浙江省网络发票系统企业端操作说明

浙江省网络发票系统企业端操作说明
浙江省网络发票系统企业端操作说明

网络发票信息管理系统

操作说明

(企业)

目录

一、硬件要求 (3)

二、WINDOWSXP下VPDN设置 (3)

三、开票系统操作说明 (5)

1、登录 (5)

2、系统初始化设置 (6)

1)发票管理员设置 (6)

2)单点/多点开票设置 (6)

3)开票点及开票人维护 (7)

4)开票点发票分配 (8)

5)打印设置 (9)

3、开票处理 (11)

1)发票开具 (11)

2)发票作废 (12)

3) 发票重打 (13)

4)空白发票作废(遗失或损毁报告) (13)

5)红字发票开具 (14)

6)通用手工发票录入 (15)

7)发票验旧申请 (15)

4、发票查询 (17)

1)已开发票查询 (17)

2)收受发票查询 (18)

3)验旧传递单查询 (19)

5、其它功能补充说明 (20)

1)企业信息维护 (20)

2)外围发票导入 (20)

3) 往来客户维护 (21)

4)货物信息维护 (22)

5)农产品品目信息 (22)

四、技术支持 (23)

一、硬件要求

☉一台可以上网的电脑;

☉一台连接到电脑上的打印机:

发票采用套打格式,纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置,推荐采用针式打印机(例如爱普生税务专控发票打印机)

☉网络要求:

电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可,暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。

☉开通、并能连接VPDN;

进入网络发票系统,需先连接VPDN专网,已经使用VPDN网上报税的企业,使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通VPDN,则请先至电信营业厅办理开通VPDN,详询:10000或4008990000。VPDN拨号连接设置操作见下(不同操作系统步骤不同,在此仅以XP操作系统为例)。

二、WindowsXP下VPDN设置

共分三步:下载注册表修改文件,运行后重启电脑→创建虚拟连接,修改属性→拨号连接,成功后上网开票。

◆第一步:打开IE浏览器,输入https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,点击“下载中心”,下载“<2000/

XP专用VPDN注册表修改文件>”并运行,完成以后重新启动计算机。

◆第二步:创建一个VPDN拨号虚拟专用连接

1)“网上邻居”点击鼠标右键,然后选择“属性”

2)打开下图中“创建一个新的连接”

3)出现“新建连接向导”,点击“下一步”

4)选择“连接到我的工作场所的网络”,点击“下一步”。

5)选择“虚拟专用网络连接”,点击“下一步”。

6)在下图中输入连接名称“VPDN”,点击“下一步”。

7)选择“不拨初始连接”,点击“下一步”。

8)输入VPDN服务器的地址:杭州,嘉兴,湖州,台州,绍兴输入“202.96.97.241”;

其他地区输入“202.96.97.240”,点击“下一步”。

9)在“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”选择框中打勾,并点击“完

成”。

10)在下图中点击“属性”按钮:

11)点击“安全”选项卡,并选择“高级”,点击“设置”。

12)在下图“数据加密”中选择“不允许加密”;在“允许这些协议”中选择“不

加密的密码”,其余的勾都去掉,然后点“确定”。

13)点击“网络”选项卡,把VPN类型选择为“L2TP IPSEC VPN”,点击“确定”。 第三步:进行拨号连接

重启电脑之后,打开VPDN拨号窗口,输入用户名,密码,点击“连接”。即可连接VPDN,进行电子开票工作

三、开票系统操作说明

1、登录

VPDN连接成功后,登陆http://100.0.0.4:8000地址,显示界面如图1

(图1)

输入用户名(企业税号)、密码,点击登陆按钮,显示如图2

(图2)

在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”,显示“电子发票”登陆界面,如图3。

(图3)

用户第一次登录时,系统默认用户为系统管理员:system,初始密码为:000000,输入完毕点击“登录”,即登录到电子发票服务系统,显示如图

(图 4)

2、系统初始化设置

1)发票管理员设置

在图4左边菜单栏点击“权限设置”,在展开列表里点击“发票管理员设置”,将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注:此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下:

(图 5)

2)单点/多点开票设置

系统默认为“单点开票”状态,指企业指定一台电脑开票的情况,则无需进行

此项设置操作。

如果企业为多个地点多台电脑开票,则需选择多点开票。

(图6)

点击“提交”,如下图:

(图 7)

注:完成发票管理员设置操作后,必须退出系统,以“发票管理员”用户名重新登录系统,继续初始化的下述操作。

3)开票点及开票人维护

对于单点开票的企业而言,只有一台电脑,且由发票管理员开发票,则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的企业,如总分机构、连锁店等,则需先设置成多点开票后,再通过此项设置,添加每个地点的开票人员。

具体操作如下:点击“开票点及开票人维护”,在出现的开票点设置界面上点击“增加”,

(图 8)

在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点

击“保存”即可(注:此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复,但没有人数限制)。

(图 9)

4)开票点发票分配

◆单点开票:

单点开票的企业每购买一本新的发票,开具前,须先进入此功能菜单,对发票进行启用状态设置。操作如下:

购票后,进入系统,点击“开票点发票分配”,在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号,确认无误后,选择需要开具的该条发票记录,点击“设置”,出现图11页面:

(图10)

(图11)

在“当前开票段”上打钩后,点击“保存”即可。

◆多点开票:

对于多个地点开票的企业,需先设置开票点及开票人维护,再进行发票本分配。操

作如下:

购票后,进入系统,点击“开票点发票分配”,在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号,确认无误后,选择需要进行分配的发票本,点击“设置”,显示如下图:

(图 12)

在此页面中,企业需注意五个地方:分配人,份数,发票号码起,发票号码止,当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后,点击“添加行”,将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人(起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字),再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏,系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码,确认发票号无误后,在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩,一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕,拆分如图:

(图 13)

最后点击“保存”按纽,提示“分配成功”,这样,就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

注:拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致(见图12与13中红圈所示数据)。

5)打印设置

纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置,具体操作如下:

点击页面右上方“打印设置”,显示界面如下:

(图14)

点击“增加”,出现界面如图:

(图15)

参照打印机类型:在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称,若打印机类型不在选择列表中,可以任意选择一款型号。

发票种类:在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类

左边距、上边距:纳税人可根据不同发票输入数值,调整套打的位置(建议纳税人

在第一次打印前,设置值为0,并先用普通纸张测试发票套打的

位置)

启用:自动显示为启用状态

完成上述设置后,点击“打印”(此时,不要关闭图15界面)系统将打印出一张样票,纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对,若,仍有偏差,继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值,如下图

(图 16)

再次点击“打印”,直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符,点击“保存”,出

现如下界面:

(图17)

关闭此界面,打印设置完成。

注:纳税人首次打印时,如果系统无法正常打印,可在网络发票服务右上方点击“下载”,进入下载中心或登陆https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,网上申报服务中心网站,进入“下载中心”,下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后,重启电脑即可进行票据打印。

3、开票处理

1)发票开具

使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后,在下图显示界面上双击“开票处理”,双击“发票开具”,在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售)为例),显示界面如下:

(图18)

首先,在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择:企业/机关事业代码/个人。

然后,依序填写发票相应内容,其中购货方名称、购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。

购货方名称:可以通过选择按钮选择购货方,也可以自行输入。

货物名称:可以通过选择按钮选择货物名称,单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。

总值和金额:根据单价和数量,自动计算。

货物清单:当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时,需附上货物清单,在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。

选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”,显示如下:

(图19)

在票面右上方将显示网络发票受理号。此时,若已经进行过发票打印位置的调试,可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票,若此时不想打印发票,可点击“返回”按钮,继续开票,事后,在“发票重打”模块中进行发票补打。

2)发票作废

在(图18)显示界面上点击“发票作废”,显示界面如下:

(图20)

选择发票种类后点击“查询”按钮,显示界面如下:

(图 21)

选择需要作废的发票,点击“作废”按钮,确认后点击“确定”,则发票作废成功。

3) 发票重打

企业在开具发票后没有及时打印的。可以在(图18)点击“发票重打”按钮,输入发票号码,选择发票种类后点击“查询”,点击发票记录前面的“明细”,即可重新打印该张发票。

(图 22)

4)空白发票作废(遗失或损毁报告)

对于一些丢失或损毁的,无法再继续使用的发票,或,企业还未开完但已经不需要再开具的发票,可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下:

点击“空白发票作废”按钮,显示界面如下:

(图23)

点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮,显示如下:

(图24)

输入作废发票号码的起止号码,选择作废原因,再点击“空白发票作废”。确认后,空白发票作废成功,此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。

(图25)

对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票,点击前方的“撤销”按钮即可。5)红字发票开具

在(图18)显示界面上点击“红字发票开具”,选择发票种类,选择红冲原因(原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时,无需选择红字发票行业分类;而红冲原因为销售折让、其他原因时,还需选择行业分类),点击“查询”,显示如下:

(图26)

(图27)

在需要冲红的发票记录前点击“红冲”,系统将出现对应的发票界面,票面内容为企业原来开具的蓝字票信息,红冲原因为销售全部退回、开票有误时,票面内容不允许更改,见下图:

(图28)

纳税人核对红冲金额后,点击“保存/打印”,即可完成红字发票的开具。

6)通用手工发票录入

使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前,进入网络发票平台上录入该发票的基本信息,获得网络发票号后将其填写在手工票上,这样,手工票的信息也可以传输到税务端服务器,方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。

(图 29)

7)发票验旧申请

企业领购的发票在开具完毕后,在去税务机关进行缴销前,需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息,企业只能进行查询,不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下:

在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”,显示如下图:

(图 30)

选择发票种类后,点击“查询”,如下图

(图 31)

选择要验旧的发票记录,点击“生成验旧单”,显示如下图:

(图32)

确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:

(图33)

点击“确定”按钮后,显示如下图

(图34)

此时,纳税人可将此传递单打印出来,也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细

清单。若纳税人误操作验旧,也可在生成传递单后,点击“删除传递单”,将发票退回。

4、发票查询

1)已开发票查询

登录系统后,在下图显示界面上双击“发票查询”,在下拉菜单里点击“已开发票查询”,显示界面如下:

(图38)

输入查询条件后点击“查询”按钮(发票种类必须选择),显示如下:

(图39)

纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前,导出标志上打钩,点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出;直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录(“导出”按钮生成XML文件,“导出EXCEL”则生成EXCEL文件)。点击发票记录前的“明细”,可显示该条发票记录的原票样,如图:

(图40)

2)收受发票查询

受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询:

①已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息;

②未使用本发票系统的受票方,如,个人、医院、行政机关单位等可在浙江省国家税务局网站(https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,)查询并核实收受到的网络发票信息。

第一种方式操作如下:

在图38显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”,显示界面如下:

(图41)

输入要查询的收受发票的信息,或者按日期选择发票种类后,点击“查询”,显示页面如下:

(图42)

点击发票记录前的“明细”,可显示该条发票记录的原票样。

第二种方式操作如下:

点击浙江省国家税务局网站https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,主页右边“纳税服务中心”的“发票查询”,出现如下界面:

(图43)

点击上图中的“电子发票查验比对”,显示如下:

(图44)

输入收受发票的日期、金额、申报查询号,点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。

3)验旧传递单查询

企业申请验旧的发票记录生成传递单后,可在此模块查看传递单的记录及状态。在(图38)显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”,显示如下图:

(图45)

选择生成日期后,点击“查询”,显示如下图:

(图46)

点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。

5、其它功能补充说明

1)企业信息维护

发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上,纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”,显示如下图:

(图 47)

纳税人识别号,纳税人名称和税务机关代码不能修改,其它选项均可修改, 修改完毕,点击“保存”。企业信息修改后进行开票时,需退出本系统,重新登录才能生效。2)外围发票导入

对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中(需

电子发票操作手册

电子发票操作手册 爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 WEB手工开票 企业插好金税盘/税控盘,双击桌面诺诺发票图标,系统会自动开启开票软件界面,正常进入开票软件,打开【增值税电子普通发票 填开】,进入填开界面; 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标,选择【开始开票】,此时开票软件界面会自动最小化,则进入正常开票环境,此时可登录诺诺发票官网()进行发票开具; 在诺诺发票官网进行账号登录后,进入右上角【工作台】;

选择左边功能栏中【发票填开】,进入手工填开界面; 输入购方信息:支持模糊搜索与6位开票代码;在“购买方名称”一栏输入企业名称(3个汉字以上),系统则会自动关联相似企业名称, 选中后自动填充其他信息; 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码(由诺诺网极速开票提供),系统则会自动关联对应企业信息自动填充;

输入商品信息:新建用户第一次开票需手工输入商品信息,或提前在 “商品信息”中添加;手工输入名称后,需对商品相关的信息进行设置,如:税收分类编码、规格型号、优惠政策等; 输入其他商品信息:数量、单价、总价等;一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行,若不需要可点击最左端“-”号删除该行; 输入销方信息:首次使用用户,需手工输入销方信息,进行发票开具;开过电票后,系统会自动保存,待下次开具时自动填充;

在右上方填写交付地址:手机号码/邮箱;选择“提交开票”。其他功能切换: 开具时金额:含税价/不含税价切换:

票种切换:普通发票(电子)/普通发票(纸质)/收购发票(电子)/收购发票(纸质)/专用发票; 成品油发票切换; 注:选择为成品油发票,则在开票时,商品编码仅支持成品油专用编码;否则无法提交开票。 发票冲红

网络问卷调查系统操作说明

全国中小学校责任督学挂牌督导创新县(市、区)评估认定 网络问卷调查系统操作手册 一.省联络员 负责四件事情: 1.注册问卷系统账号; 2.向市级单位传达问卷通知(如:公文、通知、公告等); 3.审核市级单位的身份认证信息; 4.跟踪市级单位的完成进度。 具体操作流程: 第一步、收到教育部的通知后,访问网络问卷调查系统(https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,),点击“身份认证”按钮; 第二步、填写认证信息并注册(注:单位类型选择-政府机关、所属级别选择-省级),提交后等待教育部审核; 第三步、审核通过后,再次访问网络问卷调查系统(https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,)。点击“开始调查”按钮,使用身份认证时输入的手机号和密码进行登录; 第四步、登录后,在系统首页查看、下载公文,并据此向市级单位下发问卷通知:要求市级单位访问问卷管理系统,并进行身份认证; 第五步、等待市级单位访问问卷管理系统,并提交身份认证申请; 第六步、登录网络问卷调查系统,进入“审核管理”页面,点击申请列表中的“审核”按钮,选择“通过”,点击“保存”按钮完成审核操作; 第七步、点击“问卷管理”页面,可以随时查看学生问卷和老师问卷的完成率;

面,分别点击“统计完成率”进行老师问卷和学生问卷的统计。 二.市联络员 负责四件事情: 1.注册问卷系统账号; 2. 向县区级单位传达问卷通知(如:公文、通知、公告等); 3. 审核县区级单位的身份认证信息; 4. 跟踪县区级单位的完成进度。 具体操作流程: 第一步、收到省级单位的通知后,访问网络问卷调查系统(https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,),点击“身份认证”按钮; 第二步、填写认证信息并注册(注:单位类型选择-政府机关、所属级别选择-市级),提交后等待教育部审核; 第三步、审核通过后,再次访问网络问卷调查系统(https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,)。点击“开始调查”按钮,使用身份认证时输入的手机号和密码进行登录; 第四步、登录后,在系统首页查看、下载公文,并据此向县区级单位下发问卷通知:要求县区级单位访问问卷管理系统,并进行身份认证; 第五步、等待县区级单位访问问卷管理系统,并提交身份认证申请; 第六步、登录网络问卷调查系统,进入“审核管理”页面,点击申请列表中的“审核”按钮,选择“通过”,点击“保存”按钮完成审核操作; 第七步、点击“问卷管理”页面,可以随时查看学生问卷和老师问卷的完成率;

增值税发票发票网上申领操作手册(金税盘版)

税控发票开票软件(金税盘版)网上申领操作说明

目录 第一章设备环境 (1) 1.1 硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3操作系统 (1) 第二章网上申领 (2) 2.1发票申领 (2) 2.2申领状态查询 (11) 2.3 申领确认 (14) 2.4 申领撤销 (17) 第三章网上领票 (20) 3.1 网上领票 (20) 3.2 领用票量查询 (23)

第一章设备环境第一章设备环境 为实现网上申领功能,企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。 1.1 硬件 (1)所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘,报税盘为选配设备。 (2)金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。 1.2软件 开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.12_ZS及以上。 1.3操作系统 支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统,系统可以是32位或者64位。 1

税控发票开票软件(金税盘版)V2.0新增改进功能说明 2 第二章 网上申领 主要实现网上申领发票功能,代替大厅购票,简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件(金税盘版)中操作。 2.1发票申领 主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤: 【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,进入发票申领页面,如图2-1、图2-2所示, (图2-1 发票申领菜单)

第六章其他新增功能 3 (图2-2 发票申领) 【第二步】点击“更新”按钮,通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中,更新成功后,页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息,如图2-3所示

广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南资料

电子(网络)发票应用系统用户指南 软件版本:V1.0 发行日期:2016年5月1日

目录 电子(网络)发票应用系统用户指南1 软件版本:V1.0 (1) 发行日期:2016年5月1日 (1) 目录 (2) 1. 系统安装 (4) 1.1 运行环境 (4) 1.2 系统安装 (4) 2. 系统初始化 (9) 2.1登录 (9) 2.2首页 (10) 3.发票开具 (10) 3.1发票开具 (10) 3.2红字发票开具 (14) 3.3发票作废 (16) 3.4调整打印参数 (19) 4、委托代开 (20) 4.1委托代开 (20) 4.2代开发票作废 (22) 4.3代开发票查询 (24)

5. 发票查询 (27) 5.1发票开具情况查询 (27) 6. 数据应用 (31) 6.1记账清单生成 (31) 6.2记账清单查询作废 (34) 7. 基础信息 (35) 7.1领购信息 (35) 7.2付款方信息 (36) 7.3开票项目说明 (39) 7.4用户设置 (41) 8. 网点管理 (43) 8.1网点设置 (43) 8.2发票分配 (44) 8.3发票接收 (46) 8.4发票退回 (47) 8.5发票收回 (49)

1.系统安装 1.1运行环境 安装之前,必须准备好软件与硬件环境,请仔细阅读。 软件配置: 操作系统:Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期:必须设置成当天日期 日期格式:YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。) 硬件配置 CPU:Pentium3 742 及以上 内存:最小256 MB 内存 硬盘:200 MB 的可用空间 网络配置 直接连接互联网(拨号、DDN、宽带等) 通过局域网连接互联网 1.2系统安装 1.2.1.启动计算机 1.2.2.从网站下载安装包。 1.2.3.运行安装文件,详细如下:

电子发票服务平台操作手册

河南航天金穗电子有限公司 操作手册 文件编号:TSPI-TF-05 版本号:5.0 编制:日期:2015-12-27 审核:日期:2015-12-27 批准:日期:2015-12-27

文件修订记录

目录 1引言 (11) 1.1 编写目的 (11) 1.2 读者对象 (11) 2 概述 (11) 2.1 项目背景 (11) 2.2 系统概述 (22) 2.2.1功能描述 (22) 2.2.2个人用户 (22) 2.2.3企业用户 (33) 3 运行环境 (33) 3.1 系统运行环境 (33) 3.2 IE设置 (33) 4 操作指南 (55) 4.1 业务模块1 (55) 4.1.1注册、登录 (55) 4.1.1.1免费注册 (66) 4.1.1.2登录 (66) 4.1.1.3QQ帐号登录 (77) 4.1.1.4忘记密码 (77) 4.1.2用户信息管理 (99) 4.1.2.1设置头像 (1010) 4.1.2.2绑定 (1010) 4.1.2.3修改基本信息 (1010) 4.1.2.4开票信息 (1111) 4.1.3发票归集 (1111) 4.1.4发票分类 (1313) 4.1.4.1添加分类 (1313) 4.1.4.2删除分类 (1313) 4.1.4.3批量删除 (1414)

4.1.5上传归集 (1414) 4.1.5.1上传pdf文档 (1414) 4.1.5.2上传图片 (1414) 4.1.6发票查验 (1515) 4.1.6.1单张查验 (1515) 4.1.6.2批量查验 (1616) 4.1.7电子发票下载 (1717) 4.1.8个人记账 (1818) 4.1.9报账管理 (1919) 4.1.10分类统计 (1919) 4.1.10周期统计 (2020) 4.1.11用户中心 (2121) 4.1.11.1统计表 (2222) 4.1.11.2我的信息 (2323) 4.2 企业用户平台 (2323) 4.2.1申请开户 (2323) 4.2.2登陆 (2424) 4.2.3发票管理 (2525) 4.2.4账户管理 (2929) 机构管理:企业用户维护本公司信息,子用户维护与主公司的挂靠关系。2929 4.2.5查询统计 (3131) 4.2.6电子签章管理 (3333) 4.2.7发票查验 (3434) 1

电子发票系统操作说明-上海

电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月

1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护(代开发票用户使用) (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计(代开发票用户使用) (18)

1、登录 VPDN用户在拨通VPDN(VPDN地址:222.72.138.103)后,登陆http://100.1.0.10:8000地址,显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名(企业税号)、密码点击登陆按钮,显示如图1.2 (图1.2)

开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮,点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面,如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户:system,初始密码为:000000 (不需要输入,默认已输入)。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统,如图1.4 (图1.4) 登陆系统后,第一步操作“添加财务负责人”,参2.1添加“财务负责人”操作说明。

网上开票系统用户操作手册范文

网络发票信息管理系统 操作说明 (企业) 浙江浙科信息技术有限公司 二零一零年七月

目录 一、硬件要求........................................... 错误!未定义书签。 二、WINDOWSXP下VPDN设置............................... 错误!未定义书签。 三、开票系统操作说明 ................................... 错误!未定义书签。 1、登录.............................................. 错误!未定义书签。 2、系统初始化设置 .................................... 错误!未定义书签。 1)发票管理员设置 ................................. 错误!未定义书签。 2)单点/多点开票设置 .............................. 错误!未定义书签。 3)开票点及开票人维护 ............................. 错误!未定义书签。 4)开票点发票分配 ................................. 错误!未定义书签。 5)打印设置....................................... 错误!未定义书签。 3、开票处理.......................................... 错误!未定义书签。 1)发票开具....................................... 错误!未定义书签。 2)发票作废....................................... 错误!未定义书签。 3) 发票重打....................................... 错误!未定义书签。 4)空白发票作废(遗失或损毁报告).................. 错误!未定义书签。 5)红字发票开具 ................................... 错误!未定义书签。 6)通用手工发票录入 ............................... 错误!未定义书签。 7)发票验旧申请 ................................... 错误!未定义书签。 4、发票查询.......................................... 错误!未定义书签。 1)已开发票查询 ................................... 错误!未定义书签。 2)收受发票查询 ................................... 错误!未定义书签。 3)验旧传递单查询 ................................. 错误!未定义书签。 5、其它功能补充说明 .................................. 错误!未定义书签。 1)企业信息维护 ................................... 错误!未定义书签。 2)外围发票导入 ................................... 错误!未定义书签。 3) 往来客户维护 ................................... 错误!未定义书签。 4)货物信息维护 ................................... 错误!未定义书签。 5)农产品品目信息 ................................. 错误!未定义书签。 四、技术支持........................................... 错误!未定义书签。

财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 业务流程 流程说明:

1.单位到财政部门申请电子票据,由财政把单位的基本信息设置好并审核完后,财政部门给用票单位发放票据,单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内,单位要把开据的发票带到财政核销,然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图: 登录日期:自动读取主服务器的日期。 所属区划:选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位:输入单位编码。 用户编码:登录单位的用户编码【002】 用户密码:默认单位密码为【123456】 验证码:当输入错误时,会自动换一张验证码图片; 记录用户编码:勾选系统自动把用户编码保存在本地,第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息,点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图: 当单位端票据出现变动的时候,如财政或上级直管下发票据时,才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮,入库完成。 当单位端票据无变动时,直接进入界面: 2.基本编码人员管理 功能说明:对单位开票人员维护,修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码,重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。

3.日常业务 电脑开票 功能说明:是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面,点击工具栏中的【增加】按钮,系统会弹出核对票号提示框,如图: 注意:必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致,如果不一致打印出来的票据为无效票据,核对完后,输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息,全部输入完后,点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来;点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型,再点【增加】进行开票。

仪器设备管理系统网络版使用说明个人版

仪器设备管理系统网络版使用说明(个人版) 南昌航空大学国有资产管理处

目录 1概述 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2内容简介 (1) 2操作步骤 (1) 2.1 系统网址 (1) 2.2 用户登录 (2) 2.3 资产信息查询 (3) 2.4 数据导出 (4) 2.5 用户密码修改 (5) 2.6信息发布 (6) 2.7 软件的帮助信息 (7) 2.8 退出系统 (8)

1概述 1.1编写目的 “仪器设备管理系统网络版”内收录了学校2014年前购买的单价在500元以上以及2014年后购买的单价在1000元以上的高值仪器设备信息,它已链接在国有资产管理处网站上,用户能够通过此系统准确了解归属自己名下的仪器设备相关信息。为了让用户对此系统有基本的认识并能方便快捷的使用该系统特编写了本文档。 1.2内容简介 本文档介绍了“仪器设备管理系统网络版”的基本查询功能,具体通过文字、图示等方式阐述了用户登录、信息查询、密码修改、数据导出以及帮助信息查询等功能的操作步骤。 2操作步骤 2.1 系统网址 Step 1:按照下面的方法打开系统网页。 方法1:直接在浏览器中输入网址,进入图1所示界面; 方法2:从“南昌航空大学主页—>管理机构—>22、国有资产管理处”进入图1所示界面。 Step 2:点击图1中所示的“资产管理综合平台”图标, 进入仪器设备管理系统网络版用户登录界面,如图2所示。

点此登录 图1实设处网站首页 2.2 用户登录 仪器设备管理系统网络版登录界面如图2所示,请输入用户名和密码后点击登录,初次登录后请即时修改密码。 注:用户名为用户的中文姓名,密码为用户的工号。 用户的中文姓名 用户的工号 图2仪器设备管理系统网络版登录界面 登录成功后首页面会显示仪器设备查询首页面,列出用户名下所有仪器设备的简单信息,如图3所示。

网络发票操作手册

江苏电子税务局纳税人端用户操作手册 1

目录 网络发票 (4) 1.1发票开具 (4) 1.1.1同步发票 (4) 1.1.2发票填开 (5) 1.1.3红字发票填开 (7) 1.1.4已开发票作废 (9) 1.1.5空白发票作废 (10) 1.1.6发票补打 (11) 1.1.7发票补录 (12) 1.2发票管理 (13) 1.2.1发票分配 (13) 1.2.2发票回退 (14) 1.2.3切换开票点 (15) 1.2.4切换开票段 (16) 1.2.5发票验旧 (16) 1.3系统管理 (18) 1.3.1企业基本信息 (18) 1.3.2打印模板设置 (19) 1.3.3客户信息维护 (20) 2

1.3.4开票项目维护 (25) 1.3.5开票点管理 (29) 1.3.6开票人管理 (32) 1.4查询统计 (33) 1.4.1开具发票查询 (34) 1.4.2开具项目查询 (41) 1.4.3发票结存查询 (44) 1.4.4供票资格查询 (46) 1.4.5接受发票查询 (49) 1.4.6验旧信息查询 (51) 1.4.7发票领用查询 (54) 3

网络发票 1.1发票开具 1.1.1同步发票 网络发票开具系统中的信息和ctais2.0中实时交互,但如果纳税人使用网络普通发票开具模块进行普通发票开具、查询时,发现系统提示的普通发票领用信息和实际领用信息不一致,可通过本功能进行普通发票同步,将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至网络发票开具系统。 1.1.1.1功能概述 将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至电子税务局网络发票开具系统。 1.1.1.2操作步骤 点击【同步发票】按钮,同步成功,提示“同步发票成功!”,若没有新票源或新票源尚未同步成功(发票领用后需等待约15分钟)则提示“正在处理中,请稍后再试!”。 4

增值税专用发票电子化操作指南

增值税专用发票电子化试点开票软件(税务UKey版)操作指引 一、下载并安装开票软件(税务UKey版) 下载地址:国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,)——相关下载——增值税发票开票软件(税务UKey版)下载安装包。下载完成后,解压安装包,双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件,点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。 二、首次登录的初始化设置 软件安装提示成功后,插入税务UKey,点击桌面生成的“票”字图标。 (一)修改密码 1.输入税务UKey密码,初始密码为8个8,纳税人可进行修改。 2.验证数字证书密码,初始密码为8个8,首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作,需要进行重新设置时,该处应填写纳税人修改后的密码。 3.设置管理员登录密码(根据自身需要设置,8位以上数字、字母、特殊字符组合)。 (二)设置企业基本信息 (三)设置系统参数

1.服务器地址(IP地址):https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,,端口:9006 2.如使用电子发票,则需要进行“电子发票配置”,点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置: (1)版式文件服务器地址:https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,端口:9008 (2)邮件发件箱:填写本企业邮件发件箱地址,会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口,一般情况下不需要修改。 (3)邮箱SMTP授权码:纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例:1纳税人登录QQ邮箱,点击“首页/设置/账户”;2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块,点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮;3根据窗口提示内容,通过手机短信进行验证;4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码,将其复制粘贴到开票软件对应填写框,点击确定即可。 三、发票领用 发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用(电子发票)办理。 四、发票填开 点击“发票管理/正数发票填开”,选择需要开具的发票类型,进入发票填开界面。

电子发票操作说明书

新疆电子发票开票系统用户手册(V1.0)

一、纳税人的前期申请准备工作: 1、到税务机关进行开户申请: 先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式,若纳税人具备上网条件,可设置为网络开票方式,使税务局鉴定为网络方式开票方式;否则为介质开票,从税务局领取介质方式开票的U盾。税务局操作人员对该户企业进行开户,然后提取该企业购买发票的情况,若是介质用户,还需将购票信息写入介质。 2、取得注册码: 电话联系税友公司,取得纳税人唯一对应的注册码。确认取得安装软件的方式和操作手册。 二、软件安装 1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作,将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。(如果光盘丢失,可以在我公司网站https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,/的下载中心下载该安装程序) 2、安装的过程非常简单,看见“下一步”点“下一步”,看见“是”点“是”,最后遇到“完成”点击“完成”就可以了,程序安装完毕后,桌面上自动建立本系统的快捷方式 。 三、软件注册 3.1软件登陆:双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统,初次登陆以系统内置的用户登录本系统。(用户代码admin,用户密码123456,进入系统前最好检查电脑时间是否正确,如不正确请更改,方法是:先退出开票系统软件,修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间,再点击“登录”进入系统) 3.2网络参数:系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框,服务器地址和端口是默认的,无需修改,只需在“网络参数”中点击“测试连接”,并确认通讯连接成功,点击“下一步”即可。

计算机系统操作说明书

计算机系统操作说明书 目录 一、计算机网络系统管理制度总则 二、计算机硬件管理 三、计算机软件管理 四、移动存储介质管理 五、计算机网络管理 六、计算机病毒防治管理 七、保密协议 八、开机注意事项 九、日常使用注意事项 十、常见问题及处理 十一、安全注意事项 十二、应急预案 十三、奖惩条例

一、总则 1、为规范医院计算机(网络)信息系统的使用、操作等管理工作,加强计算机(网络)及信息系统的安全与防范,保证医院信息系统的平稳运行,保证数据的安全性、保密性、可靠性,参照《保密管理体系——计算机及办公自动化管理》规定特制订本制度。 2、本规定管理范围适用于医院机房服务器、交换机、防火墙、路由器,各科室、部门使用的所有计算机、用户终端、移动存储介质、数码相机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、刻录机等;医院管理系统之各类软件;组成医院网络之各类线缆、机柜、UPS等。 3、信息科作为医院计算机(网络)及信息系统使用的管理单位,对计算机(网络)及信息系统使用状况进行业务指导和工作监督,负责监督和审查医院内的系统使用和网络接入情况,负责上段中所列设备之账目、标识等管理,计算机软硬件系统维护,网络安全管理及维护,数据管理与维护等工作。 5、对违反本制度的人员,根据医院目标管理条例进行处理;违反《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》规定的,交由公安机关处理。 二、计算机硬件管理 1、处理涉密信息的计算机,由信息科按照所保密处相关管理规定进行技术处理和管理,严禁接入非专用的存储介质、外设等。 2、使用“总则中第二条”中所列设备在信息科的指导下采购,其编号、用途、变更、密级、维护等由信息科负责;信息科在这些设备投入使用前,须做好登记,贴好标识、安装相应软件。 3、除信息科及其指定人员外,其他人不得擅自拆卸计算机(网络)设备,更不得擅自拔除、增加计算机配件。 4、计算机使用部门应由专人负责计算机的安全,做好防火、防水(潮)、防尘、防盗等工作,如有损毁、丢失或安全隐患,应立即上报领导和信息科。 5、在计算机(网络)系统设施附近实施的房屋维修、改造等活动,不得危害网络系统的安全,如不可避免的要事先跟信息科联系,以采取必要的保护和备用措施,如有线路改造的需通知信息科,以便及时变更。 6、医院联网计算机不得使用个人移动存储介质(包括手机),必须导入数据的,必须在经信息科特殊处理的传递机上使用。 7、便携式计算机在外出期间需妥善保管,不得擅自接入其他网络、计算机等。必须接入的,回医院后必须先到信息科进行技术处理后方能使用。 三、计算机软件管理

电子税务局网上领购发票操作手册

发票“网上领邮递送”业务操作手册(纳税人端) 纳税人提交发票领用申请——打印收票单及签收发票——下载电子票号——完成! 如您需要网上领用发票,请先确认您是否符合以下条件: 1、信用级别为A级或B级(登录电子税务局,右上角可以查看); 2、企业法人、财务负责人、办税员至少有一人已进行实名制认证; 3、没有被注销或者被认定为非正常户; 4、企业已进行纳税申报、抄报税及清卡; 5、没有欠税信息; 6、企业已经办理过票种核定,有相应发票的供票资格,且不是停供状态。 第一环节:纳税人提交发票领用申请 【第一步】登录江苏国税电子税务局https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,。 【第二步】初次使用“发票领用申请”功能,需先在“应用中心”中添加该功能。点击右上角“应用中心”,在“申请类”页面下面找到“发票领用申请”APP。 点击“添加到我的应用”,将其添加到我的应用里。

【第三步】点击“我的应用”,找到“发票领用申请”APP,点击它,再选择“网上领用发票”, 点击“网上领用发票”,出现以下页面,

点击“我已详细阅读并接受《江苏省国家税务局国税专递使用协议》”,可以查看协议的具体内容,阅读该协议后,点击“我接受” 或者直接勾选该协议后,点击“办理”。 【第四步】填写“发票领用申请单”,系统自动带出纳税人识别号、纳税人姓名、收件人姓名及联系方式等内容,“购票人”一栏为必选项,选择购票人后,自动跳出购票人联系电话,选择收件地址和收件人姓名及联系方式, 【第五步】发票验旧。点击左下方“发票验旧”按钮, 在“发票开具信息(待验旧)”一栏中,勾选要验旧的发票,点击“验旧”,

提示“验旧成功”后,点击“确定”,再“返回”。 【第六步】填写下方“发票领用信息”。其中,“发票名称”、“票种核定数量”、“发票结存数量”系统自动带入数据,无法更改; “已开具发票数量”为验旧发票数。“可领用发票数量”必须是5的倍数且大于5。确认无误后,点击左上方“保存”。 保存之后,点击左上角“提交”,确认邮费信息无误后,再点击“提交”,提示“流程发起成功!”,点击“确定”。等待后台审批。

电脑网络系统操作手册

编号: ITAT服规店字第11号(0602) 电脑网络系统操作管理规范 第一章OA使用规范 一、确认分店用户帐户规范: 75501_a01 75501表示店号,a表示店长,01表示第一个店长,如有离职后新入职店长申请为:75505_a 0X依此类推。 75501_b01 75501表示店号,b表示主管,01表示第一个主管,如有多个主管,X可累计增加,离职申请为:75505_b0X依此类推。 75501_c01 75501表示店号,c表示电脑管理员,01表示第一个电脑管理员,如有多个电脑管理员,X可累计增加,离职申请为:75505_c0X依此类推。 75501_d01 75501表示店号,d表示会计,01表示第一个会计,如有多个会计,X可累计增加,离职申请为:75505_d0X依此类推。 75501_e01 75501表示店号,e表示导购,01表示第一个导购,如有多个导购,X可累计增加,离职申请为:75505_e0X依此类推。 75501_f01 75501表示店号,f表示收银员,01表示第一个收银员,如有多个收银员,X可累计增加,离职申请为:75505_f0X依此类推。 75501_g01 75501表示店号,g表示防损员,01表示第一个防损员,如有多个防损员,X可累计增加,离职申请为:75505_g0X依此类推。 二、分店发件规范: 1、所有发信人在邮件的正文部分必须采用如下格式: TO:某某 CC:某某 FR:发信人署名 2、多使用邮件的抄送功能。抄送主要指分店发信人可将该问题发给归口部门,同时可抄送给相关部门和主管领导。 3、发送邮件时,必须填写邮件主题。从邮件的主题可以大致判断是何种问题。

网络发票系统操作手册

网络发票系统操作手册 一、资格开通 用户在使用网络发票之前,应携带下列资料向主管国税机关申请开通网络发票开具资格,并办理网络发票票种核定和领用手续。 1.税务登记证(副本); 2.经办人身份证明; 3.发票专用章印模(初次领用发票时提供); 4.《网络发票开具资格申请确认表》。 二、系统登录 1、纳税人通过IE浏览器访问http://202.110.187.140,进入湖北省国家税务局办税服务系统。 2、设置http://202.110.187.140为可信任站点,并将安全级别调整为最低:

3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。 4、点击“网络发票”,进入网络发票系统登录页面,显示界面如下: 5、点击“登录网络发票”,进入网络发票开具平台,显示界面如下:

操作要点: (1)只能使用IE浏览器登录,不能使用其他浏览器。 (2)必须将http://202.110.187.140添加为受信任站点,安全级别调整为最低,并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。 (3)退出网络发票系统时,必须点击“退出网络发票”,否则影响其他系统和公用网络的正常使用。 (4)初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。 (5)当无法登录网络发票系统时,应重新下载安装网络发票安全控件。 (6)已使用过原网上申报或网络发票的用户,安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台(VPDN拨号软件)。 (7)安装安全控件时,应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。 三、开票系统初始化 1、用户第一次登录时,系统默认用户为系统管理员:system,初始密码为:000000,输入完毕点击“登录”,登录到网络发票客户端,并根据提示修改密码,显示界面如下:

电子发票操作手册

电子发票操作手册爱信诺航天信息有限公司

前台页面操作 1.WEB 手工开票 企业插好金税盘 / 税控盘,双击桌面诺诺发票图标,系统会 自动开启开票软件界面,正常进入开票软件,打开【增值税电 子普通发票填开】,进入填开界面; 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标,选择【开始开票】, 此时开票软件界面会自动最小化,则进入正常开票环境,此时 可登录诺诺发票官网(https://https://www.360docs.net/doc/b41911419.html, )进行发票开具;在诺诺发票官网进行账号登录后,进入右上角【工作台】;选择左 边功能栏中【发票填开】,进入手工填开界面;

输入购方信息:支持模糊搜索与 6 位开票代码;在“购买方名称”一栏输入企业名称( 3 个汉字以上),系统则会自动关联 相似企业名称,选中后自动填充其他信息; 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码(由诺诺网极速 开票提供),系统则会自动关联对应企业信息自动填充;

输入商品信息:新建用户第一次开票需手工输入商品信息,或 提前在“商品信息”中添加;手工输入名称后,需对商品相关 的信息进行设置,如:税收分类编码、规格型号、优惠政策等;输入其他商品信息:数量、单价、总价等;一行商品信息填写 完毕会自动跳转下一行,若不需要可点击最左端“-”号删除该行; 输入销方信息:首次使用用户,需手工输入销方信息,进行发

票开具;开过电票后,系统会自动保存,待下次开具时自动填充; 在右上方填写交付地址:手机号码/ 邮箱;选择“提交开票”。 其他功能切换: 开具时金额:含税价 / 不含税价切换: 票种切换:普通发票(电子) / 普通发票(纸质) / 收购发票(电

山东省人事人才管理信息系统》网络系统操作说明.docx

山东省人事人才管理信息系统 (网上申报系统) 2017 年度

目录 第一章个人操作流程 (3) 一、操作步骤 (3) 二、具体操作 (3) 第二章单位操作流程 (9) 一、操作步骤 (9) 二、具体操作 (9) 第一章个人操作流程 一、操作步骤 第一步,个人注册。第二步,个人登陆,录入个人信息并保存。 第三步,上报数据并打印《山东省专业技术职称评审表》。个人网上 操作完毕。 二、具体操作 在 IE 浏览器中输入网址: “图 1-1 ”: 图 1-1 点击“个人注册”进入个人注册界面“图1-2 ”,申报人要如实填写信息,并记住填写内容,红色星花是必填项。 图 1-2 填写完信息检查无误后,点击“立即注册”按钮,进入注册成功界面“图 1-3 ”。 图 1-3 点击“登录”返回登录界面“图1-4 ”。

图 1-4 在登录界面录入“登录名或身份证号” 和“密码” ,点击“立即登录”进入“山东省人事人才管理信息系统”界面“图 1-5 ”。 图 1-5 申报人点击“专业技术职称”模块,进入界面“图1-6 ”: 图 1-6 点击“新增申报信息”按钮,进入诚信承诺界面,选中复选框中后, 进入个人基本信息录入界面“图 1-7 ”: 图 1-7 将个人基本信息填写完整。(特别提醒:申报人在登录填写基本信息 之前,单位负责职称的管理人员必须提前注册提交单位信息,并由烟台 市职称管理人员审核通过,否则申报人无法从“工作单位”的下拉框中 找到自己的工作单位名称。)并点击“保存”按钮,进入个人信息详细 录入界面“图 1-8 ”: 图 1-8 点击界面“图1-8 ”上的“新增”按钮,将各项信息逐条录入,所有 信息录入完成并检查无误后,点击“确定申报”按钮,申报人的个人 信息即可报送到单位系统中,等待单位管理员审核继续上报。申报人 可以在此界打印《山东省专业技术职称评审表》, 完毕! 第二章单位操作流程 一、操作步骤 第一步,单位管理员注册单位信息。第二步,单位管理员登陆单 位系统,录入单位信息并保存。第三步,本单位向上级主管部门提交 相应系列级别的路径申请,建立数据上报路径。第四步,待上级单位 将下级单位提交的路径申请审核生效后,下级单位即可审核并向上级

税控服务器电子发票操作手册

河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月

目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)

1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分:第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票 的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电 子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终 端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开 具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年 第 84 号),决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普 通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过 电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储 的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、 交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。

网络申报评审系统操作说明

附件2 网络申报评审系统操作说明 中电建协工程部

目录 1.运行环境 (3) 2.成果申报 (3) 2.1申报登录 (3) 2.1.1账号密码登录 (3) 2.1.1.1申报登录 (3) 2.1.1.2注册申报账号 (5) 2.1.2短信验证码登录 (7) 2.1.3微信登录 (8) 2.2退出 (10) 2.3成果申报 (11) 2.3.1电力建设科学技术进步奖申报 (11) 2.3.1.1申报表填写 (12) 2.3.1.2附件证明资料上传 (13) 2.3.2电力建设质量管理小组活动成果申报 (14) 2.3.2.1申报表填写 (15) 2.3.2.2附件证明资料上传 (16) 2.3.3电力建设优质工程申报 (17) 2.3.3.1申报表填写 (17) 2.3.3.2附件证明资料上传 (18) 2.4个人中心 (19) 2.4.1个人信息 (20) 2.4.2修改密码 (20) 2.4.3使用帮助 (21) 2.4.4关于 (21)

1.运行环境 系统使用浏览器访问,建议使用Google、Firefox浏览器等客户端软件配置。 图–评审系统首页 2.成果申报 打开浏览器,在地址栏输入访问地址(https://www.360docs.net/doc/b41911419.html,)后单击回车键,浏览器自动打开电力建设网络申报评审系统首页,在首页单击需申报的项目名称登录系统开始申报工作。注意: 一个申报者注册账号只能申报一个类型的申报项目,如:注册申报科技进步奖的申报账号,该账号不能登录工法或质量管理小组活动成果进行申报工作。 2.1申报登录 2.1.1账号密码登录 2.1.1.1申报登录 在评审系统首页,单击页面上需申报的项目名称,打开对应项目的立即申报页面,在该页面用户可下载申报项目的申报通知及评审办法,了解申报项目的注意事项。 在立即申报页面单击【立即申报】按钮后弹出申报登录页面,系统默认账号密码登录方式,

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