部人员进行的质量体系审核,审核的对象为企业自身的质量体系。 第二方审核 ───由用户或其代表对其供应商进行的质量体系审核,审核的对象为供应商的质量保证体系(某种质量保证模式)。 第三方审核 ───由独立于供需双方之外的认证机构对企业进行的质量体系审核。

3. 质量体系审核的目的 第一方审核 ───ISO9000族国际标准所要求; ───作为治理层的一种治理手段; ───在第二方或第三方审核前纠正不足; ───维持、完善、改进质量体系的需要。 第二方审核 ───ISO9000族国际标准所要求; ───选择、评价、认可供应商的依据; ───促进供应商改进质量体系; ───加强与供应商的沟通及相互间对质量的共识。 第三方审核 ───得到符合ISO9000族国际标准的注册; ───减少重复审核和不必要的开支; ───提高企业的信誉和市场竞争力; ───无明显"第二方审核"需要时采纳。 (三) .质量体系审核特点: 1.被审核的质量体系必须是正规的───文件化质量体系要求建立正规的质量体系的缘故

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