出差管理规定试行

出差管理规定试行
出差管理规定试行

出差管理规定(试行)

第一条目的

为规范出差报销流程,加强财务报销管理,结合本公司的实际情况,特制订本制度。

第二条适用范围

一、本规定适用于快鱼服饰所有出差员工。

第三条原则

一、出差应遵循“先申请,后执行”的原则。

二、出差人员应当厉行节约、高效办事。

三、差旅费报销实行不同标准。

第四条出差定义

一、员工离开工作所在地城市到外地公干0.5个工作日及其以上的可视为出差。

二、工作所在地指杭州城区,包括市内六个城区及萧山区、余杭区。

三、员工出差于当天13:00前出发的视为出差1天,当天13:00后出发的视为出差0.5天。

四、员工当天出差在13:00前返回公司的视为出差0.5天,在13:00后返回公司的视为出差1天。

第五条出差分类

一、员工至设有分公司、子公司所在地城市出差的,属于集团内出差;除前述地区外的出差,属于集团外出差。

二、员工连续出差30天及以上的为长期出差,员工连续出差不足30天的为短期出差。

第六条地区类别

一、特类地区:中国大陆境外地区,含香港、澳门、台湾等。

二、一类地区(A区):中国大陆地区的行政直辖市,副省级城市(含单列市,具体见附件1)。

三、二类地区(B区):除第一款、第二款以外的省会城市、地级城市,以及中国百强县排名前三十的县及县级市的城区(见附件2)。

四、三类地区(C区):除第一款、第二款、第三款以外的城市、城镇、乡村等。

第七条岗位职级

一、岗位职级区分详见附件3《管理职级配置标准》。

二、岗位职级或将根据发展需要进行适时调整,具体调整以发文为准。

三、出差审批及差旅费报销等将根据不同岗位职级实行不同标准。

第八条出差申请

一、提交申请:

员工因工作需要出差,应于事前在OA系统中提交出差申请,表明出差任务、出行路线、交通工具、往返时间及费用预算等相关信息,按流程获批后出行。出差计划和实际执行差异较大的,员工出差回来后须根据工作情况重新填报出差申请。

二、出差申请审批权限:

1、职级1-4级人员出差,由直属部门5-6级人员批准。

2、职级5-6级人员出差,由分管的7-8级人员批准。

3、职级7级以上人员出差,由直属管理的9-11级人员批准,或通过邮件知会人力资源部总监。

三、异常情况:

员工办完公事后应按照获准的出差申请时间返岗,不得擅自在外逗留。确因特殊原因未能按时返回的,应于事前向批准其出差的领导申请,批准后可延长一次出差时间,返岗后1个工作日内在OA系统中补办申请手续。

四、差旅费借支:

1、员工出差需借支差旅费的,在财务流程系统中填写借款单申请,申请获批准的,由财务部出纳根据审批的借款额度支付。

2、员工借支差旅费,无特殊原因不得高于以下额度:

【(住宿费+市内交通费+日标准补贴)×出差天数+往返交通费】×1.5

第九条往返交通费用

一、员工出差往返交通工具的费用,在规定乘坐级别标准内按实凭发票报销,报销标准如下:

二、往返交通工具费用报销说明

1、职级1-4级人员出差往返乘坐普通火车,车程在6小时以上的可以购买硬卧票。

2、员工选择交通工具,应遵循高效节约的原则,因特殊原因乘坐交通工具需超出以上规定标准的,在OA系统中申请说明,经分管的职级7级以上人员批示后执行。

3、员工出差需搭乘飞机的,尽可能提前申请,以便购买折扣机票;如需急迫申请,应注明理由。员工购买6折及以下机票的,按可节省费用额的 50%,以出差补贴形式给予当事人奖励。

三、自驾车辆出差报销说明

1、所有人员申请自驾车出行的必须事先在OA中提出申请,注明自驾车车牌号、车型及排量情况,说明出差路线及预计出差里程,以便审核报销。

2、发生的通行费,在出差审批中规定路线的费用可凭发票实报实销;未在规定路线范围内的过路费需作出特别说明,由分管的职级7级以上人员审批决定。

3、因出差发生的汽油费按公里数标准核定报销。报销时需注明该次出差自驾车起止的码表数,并经同行人或证明人签字后报批。排量1.8L及以下的汽车按每公里0.8元标准报销,排量大于1.8L 小于2.8L的汽车按每公里1.0元标准报销;排量大于2.8L的汽车按每公里1.2元标准报销。该费用一律以汽油费发票报销,发票抬头为公司全称。

4、公费办理油卡人员自驾车出差的,报销往返通行费,不报销油费;办理有ETC卡的,不报销通行费。

5、职级1-4级人员出差申请自驾车的,需两人及以上同行,才能申报;或按人均公共交通费标准报销。

第十条市内交通费用

一、本规定所指市内交通费指出差期间发生的公共交通、出租车(含摩的)的费用,不包含工作地日常发生及实习期间发生的交通费;

二、员工出差产生的公车、地铁等市内公共交通费用按实凭发票报销;

三、有下列情形之一的,可按实凭发票报销出租车(含摩的)费用:

1、职级7级以上人员出差产生的市内交通费用按实凭发票报销。

2、出差出发时间在6:30时前或返回时间超过21:00时的。

3、出差时,因紧急公事,乘坐公共交通无法按时到达目的地的情况下(因个人原因导致出行时

间紧迫的除外)。

4、出差地位置偏远,周边无公共交通,且步行15分钟之内不能到达目的地的。

5、出差时携带公司物品总重量超过5kg或体积过大过长不便携带进入公车或地铁的。

6、出差时携带贵重物品,如5万以上现金或有价证券等,乘坐公车或地铁不安全的。

7、出差中陪同重要客户出行,维护公司形象或利益的。

8、如多人同时出差合并乘坐出租车,出租车费用低于、等于或略高于(不超过10元)多人公共交通费用合计的。

第十一条住宿费用

一、住宿费标准参见下表:

二、住宿费用报销说明:

1、员工出差如遇节假日的,据以上标准上浮50%。

2、职级1-4级同性员工同时、同地出差,要求两人同住一间,并按职级高者的标准报销。

3、不同职级的员工同时、同地,因同事出差,可按最高职务者的标准选择宾馆,然后根据宾馆的不同房间价格标准选择适当的房间住宿,按实报销。

4、职级1-4级人员出差需在外住宿的,一般情况下选择入住经济型快捷酒店;如当地有公司签订合约的酒店,要求入住签约酒店;如公司统一安排住宿的,按公司安排标准报销。

5、员工到户籍地(有住房),或父母、配偶住处所在地出差选择住宿在家的,不再报销住宿费用。

6、员工陪同客户出差的,应事前申请并确定费用标准。

7、节假日安排门店支援的员工享受出差待遇,支援期间住宿门店宿舍或亲友处的,按100元/人/日给予补贴。

三、员工出差发生的住宿费用在以上标准内的,按实凭发票报销;超出标准部分费用自理。

四、出差公务办理完毕,禁止在外逗留、住宿,应及时返回工作所在地;如节假日支援店铺后需回家探亲的,可向批准其出差的领导申请,获批后可报销店铺回公司同金额的车费,但不得报销住宿费。

第十一条其他费用

一、员工出差需发生如打印、传真等办公费用的,可按实凭发票报销。

二、员工出差需发生小额购买等办公费用的,须事先向批准其出差的领导通过邮件、短信等进行书面申请,申请获批可按实凭发票报销。

第十二条出差补贴

一、员工出差补贴标准如下:

二、以上出差补贴包含10元/天的通讯补贴。

三、员工当天正常出勤且在18:00时后出发,并连续乘车超过6小时的,或在22:00时后出发,并在次日到达目的地后按公司应出勤时间正常开展工作的,在以上标准基础上增加0.5天出差补贴。

四、员工出差有以下情形之一的,按以上标准50%报销出差补贴:

1、长期出差的。

2、集团内出差且对方提供用餐的。

3、参加供应商或客户的会议、活动等且对方提供用餐的。

4、参加外部培训的。

5、参加其他已包含用餐的各种形式会议的。

五、出差人员在出差地招待客人,报销交际应酬费后,按次扣除30元的出差补贴。

六、参加年会、旅游、内部培训等福利活动,活动主办方安排用餐的,不享受出差补贴。

七、出差随行驾驶员按标准享受出差补贴。

第十三条差旅费报销流程

一、流程图

二、流程说明

1、员工报销差旅费时,应当填写纸质《出差旅费报销单》(格式及填写规范见附件4),并将出差期的车费、交通费、住宿费等整齐粘贴在纸质报销单背后。

2、员工需打印OA系统出差申请审批单,附于差旅费报销单后,报销内容必须与OA审批单一致。

3、员工按纸质报销单的内容在财务流程系统中的“差旅费报销单”逐项录入,注意填写完整性、与纸质报销单的一致性。如报销款收款人非报销人本人的,需在纸质报销单及财务流程系统中同时注明。

4、填报信息确认无误后,点击保存并提交,按系统既定流程执行审批,报销人自行跟进报销审

批进程。审批人如需查看纸质《出差旅费报销单》,报销人应主动递交。

5、财务流程系统中差旅费报销单流转至财务部审核时,报销人应将纸质《出差旅费报销单》转交给财务部审核会计。

6、财务部审核会计在1个工作日内完成报销单审核工作,审核通过的单据将上报至流程指定负责人审批。

7、财务部出纳负责根据审批同意的差旅费报销单进行付款。

8、报销审批完成后,纸质《出差旅费报销单》统一由财务总监签批后财务入账。

第十四条报销凭据

员工报销差旅费,提供原始发票,发票规格要求如下:

1、发票必须是有税务监制章的正规合法票据。

2、发票必须盖有开票单位的发票专用章。

3、发票必须在使用有效期内。

4、开票时间必须在员工出差期间。

5、发票抬头必须是“快鱼服饰有限公司”。

6、发票金额填写准确且大小写一致。

7、出租车发票报销时必须在票面背后注明往返地址。

8、除出差补贴外,所有费用发票必须附贴完整,员工出差搭乘便车或遗失报销发票的,不予报销该部分费用。

第十五条报销时效

一、差旅费报销应在员工出差返回工作所在地21日内办理。在临近报销时效截止前,由财务审核会计给予提醒(包括邮件、腾讯通等),提醒通知后仍未提交报销的,延迟1天即按本次差旅费总额的1%进行扣罚,延迟2天扣罚(1+2)%,延迟3天扣罚(1+2+3)%……以此类推,每天累加递增。返回工作所在地达到30日仍未办理报销的,不予核报。

二、员工借支出差的,返回工作所在地21日内完成报销事宜同时,应向财务部如数归还借款。

1、借支费用=实际差旅费时,通过财务流程进行冲抵。

2、借支费用<实际差旅费时,完成报销后,财务部从实际差旅费中扣除借支费用,再拨付余款。

3、借支费用>实际差旅费时,完成报销当日,当事人须向财务部归还超支部分费用,超期未清借款将从员工当月工资中代扣。

三、出差借款,遵循“前账不清、后账不借”的原则。

第十六条差旅费报销审核

一、员工报销差旅费有以下情形之一的,修改完善后可予报销:

1、纸质《出差旅费报销单》填写不规范的。

2、纸质《出差旅费报销单》后发票等凭证附贴不完整、不整洁、不牢固的。

3、发票等凭证不符合本规定要求的。

4、未附贴OA系统审批单的。

5、员工报销差旅费未在财务流程系统录入并提交的。

6、财务流程系统填写内容与纸质《出差旅费报销单》不一致的。

二、员工报销差旅费有以下情形之一的,财务部直接扣除不符合规定部分费用后给予报销:

1、擅自出差,或差务完毕擅自在外逗留的。

2、未获批准,乘坐的交通工具费用超出本规定标准部分。

3、未获批准,住宿费用超出本规定标准部分。

4、发票等凭证内容与本此出差不相关的部分。

5、员工报销计算的出差补贴超出本规定标准部分。

三、审核处理:

1、差旅费报销审核由财务部审核会计负责,审核人有权否决不符合审核项目的《出差旅费报销单》或划除不符合本规定的费用,审核后在财务流程系统中录入核定报销金额并告知报销人。

2、报销人对财务部审核结果有异议时,可在2个工作日内向财务总监或相关负责人提出申诉,财务总监或相关负责人应在1个工作日内回复及处理。

第十七条责任

员工弄虚作假报销差旅费的,费用不予报销,并按《人事规程》进行处理;情节严重、行为恶劣的,从重从严处理。

第十八条附则

一、本规定自签发之日起执行

二、本规定由财务部负责解释。

签发:饶忠明

2013年11 月13日

附件1:

直辖市:北京市、上海市、天津市、重庆市副省级城市(含14个单列市):

附件2:中国百强县(2012年排名前三十)

附件3

管理职级配置标准

附件4:差旅费报销单填写规范如下(见示例):

出差旅费报销单

报销日期:2013 年10月15 日

主管:***审核:***报销人:***

《财务规程》之《出差管理规定》

填写注意事项:

1、报销单填写的完整性,所有空格按实际情况填写完整,如交通工具、报销人、出差事由、大写金额、预支差旅费等,以便财务人员能快速完成审核;

2、“出发”与“到达”信息请按每日顺序填写完整,包括每日出差日期、时间、起止地址、交通工具、金额,以便准确审核住宿费及出差补贴;

3、费用位置填写准确性,如往返交通费填写在“出发”与“到达”列,市内交通费填写在“其他费用--项目--市內车费”列;餐费补贴填写在“途中补

贴”列,通讯补贴请在“其他费用--项目”列添加填写;

4、大写金额规范填写(见上表):壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整

《财务规程》之《出差管理规定》

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,进一步控制和压缩差旅费用的支出,根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅

时间的,应打电话向公司总经理请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超出部分费用自理。 (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表: (二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机。

出差管理规定

出差管理规定集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

1、目的:明确员工出差管理制度 2、范围:全体员工的管理 3、责任者:因公出差者及审批者 4、内容: 4.1 本公司员工因公出差办理公务者,依本制度执行。 4.2 出差程序 4.2.1 公司员工由部门负责人派遣出差,应先到行政人事部填写《出差申请单》,经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后,交由行政人事部留存(按照规定格式逐项填写)。 4.2.2 员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续,出差回公司后三日内应填具"差旅费报销单",经核准签字后,出纳人员方得凭以报支。 4.3 事业部业务员出差规定 4.3.1 业务员出差补助标准 出差期间差旅费补助60元/日;试用期业务员享受200元/月的话费补助,试用期结束即取消,试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。 4.3.2 业务员出差乘车标准及报销规定 4.3.2.1 乘车超过12小时,方可乘坐火车硬卧。 4.3.2.2 18:00时以后乘车超8小时可乘硬卧。 4.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座,公司按硬座票价补助40%。 4.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座,公司按硬座票价补助50%,乘坐普通卧铺补助10%。 4.3.2.5 乘车超过24小时,乘坐普通硬座,公司按硬座票价补助60%,乘坐空调硬座补助20%,乘坐普通卧铺补助20%。 4.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准,列车不正点运行除外。 4.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。 4.3.2.8 销售人员出差尽量在下午或晚上坐车,白天工作,销售人员出差期间及出差前后均无休息日,回哈后马上到公司报到(如晚上24:00以后到哈,可休息一日,次日上班)。

最新出差管理制度

四、出差管理制度 第一条为保证出差人员工作需要,为规范出差管理流程、加强出差费用的管理,特制定本制度。 第二条本规定所指出差是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。 第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间. 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴. 4、“出差事由”应简明、扼要,必须填写. 5、出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到X月X日即可. 6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写. 7、差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明宴请客户及人数,说明应扣除的出差补助. 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额。 9、员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据

此报销。 第四条出差期间,须遵守公司制度,不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动,不从事危险活动。 第五条出差的审核决定权限如下: 1、出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第六条交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第七条出差费用报销范围,包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目;差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销 1、交通费分为城市间交通费(按如下标准执行)及市内交通费,市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 2、住宿费只包括房费,不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。 3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 (2015修订版) 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司(以下简称“公司”)的差旅费管理,厉行节约,反对浪费,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排,编制本部室差旅费预算,填写《差旅费预算申报单》(见附件1),经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额,报分管领导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的,则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经公

司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住,C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的,超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则,按票据实际金额报销,全队单次出差报销金额超过1000元时,应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批:外派人员所属部门应提前提报书面申

集团出差管理办法

XXXX集团出差管理办法 1总则 1.1为规范出差管理,保障燃气XX集团各项经营管理活动的正常进行,增收节支,制订本办法。 1.2本办法适用于XX公司各职能部室。 2出差审批程序 2.1出差申请 2.1.1因工作需要出差的员工,首先填写《出差登记表》(一式3联,分别用于费用报销预批、借款、考勤),注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项;同一部门两人以上一起出差,填写一张表;填表后交直接上级签署意见。 2.1.2出差费用的申请实行提前报批,出差人员出差前须在《出差登记表》上详细列明预计支付的各项费用金额。 2.2审批权限 2.2.1XX公司总部人员在出差计划内的出差由主管领导批准,在计划外的出差由总经理或其授权人审批。 2.2.2一般员工出差由所在部门主管审核,报主管副(总)经理批准;副(总)经理、总经理助理出差由(总)经理决定;(总)经理出差可自行决定,但出差前须向XX公司总经理报告。

2.2.3出差费用的申请金额在月度预算标准之内的须经所在部门的主管领导批准,报财务部门审核;申请金额超过月度预算标准的须经所在部门主管领导批准,财务部门审核后,上报总经理审批。 2.2.4差旅费预计超过1000元的,可办理相应的差旅费借款。 3 交通工具选择标准 3.1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定。 3.2 短途出差(单程距离在300公里以内) 3.2.1已经配有公务、自用车的干部短途出差,可按照《业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务、自用车前往。 3.2.2员工短途出差,一般乘坐长途客车、火车前往,但存在下述情况之一时,经主管领导批准,可申请派用车辆: (1)符合《公务车、自用车配备制度》配车标准,但尚未配备公务、自用车的干部短途出差; (2)同行人数超过2人,派车费用经济时; (3)随身携带物品较多或极为重要时; (4)乘坐长途客车或火车不方便,且需要速去速归时。

出差管理规定3篇

出差管理规定3篇 出差管理规定的制定,旨在规范公司员工出差管理,确保相关工作顺利完成,同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管 理制度,欢迎参阅。 第一条为规范出差管理规范,本着既节约开支、减少成本,又保证出差员工顺利完成公务的原则,结合本公司实际情况制定。 第三条员工出差依照以下程序办理:出差前填写《出差申请单》,注明出差时间、地点和事由,办理出差手续。其中出差当日可返回的,由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请 表报办公室留存,记录考勤,并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的,视为旷工,且公司不予 报销出差期间所发生的相关费用。 第四条交通费 1、出差目的地距离在800公里以内,可以选择火车硬座,长途 汽车; 2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的,可以选择飞机经济舱。 3、员工在外出差时,选择安全、便利、快捷的公共交通方式,如:公共汽车、巴士、地铁、轻轨等,所发生的市内交通费实行实 报实销原则,确因公务需要乘坐出租车的,可选择乘出租车,但在 报账时,应注明乘车事由,乘坐人员,乘车起始点。 第五条住宿费 1、住宿费指因住宿发生的房费,其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住 宿费时,不得将其他费用开在房费中,且在办理费用报销手续时, 须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安 排住宿的,则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

3、凡出现在同一时段,有多名员工在同一地点出差的情况,在 条件符合的前提下,办公室有权根据实际情况安排员工合住。 4、住宿费用报销标准:总经理级别,实报实销;科长级别,150 元/日;主管级别,100元/日;主管以下其他员工,80元/日。员工出 差实际发生的住宿费低于标准的,实报实销,超过标准的,按标准 报销,超出部分由员工承担。 第六条差旅补助 差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费,出差1个月以内,补助按30元/天,单次出差超过1个月,按25元/天。如 发生招待餐费,则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天 数计算。如当天往返,且出差时间超过8小时的,则按一天计算。 第七条出差借款与费用报销 1、出差借款 (1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的,可在办理出差手续后,到财务处办理出差借款。借款时应注明借款 事由,借款金额,并由部门负责人审核签字,经审批后到财务领款,其中借款金额小于1000元的,由办公室审批,借款金额大于1000 元的,由总经理审批。 (2)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工 资收入。借款金额原则上限制为:普通员工借款在1000元以内,主 管级员工及以上借款金额在2000元以内,特殊用途超过2000元的 应由部门负责人注明原因报总经理审批。 (3)借款要及时清还,公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 2、费用报销 (1)员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内凭有效 日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的: 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要,规范对差旅费等管理,特制订本规定二、适用范围: 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间: 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行: 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施; 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行; 3、公司全体人员应严格遵守本规定,监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定: 1、员工因公出差,必须按规定办理审批手续,填写“出差申请单”(一式二份,一份用于借 支,一份用于报销),注明出差任务、天数、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),所需的差旅费额度,按流程上报各级主管领导(C层以上领导)批准,人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用; 每次差旅费借支(含票费)的最高额度B层(含准B)不能超过6000元,C层(含准C)不能超过4000元,其他层级不得超过2500元; C层以上高管出差,一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案,并说明公出事由和目的地,便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差,一律向人力资源部和办公室备案,便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后,借款人应在三个工作日内核销出差费用;在未将上次借款核销之前, 不允许借支新的差旅费,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的, 其订票费最高每张不得高于20元,法定节假日期间买票的最高不超过30元,特殊情况,需要上报三乐公司总经理签字批准。

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

境内出差管理规定(试行)

境内出差管理规定(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范员工境内出差管理,合理控制出差费用,提高员工出差工作效率,特制定本规定。 第二条 本规定适用于集团公司及全资子公司员工的境内出差,非全资控股公司参照执行。 第二章 差旅费用范围及标准 第三条 差旅费用报销范围 城际交通费、往返机场(火车站、汽车站和轮船码头)交通费、外埠市内交通费、住宿费、托运费、订票费、退票费、寄存费。 第四条 差旅相关名词解释 (一)境内出差:因公到距离工作常驻地200公里以上的中国大陆地区(除台湾、香港、澳门)或跨省(包括直辖市)出差。 (二)城际交通费:出发地与目的地之间(城市以各国家行政区划定义城市为准)因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用。 (三)往返机场(火车站、汽车站和轮船码头)交通费:因乘坐飞机(长途汽车、火车、轮船)而发生的从市区往返机场(长途汽车站、火车站、轮船码头)的机场大巴费(不含酒店订车接送费用)、出租车费、过路过桥费、停车费等。 (四)外埠市内交通费:员工出差在目的地城市内发生的市内交通

费用。 (五)长期出差:因公出差期限为连续30天以上的情况,为长期出差。 (六)出差天数:出发日期与返回日期之差+1(作业体系人员应扣除上井作业天数);返回日期是指到达出发城市的日期。 第五条 员工出差乘坐交通工具标准 (一)在不影响业务的情况下,员工应选择较为经济的交通工具。 境内出差交通工具标准 乘坐飞机。特殊情况需乘坐飞机,由公司分管领导审批。 (三) 员工出差乘坐飞机,一律乘坐经济舱。遇特殊情况需乘坐公务舱,由集团CEO特批。 第六条 员工出差住宿标准 (一) 出差当地有运营服务基地并具备住宿条件的,员工必须入住运营服务基地。 (二) 出差当地没有运营服务基地的,员工必须优先选择公司签约协议酒店(定点宾馆)的签约房型,不得入住超过本级别上限等级标准,不能入住标有客户专用的协议酒店(定点宾馆)或房型。 (三) 因特殊原因需入住高于本级别上限星级标准的,应写明原因,经一级部门负责人或公司分管领导审批。 2

最新员工出差管理制度

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工, 出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 1.3本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人 员确认无效; 2、出差类型: 2.1当日出差:出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住 宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车,事前须由行政中 心审核批准,门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗登 记。 2.2远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情 况,应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做 好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公

共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0.7元/ 公里),不再另外报销交通费; 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差审批 单》,并按以下核准权限逐级核准后方可执行: 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可 通过、报请核准); 3.1.3分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准,超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差; 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能往返,一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准: (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,

做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 (3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (4)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (5)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6)借款金额原则上限制为:普通员工借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度 一. 目的: 为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度。 二. 范围: 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。 三. 详细内容: (一)员工出差的原则性规定 1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期 间发生的与其业务相关的各项支出。 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”(暂时不能上KMS的用纸质单据填写), 详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可),方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销。 3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补 办手续。 4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用。 5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销 冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表(见附件1),并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程)。 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准。 7、出差回公司(长驻地)后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计(暂 未上KMS的按线下流程报销)。 8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”(暂未上KMS的需附纸质出差申请),同时注明

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务 负责人审核后方可借款,如下图: 4.2.2 借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支 不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/天)

公司出差管理办法

公司出差管理办法 1. 目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定 2范围:因公出差的员工 3形式 3.1当日出差:出差当日可返回者 3.2远途出差:出差必须在外住宿者 4申请及批准 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续 4.2申请批准后应及时交人力资源部 4.3出差的审核批准权限如下 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准 4.3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准 5差旅 5.1广东省内当日出差差旅费支付 5.1.1交通 A.尽量利用公司车辆 B.如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销 C.紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销 5.1.2膳食 标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合计RMB¥70/日 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支 5.2.1交通费:实报实销

5.2.2膳食 A.总经理级以上员工,实报实销 B.海外出差员工,实报实销 C.其它情况下标准为 早餐:30 元人民币每人每餐,(香港出差以港币计) 若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费 午餐、晚餐:35 元人民币每人每餐,或合计70 元人民币,(香港出差以港币计) 5.2.3住宿 5.2.3 接待 仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销 5.3按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补 5.4出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴 5.5若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定 6差旅费报销 6.1员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理 6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证 6.2.3涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 7其他规 7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消 8生效日

集团有限公司公务出差管理规定

***********集团有限公司 公务出差管理规定 1.0 出差定义 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。 当日往返的公出,另以【公出管理办法】规范。 2.0 适用范围 本办法适用于好易通科技(中国)有限公司全体员工。 3.0 国内出差 3.1 出差申请 3.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】,TO:部门主管,C.C.:PO、出差地PO、相关人员,以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请,可委托他人代为处理。未经核准的出差,其费用不得报支,出勤考核依人事规章办理。 3.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准,出差时间超过一星期以上,或因特殊任务派遣出差,需由总裁室核准。3.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请,所有后勤工作由行政管理部统筹办理。 3.2 交通

3.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者,不得搭乘飞机;五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机,四职等(含)以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需签呈呈准。 3.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。 3.2.3 使用公司交通工具,依公出派车办法申请,经行政部核准,不得另报支交通费。 3.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者,其市内交通费用不可报销,但城市之间的交通费可以检附票据报销。 3.2.5 业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日,交通费RMB25元/日。 3.3 住宿 3.3.1 住宿原则由公司代为安排,如无住宿安排,以下列标准检附正式发票报支: 单位:人民币日/元

一级城市:北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市:特区城市(除深圳)、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。 三级城市:除以上地区城市以外的城市。 当地公司有宿舍或租屋者,除非客满,否则出差人员不得住宿酒店,应以住宿公司宿舍为优先,出差住宿原则出差地公司安排。 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报支。 3.4 就餐费 3.4.1 在出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列标准报支: 单位:人民币元/日

员工出差管理规定试行

员工出差管理规定试行 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

员工出差管理办法(试行) 一、目的 为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销,特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司全体员工 三、出差审批权限: 1.当日出差当日返回的,一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的,由总经理核准。(市内办事视为外出) 2.两天及以上的出差申请,由总经理核准。 四、出差管理原则 1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。 2.出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。 3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 五、出差细则 1.员工出差前,需填写《出差申请单》或者钉钉申请,并将批准后的申请单交至行政部备案(钉钉请抄送一份至行政部),无申请单的视为旷工。 2.出差申请通过后需填写《出差行程表》,以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。 3.如因特殊情况,无法及时办理出差审批手续的,出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导,出差归来后1天内补办手续。 4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式,其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调,确保工作的连续性,如因没有事先交接好而影响了工作,公司视情节轻重给予一定的处罚。 5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次,一天之内每换一个目的地必须签到一次(跨市的),以便行政部跟进出差人员行程。 6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况,上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。 7.出差途中如遇意外或因实际工作,需要延长出差时间的,应及时打电话向公司领导请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费及出差补贴不予报销,且超出的天数按旷工处理。

出差管理规定暂行完整版

出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

出差管理制度(暂行) 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差,应填写《出差审批单》(见附表1),并按以下权限审批: (一)公司董事长出差,报请上级审批; (二)公司总经理出差,报请董事长审批,并报上级公司备案。 (三)公司领导班子成员出差,报请总经理审批。 (四)部门负责人出差,报请公司分管领导和总经理审批。 (五)其他人员出差,报请公司分管领导审批。 第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续,返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容: (一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等) (二)食宿费(住宿、用餐) (三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用) 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 (一)公司董事长、总经理按a类标准报销费用; (二)总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用; (三)其他员工按c类标准报销费用;且按照地区标准,发放出差误餐补贴,出差期间不再报销餐饮费(有招待任务者除外)。 类 别火车飞机食宿备注

京东集团员工国内出差管理制度.docx

京东集团员工国内出差管理制度 京东集团员工国内出差管理制度 文件名称业务员国内出差管理制度(试行)文件编号 文件版本 编写人杨瑾玉V1.0 审核 页数 生效日期 共 2014 年 签发 5页 5 月1 日 修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签

第一部分业务部国内出差管理制度 一、出差时间计算规定 1.每月出差时间至少 7 个工作日 2. 出差时间计算:每 24 小时为一整天,凡整数天以外时间部分,下午13:00 之前 返回公司报到的,按半天计算;13:00 以后的,按一整天计算。 二、长途交通工具乘坐管理规定 1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具,交通工具乘坐标准见下表: 交通工具乘坐管理规定 类别飞机火车轮船 业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车(包括动车、高铁)、轮船;如乘坐时间超过24 个小时以上,并遇急事或时间较紧迫,为节约时间,可申请乘坐飞机,经总经理审批通过后,方可乘坐。 2.因特殊情况,员工需提高乘坐交通工具标准的,应于出差前按规定流程审批同 意后方可乘坐交通工具。根据总经理授权,审批流程如下: 申请人—部门经理—总经理 3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时,公司只按既定火车硬卧标准报销,并 按照乘火车时间计算出差时间,该类事项不需要审批。 4.出差人员必须按制定计划出差,不可借出差之名私自回家探亲访友,如被发觉,车 费该不予报销,提成按未出差方式计算,在家日期按请假计算,情节严重的以严重违反公司纪律处罚。 三、票务管理规定 员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用,公司不给予报销;员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。 四、出差目的地市内交通住宿费报销规定 1.出差目的地市内交通费用自费,公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程 及住宿费用可报销。 2.出差目的地市内住宿费用自费,公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程 及住宿费用可报销。

员工国内出差管理规定

员工国内出差管理 规定 员工国内出差管理规定 参照本公司现行规定, 根据公司发展实际情况, 本着”保证支

出、鼓励节约、区别对待”的原则, 制定员工出差管理规定如下: 一、乘坐交通工具及有关规定 1.员工出差可乘坐的交通工具, 按照公司规定的标准乘坐, 其标准 由公司根据员工所处岗位及其它具体情况而订定, 具体见附表( 一) ; 2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐, 事先应征得总公司 总经理同意批准, 事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。否则, 超标准部分的费用自理; 3.降低标准乘坐交通工具者, 火车、轮船持票据按附表( 二) 的规 定补贴; 4.凡遗失车、船票据者, 须写书面说明, 经所在部门负责人证明 和该机构财务经理、总经理签字特批后, 并附上其它发票方可作为报销依据由财务部门审核报销; 分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批, 区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。 5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作, 如特殊 情况下需自行订票的, 需由行政部签字证明。 6.订票费( 飞机票除外) 一般不得超过二十元, 特殊情况下超过的, 需由该机构行政部经理同意并签字, 并经总经理( 分公司或总公司, 视报销人员隶属机构而定) 核准方可报销。 7.所有飞机票需当地行政部定点购买, 并设立机票购买登记簿, 报

销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价。如当地无本公司行政部或专设行政人员的, 方可自行购买。 8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付, 绕道增加的包 干补贴也应扣除。 二.出差时间及城市标准规定 I.出差时间规定 ●出差当天往返, 4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半 支付伙食及交通补贴; 4小时( 含) 以上按一天支付伙食补贴及市内交通费; ●出差非当天往返的, 以实际出差小时计算, 每24小时为一整天, 凡整数天以外时间部分, 未超出12小时的, 按半天计算, 超出十二小时( 含) 的, 按一整天计算。 ●凡出差只报销路途时间差旅费补贴的, 路途时间以自出差日起 所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。 2.出差城市标准规定 出差差旅费及交通费补贴的城市类别, 以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下: 特区: 北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门 一类省会城市: 广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市: 哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重 庆、乌鲁木齐

公司出差管理制度完整版

页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费 用支出,现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元)费用额度的审批。元以上(含1000 总经理:负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记

录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务负责人审核后方可借款,如下图: 财务部主办会计主管领导审核元<1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核

相关文档
最新文档