amd0112服装行业产品品质手册

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服装制作常规要求

(注:若客户有专门要求的,则以客户要求为准。)

一、总体要求

1、面料、辅料品质优良,符合客户要求,大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告;

2、款式配色准确无误;

3、尺寸在承诺的误差范畴内;

4、做工精良;

5、产品洁净、整洁、卖相好;

6、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。

二、面料

1、若客户没有专门要求,我司要求货品至少达到的色牢度为:

(1)水洗色牢度:

A、单洗牢度(Colour change)3-3.5级

B、粘色牢度(Colour stain)3-3.5级

(2)磨擦色牢度:

A、干擦(Dry)3-3.5级

B、湿擦(Wet)2.5-3级

(3)光照色牢度:4级

2、对色准确,大货布的颜色和确认色的色差至少应在3.5级之内,并需经客户确认。

3、面布与里布同色的、色差不低于3.5级。

4、面料要求成份配比准确,纱支密度平均,梭织面料要达到客人要求的密度,针织面料要求克重误差范畴在±5%以内。

5、尺寸变化,若无具体规定,要求所有面料应操纵在:5次普洗后,每一方向最大误差在3%以内;

3次干洗后,每一方向最大误差在2%以内。

6、阻燃性,关于纯人造纤维面料能够免测,动植物纤维面料必须进行测试;用16微米火焰接触2*6英寸的面料1秒,运算燃烧时刻,超过7秒不延燃能够同意,少于7秒则不合格。

7、出口定单的材料均要求不含偶氮染料,应对工厂依照定单要求进行逐笔或时期性测试。

三、辅料

1、金属扣及鸡眼不得用铁质,所有金属配件不含镍,塑料类配件不含镉。

2、织唛、提花织带类,要求图案清晰、切边整齐、不抽纱。

3、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶。

4、喷漆制品喷漆牢固、无破旧。

5、松紧带、弹力绳弹性良好。

四、款式

严格依照客户的样衣或款式图查看所有细节(此工作由业务员在产前样检验时完成),各业务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给我司批办后方可生产。

五、外观要求

1、门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟。有拉链唇的应平服、平均不起皱、不豁开。拉链不起浪。钮扣顺直平均、间距相等。

2、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致(专门要求除外)。

3、开叉顺直、无搅豁。

4、口袋方正、平服,袋口不能豁口。

5、袋盖、贴袋方正平服,前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正,平服。

6、领缺嘴大小一致,驳头平服、两端整齐,领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘,底领不外露。

7、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。

8、袖子长短、袖口大小、宽窄一致,袖绊高低、长短宽窄一致。

9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称,松紧适宜。

10、底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致,罗纹要对条纹车。

11、各部位里料大小、长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。

12、车在衣服不处两侧的提花织带、提花背带,两边的花纹要对称。

13、填充物平服、压线平均、线路整齐、前后片接缝对齐。

14、面料有绒(毛)的,要分方向,绒(毛)的倒向应整件同向。

15、热封条平坦、不起皱、粘合牢固。

16、面料是涂白胶的,针孔处不能有白胶渗出,车缝线要湿线油(最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过)。

17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8CM,封口一致,牢固,整齐。

18、要求要对条纹、对格的面料,条纹要对准确。

六、尺寸:若无专门规定,衣服平放于桌面自然状态下度量,承诺的误差范畴如下:

(备注:假如在生产前发觉有较大的误差,要想一切方法改善,使误差范畴降到最小。)

1、梭织面料类、单位CM

2、针织面料类、单位CM

七、各类布料缝制的针迹密度

八、成品面料疵点检验标准

--- 以上“六七八”均为表单,暂略过。

九、包装

1、线头、污渍要清理洁净,

2、衣服缝份要熨烫平服,不得起烫痕,熨烫后应待水蒸汽散尽后才能入袋

3、若用有水份的擦布擦过衣服后,要将衣服晾干后才能入袋。

4、全棉面料的衣服要加拷贝纸,有印花的衣服印花处要加拷贝纸。

5、吊牌按指定的位置挂上、不干胶贴纸按指定的位置粘贴。

6、塑料袋不得破旧。

7、配比正确、不混装、短装;

8、纸箱封口处要加垫板、以防开箱时划破衣服(若有内箱的、垫板则要垫在内箱、而不是垫在外箱,我司在配发垫板时也要按内箱数量发出)。

9、纸箱大小适中,开箱后,衣物要平坦,纸箱在验货时就已破旧下沉的或纸质太软、受潮等情形,则要赶忙更换纸箱。

10、订单无专门要求,每个订单只承诺三个尾箱。

11、箱唛各项内容要填写清晰、不可漏填任何内容。

12、打箱带牢固。

13、装箱单要按实际填写清晰、整洁,及时送给生产部。

目录

一.经营原则

二.工作程序

三.验厂

四.色板样及确认五.测量方法

六.样衣制作及确认

七.面料检查八.包装

九.质量查验方法

十.裁剪

十一.生产线上质量操纵

十二.水洗

十三.性能测试内容

十四.操作工的职责

概述---共同的经营原则

我们专业从事纺织品国际贸易,积存了专门丰富的实际体会,我们建立了自己的经营原则和具体的操作规范,要求我们的供应商(工厂)都必须执行这些原则和规范,否则我们会重新凝视和估量两者之间的合作关系。

一.遵守法律和道德准则

任何违反国家法律及社会道德准则的商业行为是我们坚决反对的,我们严格禁止我们的职员与有这种经营思想的企业有任何业务往来,一经查实即与这些企业停止合作并赶忙辞退与此事有关连的我司雇员。

二.尊重人权,遵重劳工的差不多权益

1. 工厂车间的安全与卫生

我们要求工厂给予本厂内的职员有一个符合法律法规的、安全的、而且是健康文明的场地。

2. 自愿原则

我们将不同那些运用强迫劳动手段而开展生产的企业合作,这些手段是指:政治强迫,惩处性留用,通过劳动向劳工和平的灌输某些政治观点。我们强调劳工的劳动是在自愿的原则上进行的。

3. 合理的纪律规定

工厂在执行劳动纪律时,不能够对劳工采纳肉体的或精神的惩处,用粗鲁的语言或野蛮的人体动作对待劳工是严格禁止的。

4. 无种族鄙视

认识和遵重世界范畴内文化的异同,遵重不同种族劳工的个人一辈子活适应和信仰,遵重各民族间、地区间人员的平等。

5. 合理的工作时刻及加倍支付加班工资

劳工的工作作业时刻不超过60小时/周,除非雇主加倍的支付劳工加班工资,并通过工会同意后方可延长每周工作时刻。

6. 公平、合理的工资

劳工的工资水平必须符合当地的政府或经同业工会同意的,我们建议雇主给予劳工较好的工资待遇和较好的福利,以便他们以及他们的家属能够有一个较好的生活保证。

7. 绝对不雇用童工

工厂绝对不能雇用童工从事生产,不论当地的法定年龄多少,我们反对16周岁以下的儿童为我们生产产品。

三.爱护环境

我们要求生产工厂的废水、废气、废料必须通过处理后符合排放标准排放,对当地的环境没有污染,我们将不与给所在地造成污染的工厂合作。

四.同意进厂评定打分

我们要求工厂承诺我们明白工厂的全部设备,保留核实这些设备的权益,例到某个部门,某点检查生产设备,坚决反对工厂隐瞒虚报生产设备。工厂应同意用我们的标准对其进行综合评分,以便更好的了解工厂综合生产能力。

五.严格的质量保证体系

我们要求工厂有一套独立于生产操作的质量保证体系,以保证工厂生产出的质量符合指定的要求。

六.合理的价格

工厂有责任和义务给予我们最好的价格,这是我们与工厂能否合作的差不多条件之一。

七.责任的承担

供应商(工厂)按照自愿的原则,签订有约束力的合同,并对合同的条款承担相对的责任,包括经济的或法律的责任。我们坚决反对工厂签订超出其自身能力的无效合同。

以上七点是我们的差不多经营原则,只有认同这七点原则的公司才能成为我们的工厂供应商.

1)生产打算与生产治理:

——目前服装企业对生产过程的管控还停留在对任务单与生产打算制订的粗放式治理时期,还没有充分做到对每道工段、工序的细致化治理,使企业高层无法明确的把握生产现场的具体生产状况,因此在经营决策方面缺少有力的数据支持。而其他协作部门也存在相同的咨询题,营销治理部门不能及时的把握生产线生产情形,因此降低了对客户出货承诺时刻的准确性。物料治理部门不能及时的了解生产现场状况,只能超额备料或者经常发生紧急采购行为,造成库存增加或停工待料的现象。

——造成这种现象的缘故是缺少一套集成的ERP系统来实现信息共享和提供决策支持,“ERP”表面上是一套软件系统,实际上是先进治理思想的表达。

——今天,服装产品的“鲜活”性,要求服装企业对市场做出快速准确的反应,实现灵敏制造和销售;消费观念的变革使人们在选择服装商品时更注重时尚化和个性化,因此服装企业必须向多品种、小批量和柔性加工的生产模式进展;今天,网络时代差不多到来,构筑以数字技术为基础的现代化服装企业,不然而我们“入世”的需要,更是全球经济一体化的需要。

2)采购咨询题:

——目前,我国服装生产企业大量的采购工作仍旧是依靠手工作业的方式,人为参与的空间专门大,随意性专门强,采购成本和管控容易显现“黑洞”现象,且采购部门、仓储部门以及生产部门往往有流程脱节的现象,容易造成材料高库存和停工待料的情形。

3)库存咨询题:

——面辅材料种类繁多,相关于面料来讲,因为颜色的不同造成分类困难,由于在生产过程造成大量的边、角废料退库,容易造成治理的纷乱。频繁的出入库给库存记账带来专门多困难,无法准确地运算和评估现有库存。

——材料进仓时刻,无法做到刚好适合生产需要,不是太早,确实是太迟;材料太早进仓,造成资金积压,周转困难;材料太迟进仓,造成严峻阻碍生产和交期。这就需要有强大的系统智能治理来保证。

4)销售治理:

——具体咨询题存在两个方面,一个方面确实是及时反映、监控和专门情形处理能力,另外确实是服务的连续性咨询题。目前在专门多企业存在销售和生产脱节,销售没有方法把握订单在生产过程的进展情形,在客户跟踪交货期时无法准确答复客户,造成客户对企业的不信任。

5)样品治理:

——关于现在的交易方式而言,样品治理的重要性日益明显,然而目前我国外向型服装企业在样品治理上尚属于一片空白,或者尚处于试探性的摸索时期,没有系统的治理模式和体系。

3、服装软件行业(信息综合治理系统)情形:

——基于目前服装行业对治理咨询、软件的市场需求,专门多同行纷纷投入庞大人力、物力进行开发和宣传,他们几乎是用其他行业的ERP改成的,一部分的内容是以物流、资金流、自动办公为主,没有或专门少涉及生产治理;一部分有涉及到生产治理,差不多上以单独的治理模式或按教材的模式进行开发的;如此专门难适应各种规模和治理模式的需要。

——另外,所开发的软件窗口相对比较复杂,专门难适应服装行业的专门背景和操作人员的素养。

——以销售软件产品为主,培训操作为辅,没有事先导入治理理念,缺乏为用户进行科学的经营、生产治理提供服务的意识。

——由于服装行业背景专门,在策划系统需求时,无法和用户专门好的沟通,需求提供者无法按软件开发的思路提供详细、系统的需求,无法做出详细的需求文档,而系统需求设计人员到企业去,无法对企业进行深层次的了解,不能把握整个治理过程和各部门衔接情形。

——服装企业生产规模及治理模式是有着专门大的变动及不同的,现在市面上的服装治理软件只适应单一的生产治理模式,因为他们是从一个企业里了解到的治理流程,用户在功能、治理模式上没有选择的余地,只能被动同意。

4、结论:

随着社会的日益进展,在许多服装企业中仍旧存在着企业治理制度流于形式,凭借体会、经历进行生产治理的现象,执行力度极差。企业一直在如何加强规范治理、降低治理成本、降低治理人员频繁流淌所造成的缺失上费尽心机。现代的企业治理,应该是数字化、规范化、标准化的治理模式,生产治理情形用数字来讲明。

实行数字化治理不仅能够提高治理效率,而且能够更客观、公平地考核职员生产业绩。然而数据含水量高的现象又是企业通病,如欲真正做到减少工作量、减少重复的工作,杜绝中间环节的人为操作而造成的虚报、瞒报现象,就必须有一套完整的、智能的综合信息治理系统进行生产治理、统计数字及数字统计分析,把数据及生产治理情形直观地出现给治理者,及时为治理者做出决策提供依据。

欢迎大伙儿就服装生产治理从体会治理到数字治理的转变,从数字治理到信息化治理的提升话题,进行讨论!

样办制作

一.款式样

我们公司接到订单以后,提供图纸样或者参考实样,供工厂制作样办---款式样,以便供客人的设计师观看款式成效。这时应注意的几个咨询题:

1. 打款式样的时候,面料用相似的面料,但必需有相似的布性能,例如:摇煤粒绒衣须用克重差不多上一样的摇粒绒布却不能够用没有摇粒或者

讲用其它种类的布,这就使整个服装的性能发生变化。

2. 要考虑到做工上的一致性,整个服装看起来与原样相似,做这件款式样时还应考虑做工上的更进,衣服的做工要能适用大批流水作业。一些

做工复杂的地点应把它改掉,但做工上的更换不能够阻碍服装的外观。

3. 辅料上的使用应改虑今后的采购以及成衣的成本

4. 主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。

二.批办样

款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更换,这种更换不仅仅是差错更换,而是客人的设计师要依照市场行情发生变动。同时依照工厂的

做式提出相应的变动。依照客人的更换,原则上,用正式主辅料制作样衣---批办样,依照提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。

三.大货产前样(封样)

完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后,用正确的主辅料,所有的

主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。那个样品必须是百分之百的正确材料,正常情形下是不承诺再用代用品,关于大货产前

样必须专门的慎重,一旦大货产前样(封样)被客户批准合格后,方可大批开裁,大货的生产就按此样衣。

四.推销样(船样)

大货生产完成以后。

面料检查

一.检查记录

就整个的成衣操作程序来讲,在此之前还涉及到面料生产质量操纵咨询题,一样情形下面料采纳10分、4分评定法,布料检查一样以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意选择一定数量的样本,用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查,当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时,验布者保持约3英尺的距离,以40W加罩日光灯3~4只,布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台,拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录,以便检查人员能够清晰审察布料上的瑕疵,然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂,但必须包括下面这些内容:

1)用此布的款号(STYLE,客人用的非工厂自编),

2)面料来源(目的在于区分,并非要详细的地址),

3)染缸号,每缸布的颜色会有所差异,因此必须区分缸号,颜色名称或代号,

4)布料检查者签名,并写上疵点的数量。

二.检定标准

直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以操纵处理布料疵点,这两个是最常用的制度。

l)十分制评法

此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一样买家所关怀的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉,并非是疵点的娜u或成因,因此此评分法只是依照疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员依照疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给处罚分数,作为布料之等级评估。

a.疵点评分

以疵点之长度分经线不同之扣分方法。

经疵长度处罚分数

10-36吋10分

5-10吋5分

1-5吋3分

1吋以下1分

经疵长度处罚分数

全封度10分

5吋至半封度5分

1-5吋3分

1吋1分

除专门声明外,否则验布只限于检查布面的疵点。另外,在布边半吋以内的疵点能够不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分;换言之,就算疵点专门多或专门严峻,最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个专门多的长度重复地显现,在这情形下,就算处罚分数的总和较被查验的码数小,该匹布料也应评为「次级」。

b.等级评估

依照检查的结果,将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。假如处罚分数的总和较被查验的妈数小,该匹布料则被评为「首级。;假如处罚分数的总叻超过被查验的码数,该匹布料则被评为「次级」。由于较阔布封附有疵点的机会比较大,因此当布封超过50吋首级。布料的处罚分数限制能够约略放宽,但不应多于10%。

2) 四分制评法

该评分法要紧应用于针织布料上,但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「+分制」的差不多概念和模式专门相似,只只是是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「+分制J 一样,检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给予处罚分数,作为布料之等级评估。

a.疵点评分

疵点扣分不分经纬向,依据疵点表长度给予一恰当扣分。

疵点长度处罚分数

3吋或以下1分

超过3吋但不超过6吋2分

超过6吋但不超过9吋3分

超过9吋4分

较大的疵点(有破洞不计大小)每1码计四分检查评定

除专门声明外,否则只须检查布面的疵点。另外,在布边一吋以内的疵点能够不需理会。不论幅宽,每码布料的最高处罚分数为4分。专门瑕疵如破洞、轧梭,一律扣4分。

c.等级评估

不论检查布料的数量是多少,此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。若疵点评分超过40分,该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。

d.运算公式为:

100平方码平均扣分数=(总扣分X 100 X 36)/检查总码数X规格幅宽(吋)

除非面料的规格不对,否则表面不可见的疵点不计分数,小疵点不做记录。

在一码内不承诺超过4分,任何连续性疵点均做4分评定,例尺寸不良、破洞做4分。象横档、色差,狭幅、,皱纹、斜路、,甚至织物不完整,均按4分/码运算。不必考虑长度破洞(纱被剪或断纱,或少了针迹),下面的情形做4分处理: 有手臂长的油污迹, 明显的抽纱或粗纱, 纬纱不良, 缺色, 少经少纬。下面的疵点按照长度来决定,染色条,稀缝,裂缝水平或垂直方向的纹路,皱纹,轻重纱头,横档。

三.面料检查

下面几点是指导性的原则,以便在检查布的过程中得到应用。

1.有下列现象就的返工

1).色差超过承诺范畴

2).连续性的起球,或明显的折痕或修补痕迹

3).规格误差+-超过5%印花疵点(指的规律性或成批性)成品规格不符合

4).长度少于25码打结纱超过1处,在大批时承诺多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉阻碍成品的外观。

5).结纱距少于25码有明显的色差,

例①.边到边

②.边到中心

③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准,以免导致面料结构的扭曲。

A. 45英寸<1 1/2英寸;

B. 60英寸<2英寸;

C. 70英寸<3英寸;

D. 120英寸<4英寸;

E.不承诺有下列现象:松布或波浪状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波浪状;

F.由于布身的皱纹,导致拉布不平和裁剪的疵点。

#: 在查布时,在布边内超1/2“连续3码疵点,不必打分视做返工,连续的疵点须剪掉。

2.物理结构检查

1).重量检查

重量(规格)承诺+-5%,重要能够用单位长度(码),盎司或单位面积码平方(同样可用公制表示),由因此平幅布,

平方面积规格是全幅基础上,并非可裁部分(即包括无用边布)面积,长度也同样。按面积运算重量,以单位长度为准,

指一定长度下的重量,例一批/一匹为基础按面积运算,保留两位小数,例8.65盎司每码平方,每磅1.85英尺长度以机器

的计数器记录为准,桌上测量的数字不同意,长度能够同意,+-15%,罗纹和弹力组织+-3%承诺。重量(磅,盎司)在

综合的订单中不超过(单个颜色)10%,被认为是能够同意的。捡查人员能够利用电子磅来检定布料的重量,利用圆形切样器,在每匹布料不同部位,切出一百平方厘米的标准面积,然后放在测量布重电子磅上,屏幕便赶忙准确地显示该块布料的重量。

2).缩率检查

布样长度1米X 1米,80C 洗2小时, 拿出放, 再洗2次, 测量缩后,长度X 宽度= ?

3」.幅宽检查

在查验过程中,随意在每匹布料上度取三个阔度,幅宽三点测量:开头、中间、结尾,布幅测量时需要用硬尺,然后将结果记录在验布报告表上。,每个颜色至少一卷,当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸,当布幅少于1/4英寸宽度时,此卷应帖上狭幅标签,

所有狭幅布料假如不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时,有必要???处理。大货布宽度,针织布从染边内

或针孔测量,圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸,例表示为30-31英寸,最小为30英寸+1英寸即为

31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸,例60-62英寸,最小为60英寸,加2英寸为最大。

4」.长度检查

将预备检查的布卷,逐一放在验布机上,利用米表或码表量度每匹的长度,然后将所得长度与布卷标签上长度核对,并将结果记录在验布报告表上。

5」.色差、色牢度检查

每批布颜色对比色卡,要在承诺色差范畴内对比色板,不是绝对准确相同,但必须是在可同意的范畴之内。

在同批货同缸内有色差,应该发出质量好的,扣下不良部分,而且被认为一致的,除非全程对布进行编号,严格操纵。

每缸每色都需要一块色板,包括核色板放在一起进行对比,以便操纵,对每个颜色的色牢度须储存在主档案中。检查人员能够利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意,这确实是不论色办或货料,每次所用光源必须一致,否则所有颜色比较差不多上没意思的。

6」.纱支

由于纱支限重量成正比例,因此能够利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员第一从批核样办中抽出一个长度的经纱,放在夭秤的一边,然后从来布中抽出同一长度的经纱,放在天秤的另一边。假如天秤保持平稳,这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的;但假如天秤显现不平稳,这便表示两者支数存着差异。检查员能够重复以上方法来检定纬纱的细度。

7.」经纬密度

检查人员能够利用放大镜或布镜将布料的密度放大,利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目,然后将所得数目与规格或批核样办相比,便可明白来布的密度是否合符标准。

8.」组织结构

跟检查经纬密度一样,检查人员能够利用放大镜或布镜,观看布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确.

四.通常布面疵点

1.疵布表磨损点:布面由于摩擦或非正常力的作用,使布面有所损坏。

2.背面的印渍:在印花过程中,常常背面有垫布,使染布的背面有印花的痕迹。

3.横档:在织造过程中,造成的质量咨询题。

4.斜纹路:针织,梭织布,纹路不直,或非直角状,构成斜纹路。

5.弓纱:弓经或弓纬(梭织和针织都有,往往是张力不匀引起。

6.粗纱:织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬,也有其它因素引起的可能

7.斑点,粒子:当纬纱用完时,一个尾巴结入织物中,把它钩出来在织物中留下的空档

8.飞色:A.纱或织物颜色B.象夹着染色物一样,引起的缘故是仿纱或织造过程中的杂物和飞尘造成

9.带色:色织物较多,梭织布的色纱通过布机时没,织布机上留下颜色所致,会使织物花形,图案的不全,针织布纱在导圈上留

下颜色,同样造成图案和花形不良

10.少色:印花过程中,阔色时,由于不平直导致未在布上沾上颜色。

11.色污:印花过程中,被粘污或图案被破坏

12.折痕:不同于织档,它有可能贯穿于整个布面,而折痕仅仅是成品检验,折叠过程中折布造成专门难在后道工序中把它清除掉

13.直档:筒子布,在染色过程中的挤压导致,布面出现直档

14.吊经:由于布机布面张力太大,超过正常的要求,通常断头引起

15.筘路:由于针和筘的关系显示洞和少针迹

16.缩纬:无梭织机纬纱到里面去后缺少张力导致纬纱不平直

17.印花中的干痕:由于刮刀关系,没有清洁好,通常留下长痕

18.少纱:织布和针织机断纱时仍在运转

19.飞花:长在纺纱过程中杂质等飞入导致,纱线不纯

20.全横档(疵):边对边全排可见的疵点承诺2-3次/100码,假如超过3处,就视作为降等,如在6码内显现这些疵点,应扣除这6码数量

21.综落下:一样织物吊综带断,导致织造图案的破坏22.孔:破旧或破洞

23.少经:各种织机停经自动装置无或失灵,导致少经时机器仍在转

24.缩皱:未温而皱,通常在两头较多,当布展开来的时候,表现出来为皱纹和波浪,有时在验布机上验布时,假如下面的罗拉

紧一点,就会漏过这些疵点

25.混纱:纤维或纱支,差错织入布中,布看上去有一些厚或薄,假如纤维不同成品后颜

色也不同

26.针路:由于弯针引起,针的针痕,通常是垂直方向

27.针孔:后加工过程中用于定

28.印花错位:由于印花滚筒不是同步进行,导致颜色位置不对,而错位

29.聚浆:由于印花过程中停机,导致这一位置中的染料太多

30.皱边:预缩过程中导致皱边,缩边等

31.筘路:由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路

32.经路不良:针织布由于针不良,尖针,跳针导致垂直方向的经路

33.少经:针织布由于断针,导致少针,通常有断经自停装置

34.折痕:布折处,通过印花机时,没有印上去

35.背印:在印花过程中,由于印花压力而引起下面的布反印到布上

36.松边或长边:布边比布身长,导致在拉布时走布起皱和波浪状。

37.凹凸边:由于进出的规律,使布边不平直,会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭的紧度也不一样

38.紧边:布边的长度短于布身,引起堆布时起波浪。

39.破边:通常情形下,布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破旧。

40.折边:折布或卷布过程中,布边自动往上或往下折,同时把它正常的卷入里面。

41.色横档:布的横向明显的色档,也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。

42.色变档:指通常情形下色差,能够突发或慢慢的,这不认为是确定的色档。

43.色档:两边布或边与中间的颜色不一样。44.斜路:梭织或针织,经纬向不成形,导致斜纹路。

45.粗节纱:通常粗的后厚的纱或棉皮引起。

46.拼结结头:两块拼在一起。

47.污点:缺色,或者由于种种缘故造成的污迹等。

48.色斑(档):由于染色过程中,色浆过多的黏附于布上,或于布本身无关,而吸浆太多所引起。

49.斜纹路:针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。

50.色条痕:由于挤压或布的折痕所引起的,在染色或后加工的过程中发生的能够明显看的出来的条痕。

51.筘痕:由于纬纱的不良,导致钢筘损坏,使织造过程中显现轻度或重度的条档,这种结果会导致染色的不平均。

52.稀纬:织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。

53.水渍:由于湿布堆放过程中,时刻太长而导致的水渍色移位导致斑点。

批办及封样

款式样:

接到订单以后双方须讨价目还价,待价格确定以后客人会提供参考样供工厂打款式样以便供客人和工厂有关人员参考。这时应注意的几个咨询题:

打款式样的时候面料用相似的面料但必需有相似的布性能,例如:摇煤粒绒衣须用克重差不多上一样的摇粒绒布却不能够用没有摇粒或者讲用其它种类的布,这就使整个服装的性能发生变化。

)要考虑到做工上的一致性,整个服装看起来与原样相似,做这件款式样时还应考虑做工上的更进,衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地点应把它改掉,但做工上的更换不能够阻碍服装的外观。

辅料上的使用应改虑今后的采购以及成衣的成本。

产前样:

款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更换,这种更换不仅仅是差错更换而是客人要依照市场行情经常性地发生变动。同时依照工厂的做式提出相应的变动。

大货产前样及推销样:

完成了上几个步以后。主,辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后,用正确的主辅料再次进行打样,那个样品必须是百分之百的正确材料。正常情形下是不承诺再用代用品,大货的生产就按此样衣。关于大多数客

二.关于大货产前样必须专门的慎重

三船样

九.质量查验

一.纺织品的质量要求

纺织品是以各种纺织纤维为原料,通过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。纺织品一是要遮体御寒,二要美化生活,因此对纺织品的质量要求能够概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。纺织品质量标准规定五个指针:原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。

纺织品的原材料---决定其织品的外观特点及差不多性质,合理选择织品原材料,对提高纺织品服用性能和加强养护是专门重要的,织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。

织品结构---指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等,在质量标准中都作了相应规定。

织品的物理机械性能---是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。

织品的外观疵点---是指织品上存在的各种缺陷,如破旧、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。这些缺陷除阻碍外观,也严峻阻碍织品坚牢度和使用性能,因而对织品的外观疵点必须严格操纵。

染色牢度---是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化,能操纵在一定范畴之内

质量手册(范本)

稳赚国际有限公司 质量手册(范本) WZ-QM-2002 (适用于:中小型组织) (仅为参考) 版本: 生效日期:2002年8月8日

稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 颁布令 ──────────────────────────────────────── 稳赚国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施. 质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行. 稳赚国际有限公司 总裁.总经理 赵德柱 2002年8月8日 第1页 稳赚国际有限公司

修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 修订记录 ────────────────────────────────────────

第2页 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 目录 ──────────────────────────────────────── 章号标题总页数 质量手册颁布令------------------- 1 质量手册修订记录----------------- 2 目录----------------------------- 3 QM-01 序言----------------------------- 4 QM-02 质量手册简介--------------------- 5 QM-03 管理层的承诺--------------------- 6 QM-04 管理者代表委任书----------------- 7 QM-05 质量方针------------------------- 8 QM-06 质量目标------------------------- 9 QM-07 公司简介------------------------- 10

2017最新版质量手册及程序文件

***********有限公司 质量手册及程序文件 Q/*************-2017 版号:A0版 受控状态: 持有者:********************公司 发布日期:2017年 **月 ** 日 实施日期:2017年 **月 **日

目录 第一章质量手册及程序文件 第二章岗位责任制 第一节生产操作人员责任制 第二节设备维护人员责任制 第三节综合办岗位责任制 第四节财务部岗位责任制 第五节出纳员岗位责任制 第六节试验检测中心岗位责任制 第七节检测人员岗位责任制 第八节质量负责人岗位责任制 第九节技术负责人岗位职责 第十节保管员岗位责任制 第十一节罐车司机岗位责任制 第十二节门卫岗位责任制 第十三节搅拌站操机员岗位职责 第十四节搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节车辆管理制度 第十六节车队负责人岗位职责 第十七节调度岗位职责 第十八节调度执行规章制度 第十九节材料负责人岗位职责 第三章制度及操作规程 第一节公司质量目标及部门分目标 第二节设备管理制度 第三节安全管理制度 第四节搅拌站作业指导书 第五节搅拌站安全操作规程 第六节生产现场管理制度 第七节预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节混凝土质量控制技术措施 第九节商品混凝土试块制作管理规定 第十节预拌混凝土试验工作流程 第十一节预拌混凝土使用说明 第十二节预拌混凝土质量回访制度

第一章 质量手册及程序文件 目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责 4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点

质量手册完全版

主题:质量手册目录章节号:无

主题:《质量手册》说明章节号:0.2 本《质量手册》阐明了公司质量管理体系的基本要求,是公司质量管理工作的法规和纲领性文件。它是依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准(简称IS09001:2000)和《电子产品安全认证公司质量保证能力细则》,并结合公司质量管理工作实际而确定。 本《质量手册》根据公司质量管理工作的实际情况,对GB/T19001-2000《质量管理体系要求》第7章进行了删减,删减了如下过程: 第7.3章“设计和开发”,其原因是:公司的产品设计和开发全部由瑞士总公司执行,本分公司只按照总公司的技术资料进行生产; 第7.5.4章“顾客财产”,其原因是:在生产和服务提供过程中不使用顾客提供的原物料或组件、包装材料、生产和测试设备、知识产权、技术图纸等财产; 增加了“产品安全和责任”要求

主题:质量方针和质量目标章节号:1.0 质量方针: 精心生产,讲究质量,不断进步,提供安全、实用、美观的产品质量目标: 1)生产过程不合格率:≤2%; 2)安全质量事故为:0次/年 3)成品合格率:≥99%; 4)客户投诉次数:≤6次/年; 总经理: 日期:2002年3月5日

质量手册 主题:组织结构章节号:1.0

主题:质量管理体系过程职责分配表章节号:3.0 说明:★表示主导职责 ◎表示辅助职责

主题:质量管理体系章节号:4.0 1.0目的:说明公司质量管理体系的总体要求和文件的总体要求。 2.0范围:适用于公司的质量管理体系的控制。 3.0程序概要: 3.1质量管理体系总体要求: 公司按照GB/T19001:2000《质量管理体系要求》和《电子产品安全认证公司质量保证能力细则》建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。 1.识别质量管理体系所需过程,并编制相应的程序文件,这些过程可以 是从识别客户需求到客户评定的大过程,也可以是具体过程的子过程;本公司的质量管理体系对GB/T19001-2000《质量管理体系要求》第7章进行了删减,删减了如下过程: a)第7.3章“设计和开发”,其原因是:公司的产品设计和开发 全部由瑞士总公司执行,本分公司只按照总公司的技术资料进行生 产; b)第7.5.4章“顾客财产”,其原因是:在生产和服务提供过程中不 使用顾客提供的原物料或组件、包装材料、生产和测试设备、知识产 权、技术图纸等财产; 2.明确规定过程的控制方法及过程的相互顺序和接口关系;通过识 别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理; 3.对过程管理的目的是实施质量管理体系,实现公司的质量方针和 质量目标; 4.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现所策 划的结果,并进行持续改进。 3.2质量管理体系文件的总体要求:质量管理体系应形成文件,并坚持实施和持续改进。 3.2.1公司按照GB/T19001:2000《质量管理体系要求》及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 3.2.2公司的质量管理体系文件结构如下: 质量手册第一阶 程序文件第二阶 工作标准、管理标准、第三阶 技术标准、质量记录 a)质量手册 质量手册是阐明公司的质量方针并描述其质量体系,作为质量体系文件中的纲领性文件,对质量体系各过程规定原则要求,质量手册应符合以下要求:—内容覆盖GB/T19001—2000《质量管理体系要求》。 —包括或引用程序文件。 —概述质量体系文件结构。

企业质量手册版完整版

企业质量手册版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

质量手册更改控制页

质量手册目录 内容与标准条款页码

发布令 为提高公司质量管理水平,持续稳定地提高产品质量,根据要求在 GB/T19001-2008标准的基础上,转版为GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准,并结合本公司质量管理体系实际情况,编制了《质量手册》。本《质量手册》规定的公司质量方针和目标,质量管理体系及其实施的总体要求和基本准则,是公司质量管理的法规和纲领性文件,用来统一协调公司的质量管理和质量控制活动,现批准颁布实施。我公司所有部门和全体员工,必须严格按照《质量手册》的规定贯彻执行。 总经理:XXX 2017年3月1日 管理者代表任命书 为适应管理体系建立、运行和改进的需要,特任命XX为我公司管理者代表,其职责权限是: 1、确保建立、实施和保持公司的质量管理体系; 2、负责内部质量审核的组织领导; 3、定期向总经理报告质量管理体系运行情况及持续改进的有关需求; 4、确保在公司内提高满足顾客要求的意识; 5、就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。 管理者代表是代表公司总经理行使权力,希望公司所有员工服从领导,共同履行质量管理职能,确保质量管理体系有效运行。 总经理:XXX 2017年3月1日 质量方针 公司质量方针经干科职工集思广益,总经理办公会讨论通过,由总经理批准发布: 质量方针

“优质价廉、顾客至上, 持续改进、质量第一”。 内涵: 1.持续改进质量第一: 在公司质量管理现有基础上,依据GB/T19001-2016标准建立了新的质量管理体系,逐步实现与国际标准接轨,学习国际上先进的管理理论和方法,从而使我公司的质量管理水平更上一层楼。 2.优质价廉顾客至上: 优质价廉是顾客的需求。质量管理体系的建立,使公司的质量管理更加规范化,顾客至上让全体员工都知道何时、何地做什么、怎么做、达到什么标准,确保产品质量稳定,优质价廉。通过提供满足要求的产品,达到顾客满意,从而提高公司的质量信誉度。优质价廉顾客至上是公司可持续发展的基础和动力。 质量目标 公司的质量目标,经质检科提请,总经理审核批准发布: 质量目标: 产品出厂合格率为100% 产品一次检验合格率95% 顾客满意度达90%以上。 质量目标分解(占比)

质量手册正文样本

1. 手册说明 1.1 内容 本《质量手册》依据ISO9001质量管理体系标准要求、 3C质量保证能力要求与公司实际状况相结合编制而成, 它规定了公司的质量管理体系, 内容包括: a) 公司质量管理体系的范围( 见本手册第1.2条) ; b) ISO9001质量管理体系标准所要求的及公司所确定的质量管理体系程序文件( 见本手册附录E 《程序文件清单》) 。本手册仅对相关程序性文件作了概述。 c) 公司质量管理体系过程之间相互作用的描述, 该表述体现为: 本手册在描述质量管理体系时以ISO9001质量管理体系标准中过程模式和PDCA模式为基础, 该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA 循环关系, 且在具体章节的安排上, 基本以ISO9001质量管理体系标准条款为顺序进行排列。 质量管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中, 且相关联的文件皆在各程序文件的”引用文件/相关文件”章节集中列出。 1.2 质量管理体系范围 1.2.1 管理体系覆盖范围 本手册所描述的质量管理体系覆盖了公司下列产品/过程/活动: 1.2.2 涉及部门

涉及的部门/人员包括总经理、业务部、生产部、技术/计划部、物流部、综合办等。 1.3 手册的管理 本手册既可对内作为质量管理体系的纲领性文件, 又可对外作为质量保证文件, 但对外发放需经总经理批准。 本手册分”受控”和”非受控”两种文本, 受控文本的发放须按照”文件控制程序”文件规定执行; 当顾客或其它外部公司需要本手册时, 经总经理批准后发放”非受控”文本; ”非受控”文本不涉及其后发生的更改和修订。 除上述特别说明外, 手册的其它管理, 如修订、批准、分发、回收、保管与销毁等皆执行《文件控制程序》文件规定。 2. 引用标准 2.1 GB/T 19000— /ISO9000: , IDT《质量管理体系----基础和术语》2.2 GB/T 19001— /ISO9001: , IDT《质量管理体系----要求》 上述标准、法规等均为”7.5 成文信息”的内容。为确保其有效性, 公司有关部门应负责跟踪其修订状况, 及时获得最新有效版本。 3. 质量方针、目标 3.1 质量方针 3.1.1 质量方针 公司以本标准中七项质量管理原则为基础, 以顾客关注的焦点为核心, 以确保法律、法规的遵守作为前提, 充分识别环境要素及相关方需求, 评

2017新版质量手册修订版

山东省医疗产品研究检验中心 质量手册 ****-QM- -2016 (第一版) 编制:体系编写小组 审核: 批准人: 持有人:2016年1月1日发布 2016年1月2 日实施

关于质量手册的换版说明 为了确保山东省医疗产品研究检验中心(以下简称“中心”或“本中心”)的实验室管理体系运行的有效性、适宜性;出具报告的公正性、科学性和权威性;使各项活动均处于受控状态,减少和预防管理体系和管理活动缺陷;并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,特编制质量手册。 本质量手册是为规范山东省医疗产品研究检验中心检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件,所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《山东省质量技术监督行政许可发证检验机构管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《山东省实验室资质认定管理办法》的要求。它阐述了本中心的质量方针和目标,并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应有什么做了进一步的规范及描述,是山东省医疗产品研究检验中心全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵循的基本准则,是保证体系活动有效开展的依据,是其管理体系中的纲领性文件。 为了方便使用和管理,本手册以活页形式装订。 特批准发布! 山东省医疗产品研究检验中心 发布人:

时间:

山东省医疗产品研究检验中心修订状态:1/0 文件编号:****-QM- 0.1-2016 质量手册修订页文件页码:共 1 页,第1 页颁布日期:2016年1月1日修订日期:/年/月/日实施日期:2016年1月2日 序号章节号修订 次序 修订 内容 修订人审核人批准人批准日期

质量手册(产品实现)

7 产品实现 7.1 产品实现的策划 本公司对产品实现所需的全过程进行产品质量先期策划和开发,最大限度满足顾客要求,使事后设计更改减到最少、最小,并与质量管理体系其它过程的要求保持一致。同时采用了同步开发工程,以缩短产品的开发周期,详见《产品质量先期策划控制程序》。 对产品实现过程策划和开发是保证产品达到质量目标要求的重要手段,重点是控制质量、成本、进度三方面的指标。产品实现的策划应符合ISO/TS16949:2009标准要求。 7.1.1 顾客要求 顾客要求及对其技术规的引用必须包含在产品实现的策划之中,作为质量计划的组成部分。 7.1.2 接收准则 开发的产品必须符合国家的法律法规要求、顾客要求、公司技术标准要求,并将其作为顾客对产品的接收标准,必要时经过顾客的批准。 对于计数型数据抽样的接收准则是零缺陷。 7.1.3 对于顾客合同的产品、正在开发的产品项目和有关产品信息,本公司所有员工应予以。 7.1.4 更改控制 当产品设计、过程设计(工艺)出现更改时,产品研发中心应对更改进行策划,详见《产品和过程更改控制程序》。在更改实施前对更改进行确认,对更改的影响进行评估,开展验证和确认活动,以确保顾客要求的符合性。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 a.公司只有充分了解与产品有关的全部要求后(包括顾客明示的要求、顾客隐含的 要求、相关标准的要求、有关法律法规的要求),才能做到通过满足顾客要求而达 到顾客满意; b.市场开发部负责通过《市场调研报告》及《产品建议书》初步确定顾客的要求, 产品研发中心通过《产品责任书》进一步确定顾客的要求。详见《顾客要货信息 的处置程序》及《产品质量先期策划控制程序》; c.顾客指定的特殊特性 本公司依据三级文件《特殊特性确定指导书》的要求,对所有顾客要求的和本公 司定义的特殊特性进行识别并有效控制,需要时应将这些文件提交给顾客进行确 认,以确保对特殊特性的控制符合顾客的要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 本公司已编制了《顾客要货信息的处置程序》,规定了与产品有关的要求(合同/订单)的评审时机、评审容、评审方法等。通过评审可保证本公司已正确理解了与产品有关的要求并确保本公司有能力实现这些要求。 物流主管应根据《顾客要货信息的处置程序》的规定组织合同评审,确保所有的顾客要求得到明确的文字规定。当顾客未以文字的形式表达要求时,由物流主管以文字形式加以记录并由顾客确认。当合同要求与以前产品订单或投标书的要求不一致时,公司有能力确保满足那些不一致的新要求。

质量手册关于质量手册和质量管理体系

质量手册修改页

0 目录

01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015:2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》(以下简称“实施规则”),结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求,是本公司质量工作的纲领性文件,用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,是本公司质量管理活动的行动纲领,本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义: 本质量手册是依据“实施规则”而建立的,是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准: 本手册由质量负责人制订,经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制: ①本手册由品质部负责分发和控制,发放分“受控”和“非受控”两种,并保存手册的分发记 录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放,若有顾客或其它原因需要 对外发放,则总经理同意后发放。 ③修改及作废: a.在手册使用其间,如有修改意见,各部门主管应汇总意见,及时反馈到办公室;质量手 册应每年的管理评审会议上得到评审,评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性;必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改,必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核,则应确保其得到 相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现,由办公室从受控手册中收回已作废的文件页经 总经理核准后销毁,保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册,必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管,不得丢失,禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时,

iso9000--版质量手册资料

2017-2-16发布 2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发(删减) 8.6 产品生产和服务提供

8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图 附件6 质量手册使用说明 附件7 修订履历 1 前言 1.1 手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

质量手册质量手册模板

质量手册质量手册 1

北京佰能电气技术有限公司 质量手册 修订状态: F/ 0 本册编号: 持有者: 8月 30日发布 8月 30日实施

目录 0 目录 0.1 发布令 0.2 公司简介 0.3 管理者代表任命书 1 范围和适用领域1.1 适用领域 1.2 删减说明 1.3 覆盖产品 2 引用标准 3 术语及定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 5.4 策划

5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 评审时机及目的 5.6.2 评审计划 5.6.3 评审实施及输出 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出

7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正和预防措施

2015版质量手册模板

质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2016 版本: C 修改码:0 受控号: 编制:办公室(2016年6月8日) 审核:(2016年6月8日) 批准:(2016年6月8日) 2016年1月8日发布 2016年1月18日实施

发布令 为规公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年6月8日

我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。现声明如下: 1.质量方针: 诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的机械产品。 对顾客在使用我公司产品中,发现的任何产品瑕疵,我公司都会以十分负责任的态度,以顾客满意的方式予以解决。 欢迎顾客多提宝贵意见,促进我公司的产品更上一层楼,促使我们持续改进,不断领先和跨越行业先进水平,不断追求完美。 2.质量目标: 产品一次交验合格率:>99% (废品率<1%) 出厂产品合格率:100% 顾客满意率:>98% 合同履约率:100% 设备完好率:>95% 公司根据质量方针给出的框架,确定了上述质量目标,确保销售给顾客的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行,严格按工艺规程操作,控制不合格品流入下道工序,以达到出厂产品100%合格。 用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨,确保顾客满意率在98%以上。 重合同、守信誉,认真履行每份合同,及时处理履约中的任何变更,使合同履约率达到100%。 不仅追求装备的先进性,同时对在用设备进行良好维护,保证现场使用

质量手册:范本

哈尔滨市中合米业加工厂质量管理文件 二00四年十一月二日

质量管理文件 目录 1、工厂简介 (1) 2、厂区平面图 (2) 3、工艺流程图 (3) 4、公司组织机构 (4) 5、质量管理流程图 (5) 6、工厂质量方针、目标 (6) 7、各类人员质量职责 (7) 7.1供应科职责 (7) 7.2销售科职责 (7) 7.3质检科职责 (8) 7.4设备科职责 (8) 7.5车间职责 (9) 7.6采购员职责 (9) 7.7销售员职责 (10) 7.8化验员职责 (10) 7.9计量员职责(专、兼职) (11) 7.10统计员职责 (11) 7.11保管职责 (12) 7.12车间工人职责 (13) 7.13车间质检员职责 (14) 7.14检验室主任职责 (15)

7.15车间主任职责 (16) 质量管理文件 目录 8、质量管理制度 (17) 8.1企业质量管理制度 (17) 8.2生产卫生管理制度 (18) 8.3生产过程卫生管理制度 (19) 8.4原材料采购制度 (20) 8.5原材料检验制度 (21) 8.6产品检验制度 (22) 8.7产品包装管理规定 (23) 8.8食品运输过程卫生管理制度 (24) 8.9贮存过程卫生管理制度 (25) 8.10不合格品控制制度 (26) 8.11技术文件管理制度 (27) 8.12设备故障和其它原因出现不合格处理规定 (28) 8.13粉尘和机械定期清理滞留物制度 (29) 8.14设备管理制度 (30) 9、生产车间工艺纪律、考核标准 (31) 9.1产品质量管理考核办法 (32) 9.2大米加工质量控制措施(关键控制点) (34) 10、产品检验项目规定 (36) 10.1检验员操作规程 (37) 10.2整精米加工操作规程 (38)

配电箱强制性产品认证质量手册

配电箱强制性产品认证质量手册 DXC/QM-01 目录 颁布令、任命书 质量保证手册说明 质量管理体系组织机构图 质量体系过程职责分配表 1 职责和资源 1. 1 职责和权限 QP1.2 资源控制程序 2 文件和记录 2.1 质量计划 QP2.2 文件控制程序 QP2.3 质量记录控制程序 3 采购和进货检验 QP3.1 供方的控制程序 QP3.2 关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验程序4 生产过程控制和过程检验 QP4 生产过程控制和过程检验程序 5 例行检验和确认检验

QP5 例行检验和确认检验控制程序 6 检验试验仪器设备 QP6 检验试验仪器设备控制程序 7 不合格品的控制 QP7 不合格品控制程序 8 认证产品的一致性 QP8 认证产品的变更控制和强制性标志使用控制程序9 认证标志和证书的使用 QP9认证标志和证书的控制程序

颁布令 为保证公司批量生产的认证产品的质量持续稳定,并且与已获型式试验合格的样品保持一致性,使公司认证产品的更改和认证标志的加帖受控,使顾客信任,组织按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,编制了此质量保证手册,现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量体系的法规性文件,组织全体员工必须遵照执行。 总经理: 2013 年8 月 1 日

任命书 为了贯彻执行《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》,加强对质量体系运作的领导,特任命同志为我公司的质量负责人及技术负责人。 质量负责人的职责是: 1、负责建立满足本手册要求的质量体系,并确保其实施和保持; 2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; 3、建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; 4、建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加帖 强制性认证标志。 技术负责人的职责是: 1、负责认证产品中使用的关键元器件和材料(以下简称关键件)变更的检 查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批 准。 2、应按认证实施规则要求,认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上 报工作,并对认证工厂及获证产品的一致性负责。 3、认真做好并保存变更记录,供工厂检查时审核。 2013 年 8 月 1 日

2015版质量手册模板

有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2016 版本: C 修改码:0 受控号: 编制:办公室(2016年6月8日) 审核:(2016年6月8日) 批准:(2016年6月8日) 2016年1月8日发布2016年1月18日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年6月8日

我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。现声明如下: 1.质量方针: 诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的机械产品。 对顾客在使用我公司产品中,发现的任何产品瑕疵,我公司都会以十分负责任的态度,以顾客满意的方式予以解决。 欢迎顾客多提宝贵意见,促进我公司的产品更上一层楼,促使我们持续改进,不断领先和跨越行业先进水平,不断追求完美。 2.质量目标: 产品一次交验合格率:>99% (废品率<1%) 出厂产品合格率:100% 顾客满意率:>98% 合同履约率:100% 设备完好率:>95% 公司根据质量方针给出的框架,确定了上述质量目标,确保销售给顾客的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行,严格按工艺规程操作,控制不合格品流入下道工序,以达到出厂产品100%合格。 用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨,确保顾客满意率在98%以上。 重合同、守信誉,认真履行每份合同,及时处理履约中的任何变更,使合同履约率达到100%。 不仅追求装备的先进性,同时对在用设备进行良好维护,保证现场使用

经典质量手册.doc

质量手册 发行部门:生产部份品质部份业务部份采购部份物控部份工程部份 行政部份

发布令 本质量手册是根据GB/TI9001:2015质量管理体系要求,结合本公司的产品特点编制而成,它阐述了本公司的质量方针,质量目标,组织机构,相关人员的职责权限及质量体系要素要求,是本公司质量体系中具有全面指导作用的纲领性文件,适用于恩公司产品的生产全过程,本公司全体员工必须长期遵循并认真维护。 经审查批准,予以发布! 总经理: 年月日 授权书

经公司研究决定任命先生担任本公司质量管理和质量保证体系的管理代表,确保按照ISO9001:2015标准要求建立、实施和保持质量管理体系,向本公司总经理报告质量体系的动作情况,以供评审和作为品质体系改进的基础,在整个组织内部提高对顾客要求之意识,包括就本组织质量管理有关事宜与外部各方联系工作。 总经理: 年月日

公司简介 台劲电子有限公司成立2007年,是一家专业指导电脑周边产品的OEM工厂,我们拥有多年的数码和通讯产品的制造及运营经验,凭借监视的技术力量,创新的产品,雄厚的实力和高度灵活地适应市场能力,成为国内生产电脑周边产品最具规模,品种最齐全,产品最具竞争力的厂家之一。 公司厂房面积8000平方米,八条现代化的先进流水线,熟练员工五百人,提供完整配套的注塑、喷油、丝印、贴片、装配、包装一条龙服务,年生产各类电脑周边产品数量达10KK,产品远销美国、南美、中东、西欧、东欧、东南亚、韩国、台湾等国家和地区。 公司不断吸收、借鉴国内外先进的技术成果,在北京,深圳成立软件研究室和硬件研究室,在香港成立分公司,吸引并拥有一支高素质、高学历、高水平的科研开发和管理团队。公司长期坚持“完善自我,服务人群”经营理念,坚持以客户为中心的经营方针,开发到模具指导、生产管理、品质控制、市场销售、财务核算等适应国际惯例较为完善的生产、经营运作体系,且公司将硬件、软件和互联网资源相整合,为用户带来更方便、快捷的服务,已有众多的国内外合作伙伴,并得到了广大行业客户的认可。

活性炭企业质量手册(依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》编制)实用手册

QM-2013 质量手册 (依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉 化学试剂产品部分》编制) A/0 编写: 审核: 批准: 受控状态:受控 发放号:01 2013-03-08发布 2013-03-08实施 xxxxxxxxx活性炭有限公司

目录颁布令 任命书 前言 0 质量手册适用范围和删减说明 1质量方针和质量目标 2引用标准、术语和定义 3质量手册的控制 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发(已删减) 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 8.1总则

8.3不合格品控制8.4数据分析 8.5改进 附录: 1)程序文件目录 2)组织结构图 3)质量职能分配表 4)生产工艺流程

颁布令 质量是企业永恒的主题,长期以来我坚持把提高产品质量作为本公司的生命线,为了保证产品质量满足顾客的要求,提高企业内部管理,以求得更好的经济效益和社会效益,现依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》的要求编制了本质量手册(A版),本手册规定了本公司的质量管理体系,阐明了质量方针和质量目标,是本公司质量管理体系法规文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系纲领和行动准则,也是向顾客和认证机构提供信任的依据,现予批准发布,于2013年03月08日起实施,全体员工必须认真学习并遵照执行。 总经理:xxx xx年xx月xx日

汽车内饰3C认证质量手册

CNCA-02C-060 2005 《机动车辆产品强制性认证实施规则》 (汽车内饰件产品) 《ISO9001:2008质量管理体系—要求》 颁布令 3C质量管理手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件,也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。本手册依据汽车零部件CCC认证实施规则-汽车内饰件产品CCC认证实施规则(CNCA-02C-060:2005)的实施要求进行编制,并对质量管理体系的过程顺序做相互作用进行了描述。 本手册是保证3C质量产品认证的基本准则,也是公司对所有客户的承诺,遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效。 总经理签署:: 签署日期:2014年5月16日

3C强制性认证管理任命书 为了更好的实施3C强制性认证质量管控,特任命为总质量负责人,其相关管理人员如下明细表: 3C认证管理人员明细表 总经理签署: 签署日期:2014年5月16日

质量负责人授权书 根据公司经营管理设置及其原则,任命为本厂质量负责人,被授权人依照《岗位职责》、《汽车内饰件产品3C认证质量手册》、《程序文件》及有关制度,执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务: 1 负责建立满足认证机构要求的文件质量体系,并确保其实施和保持。 2 确保认证产品(含强制性产品)符合认证标准的要求。 3 建立文件化的程序,确保认证标志的保管和使用。 4建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构 确认,不加贴强制性认证标志。 5 质量负责人应具有充分的能力胜任本工作。 6 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。 7 对于认证产品质量负责等工作的最高权力。 总经理签署: 签署日期:2014年5月16日

手册大全--某某公司质量手册

主题质量手册批准日期:实施日期: 第0.1章目录 章节号名称IS09001:2008标准 条款/过程对照 CCCF-HZFH-02(A/0) 附录A工厂质量保证 能力要求/条款对照 0.1目录 0.2颁布令 0.3管理者代表/质量负责人任命书 5.2.2 A.1.1 0.4质量手册编制说明 0.5公司简介 0.6公司质量管理组织机构图 1.0质量管理体系过程职能分配表 5.5.1 A.1.1 2.0质量方针和质量目标 5.3、5.4.1 3.0质量目标分解 5. 4.1 4.0质量管理体系 4.1、4.2 A.2 5.0管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、 5.6 A.1.1 6.0资源管理 6.1、6.2、6.3、6.4 A.1.2 7.0产品实现7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、 7.6 A.2.1、A.3、A.4、A.6、 A.9、A.10、A.11 8.0测量、分析和改进8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 A.4.5、A.5 、A.7 、A.8附录A质量手册修订记录 附录B程序文件目录

主题质量手册批准日期:实施日期: 第0.2章颁布令 浙江XXXX 有限公司XXXX -QM-2014《质量手册》。本手册是根据ISO9001:2008《质理管理体系要求》和CCCF-HZFH-02(A/O)《火灾防护产品建筑耐火构件产品强制性产品认证实施细则》附件5《生产企业质量控制要求》附录A《工厂质量保证能力要求》结合本公司实际情况编制而成,阐明了本公司的质量方针、质量目标和采用的过程方法。 本《质量手册》是我公司质量管理体系的法规性文件,是我公司建立、实施和持续改进质量管理体系的行为准则,充分体现了我公司对顾客的承诺。公司的各级人员必须认真学习,遵守执行。 总经理: XXXX年XX月XX日

生产许可证质量手册完整版

佛山市顺德区熙雅电器有限公司质量手册 依据《工业和商用电热食品加工设备 生产许可证换(发)证实施细则》 文件编号:QM-00 版号:A/0 拟制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 分发部门/编号:分发日期: 受控印章:

我公司依据《工业和商用电热食品加工设备生产许可证换(发)证实施细则》要求,结合本厂实际,建立了质量管理体系并编制了2012《质量手册》,规定了组织结构、职责、质量体系要素控制要求。 本《质量手册》对内是本公司开展质量管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调质量管理活动,对外是本厂质量保证能力的证实性文件。本厂全体员工要认真学习、严格执行,主动寻找改进机会,持续改进质量管理体系的有效性,确保用户的要求与法律法规要求得到满足和统一,使公司的质量管理水平和配装开水器质量提高到一个新的水平。 本《质量手册》经公司领导审核符合要求,现批准发布,自2012年1月1日起正式实施。 总经理:日期:

章节号内容 0.1 ····································发布令 0.2 ····································目录 0.3 ····································手册管理办法 0.4 ····································序言 0.5 ····································任命书 1.0 ····································企业简介 2.0 ····································质量方针、质量目标 3.0 ····································组织机与职责 3.1 ·····································生产资源提供 3.2 ····································过程质量管理 3.3产品质量检验 3.4文件和资料控制 3.5质量记录的控制 3.6供应商的控制 3.7不合格品的控制 3.8内部质量审核 3.9搬运、贮存、包装、防护和交付 4.0 ····································程序文件一览表 5.0质量手册更改一览表 1、《质量管理手册》本厂质量负责人组织编写,经理审核予以批准。

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