物资采购管理规定

物资采购管理规定
物资采购管理规定

物资采购管理制度

第一部分:标准采购程序

1.申购

1.1申购部门的划分:

1.1.1生产原料、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购;

1.1.2生产设备、设备配件、设备维修工具由设备部提出申购;

1.1.3计量器具、检测设备由质检部提出申购;

1.1.4办公车辆、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购;

1.1.5基建材料由基建部提出申购;

1.1.6产品、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购;

1.1.7乐器成品由销售部提出申购。

1.2 《申购审批表》的开立、递送:

1.2.1仓储部、质检部、设备部提出申购,应在《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量要求到货日期等内容,经部门负责人核签后申购审核决定权限呈报审核,经审批同意后送交采购部。

1.2.2需用日期相同的材料,申购部门应以一单多品方式填制《申购审批表》,提出申购。1.2.3行政部提出的申购应参酌办公物资库存量、各部门平均消耗量,《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容,经行政部经理核签后依申购审核决定权限呈报审核,经审批同意后送交采购部。

1.3免开《申购审批表》的情况:

1.3.1下列物品免开《申购审批表》,以书面请示形式呈报董事长(总经理)审批后,由行政部办理,或由董事长(总经理)直接下达指令,指派相关部门按指令办理:

1.3.1.1贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。

1.3.1.2招待用品:饮料、香烟、茶叶等。

1.3.1.3书报(含技术性书籍及定期刊物)。

1.3.1.4刻制印章。

1.3.2食堂粮油菜肉副食的采购免开《申购审批表》,按照食堂管理规定执行。

1.4申购审核决定程序和权限

以下图标所列是总经理集权情况下的审核决定程序、权限;根据总经理实际分权授权情况应做相应调整

1.4.1 仓储部提出的申购:

1.4.2由质检部提出的申购:

1.4.3由设备部提出的申购:

1.4.4行政部提出的申购:

1.4.5基建部提出的申购:

1.4.6技术部提出的申购

1.4.7成品采购:

1.5申购业务的撤销

申购业务撤销时,撤销审批人应在《申购审批表》上注明“撤销”字样和撤销原因并签名,并在撤销审批后2小时内通知采购部停止采购。

2.采购业务方式

除一般采购业务方式外,采购部应依材料使用及采购特性,尽可能选择下列一种最有利的方式进行采购:

●集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料

项目,通知各申购部门依计划提出申购,采购部定期集中办理采购。

●长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,应与供应商议定长期供应价格,

呈准后通知各申购部门依需要提出申购。

●采购招标:大宗物料采取招标形式采购。

3.采购业务处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需状况等因素,分类制定材料采购业务处理期限,,编制物料采购周期表,供各申购部门参考,遇有变更时,应立即修正。

4.采购业务分工

4.1成品的采购由销售部负责;

4.2本制度“1.1.3”项中免开《申购审批表》的采购业务由行政部或总经理指定部门采购;

4.3食堂粮油菜肉副食的采购业务由食堂负责;

4.4除以上三项(4.1\4.2\4.3)以外的采购业务由采购部负责。

5.采购技术文件

5.1采购部门应及时与申购部门协商确定物料技术要求,新品种必须有相应的技术文件。

5.1.1仓储部、设备部、技术部申购的采购技术文件由技术部编制,技术部经理批准。

5.1.2质检部申购的采购技术文件由质检部负责编制,质检部经理批准。

5.1.3行政部申购的采购技术文件由行政部的资产管理人员负责编制,行政部经理批准。

5.1.4基建部申购的采购技术文件由基建部负责编制,基建部经理批准。

5.2采购技术文件内容:

1.7.

2.1采购清单:采购物资名称、类别、型号、规格、式样、配置、数量、用途、到货时间等。

1.7.

2.2技术文件:在有要求时,写明规范、图样、检验规程和适用版本及所采用的标准和特殊质量要求。

1.7.

2.3在有质量保证要求时,须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。

1.7.3采购技术文件审批后方可作为采购依据执行(参考文件无需批准,只在采购时借鉴参考)。

6采购业务处理

6.1询价、比价、议价:

6.1.1采购经办人员接到经审批的《申购审批表》后应按申购业务的缓急,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,可网上、电话或到市场询价,填写《询价记录表》,精选三家以上的供应厂商进行比价或经分析后议价。

6.1.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应向申购部门提供物料资料,征求申购部门意见,经同意后在填制《采购计划审批表》或《紧急采购申请单》备注栏中注明。

6.1.3采购经办人员应深入分析厂商的报价资料,之后联络厂商议价。

6.1.4采购经办人接到紧急的采购业务,应立即询价、议价,呈报审批。

6.1.5因缺货或不明供应处所,以致无法购得或逾期者,采购部应及时通知申购部门。

6.2采购审批:

6.2.1免开《申购审批表》的采购业务也免开《采购审批单》。

6.2.1.1以书面请示形式呈报董事长(总经理)审批后,由行政部直接采购,后按报销程序审批;或由董事长(总经理)直接下达指令,指派相关部门按指令采购,后按报销程序审批。

6.2.2食堂粮油菜肉副食的采购免开《采购审批表》,按照食堂管理规定执行。

6.2.3一般采购审批程序:

6.3订购

6.3.1采购部接到经批准的《采购审批表》后,采购业务经办人应立即联系供应厂商签订供货合同,在合同中注明交货时间,分批次供货数量等内容;不需签订供应合同的采购业务,采购业务经办人应立即通知供应厂商交货日期、数量,填制《订购单》通过传真、快递或电子邮件形式通知供货;应按招标程序采购的业务按“招标采购程序”办理。

6.3.2属分批交货者,采购经办人员应在《采购审批表》上注明分批交货日期和每批次交货数量。

6.4进度控制及事务联系

6.4.1采购应分询价、订购、交货三个阶段,依照采购计划控制采购业务进度。

6.4.2采购经办人员未能按既定进度完成业务时,应立即在《采购审批表》上注明异常原因

及预定完成日期,呈报采购部经理审核后转送申购部门,依申购部门意见拟订对策处理。7.价格及质量的复核

7.1采购部门应调查物料的市场与行情,并建立物料信息库和供货商资料库,作为采购及价格审核的参考。

7.2采购部应就各部门所提出的重要物料,提供市场行情资料,作为仓储部物料存量管理及上级审核决定价格的参考。

7.3入库验收:

7.3.1仓储部、质检部、设备部申购的物料及销售部采购到厂入库的成品由质检部进行入库前质量检验,技术部负责对生产设备的技术指标进行验收;仓储部负责生产性物料入库的数量清点。

7.3.2行政部申购的物料由使用部门进行质量检验,行政部负责数量清点。

7.3.3基建部申购的物料由基础设负责入库前质量检验,仓储部负责数量清点。

7.3.4采购部负责对物料已到厂进行确认。

7.3.6所有物料须经检验合格、清点测量无误后方可办理入库手续。

8.整理付款

8.1物料接收部门应在物料验收后向采购部门提供《入库单》、《供应商往来确认单》,采购部门将其与《申购审批表》、《采购审批表》、发票进行核对,核对无误,经采购部经理核签后送财物部。财物部应于结账前,办妥付款手续。

8.2采购物料须待检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈报总经理核准的付款条件整理付款。

9.采购业务处理时限

9.1申购审批时限:

采购部门应根据各类物料的采购渠道、采购量、采购方式、采购周期编订各类物料

采购处理周期表,经审批后提供给各相关部门;各部门根据各类物料采购周期合理确定申购提请时间,确保物料及时供应。

表样:

9.3.1对大宗物料采购、长期报价采购、招标采购的业务应与供货商签订合同,采购部除编制《采购审批表》外还须拟订采购合同,同时呈报审批。

9.3.2采购合同应在签订前有相关部门负责人会审,在《采购合同审批汇签表》上签署意见,总经理根据会签意见进行审批。

9.5采购业务办理时限:根据申购部门到货日期要求在物料采购时限内完成采购业务。

9.6采购部发现采购业务不能按既定进度完成业务时,采购部应在发现当日通报申购部门和仓储部采购业务异常原因及预定完成日期。申购部门应在接到通报后8个工作小时内拟订对策处理。

10.相关表单:

10.1《申购审批表》

10.2《采购审批表》

10.3《入库单》

10.4《供应商往来确认单》

11.采购业务流程图

第二部分:采购工作制度

1.加强物资的计划管理:

采购部应根据各部门提供的物资需求计划及仓储部、行政部库存情况,提前做好物资供应计划,准确上报采购计划。

2.加强物料采购合同的管理:

物料采购合同的签订是一种经济责任,必须由采购部门对外签订,其它部门不得对外签订物料合同,否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求相关部门的意见,尽量做到采购回来的物料符合质量要求,使用部门满意;同时要对物料合同进行登记。

3.保证合理库存:

采购部门对于签订合同的材料根据仓储部门提供的库存情况实行分批进货。常用零星物资要根据申购部门的需求量和库存情况进行分散进货,做到物资积压少,供应有保证。

4.三方验收:

采购物料入库实行质检员、库管员、采购员共同验收,对物资质量、数量进行严格检查,做到货板相符,把好材料入库质量关。

5. 采购人员要严格履行自己的职责:

采购人员在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应厂商,不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。

6.采购人员要加强业务技能学习:

为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好材料供应工作。

7.遵守制度:

物资供应工作必须严格遵守公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。

8.保持廉洁:

采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,严格遵守《采购业务廉洁公约》,尽职尽责,秉公办事。

第三部分:采购业务廉洁公约

为建立廉洁高效的采购管理团队,打造公平、透明的购销环境,建立诚信互利的合作伙伴关系,乐器有限责任公司与物资供应商、采购业务岗位员工共同约定如下:

1.禁止一切物资供应商向我公司采购人员行贿的行为:

行贿行为是指物资供应商为了争取向我公司销售物资材料或进行合作的机会,在账外暗中给予我公司员工财物或其它好处的行为。(如安排我公司员工的亲友、关系人就业、为其或其亲友处理个人事务等)

2.对行贿行为的处理:

物资供应商向我公司员工行贿价值的100-1000元的,一经发现,受贿员工将不得继续从事一切与该公司有关的业务;超过1000元以上的,受贿员工将被调离岗位,待我公司按规章制度处理。行贿的公司如与我公司有业务来往,我公司有权立即停止业务关系,并给予该公司行贿金额50倍的款项扣除。如无业务来往,我公司将永久停止与该公司发生往来关系。

3、索贿行为处理:

如发现我公司员工在业务过程中,以明确告诉、暗示或者用形成业务障碍的方式迫使物资供应商为其个人提供回扣、报销费用、宴请、娱乐服务、安排亲友工作等等便利的情况,请物资供应商于知悉后20日内向我公司行政部投诉,电话:。收到投诉后我公司会立刻调查。经查证属实后,该员工会立即被永久调离与该公司业务相关的任何岗位。行政部会通报处理结果,并将该公司列为业务合作优先考虑对象。如对行政部处理结果不满意,可向我公司总经理投诉,我公司会立即组织复查。

4、行贿未遂处理:

我公司员工在无法推脱的情况下,接受业务伙伴的礼品、礼金或其他便利的,必须于接受之后的2个工作日内向采购部经理和财务部经理汇报。经上级裁定该项礼品、礼金或便利是否构成行贿行为后,方可决定对礼品礼金的处理方案。在规定期限未汇报者视为行贿受贿成立。

5、本公约适用于乐器有限责任公司员工及公司所有供应厂商。

6、该约定旨在保障全体员工和合作伙伴的利益。

7、该约定解释权归乐器有限责任公司。

8、签字前,签字人已经仔细阅读并认可。

9、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字或加盖公章之日起生效。

约定人:约定人:有限责任公司本人(公司)完全同意上述约定

(章)(章、指印)年月日年月日

第四部分:供应商管理办法

1.目的、适用范围:

为了稳定供应商队伍,建立长期互利互惠的供求关系,特制定本办法。本办法适用于向

公司长期供应原辅材料、生产和办公设备、工具、日常用品、办公服务及提供配套外加工服务的厂商。

2.管理原则和体制

2.1采购部与质检部、技术部、生产部、仓储部、基建部、设备部、销售部、财务部、行政部等部门协同管理。

2.2对选定的供应商,公司应与之签订供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。

2.3公司对供货商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。

2.4公司定期地对供应商进行评估,不合格限期整改,仍不合格的,不再与之合作。

3.供应商的筛选与评级

3.1筛选程序:

3.1.1对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出3家以上候选供应商名单;

3.1.2对大宗、重要物料的采购成立由采购业务相关部门人员组成的对供应商评选小组;

3.1.3评选小组初审候选厂家后,由采购部门组织实地考察厂家,形成《供应商考察报告》;

3.1.4经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

3.2评级标准:见《供应商评价表》。

3.2.1评估总分为100分,根据评分标准及对应分值确定各供应商每项评估指标的分值,分值应取整数。根据实际供应情况,本着谨慎、负责的态度,据实评估,最后由采购部经理签字确认评估结果。

3.2.2

续签新的合同。

3.2.3评估结果为“基本合格”的,将评估结果及具体改进建议反馈该供应商。

3.2.4评估结果为“优良”的,可考虑不经招标,通过谈判续签长期供货协议。

4.供应商日常管理

4.1公司对重要的材料供应商要经常对其进行质量抽查。

4.2采购人员应配合质检部和仓储部对供货商提供的产品进行抽查跟踪,发现问题及时协调。

4.3公司应减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

4.4验收标准应符合国家相关法律法规的规定以及甲方的要求。

4.5每季度对供应商评估一次,不合格者予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

4.6公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

4.7对优良等级供应商,公司可提供优先支付贷款、列为最佳合作伙伴等优惠待遇。

5.相关表格:

5.1供应商考察报告

供应商评价表

1.目的:

为了保证我公司外协件的质量,并使我公司外协件检验标准化、规范化,特制定本规程。

2.分工

2.1技术部负责设计或审核外协单位设计的公司委外加工产品、原件、配件的技术方案,负责制定委外加工件的技术要求和质量验收标准。对外协件根据图号、名称进行分类编码。2.2采购部负责委外加工业务的联系洽商、合同签订、加工费确认以及组织对外协单位的技术、生产、服务能力的考察与评估。

2.3质检部负责对委外加工进行质量验收。

2.4仓储部负责对合格的委外加工件清点入库。

2.5财务部负责委外加工业务费用的结算。

3.委外加工业务合同签订

3.1公司委外加工业务须签订委外加工合同。

3.2采购部在接到办理委外加工业务后,根据技术部提供的委外加工件的技术要求和质量标准,按照采购流程对外协单位进行询价、比价、组织实地考察等进行筛选,并编制《采购审批表》,起草委外加工合同。

3.3委外加工业务单笔金额超过元,或需长期委外加工的业务,采购部应按照招标采购流程办理。

3.4委外加工合同范本由行政部拟订。

3.5采购部在初步选定外协单位后,将《采购审批表》及草拟的委外加工合同呈报审批。

3.6委外加工业务合同的审批应按照《合同管理制度》执行。

4.委外加工件的验收

4.1采购部根据委外加工合同约定的交货时间联系外协单位交货,通知质检部、仓储部办理入库检验。

4.2质检部按照技术部制定的委外加工件技术要求和质量标准进行检验。原则上依照《计数抽样检验程序》(GBT2828)标准执行:

4.2.1在100件以内进行全检,如100件均合格则判定为该批零件合格;如有部分不合格,则需在《入库检验记录表》质检报告单中注明不合格品数量、不合格项目。

4.2.2在100件~1000件以内,抽检率为5%,如抽检数零件均合格,则判定为该零件合格;若发现其中一件不合格,则要进行全检,处理方法同“4.2.1”。

4.2.3件数在1000件以上,抽检率为4%,如抽检数均合格,则判定为该批零件合格;如其中一件不合格,则提交抽检率8%,如被抽件均合格则判定为该批零件合格,如其中仍有两件不合格,要进行全检。处理方法同“4.2.1”。

4.2.4如发现严重质量问题时,质检员须同时出具《不合格报告》交采购部,采购部接到《不

合格品报告》后应立即核实情况、提出处理意见,呈报主管副总审批后处置。

4.2.5对需做试用检验的委外加工件,质检部负责跟踪,并记录试用检验结果。

4.3委外加工件入库办理程序同原料入库程序。

5.外协加工单位的管理:

按照《供应商管理办法》执行。

第六部分:合同范本

1.采购合同范本

采购合同

合同编号:

甲方(采购方):

乙方(供货方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就产品的采购事宜协商订立本合同。

一、订购产品

1、产品订单

质量合格证书;如提供有关产品质量说明的,应当符合该说明的质量要求。乙方提供实物样品的,应当符合该样品表明的质量状况。质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

3、如乙方提供的产品为进口产品,乙方应当在交货时向甲方提供进口产品的全套进口文件,其中包括但不限于产品原产地证明、报关单等文件;如甲方发现进口手续有瑕疵,有权随时解除本合同。

4、甲方采购的产品由乙方定做的,乙方在甲方配合下对产品的技术参数进行确认,并对该数据负责。乙方应当绘制产品规格图纸供甲方签字且盖章确认,甲方确认后以方式交予乙方;乙方在收到甲方确认后的图纸后,在日内签字盖章确认,并以方式交予甲方,按照双方签字盖章确认后的图纸乙方进行生产。

5、乙方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关产品生产、代理、批发、进口及专项经营等许可或证明文件及行业内部资信证明文件。

二、交货及验收

1、交货时间:;

运输方式:;

交货地点:;

2、产品的所有权自交付且经过甲方验收合格时起转移给甲方,产品毁损、丢失的风险也自交

付且经过甲方验收时起由甲方承担。

3、产品到达交货地点后,甲方应当妥善安排工作人员按照合同要求对产品的数量、包装、颜色等进行验收,并做好详细的验收记录,验收完毕需经甲乙双方的代表签字盖章;如产品不符合本合同要求的,甲方有权拒绝接收,并通知乙方予以更换或补足,乙方应当在收到甲方通知后7日内予以更换或补足;甲方验收时如发现多余产品,有权通知乙方在个工作日内收回,因乙方不及时收回产品而导致其部分或全部毁损或变质时,由乙方承担责任。

4、甲方发现已经验收的产品存在内在质量问题,应当在质量保证期内提出,无质量保证期的在验收后12个月内提出,否则视为产品质量符合约定。乙方知道或者应当知道所提供产品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制,甲方有权随时提出异议。对于存在质量问题的产品甲乙双方意见不统一时,乙方应当本着不影响甲方工期进度的原则及时予以更换,否则,应当承担因此给甲方造成的一切经济损失。

三、产品价格及结算方式

1、合同双方确定的合同产品价格为人民币元,该价格包括:乙方应当交纳的各项税费、技术资料费、从始发地到交货地的运输、装卸、及所有产品的包装费用等与乙方应当承担的所有义务和所有工作的费用。

2、双方确认的结算方式为:

1)甲方应在合同生效后个工作日内向乙方支付合同总价款的 %作为定金,计人民币_ _(小写:__ __ );

2)产品全部运抵甲方指定地点并经验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的 %,计人民币(小写_ _ ),之后,该合同项下的定金自动转为合同价款。

3、双方确定的付款方式为:1)现金 2)转账支票 3)电汇

乙方账户情况:

开户行:______________ _______ ____

账号:__________ ___ _____ _ ______

收款人全称:________ _________________

4、乙方在收到甲方支付的款项后日内,应当向甲方开具正式的全额税务发票。

四、质量保修服务

1、乙方应当按照法律、行政法规关于产品质量保修的有关规定,对甲方采购的产品在质量保修期内承担质量保修责任。

2、自产品验收合格之日起,产品保修年;乙方在保修期内免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。

3、产品保修项目内容及范围:

4、保修期期满后,乙方提供有偿维修服务,仅收取成本费,不再另外收取人工费;如因产品存在内在缺陷造成的,不在此限。

五、违约责任

1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

2、乙方未按照产品订单内容交货的,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之二的违约金;延迟十五日以上的,除支付违约金外,甲方有权取消该批次订单;累计三次迟延交货的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付合同总价款的10%作为违约金,给甲方造成损失的还应予以赔偿。

3、甲方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日应当支付应当结算金额万分之二的违约金;延迟三十日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。

4、由于乙方提供的产品存在质量问题导致甲方受到人身或财产损害、或者甲方受到有关政府部门查处,乙方应当积极参与调查处理并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失;情节严重给甲方商誉造成严重损害的,甲方有权解除本合同。

5、因产品无质量合格证书或属于进口产品但进口手续不全的,甲方有权解除合同,并要求乙方退还甲方已支付的全部货款,同时支付甲方合同总价款10%的违约金。

6、对产品的质量问题双方存在争议时,乙方未能按照合同约定及时为甲方更换产品,导致甲方延误工期的,乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失。

六、争议解决方式

本合同下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成时双方同意向甲方住所地人民法院诉讼解决。

七、其他

1、本合同附件为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律顾效力。

2、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。

3、本合同经双方法定代表人或代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

4、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方盖章:乙方盖章:

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

代理人(签字):代理人(签字):

日期:年月日日期:年月日

2.合作协议范本:

合作协议

编号:

甲方:

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 (一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条供应商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 (2003年6月16日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理,特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划,并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单;总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单;物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单,并建立相应台帐,编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求,承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求,为实现项目目标,对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作,应当在项目初步(基础)设

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

最新行政事业单位物资采购管理制度资料

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 (二)列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总

公司物资采购管理制度(修改版)

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作,发挥职能管理作用,提高物资采购的效率和采购资金的使用效益,保证物资质量,根据国家法律和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式;公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门,归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理,物资供应科为一级管理机构,公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位,安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度,组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度;

(二)指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作; (三)负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作,协调物资运输过程中的有关问题; (四)编制物资采购和物资服务合同范本,对公司物资招标采购合同进行鉴证;负责管理公司物资服务合同; (五)按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作; (六)组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库; (七)负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作; (八)负责规范公司及所属单位的仓储管理;按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作; (九)参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规,执行公司物资管理有关标准和制度,组织制订本单位相应的物资管理制度; (二)编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书;

物资采购管理办法

物资采购管理办法 (2013年12月31日印发) 第一章总则 第一条为加强公司物资管理,规范物资采购行为,确保采购工作的公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中:行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等;生产经营类物资包括各类卡片(M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等)、终端、机具等;宣传品包括各类宣传单、宣传品等;服务类项目是指广告、机具维保等服务项目,该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式,即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价,根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下(不含,下同)的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上,8000元(含)以下的小额零星一次性物资采购,无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上,单价在2000元(含)以上,并在使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门,负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门,负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上,行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的,由申购部门详细说明购置原因,并填写《行政办公类物资申购单》,由部门负责人签字同意后,交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核,申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后,交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上,按照主管机构《子公司管理办法》,此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购,若上述供应商无法满足要求,则应在风险控制部的监督下,由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后,由申购部门和行政管理部负责验收,行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后,行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况。

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划,确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理,物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准,仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,爲确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单後,仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任,及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立 良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形 式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提 供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。 六、材料入库程序: 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员(相应工程管理人员),按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相符,一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故 意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。

物资采购及管理办法.

物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围

采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。

(完整版)建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类: A类:建筑钢材、黑色金属等。 B类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等)及设备的配件等。 除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求(采购)计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为: 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。

6.2采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求(采购)计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求(采购)计划》或《物资紧急需求计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写《物资采购审批表》,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序

工程物资采购管理制度

现场材料采购、进场管理制度 一、总则 为规范项目建筑物资采购管理工作,确保采购物资符合设计规定的质量要求,降低公司开发成本,结合公司实际,拟制定本制度。 本制度结合公司项目开发的实际情况,依照“集中统一,合理采购,降低成本”的原则,适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。 二、职责: 招标采购部作为组织材料设备采购的主体,负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作,负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定,负责供货服务商信息管理系统的管理。 1、招标采购部经理的职责: 1) 负责招标采购部的日常行政工作。 2) 负责组织员工的日常培训工作。 3) 负责审批年度及月度工作计划,并按计划执行。 4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察,参加对供货商的定期评价。 5) 负责审核《工程材料采购计划》。 6) 负责审核相关采购项目的报价表。 7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。 8) 负责审核相关采购合同。 9) 审核材料付款申请书,并报上级主管审核、审定。 10) 负责材料入、出库的审批。

11) 负责定期组织对全库进行盘点,依照公司相关规定处理不合格品。 2、材料设备采购专干的职责: 1) 协助部门主管做好日常行政工作。 2) 负责编制年度及月度工作计划,并按计划实施。 3) 负责编制《工程材料采购计划》。 4) 负责对供应商进行初步调查,制定《供货服务商信息表》。 5) 控制报表及采购实施,并对采购的材料服务质量进行验证,形成书面材料供 主管领导审核。 6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。 7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。 8) 负责监督供货服务商合同执行程度,协同处理合同执行事宜,形成书面材料 上报。 9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。 10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。 11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。 12) 协助进行材料出、入库工作的开展。 13) 协助进行全库盘点,依照公司有关规定处理不合格品。 3、材料设备采购实行公司直接采购(甲供)与我司定价、定规格而承建商自行采购(甲定乙供)相结合的方式。具体管理办法如下:

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