辅料仓库管理制度2017

一、目的:规范公司辅料仓库作业的流程管理,特制定本制度。

二、适用范围:适用于辅料仓库作业管理,包括收发货作业及仓储管理等事务。

三、职责及权限:

3.1 辅料仓库:负责辅料出、入库及日常保管;相关手续、报表等资料的办理及保管。

3.2 辅料使用部门:负责辅料要求的提出(如重量、规格、性能等),领料的实施,对辅料使用中发现的异常及时反馈。

3.3 辅料采购部:负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。

四、总则:

4.1 仓库布置

4.1.1平面布置:应依产品的体积、重量、类别划分储放区,来货区分物料使用频率合理规划放置,化学品类应先进先出原则。?大而重的产品尽量靠近出口,以方便进出。4.1.2 立体布置:在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化

4.1.3 通道宽度应能保证产品进出无阻,通道上不能堆放物品。

4.1.4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥,绝对不能漏雨或渗水。

4.2 仓库应严禁烟火,谨防盗窃,并保持良好的照明条件若需明火作业,应做好相应的

防护措施,并经过安全办与主管的审批,方可进行作业。

4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库,特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。

4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备,并于明显处标识“消防设备”,并禁止在此处放置杂物。

4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放,并于明显处标识“严禁烟火”。

4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。

4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内,待检验合格后方可入库或发料。

4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料,发料以“先进先出”为原则;特殊情况下,

领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。

4.9 当发生重大事故时,要在第一时间通知主管,并做出相应的补救措施。

五、程序内容

5.1 辅料申购

5.1.1 仓库内需备安全库存的材料,若达到极限库存(明细见《辅料安全库存表》),由

仓库人员自行申购补充。

5.1.2 不需备库存的材料,由需求部门自行申购,由ERP申请,经过辅料仓库确认无

库存后,将采购申购单转至辅料采购办进行采购。

5.1.3 辅料仓库根据辅料的使用周期,采购周期和公司生产淡旺季等情况,每季度修订

一次《辅料安全库存表》,并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行;

各单位若需提报新辅料的安全库存时,须以书面形式报至辅料仓库确认,由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。

5.1.4 凡是有报备安全库存的辅料,若超过3个月都未使用,且又无特殊情况的,将由

辅料仓库自动取消安全库存资格。

5.1.5 相关呆滞物料防范和处理。

化学、化工辅料、金属材料,严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6个月报警,并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后1个月内,由相关业务确认来料的处理方式,超过1个月未处理的收仓储管理费。

仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准,从责任人或所在部门年终奖金中扣除。

辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细,经部门经理确认后提报给会计部备案,并邮件通知相关责任人。每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活,或内部折价消耗或销售处理。

5.2 入库

5.2.1 收料

5.2.1.1 常规辅料入厂后,收料人员必须依《辅料申购单》(以申购单收料,无单不予接

收)的内容及《辅料验收标准》,核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”

(送货单必须加盖送货公司的公章,标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量

确认无误后方可办理收料入库手续,无申购单的,一律不予办理入库手续。5.2.1.2外协加工件送至设备部二级库,由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收

标准》或其它加工要求共同进行质量及数量的验收;由设备部二级库仓管、设

备部工程师在送货单上签字确认验收结果;同时设备部二级库办理手工入库,

辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其它情况按仓

库正常流程处理。

5.2.1.3 所有辅料送货一律先经辅料仓库确认,对于堆放在使用单位现场的物料;由使

用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后,辅料仓库方可办理入库手续;同时非供方自行卸货的,由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已将辅料使用的单位,在未接到采购部经理的指示之前,辅料仓库一概不予补办该手续。

5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴,由来料单位提供书面的客户来料入库申请

单或工作联系单(必须注明订单号、工程名称、寄存期限)交分管副总及以上审批确认后,交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续,入库单价按0处理,入库类型为“客户来料入库”,入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开,不允许混用。

所有来料寄存物料应在寄存期限满(工程订单结束)后1个月内,由来料申请单位确认来料的处理方式,超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费,如若无法向客户收取,直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。

5.2.1.5 如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的内容不符时,收料人员应及时

通知辅料采购员及仓库主管;在未接到仓库主管的通知前,一律不予办理入库手续;若接到仓库主管的通知后,要在供应商送货单上注明接受情况及原因方可办理手续。

5.2.1.6 辅料仓库在收料时,对产品外观进行检验(如:轴承、机电产品无包装或包装

不全)的一概拒收,材料依《辅料验收标准》进行验收,符合标准的方可办理入库手续;计量器具类,需经过品管部检验并贴有合格标签方可办理入库。5.2.1.7 对于仓库人员无法识别质量要求或标准的物料,在入库前需经相关部门的专业

人员参与验收签字确认,发现不合格品时需通知辅料采购员退货。

5.2.1.8 凡是对于有保质期要求的化学品物料(如:胶水等),在入库前需查看相关的使

用说明、生产日期、保质期等,如果相关资料不全或无法识别,则不能办理入库手续。

5.2.1.9 过磅。对于需过磅、点数、测压力,检验生产日期、品牌的物料(如下表),辅

料仓收货时需要按如下标准进行抽查,并保留相关记录备查。对于短交的此批

量按最少数量结算。

5.2.2 数量超交、短交处理原则

5.2.2.1 超交处理

交货数量超过订货量部分,以重量或长度计算材料的超交量在3%以下,由仓管在收货时,在备注栏注明超交数量,经辅料采购课主管同意后方可办理入库,否则将超交部分退还给供应商,不予办理入库手续。

5.2.2.2 短交处理

交货数量未达订购数量时,以补足为原则;但经采购课主管或使用部门同意可不用

补交的,仓管在收料时,在备注栏注明实际交货数量,经采购员签字认可后办理入库手续。

5.2.3 急用品收料

紧急材料在无任何单据的情况下送至仓库时,收料人员应先向采购人确认无误后方可收料,但采购员必须在货到的一个工作日内及时补办手续,否则仓库不予办理入库手续。

5.3 保管

5.3.1 检验合格的材料应在当天整理归位。

5.3.2材料摆放要遵守分类摆放的原则。

5.3.3易燃易爆等危险性材料必须单独存放,要有醒目的警告标志。

5.3.4 怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上,需要上架的必须上架。

5.3.5 严格遵守仓库“6S”管理。

5.3.6 相互反应的化学品不可放置在一起.

5.3.7 仓库帐物卡管理

1、建立进出库物料《明细帐》,?对产品进出库和库存量进行登记,并对库存产品

进行标识。

2、原则上,当日料帐,当日完成过帐,保证帐物相符。

5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时,应与关联部门确认堆放场地并做好标识,

并在辅料ERP系统之外单独建立台账加以管理,详细记录库区库位情况,每月底,辅料仓库管理人员必须安排盘查清点。

5.4 发料

5.4.1领料部门领用辅料前,通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细,并生成《辅料

领料单》,经部门领导签审后到仓库领料,由辅料发料仓管根据已审批的《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后,方可办理发料手续,若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修改退换。

5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代,但手工单仅视为借条处理,

第二天领用人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后,由领用人将电脑单传

给辅料仓库(24小时内如果没有办理出库手续,仓库进行出库处理)。

5.4.3 劳保用品的领用,依据《劳动保护用品发放管理规定》及《辅料领料单》,方可办

理发料手续。

5.4.4 直接放置在生产现场的材料,在材料验收合格后,仓库经办人员负责跟踪办理领

料手续。

5.4.5 辅料使用部门申购的材料,在到货的一周内,必需办理领料手续,将材料领走。

否则,仓库有权退货,并提交行政人事部扣减申购部门的绩效;若需作库存,请办理书面申报手续并经生产主管领导批准(采购周期长的辅料、设备部进口备件、金额较大外购件、计划检修的备件除外)

5.4.6对于专门为某个业务订单所采购的(有保质期的料物,购买时需要求供方提供物

料的使用说明、有效使用期、产品特性等物质结构资料),由该订单业务员负责跟踪该物料的使用状况;在保质期内如果没有使用完,则未使用完的部分纳入订单的成本,具体未使用完的数量由辅料库提供;但在有效期内,该订单未使用完,其他订单如有需要用到,由业务员间自行协商,要使用的可转移成本。

5.4.7 对于非为某个具体订单采购的具有保质期的物料,辅料仓库负责跟踪有效期内的

使用状况;保质期一年的在到期前3个月,保质期两年的在到期前6个月,向生产主管领导反馈;由其制定方案,在失效期前强制相关部门使用;对于在保质量期内没有使用完的,由辅料仓库提供具体明细,上报公司主管领导处理。

5.4.8 非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则,办理发料手续,需以旧换新的辅

料详见文件“废旧物料回收明细表”。

5.4.9 直接销售出货的材料,需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后,

方可开《出库单》,办理出库手续。

5.4.10 辅料一经发出,辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。

5.4.11在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场,仓库将在办理入库同时也

一起办理出库,出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认的送货单。

5.5 调拨

辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》,办理相

关出库手续。

5.6 退料

5.6.1 已领用未用完需要退库且合格的辅料(化工类辅料及非仓库常规库存的辅料除

外),由原领用部门填制数量为负的《辅料出库单》,报部门主管审批后,由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。

5.6.2 对于检验不合格的材料退货时,由检验或试用部门出具《辅料使用报告》经部门

主管确认后,退还辅料仓库并办理退库手续,辅料仓管员通知辅料采购办,办理退货。

5.7 期末盘点和结账

5.7.1 定期盘点

1、规定六个月做一次盘点,目的是查核帐面的数量与实物是否一致,以及呆料、废料的增减情况。

2、盘点时应区分出合格物料、呆料、废料。

3、盘点完成后,由仓管员对库房中不正确的物料帐进行纠正;?对不足安全量的物料由采购员办理紧急订购;由主管高层对呆料、废料提出处理意见,并做出如何整理整顿的决定。

5.7.2 每个期末结账前,领用部门将存放于车间的大宗辅料或金额较大的辅料进行盘点,

在辅料ERP系统做在线辅料结存登记,经部门主管签审后交至辅料仓库,仓库据此核对实存数量,单实相符后,仓库做审核操作,财务监督实行抽盘。

5.7.3 每个期初,辅料仓库根据上期的在线辅料结存登记单做本期在线辅料领用登记。

5.7.4 为保证在线辅料结存登记金额和在线辅料领用登记金额的一致,在这两种操作之

间不得做入库操作。

5.7.5 为保证数据的准确性,除5.7.4条所述情况外,均采用入库优先出库原则进行操作。

5.7.6 结账数据的发出与核对:

5.7.

6.1每月??日(12月份为次年1月1日)之前,辅料仓库审核发出本月出库明细

和在线明细(含单价和金额)数据。

5.7.

6.2每月??日(12月份为次年1月5日)之前,各工厂统计与辅料仓库完成领用

数据及在线数据的核对调整。

5.7.

6.3次月??日(12月份为次年1月6日)之前,辅料仓库审核发出本月出库和在

线数据的明细及调整数据。

5.7.7 每年年底进行全盘,本部门统计员负责监督盘点执行,并将盘点结果记录于“辅

料盘点表”,经部门主管审核后,送交财务。

5.8 报废

5.8.1 辅料仓库建立旧工具台帐。发料时,优先发放旧工具。(未按规定发放,发现一

次处罚50元/笔)。

5.8.2 仓库内报废的常规生产物料,由仓管员填写《辅料报废申请表》并经相关技术人

员、部门主管、财务审核,总额超过RMB1000.00元,必须由主管高层审批后办理报废。

5.8.3 个人工具类的报废(钢卷尺除外),由使用人填写《辅料报废申请表》并经本部

门主管、设备部(或工程技术部)确认,方可交之辅料仓库,办理手续。

5.8.4 仓库有帐务库存的辅料报废后,ERP出库单位为:“报废处理”;以旧换新的报废

辅料,在辅料ERP中备注“换领以旧换新辅料”;工厂新领或增领以旧换新的工具,在辅料ERP中备注“新领或增领辅料”,以便日后查询。

5.8.5 仓库应将报废或已使用过的物料需加以区分放置及标示;

5.9 工厂电动手动工具(如:手磨机、液压叉车等)的管理:

5.9.1辅料仓按单位建立公司…电动手动工具类?的台帐明细,并每月将工厂电动手动工具

类的领用状况反馈至各单位;各单位建立部门公用工具的台帐,并主动和辅料仓核对数据是否有异常。

5.9.2辅料仓库按《固定资产管理办法》4.2.2对新出库工具进行标示后方可发放,并按

编号、购入日期等建立出库台帐、报废回收明细等。

5.9.3凡是各部门工具编号出现损坏后,各单位主动提报到辅料仓进行从新标示编号。

5.9.4工具类的报废及领用需按5.8.2及5.8.3要求执行。

5.9.5领用1年内(含)的工具无故丢失后按原价的100%追究责任单位的赔偿,领用1

年后丢失的按200元/台由责任单位赔偿;凡是出现工具无故丢失后责任单位主管另处罚50元/台的管理责任。

5.9.6工厂各车间的液压叉车只能作为车间内部的转运工具,不能作为车间外的运输工

工具;禁止液压叉车超出车间作业,违者一次罚款50元。对于包装材料、生产辅料、样品可超出车间作业。

5.10 废旧辅料的保管及出售

回收的废旧辅料由辅料仓库按材质分门别类保管,存放在“废旧物料回收区”并达到一定量时通知相关部门确认是否具有继续使用价值,若无再利用价值,由辅料采购部门进行销售。出售价由格辅料采购部门议定。辅料仓库及财务部负责监督数量并填写《出库单》,《出库单》需经辅料采购部门主管、财务审签,方可办理出厂。

5.11 值班:

为配合生产,辅料仓库需安排人员夜间值班,其主要目的是针对突发设备事故,如维修机台的品零配件等;夜间值班原则上不进行主辅料的发放,故生产单位需在白天及时做好领料计划安排,避免值班人员因频繁发料影响白天的工作,特殊情况需向本单位主管和仓库主管报告原因才给予发料。

6 支持文件:《辅料验收标准》

《劳保用品发放管理规定》

《手动/电动工具发放管理规定》

《生产/生活用低值易耗品发放管理规定》

7 记录

7.1 GSQRYW026 辅料申购单

7.2 GSQRCW002 辅料盘点表

7.3 GSQRWL009 辅料入库明细表

7.4 GSQRWL008 辅料出库明细表

7.5 GSQRWL041 辅料报废申请表

辅料仓库管理制度

辅料仓库管理制度 目的:厉行节约,杜绝浪费,物尽其用,保证系统数据的及时、准确和完整。 第一:做好辅料分类、分批次存放,库内物品堆放整洁有序,有标识。 第二:不合格产品严禁入库,做好辅料出入库登记,做到系统数据准确,账、物、卡相符。 第三:做好仓库安全防护和环境卫生工作。 第四:在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。第五:对入库辅料核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务室各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 第六:仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1.未经厂长或部门主管批准的采购。 2.与合同计划或请购单不相符的采购辅料。 3.与要求不符合的辅料采购。 第七:辅料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 1.二齐:辅料摆放整齐、库容干净整齐。 2.三清:材料清、数量清、规格标识清。 3.四定位:按区、按排、按架、按位定位。 第八:库管员对常用或每日有变动的辅料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因,及时告知财务部,经同意方可进行系统数据的调整。. 第九:库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保系统报表数据的准确性和可靠性。 1.财务人员或系统管理员会不定期对辅料进行抽盘。 第十:仓库管理员凭领料人的领料单如实发放辅料,若领料单上无车间主任签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放辅料。 1.胶皮手套和带胶手套以旧换新。 第十一:库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。 第十二;领料人员所需辅料无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产. 第十三:任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走辅料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。 第十四;由于生产计划更改引起领用的辅料剩余时,应及时退库并办理退库手续(退回辅料数字要求准确)。 1.车间当月底未用完的辅料,车间仓管应盘点其数量并报于车间主任和辅料仓管。 第十五:不合格辅料退库,仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 厂长:物控主管:车间主任:系统管理员:辅料仓管: 制作人:日新隆盛 日期:2018年7月8日

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行,以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定: 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料(纸箱、包装袋)有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境: 2.2.1储存区分为:原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为:仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥,防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿(2℃~32℃相对湿度42%~82%)环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期,需采取冷藏、恒温等特殊措施,防止原料变质。 2.3储存规定: 2.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量,先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大,上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管,须遵循“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管: 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品,应及时通知检验部重检,一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运:

仓储工作管理制度

中国石油化工 管道储运分公司文件股份有限公司 石化管道股份供〔2004〕38号 关于印发《仓储工作管理制度》的通知 分公司所属各单位: 现将《仓储工作管理制度》印发给你们,请认真贯彻执行。 附件:1.《物资仓库管理制度》 2.《出入仓库管理制度》 3.《仓库物资计量工作管理制度》 4.《物资质量检验工作管理制度》 5.《仓库安全防火制度》 6.《仓库保管员岗位责任制》 7.《仓库巡回检查制度》 8.《器材维护保养制度》 9.《器材保管员岗位练兵制度》 10.《允许露天存放的物资目录及存放要求》 11.《进行质量检验的国内主要材料目录》 12.《仓库保管业务流程》 二○○四年三月五日主题词:仓储管理制度通知 管道储运分公司经理办公室 2004年3月9日印发

附件1: 物资仓库管理制度 第一章物资提发运 第一条根据到货预报和货物通知单,提运人要及时向承运部门办理提货手续。现场查清到货情况,协同有关人员确定货位,安排卸货。 第二条提运人员必须根据货单,认真检查车封、货物是否完好。如发现包装损坏、短缺等情况,要会同承运部门当场分析原因,做好普通或商务记录,双方签认,以便办理索赔手续。 第三条提运人员在卸货后,连同有关资料在当日内向保管员交接清楚,物资在未交保管员之前,不准开箱或拆卸包装。 第四条提运人员在整车物资装卸完后,要及时通知所管物资的保管员,准备好货位,做好接货和验收准备。 第五条提发运物资要及时准确,提运人员和保管员现场交接,按发料单逐项逐件核实名称、规格、型号、数量、质量、资料、到站和收货单位,认真办理交接手续。 第六条提发运物资要根据物资的性能、形状和运输要求,做到包装牢固,装卸方便,标记明显。 第七条根据提发运物资的品种、数量、重量、外型尺寸,准确编制运输计划。合理选择运输方式和运输车辆,及时办理托运手续。 第八条物资提发运,提运人员必须现场监装监卸。装卸重要物资时,仓库主任应亲临现场,做好组织与协调指挥工作。 第九条装卸物资前,提运人员应向装卸人员提出安全要求,明确有关事项,如损坏物资,当场做好记录,明确责任,由事故责任者签认,按事故规定处理。 第十条提发运人员要建立到货发货登记,并长期保存备查。

辅料仓库管理制度流程2017

精心整理 一、目的:规范公司辅料仓库作业的流程管理,特制定本制度。 二、适用范围:适用于辅料仓库作业管理,包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限: 3.1辅料仓库:负责辅料出、入库及日常保管;相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2辅料使用部门:负责辅料要求的提出(如重量、规格、性能等),领料的实施,对辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3辅料采购部:负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 4.14.1.14.1.24.1.34.1.4 4.24.3 4.4 4.54.64.74.8未按规定办理领料手续的一律不予发料,发料以“先进先出”为原则;特殊情况下,领料单位 在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9当发生重大事故时,要在第一时间通知主管,并做出相应的补救措施。 五、程序内容 5.1辅料申购 5.1.1仓库内需备安全库存的材料,若达到极限库存(明细见《辅料安全库存表》),由仓库人员自 行申购补充。

5.1.2不需备库存的材料,由需求部门自行申购,由ERP申请,经过辅料仓库确认无库存后,将采 购申购单转至辅料采购办进行采购。 5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期,采购周期和公司生产淡旺季等情况,每季度修订一次《辅料 安全库存表》,并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行;各单位若需提报新辅料的安全库存时,须以书面形式报至辅料仓库确认,由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。 5.1.4凡是有报备安全库存的辅料,若超过3个月都未使用,且又无特殊情况的,将由辅料仓库自 动取消安全库存资格。 5.1.5相关呆滞物料防范和处理。 1%/ 经 5.2入库 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认,对于堆放在使用单位现场的物料;由使用单位和收 料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后,辅料仓库方可办理入库手续;同时非供方自行卸货的,由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已将辅料使用的单位,在未接到采购部经理的指示之前,辅料仓库一概不予补办该手续。 5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴,由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作 联系单(必须注明订单号、工程名称、寄存期限)交分管副总及以上审批确认后,交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续,入库单价按0处理,入库类型为“客户来料入库”,

仓库管理制度范文_010原辅料管理制度

仓库管理制度范文_010原辅料管理制度 一、原辅料的采购: 1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司,经审查后可作为主要供应单位。 2.供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。 3.经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。 二、原辅料的管理: 1.原辅料初检、编号、请检1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损,标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。 1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。 1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。 2、原辅料检验2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。 2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合格证。 3.原辅料入库: 3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按区域放置,以防混用。 3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台帐记录。 3.3原辅料存放区应保持整洁。 3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。 4.原辅料发放4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。 4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。 4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。 4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。 4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。 批准审核编制日期日期日期 1

办公室仓库管理制度

管理制度文件编码:LWWY01.01.13物资管理制度文件状态: 物品入出仓管理制度页码:1/3 1目的 统一仓库物品入、出程序,确保物品入、出有序、规范运作;防止不合格品入库及公司财产受损。 2适用范围 会所仓库。 3定义无 4职责 4.1仓库主管负责审核监督. 4.2仓管员负责执行. 4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。 5内容 5.1现金采购物品入库: 5.1.1 核对物品数量、品质是否与申购单相符,并检查发票(或收据)。 5.1.2共同验收无异议后填写《物品入库(验收)单》。 5.2非现金采购物品入库: 5.2.1 核对《送货单》(或发票)上的数量及价格是否与《物品采购申请单》 上的数量及合同价格(或最新竞价结果价格确认单价格)一致。 5.2.2将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入《物品入库(验收)单》。 5.2.3 对新增物品或价格需要调整的物品,必须及时填报《物品价格变更(新增物

5.2.4竞价采购物品的验收,需由总务部提供《竞价结果通知单》及《物品价格变更(新增物品)确认单》,才能进行验收,验收合格,方能办理入仓。 5.2.5参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后,由仓管员填写《物品入库(验收)单》并与相关人员进行会签。 5.2.6验收完毕,非湿料物品办理手续后及时分类入库,湿料物品办理直拔手 续后,及时送往使用部门。 5.2.7验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品,应进行详细调查,并对有关物品作退货或换货处理,同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。 5.3物品出库程序及要求: 5.3.1各部门领用物品的相关岗位人员必须固定,并在办公室签字留底(如人 员变动请及时通知办公室仓库)。《物品出库(领料)单》一式三联,仓库一联,财务一联,使用部门一联,每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。 5.3.2使用部门在领用物品时,经办人首先填写《物品出库(领料)单》,在《物品出库(领料)单》的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导(行政职能部门由部门经理)审批,或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时,由部门负责人代签,事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联《物品出库(领料)单》上补签。 5.3.3仓管员在发货时,首先在《物品出库(领料)单》的“实领数量”栏内 填写物品实际发出的数量,原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量 如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字,然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。

食品工厂仓库管理制度

食品工厂 仓库管理制度流程

1来料检验及收货 2检验报告 3来料入库仓储流程图 二、原料、包材领用管理制度 1原材料出库领用 2材料领用单据 3原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理 2生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图 六、仓库盘点

目的:为规范原料和包材等入库作业管理,保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。 主要负责:仓库管理员(谢小田)、检验室(李志壮、倪晴雯) 职责:仓管员负责物料的收料、报检; 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1原辅料送到公司后,由仓管员谢小田根据供方送货单,在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收,在确保上述内容符合要求时接受入库,并填妥《物料卡》,做标识待检。 1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验,按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料,分开堆放、做好标识,并通知采购部,不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期,做到有效期在前的先发料,超过有效期的严禁使用于食品生产。 1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕, 1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得

随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 2检验报告 1.1检验申请单

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

公司原辅料管理制度

公司原辅料管理制 一、原辅料的采购: ,经审查后可作1. 对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司 为主要供应单位。 文档仅供参考

2. 供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。 3. 经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。 二、原辅料的管理: 1. 原辅料初检、编号、请检 1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损, 标 签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。 1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。 1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。 2. 原辅料检验 2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。 2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合 格证。 3. 原辅料入库: 3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按 区域放置,以防混用。 3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台 帐记录。 3.3原辅料存放区应保持整洁。 3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。 4. 原辅料发放 4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。 4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。 4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由 文档仅供参考

车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。 4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。 4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料必须 抽样复验合格后方可发放。

仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 为明确岗位责任,确保项目组材料物资的安全,保障机场项目生产物资流转程序的高效、顺畅,进一步加强经济核算,依据财务制度有关规定,并结合本项目组的实际特点特制订本管理制度: 1.本项目组配备专职的保管员3-4名,专职专岗; 2.具备一定的文化素质,敬业爱岗,踏实肯干; 3.真实、准确、及时地清点、计量、收发、记录物资出入库的增减变化,做好材料出入库凭证及账簿的记录、登记工作; 4.维护仓库设施的安全、完整,确保仓库物资安全、有序、高质量存放; 5.及时、准确提供库存物资存量信息,协助设备材料管理部门的物资计划和调配; 6.物资的库位管理遵循既节省库容又易于发货的原则,按照品种、性质、特点分仓库分类别管理; 7.库管在离开库房时须随时关闭门窗、锁具,每天上下班前须仔细检查门窗、锁具等安全措施是否保持完好,库内物资是否完整。一旦发现被偷盗迹象应立即报告,未及时报告造成超过报案时效的,须追究保管员责任。发现安全隐患须及时报告,因明显安全隐患而造成失窃的,须追究保管员的责任; 8.食品物资要做好防潮、防腐烂、防过期工作,保证此类物资先入先出,不压底。对即将腐烂、变质、过期的物资须及时向办公室书面报告并采取处理措施。因失职造成压底、腐烂、变质、过期的须追究保管员责任;材料、机械设备、包装物等物资要做好防锈、防腐蚀、防潮工作,因失职造成的锈蚀、损坏须追究保管员责任; 9.项目组应在仓库统一设备消防设施,库管须经常检修,保证消防设施运转良好;库管须经常清理及检查库房内部及周边环境易燃物及杂物,及时发现安全隐患。因明显安全隐患造成火灾损失的须追究保管员责任; 10.外部采购物资入库时,按照供应部门的到货通知提前整理库位,货物达到仓库后,立即安排人员卸载,并按照发货清单或装箱单对货物的数量、容量、质量、规格逐一清点,箱内、包内物品须打开清点,清点完毕后根据采购物资类别、规格、特点安秩序在库内摆放。对请点过程中发现的规格不符、数量或容量不实须及时向有关部门书面报告,并按实际收到的数量、规格填写入库单,并经材料采购员签字确认后,依照入库单据实登记保管帐。国内采购药品依照此类入库方法执行。

包材辅料仓库管理制度

包材/辅料仓库管理制度 (一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。(二)物资验收入库存 3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位,,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。 (三)物资的储存保管 7.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 8.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 9.仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。 10.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 11.仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。(四)物资发放 12.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。 13.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。14.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

仓库原辅料管理制度

仓库原辅料管理制度 原辅料仓库管理制度 1、初检、编号、请验。 1.1、原辅料进厂,由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后,检包装是否受潮、破损、标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。 1.2、进厂原辅料,在仓库先统一编号。原料药生产用的原辅料编号方法为:原辅料代号(厂订)——进货日期和当年进库次数的流水号。 1.3、仓库管理员按原辅料进厂顺序,填写进厂原辅材料总账。 1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区,用黄色绳围栏,树立待验牌,并及时填写原辅材料请验单,交质控部门抽样检验。 2、检验。 2.1、质控部门接到原辅料请验单后,派专人按抽样办法取样,取样后重新封好,贴上取样证,并填写原辅材料取样记录。 2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作,抽出样品的标示方法和记录要求同上。 2.3、根据检验结果,质控部门向仓库送交检验报告单,并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。 3、入库。 3.1、仓库保管员根据检验结果,取下待验区的黄色栏绳和待验牌,在货物上逐件贴上合格证或不合格证,特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施,但发货时每件必须有合格证。按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放,分别用绿色(代表合格)或红色(代表不合格)绳围栏,经防混用。

3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。记录收发结存情况,贮存系统采用计算机管理的除外。 3.3、不合格的原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序妥善管理,并建立台账汇总。 3.4、原辅料和包装材料,成品应分类存放,并根据不同原辅料的贮存条件规定贮存。 3.5、存放区应保持清洁。根据需要设置控制温度,湿度的设施,并 予记录。 3.6、货物的堆放要离墙、离地、货行间都必须留有一定距离,以能执行先进先出的发料次序为原则。 4、发放。 4.1、车间材料员按生产需要填写需料单交仓库备料。 4.2、仓库所发物料包装要完好,每件附有合格证,并有检验报告单。(原料药生产用的大宗原料可为抄件)标签与标志应与物料一致。送发料时要先进先出,按规定要求称量计量,并填写称量记录。 4.3、送料员与仓库保管员核对完物后,把原辅料送到车间指定地点放整齐,由车间材料员或班组收货员点收、发料、送料,领料人均应在需料送料单上签字。液休贮罐的发料,按需料送料单将原料用管道输送至车间贮罐。发、领料人以体积换算成重量后在需料送料单上签字。 4.4、每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡上和台账上填清货物去向,结存情况,贮存系统采用计算机管理的除外。装在容器内的原辅料如分数次领用时,发料人应在该容器上标以发料清单。发料时应复核存量,如有差错,应查明原因。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

仓库管理制度及职责

一、人事管理 仓库保管员的人事档案划分于财务部门统一管理,日常工作中要做好与财务人员的配合,及时准确的上报相关数据。 二、建账管理 1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价,建立相应的明细账。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿,做到日清月结确保物料进出,及结存数据的准确无误。保证账物一致。 做好各类物料的日常核查工作,仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点,做到账物一致。如有差错及时向领导反映,以便及时调整。要按月编制报表,报送领导及财务部门进行财务核算。。 三、入库管理 1. 物料进库时,仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不 齐全的物料入库,拒绝只见发票不见实物的现象。 2.供货商送货、食堂领料时间集中在上午9:30分之前、下午16:30分之前进行,要 负责做好与供应商之间的协调工作。入库时,仓管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况、单价、金额等项目,如发现物资质量等不符合要求时,不得办理入库手续。按照入库时间的先后分类存放做到先进先出,以免贮存时间过长而生虫、发霉。 3. 入库单的填写必须正确完整,供应单位名称,应填写全称。入库单上必须有部门领导、仓库保管或收料人签字,供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到,保证字迹清楚。(入库单为三联,其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证)。 4、入库单要于次月5日前上交于财务部门,月末根据入库单存根领取次月入库单,领取 入库单时财务人员要做好登记,仓库管理员要保证入库单号码的连续性。 四.库内食品的卫生管理 1、库内的各类食品、食品原料与成品,成品与半成品,正常食品与卫生质量有缺陷的食品,短期存放与较长期存放的食品,具有异味的食品(如海产品)和易于吸收气味的食品(如面粉),要分开存放并有明显标识。 2、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。一般要求是,离地为40~50厘米,离墙 30厘米,以利于通风换气;货架之间应有一定的间距,中间留有运输货物的通道。 3、建立库存食品定期检验制度,对库存食品,随时掌握所贮存食品的保质期,防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬。 4、仓库要定期打扫,清库时应做好清洁消毒工作,库内消毒可用乳酸菌熏蒸,禁止用农 药或其他有毒化学品。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物;及时处理不能继续使用或销售的食品。 四、出库管理 1、各类物料出库时,必须办理出库手续,领用物料必须由部门领导(或其指定人员)统 一领取,领料人员和仓管员应核对物品的名称、数量、单价、质量状况核对正确和方可发料;仓管员应开具出库单,经门领导、领料人签字,登记入账(出库单为两联,第一联仓库留存和记账依据,第二联交财务记账)。 仓管员在月末结账前要进行库存物料清查盘点,清查账物是否一致,发现问题和差错应及时查明原因,并进行相应处理。 五、物料明细管理

食品公司仓储管理制度

仓储管理制度 1、目的:为加强仓库的管理工作,规范进出仓程序,提高管理水平,维护公司财产的安全、完整,特制定本制度。 2、原则:所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据(如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等)办理进出仓手续,无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。 3、适用范围:仓储管理工作。 4、具体规定: 4、1材料仓管理制度 4、1、1原、辅料进仓: ⑴收货准备:仓库根据行政部或工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货通知单》或《采购订单》作好收货准备,安排仓储和搬运工人。 ⑵质量检验:原、辅材料到仓库后,仓管员根据《计划进货通知单》或《采购订单》的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验,必要时,收取供应商的《送货单》和《出货检验报告》,通知工厂品管人员进行检验。经检验后,仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放,以绿色的方形标牌标识;经检验不合格的原、辅料,仓管员挂红色标牌,并通知采购部门作退货处理;待生产试用的原、辅料,仓库暂收挂蓝

色标牌。 ⑶数量核对: A.原、辅料必须凭采购部门的《计划进货通知单》或《采购订单》中计划数量收货。仓管员应认真清点数量,将《计划进货通知单》或《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分,原则上拒收,并及时通知采购部门或相关部门。 B.如果供应商对多送部分作为赠送处理的,仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单(注明供货单位),不作盘盈处理,会计作销售折让处理。 C.仓管员若抽检发现数量不符,则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外,因质量和其他原因需要扣罚的,应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数,并登记辅助帐以作备查。 ⑷开单:经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联,仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 ⑸其他: A.仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的,填制《临时寄存单》,另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕,对在逾期内未能处理的,由仓库上报厂办,等候处理。 B.仓管员现场指挥工人文明装卸,进货堆垛完毕后,根据检验结果

原辅料仓库管理制度

武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 原辅料仓库管理制度(草案初稿) 任杰 2013-1-14 标题:目的1适用范围2定义3原辅料仓库管理目标4分工与布局5职责与工作内容6收发流程示意图7补充规定8交接班事宜9表单样式附件) (10 传统的精准化思想,遵照此草案基于原理,旨在提出一种仓库管理模式由“TPS MRP

)转变的设想。物流型库房到型库房(能力所限本稿未能全面策划新模式。””“ 武汉嘉华原辅料仓库管理制度 目的 1. 为了完善原辅料仓库物资的收、发、存管理,确保生产经营中的物料需求,加强库存控制,规范仓管业务流程,健全仓库帐务手续,推动仓库管理精准精益化和物耗控制方式的持续改进,特制订本规定。1适用范围 2. 本制度适用于公司内原辅料仓库。定义3. 为加强对本制度的理解沟通,特对后文中的仓管术语定义如下:原辅料仓库:按现状,指存放原料、辅料、包装物、半成品、五金配件的所在。目前 3.1 的所有人员均属于这一组织体。库位:指某种物资存放的位置或方位。库位按一定的顺序进行编号,方便在收发及清 3.2理盘点过程中查找。入出库单上标注库位、仓库系统帐上记录库位、物料卡上标识库位、/物料存放位置标记库位,是保证库存物资有序管理的一种手段。 物料卡:记录对应物料收入、发出、实际结存的一种卡片,方便快速查阅物料的收发3.3情况。是对库存物资有效管理的一种工具。2标签:是贴附在某箱(件、包、袋、托盘)物料上的一种标签,标示其物料编码、名 3.4称、规格、数量,甚至入库日期、出库先后、品质状态等信息。物料编码:本公司为便于高效管理物资而编订的,供内部使用的物料。是仓库系3ID3.5统及财务系统,快速识别某种物料的一种仓管手段。 备料区:是存放即将发出物资的地方。根据需求部门生产、装配、计保、外协等的)3.6(需求数量、规格等要求清理。并注明发往机台、发出时间等要求。 备料区的另一个功能是调节人力资源。白班在下午空闲时间准备夜班部份用料;夜班 在凌晨空闲时间准备部份白班用料。4待检区:是存放等待品质检验物资的地方。收到供应商(或第三方物流、快递)的货 3.7物后,根据及公司质量部要求,应先检验后入库的物料,存放在待检区。5TS16949 退货区:是存放经品质检验判定为不合格物料,准备退还供应商的地方。退货物料应3.8贴附退货标签。不良品可贴附标签与退货物料邻近存放。 退料区:是存放公司内部,如机台、装配、计保等部门因计划改变或设备故障,未用3.9完的物料。退料物资由车间退料员贴附退料标签,注明品名、规格、数量、机台或对应生 产产品(便于产品成本统计)。 呆滞品区:是存放未处理(报废或售卖)物料的地方。呆滞品应贴附呆滞标签。呆滞 3.10 品区的设立可使库区管理更加规范化。 管理看板:仓库管理看板是一种张贴管理规定、通知的板报管理工具。 3.11 物控工作的趋势。PMC“以物料供应保障为中心,物耗控制和仓储管理为基本点”的运作模式,是现代1出库BOM 原理,按CCA2012:2008成本体系所提倡的。本制度所提出的根据MRP质量与也是ISO/TS16949 仓库管理系统可以实现从产品订单到产品交货中各环节的(excel流程模式旨在响应这两套标准的要求。。)功求预算的能需。(目前在管理看板上)物料卡:一物一卡,挂贴于物料存放库位。2:或称物料编码,是物料的身份证,包括名称、规格、型号、计量单位、包装方式、产地等信物料3 ID息。只有在新仓管模式下才能更好地发挥作用。备料区的功能,4要求。响应标准5 7.4.3.1 ISO/TS16949 库位看板:标示各库位内存放物料名称、规格,及库存控制量的一种板报式仓管工具。 3.12 库区示意图:标示仓库内各类物料在各个库位的一种方位图表式仓管工具。 3.13仓库系统帐与财务系统帐:仓库系统帐是仓管人员采用函数和语言设计的一种 3.14 VB 电子帐;财务系统是外购的,专业团队采用其他编程语言开发的套装账务软件。EXCEL

原辅料仓库管理规定

东莞市鸿兴食品有限公司 仓库原辅料出入库作业管理规定 一、目的 通过对物料收/发/存等环节进行有效过程控制,以保证仓储物料的质量和数量。 二、使用范围 本规定适用于仓库原辅料出入库作业管理。 三、货物验收作业 3.1、供应商送货到厂后,仓管员应首先确认其是否携带有正确的《送货单》、《物 料检验报告》和《采购订单》,三者缺一不可。资料齐全方可进入指定卸货区域等候卸货。 3.2、糖浆、大豆油、白醋、三角豆等部份物料必须先通知品管抽样并初测合格后 方能进行卸货作业,其它物料允许在收货入库后,再通知品管部门进行抽样检验。 3.3、仓管员在收货过程中应注意,对待收物料进行逐箱清点、认真核对品名、规 格、数量及包装状态,凡是有包装变形破损、发霉、变质、泄露或标识不全的物料禁止收货。 3.4、包材类物料在收货时,仓管员应留意其采购订单以及货物包装上有没有标注 为“新版”或“变更版”的字样,收货新版包材时一定要及时通知品管进行抽样检验,同时应做好入库前的相关标示工作。 3.5、在签收物流公司配送的物料时,要确认物流单上的送货件数和实收件数是否 一致,如相同可以签收快寄单。若物流公司要签收送货单回单,则应同正常收货流程一样去进行收货作业。

3.6、对散装大众原料(桶装番茄膏、桶装车厘子、桶装黄瓜等)的收货,仓管员 应安排人员对其实际重量进行抽样称重检验,以免出现货物缺斤少两,有异常要及时报告上级主管。 3.7、对需要先过磅再收货的物料,仓管员应连同司机、保安一起整车进行称重后 才能进行卸货,卸货完毕后还需要对空车进行再次称重,以求得货物实际重量。番茄膏类物料过磅后还应再减去外包装及卡板的毛重后才能得出每桶货物的实际重量。 3.8、货物验收完成后,仓管员应在供应商的送货单上签名署日期,至少留下一联 送货单据连同检验报告、采购订单一起存档备用。 3.9、物料收货完成后,仓管员应及时根据送货单及采购订单在U8系统中进行入库 数据处理工作,做入库系统账时,应注意认真确认收货物品的料号、品名、数量及订单号,不得出现作账错误。 3.10、审核完成后把系统自动产生的相对应的编号记入送货单上以备查询,同时打 印电子入库单据并签名盖单,蓝色联作为送检单连同货物检验报告订在一起给品管,剩余三联连同送货单、采购订单一起交给采购。 四、货物入库及在库管理作业 4.1、验收完毕的物料要及时安排入库放置,做好《物料卡》的相关登记工作,物 料箱体上要标明到货月份或具体日期。 4.2、检中状态的物料要在相对应的物料卡上贴附“待检”标识,等收到品管部发 行的《物料放行通知单》后,仓管员要把“待检”标识更换成“合格”标识贴附在《物料卡》相应位置。 4.2、物料进仓后,要定点、定位进行存放。物料摆放时要按照先进先出的原则进 行(先进来的物料放在上面或外面)。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

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