报销餐费情况说明

报销餐费情况说明
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报销餐费情况说明

为完成__________工作,__________(单位)__________(职工)于在_____年_____月_____日(共_____天)天内花销午晚餐费合计_____元。

特此说明。

价格负责人______________

时间:_____年_____月_____日

报销流程及情况说明

费用报销流程及事项说明 一、报销流程 ①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→⑥校长审批→⑦出纳付款。 备注: 1、如有借款,报销时须注明冲销相应的借款。 2、相关原始单据必须保存完整,票面整洁。 3、如无特殊情况,费用报销, 不允许跨月。 4、因个人责任造成的各种罚款,不予报销。 5、一次性报销费用在100元以内,可持发票到财务直接办理付款,支出金额在100元以上的必须通过银行转账。 6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致,如不一致,附相关情况说明(经相关负责人签字同意)。 7、如无特殊情况,报销时间:每周二、四日全天提交审核单据,周三、周五付款。 二、票据要求规范如下:

(1)、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据应集中在一起。 (2)不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销。 (3)粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。 注意事项如下: ①不要将票据颠倒放置、粘贴。 ②不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等 ③粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。 ④对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。 (5)大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。 (6)报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改、挖补等现象,如有错误,应当由出

具单位重开或更正,更正处应加盖出具单位印章,原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开。 (7)购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等,金额的大小写必须一致。 (8)对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 附件二:报销单模版

费用报销说明

费用报销 一、财务单据使用说明 1.《原始凭证粘帖单》 (1)用途:用于粘帖发票及相关附件。 (2)特别说明: ①如果票据数量较多,可将票据粘贴在多张粘贴单上。尤其对于差旅费报销,若出差地点较多,将每个地点的票据分别粘贴于不同的原始凭证粘贴单上。 ②票据、附件有序整齐粘贴铺满《原始凭证粘贴单》,不得超出单据粘贴范围。 2.《费用报销单》 (1)用途:用于一千元以下非差旅费、出租车费的现金报销。(每周五付款) 用于超出一千元以上(含1000元)非差旅费、出租车费的报销。(每周三付款) (2)特殊说明:报销业务招待费前,应先填写《业务招待审批单》,并且业务招待审批OA需在费用发生前完成审批。 3. 《业务付款单》 (1)用途:用于对公款项支付,即需使用转账支票/电汇/贷记凭证等方式支付款项时使用。(亦可理解为支付货款时使用的单据)。

4. 《出差报销单》 (1)用途:用于报销差旅费。 (2)特殊说明:填写该单据前,应先填写《出差审批单》,并附上《出差审批》、《出差考勤》OA为附件。 5.《出租车费用报销单》 (1)用途:用于员工出租车费用的报销。 (2)特殊说明:当月产生出租车费用后,应在次月8号前填写《出租车费用报销单》,填写准确完整后,提交至财务部进行汇总。次月8日后将不予报销。 6.《借款单》 (1)用途:用于员工因公预计产生的费用,如差旅费、招待费等(2)特殊说明: ①借款用途为差旅费、招待费等,必须提供出差审批、招待费审批单,否则不予借款; ②编制外员工及非本公司员工不得办理借款; ③借款人、使用人和还款人必须为同一人; ④按制度规定时限(业务完成五个工作日内)内办理还款或报销手续。“业务完成”的标志为,差旅费为返程机票日期,小额零星采购、业务招待费等为发票记载的日期。 ⑤财务部将于每月底清理个人借款并在OA中上报财务负责人审批后抄送给经办人,督促经办人及时还款。对于未按制度规定期限归还

(情况说明)报销费用情况说明

报销费用情况说明 任何一种类型的请购及支出,包含物品设备清购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照书面申请取得总经理和财务负责人的书面核准,方可执行。下面是给大家整理的报销费用情况说明,希望对大家有所帮助! 报销餐费情况说明 为完成__________工作,__________(单位)__________(职工)于在_____年_____月_____日(共_____天)天内花销午晚餐费合计_____元。 特此说明。 价格负责人______________ 时间:_____年_____月_____日 关于维修费报销情况说明 院领导: 有一部分期末考试试卷需要速印,在使用速印机的过程中,速印机制版出现故障,不能制全版,急需维修,以确保工作正常运行,维修费为一百元,需要报销。特此说明情况。 妥否,请批示。 教务处 20XX年7月2号 报销情况说明 20XX年7月24日,接领导要求,本人到中建四局三公司贵阳总部对账(地址:观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼),由于没有坐到出租车,所以坐了私家车,没有打车发票。打车费:共计80元,特向公司申请报销,请批准!

申请人: 年月日 证明人: 关于费用报销的情况说明 20XX年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价,填写的单价为净价(不含税金),因近年来物价同比上涨及支付商家发票的税金,需另加收了相应费用和税金,税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销,请批示! 说明人: 二0XX年五月二十日 关于费用报销的情况说明 尊敬的领导: 我叫×××,是×××学校的一位老师,今年38岁。 我于20XX年11月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足,当时脚有点痛,后自行购买云南白药喷雾剂外用,疼痛较前稍好转,后未予以重视未曾就诊治疗。20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部,查左足正侧位未见明显异常,未予以其他特殊处理,后自行触摸发现左足跟一肿块,大小约2cm,行走疼痛加剧,后到南华大学附属第一医院检查,检查结果显示:左足跟腱改变,左踝关节积液,需住院进行手术。 为了医疗费的报销问题,我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司,但两处都不予授理,我病情越来越重,左脚行走也颇感吃力,医生也告诫我应尽早治疗,否则,有后顾之忧,万般无奈之下,我住进了医院,动了手术,个人自己结清了所有费用。 我是一名在编教师,每年都按国家要求交纳医疗保险,为此,我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定,落实我的医疗费的报销,本人及全家不胜感激。 此致

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 费用报销shenqin情况说明范文 篇一:费用申请报告怎么写 费用申请报告怎么写 费用申请报告(一) 尊敬的公司领导: 为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和 协调,全力以赴达成201X年的总销售目标;总经办提议201X年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流,希望得到公司领导的支 持和帮助。 1、公司全年全体人员的参与聚餐活动:①年底春节放假前 的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定 10人每桌,总计60人计算,费用800(含酒水)每桌,全年预计需开支XX0元。 2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动, 现有10人,预提6人,共计16人,每月每次1600元,全年预计需开支XX0元。 3、公司各部门按一个季度申请一次,由各部门自己组织一 次聚餐活动,按公司预定总人数60人计算,每次5000元,全年4次共需开支 XX0元。 以上合计年度内部活动总需开支预定60000元,需公司纳入财务预算;另每年是否组织一次旅游,根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排(暂不纳入预算);为此,还望公司领导给予综合考虑,根据实际需要给予审核批示,谢谢!报告部门: 报告日期: 费用申请报告(二)

县人民政府: 在县委、县府的领导和指挥下,在相关部门的大力支持下,县蚕丝公司、蚕种 场的破产改制工作有序进行,现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员 522人,其中:在编正式职工408人,退休人员48人,退养蚕桑辅导 24人,在岗蚕桑辅导员24人,长期临工4人,遗属定补人员4人。 按照批准的人员安置方案,根据债权、债务清算报告,经测算,人员安置费用646.28万元,退付集资款162万元,支付兑发工资313.85万元,共需资金1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日,按照县委、县府的安排布署,为了确保在今年6月底前破产终结,,故特请示县政府 先在县财政借支1000万元资金用于安置职工,待资产变现后再与县财政算帐。 以上请示可否,请批示。 申请单位: 申请日期: 费用申请报告(三) 尊敬的领导: 为加强我系学生的综合素质,由我系学生会组织策划的 XX 年春季学期篮球赛于 XX 年 3 月中旬开赛。分别组织了班级男子篮球赛和班级女子篮球赛。历 时一个月时间,我系各班级赛出了友谊、赛出了风格。特向系领导申请本次活 动经费:本次比赛我系参赛班级数 13 个班,其中男子比赛有 12 支参赛队伍,女子比赛有 12 支参赛队伍。在本次比赛活动中,共支出口哨费用 20 元, 用于购买裁判员口哨 4 个。本次比赛取得圆满成功,分别赛出男、女参赛队 前 1、2、3 名及体育道德风尚奖团队。分别给于获奖班级颁发锦旗,按 篇二:关于维修费报销情况说明 关于速印机维修费报销情况说明 有一部分期末考试试卷需要速印,在使用速印机的过程中,速印机制版出现故障,不能制全版,急需维修,以确保工作正常运行,维修费为一百元,需院领导:要报销。特此说明情况。 妥否,请批示。 教务处 201X年7月2号 篇三:报销情况说明201X0506

费用报销模板

费用报销单据:由两部分构成,一个是费用报销单,另一个是费用粘贴单。 一、费用报销单样式: 图1-1 填写说明: 1、左部分: (1)“部门”:写所属部门; (2)“日期”:写报销日期; (3)“序号”:如果连续有几张报销单据,按先后次序依次标 (4)“发生期间”:发票上的日期; (5) “报销种类”:发票上是什么费用就写什么; (6)产品项目:是针对爱峰和臻龙做的项目所设的,是哪个项目的就写哪个项目; (7)金额:写发票上的金额; (8)备注:有需要注明的在这里写一下。 2、右部分:

(1)“附联(凭证号)”:这个是财务填写的; (2)“报销人及部门”:填上报销人的名字和所属的部门; (3)“报销信息(详细罗列)”:把报销的真实情况写清楚。要按照实际情况按次序详细罗列。 3、签字流程: 郑州爱峰科技有限公司: 报销人——部门负责人(李勇攀)——会计审核(尚科)——总经理(李勇攀)——财务负责人(曹嫄)(左部分和右部分都需要依次签字); 郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司: 报销人——部门负责人——会计审核(尚科)——总经理(时鹏飞/胡臻)——财务负责人(曹嫄)(左部分和右部分都需要依次签字); 二、费用粘贴单模板: 根据《会计基础工作规范》及财税部门相关规定,现对报销票据的粘贴做进一步规范要求,具体如下: 1、报账时,报账人应将票据按纸张大小顺序整齐粘贴在粘贴单上,粘贴面应做到干净、平整、排列整齐的要求。忌用订书针、大头针等对票据进行装订。 2、票据应分类粘贴,不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上,同一事项的票据应该按照类别有序粘贴,如:报销差旅费时,应将交通票据(火车、飞机、汽车、市内交通)、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上,如发生多地差费,应尽量分地区有序粘

巴士公司员工餐费报销说明标准范本

编号:QC/RE-KA1190 巴士公司员工餐费报销说明标准 范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

巴士公司员工餐费报销说明标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 巴士公司关于员工餐费报销的有关说明 最近一段时间以来,员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题,出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况,给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程,明确审批流程,现对费用报销的相关情况作出说明。 1、费用报销实行分级负责、层层把关的原则,依照“属部门化签批”原则,以所属员工归属部门性质确定第一次签批人。

*发生部门借用人员出差,由借用人员部门负责人确定第一次签批人。 *发生**借用人员出差,由销售部负责人确定第一次签批人。 2、员工几人同行为共同事情出差,就餐费用依照“一人报销主体”为原则,同行出差由一人负责报销。 3、指定组织活动,包括展会、参观等,依照“指定负责人报销餐费”为原则,不再受理同行人员餐费报销。 4、员工餐费报销实行“一事一单一报”为主导原则,同张报销单中,记录多项事项,须履行发生多项事情人在对应的空格上签字。 5、餐费报销控制原则:分级负责、层

费用报销说明

六福人家销售部 费用报销说明 为方便员工费用核报,提高费用报销效率与准确性,现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下: 一、差旅费 差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助,差旅费的报销需要填写差旅费报销单,现将报销单填写方式举例如下: 差旅费报销单 1、出差补助按出差天数包干核报,享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助,由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助,会议期间(不含在途期间)的伙食补助和市内交通费不得报销。 2、住宿发票必须是正式的税务发票,注明日期、住宿天数、人数,并注明所住宾馆联系电话号码,当日车票与住宿发票粘贴一起。 3、一趟差须待完成后才能报销(离开所在办公地后再回到所在办公

地即为一趟差),且填写在同一张差旅费报销单上。 4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。 5、出差必须事先有出差计划报告,无出差计划报告不予报销差旅费。5天以下报省级经理审批,5天以上报销售部总监审批。 二、业务应酬费 原则上尽量避免业务应酬费支出,如确需发生,需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单,每笔招待需要填写一张招待费开支申请单,将发票对应贴在招待费开支申请单后,然后填写费用报销单作为报销封面,可将金额汇总填写。现举例如下: 招待费开支申请单 申请日期:2007年8月12日 费用报销单 部门:江苏办事处2007年8月20日

三、房租费 1、省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可,其原件交总公 司备案。 2、业务员租房时,必须写出申请,经省级经理、人事行政副总监和 总监批准后,方可租赁,按季度按标准限额内报销房租补贴,报 销时需要填写费用报销单,并将租房协议复印件、房东身份证复 印件和收取房租的发票(或收据)附在报销单后。例: 费用报销单 部门:江苏办事处2007年8月25日 四、办公费 所购物品发票上,必须有经办人、证明人或验收人签字,并附有办公用品明细(含数量、规格、单价)方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。

餐费报销请示范文

餐费报销请示范文 大家知道餐费的报销请示吗?把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。下文小编要给大家介绍的是关于餐费报销的申请书,欢迎阅读! 餐费报销请示范文篇一度假村领导: 为了丰富员工生活,活跃业余气氛,也为了培养员工的团队协作意识和吃苦进取的精神,更为了锻炼员工身体素质,适应本职工作的需要,我部在20XX年度曾先后有组织的进行了多次以爬山为主的野外体能训练,均达到了预期的目的。 在20XX年3月6日进行的本年度首次野外体能训练中,我部警卫z不慎摔伤。在良口医院住院治疗10天,共花费医疗费用、就餐费用、营养费用5000元。 考虑到此活动是部门组织,初衷也是为让员工锻炼身体,更好地完成本职工作,故我部建议度假村按工伤处理。 妥否,请批示。 餐费报销请示范文篇二公司领导您好: 我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待,现__已经回城(出发地点:__——目的地:___)车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。 附:___联系方式:

电话:____ 申请部门:_____ 013年3月2日星期六 餐费报销请示范文篇三尊敬的公司领导: 本人与售后人员携带维修样机与工具箱于20XX年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,与20XX年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失(146元与前往票金额相同),导致此次差旅费报销单无法通过财务审核,售后同事徐威全程同行予以证明,望领导批准予以报销。因洪湖地区学校报修累计数量较大,本人与三名售后人员携带3套备用设备于20XX年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,于20XX年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿,期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇,所住酒店只能提供手撕盖章发票,住宿金额为四人两天560元整(140X2间房X2天=560),特请求报销。 妥否,请领导批复! 市场营销部 XXXX 二OXX年八月七日 猜您感兴趣:

差旅费报销特殊情况说明模板

中医药差旅费报销特殊情况说明模板

差旅费报销特殊情况说明模板: 1、车票不全 (出差人)于年月日至年月日到出差,在出差过程中,因车票不慎丢失,(不予报销,/现附购票信息及支付信息予以证明,本人承诺原始票据尚未报销)特此说明! 2、自驾车(有过路过桥费) (出差人)于年月日至年月日到出差,过路过桥费作为出差时间的佐证,本人承诺对本次出差的真实性负责,特此说明! 自驾车(无过路过桥费) (出差人)于年月日至年月日到出差,因未取得过路过桥费,本人承诺对本次出差的真实性负责,特此说明! 3、租车 (出差人)于年月日至年月日到出差,因,统一租车出行,本次出差/去程/回程不领取交通补贴,特此说明! 4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销) (出差人)于年月日至年月日到出差,乘坐飞机公务出行,按照同程火车票元报销,特此说明!

5、无住宿费 (出差人)于年月日至年月日到出差,因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿,未取得住宿费票据,特此说明! 6、住宿+0.5天 (出差人)于年月日至年月日到出差,因,超过12点退房,实际按天收取住宿费元/天* 天= 元,特此说明! 7、无会务费 (出差人)于年月日至年月日到出差,因(为会议专家),未收取会务费,特此说明! 8、少收取会务费 (出差人)于年月日至年月日到出差,因(学生按元收取等),减按元收取会务费,特此说明! 9、退票费 (出差人)于年月日至年月日到出差,因予以退票,产生退票费,(该单位退票费发票抬头是能是个人)特此说明! 10、起始地点非济南 (出差人)于年月日至年月日

到出差,因,去程起始点为,济南至票价为元,按元报销,特此说明! 11、回程终点非济南 (出差人)于年月日至年月日到出差,因,回程终止点为,济南至票价为元,按元报销,特此说明! 12、参会时间与会议通知不一致(早到会或晚离会) (出差人)于年月日至年月日到出差,会议通知报到/离会时间为月日,因导致参会时间与会议通知不一致,住宿费报销元/天* 天= 元,特此说明! 13、无会议通知 (出差人)于年月日至年月日到出差,因,电话/邮件/短信通知,无纸质会议通知,特此说明!

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