危险化学品定期检查记录

危险化学品定期检查记录
危险化学品定期检查记录

危险化学品定期检查记录

危险化学品安全检查管理制度

危险化学品安全检查管理制度 1.目的 对安全管理活动进行监督、检查与测量,并实施考核,保证安全生产方针和目标的实现,保证安全标准化的有效实施。 2.适用范围 适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。 3.职责 3.1安全部负责组织实施日常安全检查与管理,制定具体办法和规定,经总经理批准后实施。 3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。 4.工作程序 4.1安全检查的内容和类型 4.1.1主要内容 安全目标、安全工作计划的实施情况。 法律、法规及其他要求的遵循情况。 运行控制情况。 安全管理规定、操作规程执行情况。 工艺设施的安全性。 对设备设施管理的安全监督执行情况。 公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测,由安全部组织,配合政府相关部门进行。 现场作业的监督执行情况。 现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、进塔、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。 危险化学品管理的安全监督情况(危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督) 作业环境的监测

有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由安全部组织,配合政府相关部门实施。 岗位、个人防护管理和使用情况。 员工的安全意识和能力。 对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。 安全标准化自评记录情况。 4.1.2安全检查类型 国家和上级部门进行的指令性检查。 日常的例行安全检查。 a、综合检查; b、季节性检查; c、日常检查; d、专业检查; e、本公司各级人员的检查; f、关键装置和重点部位的检查与监控; g、不定期随机检查; 安全标准化自评。 4.2安全检查的实施要求 4.2.1安全部负责协助国家和上级部门进行指令性检查,并将检查结果汇总整理记入《安全检查隐患整改台帐》。 4.2.2日常的例行安全检查 生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性,按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查,并予以记录。 4.2.3综合检查 公司每季开展一次综合性安全大检查。安全部组织,参加人员为各部门单位负责人及安全员,检查按本制度4.1. 1进行,检查结果由安全部汇总形成安全通报,隐患整改情况记入《安全检查隐患整改台帐》。

危化品仓库安全检查表

精心整理 危化品仓库安全检查表 装置/设备/设施:危险化学品仓库区 不符合标准 序号检查项目检查标准 (产生偏 现有安全控制措施 可能差)的主要性L 后果 1管理制度和操作规 有效、张贴在现场 导致人员受日常检查,有制度和规程并严格 1程伤执行。 防火间距和耐火等 符合《建筑设计防火规 违反法规防火间距和耐火等级符合要求, 2级、安全通道与疏导致人员受出口设有安全疏散标志,通道畅1 范》要求 散伤顺。 3防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω,接地雷击放电导定期检测,日常检查,有管理规 1置装置完好,无生锈现象致爆炸定并严格执行。 现场通风设施、消设施不完善 日常检查,有管理规定并严格执 4防设施、报警装置、有效、醒目会导致人员2 行,有可燃气体检测报警器。 安全标志受伤 5使用工具铜制或木制产生火花,日常检查,有管理规定并严格执 2引起爆炸行,有可燃气体检测报警器。 短路产生火 日常检查,有管理规定并严格执 6电气设施和线路防爆,无移动电气设施花,引起火2 行。 灾 按不同类别、性质、危 引起化学反 存放物料特性符合险程度、灭火方法等分日常检查,有管理规定并严格执 7应,导致火2安全要求区分类储藏,性质相抵行。 灾爆炸 的禁止同库储藏。 物品包装、堆放及符合间距要求,堆放稳碰撞导致泄 日常检查,有可燃气体检测报警 8漏、坠落伤2现场定置固器,有管理规定并严格执行。 人 9外来车辆及人员无携带烟火种,车辆排着火源导致日常检查,有管理规定并严格执 2烟管有防火帽火灾行。

牢固、无沉降,摆放整泄漏、污染 日常检查,有管理规定并严格执 10建筑物环境,货物2 齐,接地线连接可靠行。 坠落伤人 精心整理

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录,抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识,是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源(点)设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源(点)已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案,查记录 7 重大危险源(点)监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目, 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰,围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况,排水井是否有液封,围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器,是否定 期进行检测。 现场检查

危险化学品安全检查自查情况报告

Xxxx 关于危险化学品安全检查自查情况的报告 xxx安监局: 根据《xxxxx安全生产监督管理局《关于集中开展严厉打击危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹非法违法生产经营建设行为专项监察执法行动的通知》(xxxxx发[2011]25号)的有关规定和要求,我中心领导高度重视此次专项检查行动,制定了检查方案,成立了检查领导小组。由于我中心只使用有危险化学品,故对照表1逐一进行深入细致的自查,严格落实制度措施,现将我中心自查情况汇报如下: 1、中心组织相关人员宣传学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、国家安监总局、工信部《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》等法律法规和政策文件。 2、中心依法取得《危险化学品备案证》手续。 3、中心无证照不全、超许可范围或过期现象发生。 4、中心建立有安全使用规章制度和操作规程,落实了安全生产责任制。 5、中心主要负责人、安全管理人员和作业人员均考核合格,并持证上岗。 6、中心危险化学品库房建设项目严格按照“三同时”要求报批。 7、中心危险化学品库房不存在未按正规设计、未审查通过就使用的现象发生。 8、中心定期开展安全检查,并执行领导值班带班制度。

9、中心严格按照措施、责任、资金、时限和预案“五落实”要求开展隐患排查治理工作。 10、中心每年均开展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。 11、中心在危险化学品库房设置有相应的监测、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防渗漏等安全设备、设施,并进行监控、维护,保证其符合安全运行要求。 12、中心不存在违章指挥、违章操作,违反劳动纪律“三违”行为。 13、中心对临时用电等危险性作业严格履行审批手续,并开展风险分析,落实过程监管,并制定有安全防范措施。 14、中心对涉及15类重点监管危险化学品进行了更为严格的管理。 15、中心危险化学品库房即储存场所未与禁忌物混存混放。 16、中心对液氨等液化危险化学品进行严格的充装管理。 17、中心不存在非法违法运输危险化学品的行为。 18、中心检验人员能正确辨识重大危险源,并建立有档案、采取定期检测、监控。 19、中心制定有危险化学品安全事故应急预案,并按期组织应急救援演练。 20、中心为检验从业人员提供有合格的劳动防护用品,并督促正确佩戴使用。 21、中心严格按照规定报告生产安全事故,并落实责任追究制。 22、中心无拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的行为。 对于本次自查,中心领导特别强调要按照xxx安全生产监督管理局内东区安监发[2011]25号文件要求,逐项落实,不能流于形式。希望通过

危险化学品安全检查记录

被检查药品:盐酸检查区域: 化学二楼药品 库 检查执行人:XX 检查内容:1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对 应。 2、危化品摆放位置、物间距是否合格。 3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。 4、库房内配电箱是否设置在房外。 1月发现问题:处理意见: 2月发现问题:处理意见: 3月发现问题:处理意见: 4月发现问题:处理意见: 5月发现问题:处理意见: 6月发现问题:处理意见: 7月发现问题:处理意见: 8月发现问题:处理意见: 9月发现问题:处理意见:10月发现问题:处理意见:11月发现问题:处理意见:12月发现问题:处理意见:部门负责人签字:检查人签字:

被检查药品:硫酸检查区域: 化学二楼药品 库 检查执行人: 检查内容:1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对 应。 2、危化品摆放位置、物间距是否合格。 3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。 4、库房内配电箱是否设置在房外。 1月发现问题:处理意见: 2月发现问题:处理意见: 3月发现问题:处理意见: 4月发现问题:处理意见: 5月发现问题:处理意见: 6月发现问题:处理意见: 7月发现问题:处理意见: 8月发现问题:处理意见: 9月发现问题:处理意见:10月发现问题:处理意见:11月发现问题:处理意见:12月发现问题:处理意见:部门负责人签字:检查人签字:

被检查药品:硝酸银检查区域: 化学二楼药品 库 检查执行人: 检查内容:1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对 应。 2、危化品摆放位置、物间距是否合格。 3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。 4、库房内配电箱是否设置在房外。 5、是否避光保存在阴凉处。 1月发现问题:处理意见: 2月发现问题:处理意见: 3月发现问题:处理意见: 4月发现问题:处理意见: 5月发现问题:处理意见: 6月发现问题:处理意见: 7月发现问题:处理意见: 8月发现问题:处理意见: 9月发现问题:处理意见:10月发现问题:处理意见:11月发现问题:处理意见:12月发现问题:处理意见:部门负责人签字:检查人签字:

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会,工艺管理,开停车管理,设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理,电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等)安全规 2 程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查, 安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理, 厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏, 重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化 学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理; 安全教育培训,安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度,查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划,已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理查企业相关文件、资料(发按照各市规定提取安全费6 制度,安全投入是否符合安全生产要求;是否依票)用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 (四)安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 (五)生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享

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