仓库检查情况汇报

仓库检查情况汇报
仓库检查情况汇报

xxxxxx有限公司xxxx仓库现场检查

情况汇报

检查人员:xxxxxx 仓库工作人员:xxxx

日期:xxx年xxx月xxxx日

xxxx仓库新建不久,不可避免地存在一些问题,为了使新基地仓库的入库管理、出库管理、退库管理和台账管理更加规范、高效、专业,xxx年xxx月xxxx日市场部相关人员现场检查了公司xxx的三大仓库(备品备件仓库、原材料仓库和危化品仓库),现将检查情况汇报如下:

一、备品备件仓库现场检查情况

备品备件仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查,具体检查结果如下:

1.备品备件仓库库存情况抽查

检查人员现场随机抽查了十种备品备件,抽查的备品备件登记数量和现场清点的数量均一致,且均定位摆放,摆放整齐,标识明晰,达到了相应要求。具体情况见《备品备件库存随机抽查情况表》:

2.备品备件库房现场检查

通过现场细致检查,情况如下:

1)备品备件仓库地面、墙面干净整洁;

2)库房功能完备,设施齐全,主要设备有电脑、打印机、应急医

疗箱、灭火器箱等等;

3)备品备件摆放基本做到了分类明确,定位摆放,标识明晰。不

过有一个小问题:部分备品备件标签贴得不够整齐,针对此

问题,库房决定用磁性标签替代原来的纸质标签;

4)库房内存放了一些从老基地拆卸来的设备部件,如老活化炉尾

气回收部件、老基地电气柜、计量泵配件等等这些部件未贴

标签,建议贴上标签,标明入库时间、所属部门、负责人等

信息;

5)库房消防灭火器箱没有日常检查表;

6)库房门铁轨生锈严重,开关门都比较费劲,建议在铁轨和滚轮

上都涂上机油。

3.备品备件仓库台账检查

检查人员现场检查了备品备件档案管理情况,同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账,情况如下:

1)库房台账分类清晰、类别齐全,有《备品备件库存表》、《备品

备件仓库领用表》、《备品备件仓库巡检记录表》和《劳保用

品领用表》;

2)纸质版档案摆放整齐,取用方便,电子版档案分类清楚,可追

溯性强;

3)xxx年xxx月xxxx日,电子版《备品备件仓库领用表》上关于

压力变送器的规格信息登记为PGA-2002-1,而纸质版《备品

备件仓库领用表上关于压力变送器的规格信息登记为

PGA-2002-10;

二、原材料仓库现场检查情况

原材料仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查,具体检查结果如下:

1.原材料仓库库存情况抽查

检查人员现场随机抽查了四种原材料库存情况,抽查的原材料登记数量和现场清点的数量均一致,且均定位摆放,摆放整齐,标识明晰,达到了相应要求。具体情况如下:

2.原材料库房现场检查

通过现场细致检查,情况如下:

1)原料仓库地面干净整洁,西北墙面有部分墙体受潮,导致表面

涂料膨胀,有脱落的趋势;

2)库房功能完备,设施齐全;

3)硅胶、二氯化镁摆放做到了分类明确,定位摆放,标识明晰;

4)库房现场消防灭火器箱没有日常检查表;

5)库房门铁轨生锈严重,开关门都比较费劲,建议在铁轨和滚轮

上都涂上机油;

6)适逢雨天,库房有一处天花板漏水,漏水处原料已经移走到他

处,建议尽快修缮。

3.原材料仓库台账检查

检查人员现场检查了原材料档案管理情况,同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账,情况如下:

1)库房台账分类清晰、类别齐全,有《原材料库存表》、《原材料

进料表》、《原材料仓库领用表》、《原料需求及外来单据》《产

品及原料MSDS》、《消防器材检查表》、《叉车管理》和《原

材料仓库日常巡检表》;

2)纸质版档案摆放整齐,取用方便,电子版档案分类清楚,实时

更新,可追溯性强;

三、危险品仓库现场检查情况

危化品仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查,具体检查结果如下:

1.危险品仓库库存情况抽查

检查人员现场随机抽查了三种危化品,抽查的危化品登记数量和现场清点的数量均一致,且均定位摆放,摆放整齐,标识明晰,达到了相应要求。具体情况见《危化品库存随机抽查情况表》:

2.危化品仓库现场检查

通过现场细致检查,情况如下:

1)危化品仓库地面、墙面干净整洁;

2)库房功能完备,设施齐全;

3)危化品的摆放做到了分类明确,定位摆放,标识明晰;

4)危化品铁门上的部分油漆脱落,暴露出来的部分已经有锈迹。

3.危化品仓库台账检查

通过细致检查台账,情况如下:

1) 库房台账分类清晰、类别齐全;

2) 纸质版档案摆放整齐,取用方便,电子版档案分类清楚,实时

更新,可追溯性强。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

仓库检查报告及建议

关于物资采购内部控制管理的实地调查报告 为使公司“狠抓落实年”工作真正落到实处,使提倡节约、降低成本的理念深入人心,总经办稽核人员于*月*日和*月*日,分别对劳保用品仓库和五金仓库进行另时性的物资采购管理实地调查,有关情况如下: 一、发现的问题: 1、高级纱布口罩手感差、厚薄不均匀; 2、信笺印刷品质欠佳; 3、洗洁精500g瓶装,应采用大包装; 4、化工类培训教材书堆积很多; 5、畚箕的材质太差、毛竹扫帚做工太稀疏不牢固; 6、不锈钢丝网填料、水泵、搅拌浆、安全阀、卫生洁净样品罐(化验室要求定做)等因超量采购,闲置末用; 7、减速机有头无脚、有脚无头可拼用; 8、搪玻璃冷凝器新设备闲置末用; 9、同一批购买的铜锁相互能打开,不安全。 10、长嘴龙头漏水; 11、塑钢门锁经常损坏,欠牢固; 12、胶带纸质量差,价格高; 13、排风扇库存量大; 14、塑料水冲泵有十几台闲置;

15、1000L赛德力离心机盖可重配; 16、电工桥架及各种型号衬塑管大量堆放; 二、建议和措施 1、建议采购人员应经常到仓库和各使用部门了解自己采购的物资质量情况,及时改正。 2、建议仓库、工程部以及采购人员首先一起清点、整理、登记废料场的设备及配件,及时修整利于重新使用;同时仓库管理人员应定期(每月或每季)上报废料场闲置和仓库积压物资的统计情况表,使相关部门能及时了解掌握物资库存与闲置的情况,减少浪费,提高资金效率。**、**、**的仓库和设备管理部门最好能将此统计情况表及时进行交流沟通,以便于相互间的调配。 3、建议采购人员在办理物资进仓验收时,提供详细的信息,如送货单内容完整和及时等,便于仓管员更好地做好物资管理工作。 稽核人:*** 200*年*月**日

关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告

关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告 : 一:仓库 1:检查内容及情况: (1)是否有消防给水设施,并持续保证有效 各个主通道处都设有消防水井,并都处于正常工作状态。 (2)消防器材在种类和数量上是否满足要求 消防设施齐全,消防桶、消防锹、水枪、水井等。 (3)消防器材是否放于明显和便于取用的地方,并有相应标识 都存放于通道两侧最明显的位置,并且各个消防器材的清洁度良好,以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识 (4)库区是否严禁烟火 库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款 (5)电源及电线 电源设有总闸和分闸,没有乱接电的现象,电源周围没有其他的杂物。 (6)仓库作业设备 对叉车、地牛,推车等设备进行检查,叉车未安装防火帽,其他设备保持清洁良好 2:发现的问题及解决方案 (1)、设立消防知识宣传栏 (2)、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 (3)、定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查,检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 (4)、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 (5)、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道。 (6)、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态 (7)定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。 (8)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。 (9)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

(10)应在各个水井所在处加上明显的标识.叉车尾气管安装防火帽

仓库工作总结报告

仓库工作总结报告 导读:本文是关于仓库工作总结报告的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【范文一:仓库工作总结报告】 回首今年的工作,有与同事的联手攻关艰辛,也有遇到困难和挫折的惆怅,时间过得飞快,不知不觉中,充满希望的一年伴随着新年伊始而即将来临。 现就本年度相关工作作出如下总结: 一、虚心学习 在最短时间内熟悉自己所管物料的规格以及所属供应商的区分,尽快熟悉公司内部的操作流程。 二、心系本职工作,落实工作责任制 努力配合各部门完成的入库和出库工作,争取更加完善仓库管理制度,对于本人工作中的失职勇于承担责任,并杜绝再次出现类似失职事件的发生。 三、加强检查仓库内部的安全设施,确保所管的物料的防尘、防潮以及防盗工作,每天对当天进出物料进行抽盘,确保常用物料的账目与实物的准确率达到95%以上。

四、总的看来还有存在不足的地方,亟待我们去解决的问题,主要表现在以下方面: 1、仓库收发料区大门,时常处于敞开状态,原材料仓内置为良品、不良品以及报废料的放置区,来料未经检验,可列为不明状态物料,若将其放置于材料仓不太妥当。 2、仓库办公室为仓管人员办公之地,非仓库人员却随意进出仓库办公室,还曾出现办公文具被损坏现象。 3、材料仓非仓库人员随意进出,让人感觉就像菜市场一样,完全无视仓管员的存在,若送货员搬货进仓都有仓管员随行。 4、账目管理混乱,每月对物料进行抽盘,实物与系统账目的准确率几乎为20%。 5、库存样机全部裸机入库,导致业务出货为了寻找合适包材大量浪费时间。 五、下一步打算 针对本年中存在的不足,为了更加完善管理制度,做好新一年的工作突出,作出以下几个方面。 1、严格执行仓库管理制度,禁止非仓库人员随意进入仓库。 2、加强仓库物料账目管理。 3、库存样机必须配包材入库,节省仓库和业务的工作时间。

仓库检查情况汇报

xxxxxx有限公司xxxx仓库现场检查 情况汇报 检查人员:xxxxxx 仓库工作人员:xxxx 日期:xxx年xxx月xxxx日

xxxx仓库新建不久,不可避免地存在一些问题,为了使新基地仓库的入库管理、出库管理、退库管理和台账管理更加规范、高效、专业, xxx年xxx月xxxx日市场部相关人员现场检查了公司xxx的三大仓库(备品备件仓库、原材料仓库和危化品仓库),现将检查情况汇报如下: 一、备品备件仓库现场检查情况 备品备件仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查,具体检查结果如下: 1.备品备件仓库库存情况抽查 检查人员现场随机抽查了十种备品备件,抽查的备品备件登记数量和现场清点的数量均一致,且均定位摆放,摆放整齐,标识明晰,达到了相应要求。具体情况见《备品备件库存随机抽查情况表》: 2.备品备件库房现场检查 通过现场细致检查,情况如下: 1)备品备件仓库地面、墙面干净整洁;

2)库房功能完备,设施齐全,主要设备有电脑、打印机、应急 医疗箱、灭火器箱等等; 3)备品备件摆放基本做到了分类明确,定位摆放,标识明晰。 不过有一个小问题:部分备品备件标签贴得不够整齐,针对 此问题,库房决定用磁性标签替代原来的纸质标签; 4)库房内存放了一些从老基地拆卸来的设备部件,如老活化炉 尾气回收部件、老基地电气柜、计量泵配件等等这些部件未 贴标签,建议贴上标签,标明入库时间、所属部门、负责人 等信息; 5)库房消防灭火器箱没有日常检查表; 6)库房门铁轨生锈严重,开关门都比较费劲,建议在铁轨和滚 轮上都涂上机油。 3.备品备件仓库台账检查 检查人员现场检查了备品备件档案管理情况,同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账,情况如下: 1)库房台账分类清晰、类别齐全,有《备品备件库存表》、《备 品备件仓库领用表》、《备品备件仓库巡检记录表》和《劳保 用品领用表》; 2)纸质版档案摆放整齐,取用方便,电子版档案分类清楚,可 追溯性强; 3)xxx年xxx月xxxx日,电子版《备品备件仓库领用表》上关 于压力变送器的规格信息登记为PGA-2002-1,而纸质版《备

仓库自查报告格式

仓库自查报告格式 篇一:2016年度仓库自查报告模板1 2016年XX公司保税仓库自查报告我司XXXXXX有限公司,海关十位编码:XXXXXXXXXX,仓库号:XXXX。保税仓库主要...........。针对此次自查自纠活动,我司主要从以下X点出发: 一、公司目前库存情况对仓库库存情况进行了一次全面的盘点;针对库存情况,我司首先组织仓库人员对仓库进行了系统的整理......。于2015年X月XX日组织了一次全面的盘点: 盘点结果与账面数据相符率XXX%,误差情况......。 详细情况见附件1 二、自查情况(一)对“问卷调查表”设计的内容进行一次细致的核查: 1、我司XXXXXX有限公司,海关十位编码:XXXXXX,仓库号:XXXX。目前仓库地址......,仓库面积.....,与申请设立时申报的信息(一致/ 不一致); 2、 3、仓库门口悬挂正规的企业名称标牌;仓库(是/否)有独立、详细、完整的货物进出台帐,由仓库主管负责。负责人:XXX,电话:XXXXXXXX; 4、仓库指定专人负责操作和管理仓储系统。负责人:XXX,电话:XXXXXXXX; 5、 6、 7、仓库(是/否)明确划分仓储区域,并标识库位号。...... 仓库(是/否)有保税货物与非保税货物混堆、

乱放现象......;仓库保税货物(是/否)统一放在保税仓库区域,有无擅自挪用或移作他处存放的现象......;

8、对长期未处理的单证(挂单、卡口押单、临时进出区数据等单证)进行一次彻底的清理: ......9、仓储货物在报关时(是/否)严格按照规范申报,(有/无)错打或乱打库号的现象......10、仓库货物每月盘点一次,(是/否)留有盘点记录存档,盘点准确率一般为XXX%,如发现问题......; 11、仓库在海关信息管理系统信息及通知的关注、跟踪、处理情况......;12、仓库(有/无)延展仓库,如有管理情况:...... 13、仓库实际联系人及联系电话均与海关备案的信息一致。联系人:XXX,电话:XXXXXXXX;14、仓库信息变更都能及时到海关备案更新(企业名称已变更为XXXXXX有限公司,并完成系统更新); 15、企业能及时了解和知晓海关新的规章制度,并按海关要求实施。 16、企业仓库内部使用XXXXXXX信息管理系统/电子表格/手工台帐/无管理台帐,对库存库位和收发货进行管理。其中(是/否)设置不同的库位对应仓库产品的状态:......。主要记录和监管......等信息。附件为XXXXXXX系统库存界面截图。 17、企业内部设立独立的问题发现与整改机制。 A.仓库自查:仓库每月(具体时点)进行仓库整体盘点,盘点方式........。发现问题后......。 B.财务监管:财务每发现问题时......。 C.当实际库存与海关监管系统库存数量不符时,内部处理流程......。

做好仓库消防安全检查及落实整改报告

做好仓库消防安全检查及落实整改报告 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告 : 一:仓库 1:检查内容及情况: (1)是否有消防给水设施,并持续保证有效 各个主通道处都设有消防水井,并都处于正常工作状态。 (2)消防器材在种类和数量上是否满足要求 消防设施齐全,消防桶、消防锹、水枪、水井等。 (3)消防器材是否放于明显和便于取用的地方,并有相应标识 都存放于通道两侧最明显的位置,并且各个消防器材的清洁度良好,以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识 (4)库区是否严禁烟火 库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款 (5)电源及电线 电源设有总闸和分闸,没有乱接电的现象,电源周围没有其他的杂物。

(6)仓库作业设备 对叉车、地牛,推车等设备进行检查,叉车未安装防火帽,其他设备保持清洁良好 2:发现的问题及解决方案 (1)、设立消防知识宣传栏 (2)、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 (3)、定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查,检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。(4)、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 (5)、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道。 (6)、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态(7)定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。 (8)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。 (9)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 (10)应在各个水井所在处加上明显的标识.叉车尾气管安装防火帽

仓库的自查报告-自查报告

仓库的自查报告-自查报告 仓库自查报告模板篇一: 一、公司基本情况 兹有公司,组织机构代码: ,成立于年月,公司地址,注册资本,法人代表,公司性质为,主营业务,属于行业。 我公司进出口主要对象国或地区为,主要贸易伙伴是/否(请勾选)本公司的关联企业。进出口的主要贸易方式包括:进料加工(含深加工),占比;一般贸易,占比;来料加工,占比;其它贸易方式(请说明),占比;,占比。 我公司进出口货款结算采用(填写全额收付、抵扣结算),进口付汇结算周期为(填写90天远期信用证、出货后90天T/T、预付货款、托收等。如为抵扣结算,本栏填写“无”);出口收汇结算周期为(填写90天远期信用证、出货后90天T/T,预收货款、托收等)。 二、现场核查情况 (一)核查期内进出口、收付汇及进料抵扣情况 核查期内我公司付汇① 万美元;进口② 万美元,其中“来料加工(含来料深加工)”进口万美元; 核查期内我公司收汇③ 万美元;出口④ 万美元,其中“来料加工(含来料深加工)”出口万美元;

本核查期,已抵扣的进口额合计A 万美元1,其中: ? 核查期内抵扣,且为核查期内进口的报关单合计 B ? 核查期内抵扣,核查期前进口的报关单合计 C ? 核查期内进口未付汇且未在核查期内抵扣的进口报关单合计 D万美元,该笔余额计划于/付汇(请勾选)完毕。 (二)总量差额2 核查期内,我公司总量差额合计⑤ 万美元。其中:进口付汇差额⑥万美元,出口收汇差额⑦万美元,整体上呈现(填写“进口少付汇、出口少收汇、进口 多付汇、出口多收汇或转口贸易差额率偏高”中的某一项或几项)。总量差额偏离正常阈值的主要原因是(用一句话清楚说明原因)。 (三)进口付汇差额(无进口业务的企业不必填写本栏) 略 仓库自查报告模板篇二: 为了进一步加强和改进公司在建工程的安全工作,切实保障广大员工的生命安全和财产安全,保证公司工程项目正常施工秩序,按照国家、省、市和行业安全生产相关要求,结合公司实际,公司对在建工程项目的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查情况总结如下: 一、工程概况 工程名称:达县华蜀支路至县人民医院东侧道路及排水工程 工期:180日历天

2020年仓库工作总结及计划报告3篇

20xx年仓库工作总结及计划报告3篇 【篇一】 一、虚心学习 在最短时间内熟悉自己所管物料的规格以及所属供应商的区分,尽快熟悉公司内部的操作流程。 二、心系本职工作,落实工作责任制 努力配合各部门完成的入库和出库工作,争取更加完善仓库管理制度,对于本人工作中的失职勇于承担责任,并杜绝再次出现类似失职事件的发生。 三、加强检查仓库内部的安全设施,确保所管的物料的防尘、防潮以及防盗工作,每天对当天进出物料进行抽盘,确保常用物料的账目与实物的准确率达到95%以上。 四、总的看来还有存在不足的地方,亟待我们去解决的问题,主要表现在以下方面: 1、仓库收发料区大门,时常处于敞开状态,原材料仓内置为良品、不良品以及报废料的放置区,来料未经检验,可列为不明状态物料,若将其放置于材料仓不太妥当。 2、仓库办公室为仓管人员办公之地,非仓库人员却随意进出仓库办公室,还曾出现办公文具被损坏现象。

3、材料仓非仓库人员随意进出,让人感觉就像菜市场一样,完全无视仓管员的存在,若送货员搬货进仓都有仓管员随行。 4、账目管理混乱,每月对物料进行抽盘,实物与系统账目的准确率几乎为20%。 5、库存样机全部裸机入库,导致业务出货为了寻找合适包材大量浪费时间。 五、下一步打算 针对本年中存在的不足,为了更加完善管理制度,做好新一年的工作突出,作出以下几个方面。 1、严格执行仓库管理制度,禁止非仓库人员随意进入仓库。 2、加强仓库物料账目管理。 3、库存样机必须配包材入库,节省仓库和业务的工作时间。 4、系统内存在一个物料多种编码的情况,对于不使用的物料编码进行删除整改。 5、库内呆滞料和报废品过多,大量占用库存且不美观,及时处理增加空间利用率。 6、财务应加大对仓库数据的监控。 六、个人认为给予改善的相关方面 1、生产退料过于频繁,导致有时仓库办公室人满为患。

最新2020仓库工作总结报告5篇

最新2020仓库工作总结报告5篇 好的总结,能让一年工作完美收官,给领导留下好印象.下面就是小编给大家带来的2020仓库工作总结报告5篇,希望大家喜欢! 2020仓库工作总结报告(一) 时光飞逝,弹指之间,20xx年已接近尾声,回首过去的一年,内心不禁感慨万千. 时间如梭,乂将跨过一个年度之坎. 作为制造行业,成本是公司的关键之一,对成本管理水平的要求应不断提升,对采购原材料、到各部门材料的使用更应加以控制.回顾即将过去的这一年,在公司领导的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益LI标上,紧紧围绕公司提出的重点展开工作,紧跟公司各项工作部署.在核算、管理方面做了应尽的责任. 透视昨天,工作的风风雨雨时时在眼前隐现,但我们却必须面对现实,不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地匸作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率, 尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化!从而在白尺杆头,更进一步,达到新层次,进入新境界,开创新篇章为了更好地做好今后的匸作,总结经验、吸取教训,必将有利于自己的前行. 回首过去,是为了更好地面向未来?为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结: —、回首20xx 1、我们正生活在服务经济时代.服务已渗透到生活中的诸多细节,每个人既是享受服务的客户,乂是为客户提供服务的个体.正因如此,我们的工作也应该更完善以为生产服务为中心,来为生产提供更快捷、高效、优质的服务.实实在在做人做事,是我们秉承的理念,尽我们的全力去满足每一个生产细节的要求,给我们一个机会还公司一份满意!我们会一如既往,无微不至地做的更多更好.不足之处: 没有和各部门保持良好的沟通; 2、能严格执行公司仓库保管制度,防止收发材料差错出现.入库及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.做到

仓库管理工作总结报告对仓库提出的问题改善的方案以及仓库短期规划

仓库管理工作总结报告对仓库提出的问题改善的方 案以及仓库短期规划 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

仓库管理工作总结报告 通过近段时间对仓库ERP账务,工作流程,运转模式,管理制度,及人员工作心态的了解。我对仓库的看法及改善方案如下: 一:工作问题 1.数据的准确度不够:仓库相关工作人员在收发物料时,随意性太大,经常是多发 很多材料给其它部门,导致成本增加和仓存帐物不符。在这种情况下必然会对采购,计划甚至影响到产品交期。 2.帐物卡不相符的较多:从“2013年10月库存抽查表”可以看出:仓库的数据存 在非常严重的问题,帐物卡(包括库位)不符的占总抽查数的53%,其中数据相差10%以上的占总抽查数的19.5%.部分物料甚至无任何标示或者一种物料多个标识。 3.处理问题不及时:采购部,生产部经常有反映:仓库工作人员入库没及时录入数 据,或者在入库数量少于交货数量时,没有及时通知到相关部门,部分赶急产品的物料信息没有及时传达,导致最后延期。 4.责任分工不明确:部分工作分工不明确化,两个或者多个仓管员做同类工作。这 样的结果就直接导致部分事情无人管理,或者几个人共同管理。一旦出现问题,大家都不愿意承担责任。直接导致工作效率变低。 5.工作效率比较低:据调查,仓库工作人员每天都在不停的做事,其工作态度值得 嘉奖,但错误也是天天都有,工作缺乏条理性。即“有苦劳,没有功劳”。 6.仓库区域划分不明确,没有工作平面图。部分仓别没有严格的规划,如:合格 区,不合格区,待检区,退料区,呆滞物料区等。

仓库检查情况汇报

xxxxxx xxxx仓库现场检查 情况汇报 检查人员:xxxxxx 仓库工作人员:xxxx 日期:xxx年xxx月xxxx日

xxxx仓库新建不久,不可避免地存在一些问题,为了使新基地仓库的入库管理、出库管理、退库管理和台账管理更加规、高效、专业,xxx年xxx月xxxx日市场部相关人员现场检查了公司xxx的三大仓库(备品备件仓库、原材料仓库和危化品仓库),现将检查情况汇报如下: 一、备品备件仓库现场检查情况 备品备件仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查,具体检查结果如下: 1.备品备件仓库库存情况抽查 检查人员现场随机抽查了十种备品备件,抽查的备品备件登记数量和现场清点的数量均一致,且均定位摆放,摆放整齐,标识明晰,达到了相应要求。具体情况见《备品备件库存随机抽查情况表》: 2.备品备件库房现场检查 通过现场细致检查,情况如下: 1)备品备件仓库地面、墙面干净整洁; 2)库房功能完备,设施齐全,主要设备有电脑、打印机、应急

医疗箱、灭火器箱等等; 3)备品备件摆放基本做到了分类明确,定位摆放,标识明晰。 不过有一个小问题:部分备品备件标签贴得不够整齐,针对 此问题,库房决定用磁性标签替代原来的纸质标签; 4)库房存放了一些从老基地拆卸来的设备部件,如老活化炉尾 气回收部件、老基地电气柜、计量泵配件等等这些部件未贴 标签,建议贴上标签,标明入库时间、所属部门、负责人等 信息; 5)库房消防灭火器箱没有日常检查表; 6)库房门铁轨生锈严重,开关门都比较费劲,建议在铁轨和滚 轮上都涂上机油。 3.备品备件仓库台账检查 检查人员现场检查了备品备件档案管理情况,同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账,情况如下: 1)库房台账分类清晰、类别齐全,有《备品备件库存表》、《备 品备件仓库领用表》、《备品备件仓库巡检记录表》和《劳保 用品领用表》; 2)纸质版档案摆放整齐,取用方便,电子版档案分类清楚,可 追溯性强; 3)xxx年xxx月xxxx日,电子版《备品备件仓库领用表》上关 于压力变送器的规格信息登记为PGA-2002-1,而纸质版《备 品备件仓库领用表上关于压力变送器的规格信息登记为

仓库整改报告

仓库整改计划 一、目的 为了改善仓库目前的混乱现状,提升仓储管理效率,降低生产成本,使仓储 管理规范化;达到物尽其用,货畅其流,为公司各部门生产工作提供有力保障。 二、目前存在主要问题: 1、仓库部门职能、职责不清,部门岗位职能、职责不清,分工不明确,责任 不能落实到人; 2、仓库布局规划不太合理,区域划分不明确,造成空间利用困难和浪费; 3、物料标示不清,没有规范的物料标识。 4、物料摆放不合理,出现混、乱、杂,同种物料放置于几个地方,找货难; 没有实施“先进先出”管理。 5、物料入库未经品质检验(没有最重要的进料检验),良品、不良品混杂。 6、物料编码管理不严谨,存在一料多码和一码多款物料现象。 7、库存积压严重,呆滞物料处理不当,增加仓库管理成本及库存压力; 8、仓库管理系统不完善,没有明确的仓库运作流程,仓储作业规范及管理制 度不健全。 9、产品资料缺失(没有bom表,没有产品物料清单),生产用料发放缺乏重要依 据,工作盲目性严重,作业效率低; 10、erp系统形同虚设,系统数据不准确、不及时,未能发挥其有效功能,难 以为管理提供可靠的决策依据;物料信息没能共享,库存管理信息不流通。 三、主要原因分析: 基于公司目前物料管理现状,经过分析,本人认为根源在于: 1、公司对仓储部门职能定位不准确,高层领导重视度不够。 2、长时期的无序管理。 3、仓库处于开放式管理状态 4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控,未明订各项具体作业流程, 在作业上无从遵循,造成执行上的困难; 5、仓库管理人员仓储管理知识不足,业务能力欠缺; 6、公司营运体系的不完善,受销售、采购、生产、品质等部门的不确定因素 影响严重,特别是受生产计划的影响很大,造成收料、发料难及料帐整理困难。 四、改善思路: 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工: 仓库的主要职能: ①依据订购单点收物料,并按货仓库管理制度(作业指导书)检查数量. ②将iqc验收好的物料按指定位置予以存放. 1 2 3 d、购买部分货架放置锣杆、锣丝、锣帽、铆钉等小件物品,减少仓库使用面积占用, 提高面积利用率。 3、库存物料整理 库存物料搬移 根据仓库划分,分别将原材料仓、化学品仓、消耗品仓、零配件仓、包装材料仓、半 成品仓、成品仓各仓所属物料搬移至本仓库内划定区域,将散布于生产车间、工厂内各处 的应归仓管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管理。

仓库工作建议

仓库工作建议 仓库管理制度仓库是承运货物储存,集散,周转的主要场所、是公司对外服务的窗口部门.作好仓库管理工作将为开拓业务起重要保障作用.仓库管理人员对货物的装卸、搬运,保管,出入库,清理,交接负有重要责任,必须遵 以下各项管理制度: 一、日常管理: 1,仓库工作人员必须挂工作牌、着工作服上岗. 2,仓库工作人员上岗须注重仪态、仪表,维护公司形象. 3,每日上班应提前5分钟.仓库工作人员由主管召集班会,对各项工作进行讲评. 4,每日上午8:30时,仓库工作人员必须打开仓门及营业厅大门. 5,仓库工作人员应积极创造整洁卫生的工作环境、做到杂物随时清理. 6,每日上午上班前、晚上下班前应各清扫仓库一次. 7,仓库工作人员对待客户必须文明礼貌、做到有问必有答. 8,仓库工作人员应主动维护库区范围内固有车位、不允许停靠外部车辆以及与发货,提货无关的车辆. 9,仓库工作人员应主动维护库房安全及内部秩序;不允许与发货,提货无关人员随意进出仓库.

10,任何人不准在仓库内抽烟,看杂志,看小说或干与工作无关的事情. 11,仓库工作人员不得擅自离岗,如有事离开须向主管领导请示. 12,仓库工作人员不得营私舞弊,私存私拿货物,损害货主和公司利益. 13,对于工作中发现的问题,必须及时向上级领导汇报并积极采取处理措施. 14,仓库工作人员每日应作好消耗材料的统计工作,并提交仓库保管员汇总. 15,仓库工作人员有义务对仓库内固定资产进行保养和维护,出现问题应及时向主管部门汇报. 16,仓库内必须配备消防器材;仓管人员应能熟练掌握其性能及使用技巧. 17,仓库工作人员必须搞好仓库的五防工作,对消防器材,电器等重要设施应定期检查,发现隐患应及时向主管部门汇报. 18,仓库工作人员除本职工作以外,应根据上级领导安排,积极协助其它部门开展工作,不得扯皮,推诿. 19,对于违反以上条例的仓库工作人员,将依《奖惩制度》给予相应的处罚. 二、出发货物管理:

仓库整改报告怎么写

仓库整改报告 一、整改目的 规范仓库作业流程,完善仓库管理制度,确保各个环节都能“有章可依、有章必 依”,为公司的销售做出更好的服务。 二、仓库现状 1、 2、 3、 4、 5、 6、 三、整改目标 1、 2、 3、 4、 5、 四、具体办法 1、 依据公司规章制度,充分合理的考虑仓库实情,制定《仓库管理程序》,对影文件制度健全,一切行动有说明。仓位货位到位,标识工作有作用。人员分工明确,责任义务有区分。公司资料完善,新进员工有培训。产品信息完整,检验工作有依据。仓库管理制度文件不齐全。仓库规划及空间实用率不理想。 库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。仓库内部仓位、货位、标识不明确。收发记录较随意。 检验产品较松散,没有统一的检验标准及检验报告。 响仓库工作的各项活动作出指导,规定各项工作的方法和评定的准则。 2、 在《仓库管理程序》的基础上,针对仓库内部人员相互关系,编制《仓库 人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。 3、在《仓库管理程序》的基础上,针对采购、收货、检验、入库、保管、出 库、包装、发货、退货编制相应管理规定:《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。 4、 对仓库人员工作进行区分,小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及 出库等,小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等,做到专人专职,分工合作,互相监督,共同进步。(此分工是相对而言,主要是分清责任,提高各员工对待工作的态度问题。大家仍是一个整体,当有工作需要大家共同协作时,各员工应无条件响应) 5、要求仓库人员在进行流程操作时,严格依据相关规定作业,在作业过程中 保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等,并签字确认、以备查询。 6、 要求仓库人员严格依据《产品检验标准》,对收货产品进行详细有效的检 验,保证入库产品的合格,并填写《产品验货报告》、签字保存。 7、 对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区;产品区、 包材区内各产品按不同分类妥善保存。 8、 依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存,并 要求相关人员时时跟进,发现低于最低库存立刻上报。 9、 加强库存数量管理,建立循环盘点流程。 对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点,确保数量一致。对仓库所有产品每月月底全部盘点,确保数量一致;并提请公司王总对 a、 b、 所盘数量进行抽查核对。 c、 对仓库所有产品每年年底全部盘点,确保数量一致;并提请公司王总对 所盘数量进行全查核对。 d、每月、每年盘点后,填写《仓库产品进销存分析表》,将各产品相应出 入库信息如数填入,以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询,并送交王总审阅。e、

仓库问题及解决建议

仓库问题及解决建议 问题1:仓库货品摆放杂乱、不整齐,空间利用不充分,有些地方堆满了,有些地方有空隙还可以放。同类物品(如包装纸盒)没有放在一起,压在下面的纸盒难以拿出来。 建议: ①重新规划仓库摆放,划分仓库区位,分为畅销区、呆滞区、不良品区、打包区。 ②物品摆放按照同类型摆放在一起,不同规格分层摆放、下重上轻、小货品上架、整箱货品上顶架等摆放原则。 ③所有包装纸盒几乎占了仓库1/4的货架,且堆放在顶层不好拿取,建议将大门左手边的第一个货架挪开,横向放在靠窗处,将纸盒竖放,即腾出空间放货品,又集中存放纸箱,方便拿取使用。十分沉重的物品堆放在指定地面区域。 ④将仓库所有拆散物品上架摆放,整箱货品尽量上顶架,或者整齐码放在仓库中央的空地。 问题2:仓库货架上没有货品标识卡,难以区分,影响盘点及拣货速度。 建议:给货架划分区位,货品定点定位摆放,不轻易改变。标示卡贴在货架上,注明名称、物料编码、规格、型号。 问题3:整箱货品上面没有标识货品名称及数量,以后要找的话要开箱检查、点数,较为麻烦。 建议:收货的时候用黑色粗笔在箱子上表面物料编码、箱内数量。 问题4:仓库盘点不及时,数据不准确,每日的进库、出库仅登记在进库单和出库单上面。没有建立电子台账。香港同事不知道我们这边的库存情况,每次都是问的仓管,由于没有建立电子台账不知道库存明细,因为此类工作很耽误仓管发货时间。而且由于盘点不及时容易导致缺货。 建议:准确盘点库存,建立电子台账,根据每天的收货及发货量,在电脑上面登记仓异动明细。需要当天完成,每天发报表给珊珊、我和香港同事,实现信息共享,节约查询时间。仓管员每日做报表,即能够主动提报补货需求,而不是被动等待。 问题5:办公室难以了解仓库工作量和工作完成情况,仓库缺失监管。 建议: 仓管每日发送日异动报表及日工作报表给办公室和香港。 日异动报表是指每天仓库进出货品的明细表(每天进出了什么货?分别是什么数量?最新库存是多少?),这能保证库存是准确的,方便发货及补货,十分有必要。 日工作报表是当日接收订单的完成情况(接收几个订单、应发多少货、实发多少货),这是了解仓库工作量及发货结果的方式。能监督其工作。 其他建议:仓库每月要进行一次全盘,且行政人事部要进行抽盘,并通报抽盘结果。目前我已编写好仓库管理制度,下午我将与珊珊讨论制度再给您过目。

关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告

关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告 一:仓库 1:检查内容及情况: (1)是否有消防给水设施,并持续保证有效各个主通道处都设有消防水井,并都处于正常工作状态。 (2)消防器材在种类和数量上是否满足要求消防设施齐全,消防桶、消防锹、水枪、水井等。 (3)消防器材是否放于明显和便于取用的地方,并有相应标识都存放于通道两侧最明显的位置,并且各个消防器材的清洁度良好,以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识 (4)库区是否严禁烟火库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款(5)电源及电线电源设有总闸和分闸,没有乱接电的现象,电源周围没有其他的杂物。 (6)仓库作业设备对叉车、地牛,推车等设备进行检查,叉车未安装防火帽,其他设备保持清洁良好 2:发现的问题及解决方案 (1)、设立消防知识宣传栏 (2)、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 (3)、定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查,检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 (4)、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 (5)、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道。 6)、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态 7)定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。 8)派专人管理,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。

9)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应立即补充并上报领导10)应在各个水井所在处加上明显的标识 .叉车尾气管安装防火帽

仓库的自查报告

仓库的自查报告 本文是仓库的自查报告,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 仓库自查报告模板篇一: 一、公司基本情况 兹有公司,组织机构代码:,成立于年月,公司地址,注册资本,法人代表,公司性质为,主营业务,属于行业。 我公司进出口主要对象国或地区为,主要贸易伙伴是/否(请勾选)本公司的关联企业。进出口的主要贸易方式包括:进料加工(含深加工),占比;一般贸易,占比;来料加工,占比;其它贸易方式(请说明),占比;,占比。 我公司进出口货款结算采用(填写全额收付、抵扣结算),进口付汇结算周期为(填写90天远期信用证、出货后90天T/T、 预付货款、托收等。如为抵扣结算,本栏填写“无”);出口收汇结算周期为(填写90天远期信用证、出货后90天T/T,预收货款、托收等)。 二、现场核查情况 (一)核查期内进出口、收付汇及进料抵扣情况 核查期内我公司付汇①万美元;进口②万美元,其中“来料加工(含来料深加工)”进口万美元; 核查期内我公司收汇③万美元;出口④万美元,其中“来料加工(含来料深加工)”出口万美元; 本核查期,已抵扣的进口额合计A万美元1,其中:?核查期内抵扣,且为核查期内进口的报关单合计B?核查期内抵扣,核查期前进口的报关单合计C?核查期内进口未付汇且未在核查期内抵扣的进口报关单合计D万美元,该笔余额计划于/付汇(请勾选)完毕。 (二)总量差额2 核查期内,我公司总量差额合计⑤万美元。其中:进口付汇差额⑥万美元,出口收汇差额⑦万美元,整体上呈现(填写“进口少付汇、出口少收汇、进口多付汇、出口多收汇或转口贸易差额率偏高”中的某一项或几项)。总量差额偏离正常阈值的主要原因是(用一句话清楚说明原因)。

仓库审计报告

仓库审计报告 根据审计部工作安排,审计人员于2013年2月25日至2012年3月25日对公司各仓库进行了审计。本次审计重点是了解现阶段仓库存货出入库、保管情况,各项规章制度、流程是否建立健全,基础工作是否落实,审核相关内部控制流程的规范性,并提出可行的建议和改善措施。 一、基本情况:目前属于物控部管辖范围内的仓库共有18个,分为原料仓、成品仓及半成品仓库。其中原料仓8个,半成品仓1个,成品仓9个。截止2013年2月底,仓库目前保管物资价值总额为67,955,316.62元。仓库目前对于物资出入库、保管、盘点等各项基础工作管理比较完善,各种规章制度已基本建立,总体来说内部控制比较完善,但是对于委托加工物资、单据审核、制度执行有效性也有较多不足的地方,需要加以完善。 二、审计发现: 1、对外发加工物资缺乏有效控制。 0769仓库有外发加工物资未收回。在对各仓库外发加工出入库情况进行检查时,发现0769原料仓分别在2012年8月和12有两笔以委外加工出库单形式,将材料名称为雕花板送至某某厂商维修,至审计结束为止未收回(如下表)。 原料仓外发加工物资账目不清。在对原料仓外发加工情况进行检查,发现自 2012年6月26日至2013年1月8日共向某某厂商外发木拼板11472张进行喷油加工,截止审计结束日收回橡胶木拼板10233张,共计还有1239张未收回。金额为294,882.00元。对于有这么多数量的加工物资存放于加工商处,从未与某某厂商对账过,而且存放数目是否准确,原仓管陈某某也不清楚。 由于陈某某已调往收料组,未与新仓管进行交接,现V6仓管也表示不清楚外发加工有多少数量未收回。按照公司制度《委外加工流程及管理规范》(文件编号:AM-QEOW-WK-0004)规定,对于委外加工物资应该由各仓管负责核对,并且每月10日前需对上月委托加工物料未收回物料上报部门主管经理处审核,但是目前并未严格按照制度执行。 各仓库管理员对于外发加工物资既做到定时清理未收回情况,月底时也未对上月单据核销情况及未收回物料上报给部门主管及经理审核,这样造成外发加工物资处于无监控状态,未收回情况时有发生。 审计建议:l仓管应严格按照公司制《委外加工流程及管理规范》规定,每月10日前向原料仓主管及物控经理报告委外加工物资单据核销表及报告超期未回物料。 l物控部门应对以往外发加工物资至今未收回情况进行清查,对于仍有未收回物资应及时与采购、财务部门共同协商进行处理。 l财务部门应参与监督委外加工物资收回情况。目前财务部门未对外外发加工物资进行明细账登记,监督外发加工物资发出、收回、核销情况。建议财务部门建立委外加工物资明细账,物资发出、收回在财务有账可查。对于超期未核销情况账应及时向仓库主管了解原因,实行有效监督责任。 2、五金仓领料混乱。审计人员在对各仓库领料情况进行检查时,发现有些领料单上有非同一人填写领料现象,经过向五金仓和行政部询问,系五金仓仓管利

仓库检查报告及建议之令狐文艳创作

关于物资采购内部控制管理的实地调查报告 令狐文艳 为使公司“狠抓落实年”工作真正落到实处,使提倡节约、降低成本的理念深入人心,总经办稽核人员于*月*日和*月*日,分别对劳保用品仓库和五金仓库进行另时性的物资采购管理实地调查,有关情况如下: 一、发现的问题: 1、高级纱布口罩手感差、厚薄不均匀; 2、信笺印刷品质欠佳; 3、洗洁精500g瓶装,应采用大包装; 4、化工类培训教材书堆积很多; 5、畚箕的材质太差、毛竹扫帚做工太稀疏不牢固; 6、不锈钢丝网填料、水泵、搅拌浆、安全阀、卫生洁净样品罐(化验室要求定做)等因超量采购,闲置末用; 7、减速机有头无脚、有脚无头可拼用; 8、搪玻璃冷凝器新设备闲置末用; 9、同一批购买的铜锁相互能打开,不安全。 10、长嘴龙头漏水; 11、塑钢门锁经常损坏,欠牢固; 12、胶带纸质量差,价格高;

13、排风扇库存量大; 14、塑料水冲泵有十几台闲置; 15、1000L赛德力离心机盖可重配; 16、电工桥架及各种型号衬塑管大量堆放; 二、建议和措施 1、建议采购人员应经常到仓库和各使用部门了解自己采购的物资质量情况,及时改正。 2、建议仓库、工程部以及采购人员首先一起清点、整理、登记废料场的设备及配件,及时修整利于重新使用;同时仓库管理人员应定期(每月或每季)上报废料场闲置和仓库积压物资的统计情况表,使相关部门能及时了解掌握物资库存与闲置的情况,减少浪费,提高资金效率。**、**、**的仓库和设备管理部门最好能将此统计情况表及时进行交流沟通,以便于相互间的调配。 3、建议采购人员在办理物资进仓验收时,提供详细的信息,如送货单内容完整和及时等,便于仓管员更好地做好物资管理工作。 稽核人:*** 200*年*月**日

库房管理自查报告

【篇一】库房管理自查报告 根据xx县档案局文件《关于进一步加强档案安全管理工作的通知》的要求,结合检查内容及相关要求。8月初,我镇在单位内部针对单位档案室和涉及档案归档工作的相关负责人员开展了一次全面的档案安全检查和自查活动,并同时向全体干部职工进行了一次全面的档案安全宣传。现将自查情况总结汇报如下: 一、领导重视,加强档案安全意识和档案设施建设及档案信息系统的安全管理,规范操作。 档案安全是档案工作的重中之重,确保档案安全是档案工作者的天职。我镇十分重视档案安全工作,实行安全领导负责制,在今年共产党员创先争优活动开始后,更加加强了对档案安全、保密工作的领导,建立完善了档案管理负责制,明确各项职责,将档案工作落到实位,保障了档案安全工作的顺利开展。档案工作者也警钟长鸣,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,坚决防止松懈、侥幸心理,确保档案安全万无一失。 二、认真落实档案安全保管、保密制度的建立及执行,确保安全。 为了搞好档案安全管理工作,单位档案室在原来的基础上加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实,新增加整理建全了档案库房“十防”及消防安全“八不准”制度。继续实行档案专人保管,专人查阅,集中归档,认真执行《档案库房管理制度》、《档案统计制度》、《档案保管保密制度》、《档案鉴定销毁制度》、《档案查阅利用制度》、《档案管理人员岗位职责》等相关制度。并按照各项规章制度的要求认真落实整改。把消防安全和供水、供电线路的监管纳入镇公务中心消防系统一并管理,严格执行,确实消除档案室内的安全隐患;由单位带班领导负责,把节假日值班保卫制度落实到人,认真巡查做好记录;安排专人落实、做好档案库房的“十防”和电子、文书等各种档案的保密工作,定期检查。另还对已配备设施,如:档案柜、温湿度计、火警自动喷淋系统、防盗门窗、电源电线等进行了完好率检查,并对案卷的数量、质量、霉变情况进行检查,落实了档案管理安全责任制。 三、加强各级工作人员的岗位职责的建设,完善档案管理措施,认真抓好落实,严防泄密。 继续加强各级工作人员的岗位职责的建设,贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策,定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作,增强单位各工作人员的档案意识。依照相关法规,切实

仓储自查报告

辅材仓储自查报告 一仓储物资辅材类别包含焊材类、油漆类、油料、标准件类、气体类、五金类、化工类、工具类、用具类、配件类、电器类、周转物资类、劳保类及其他物资。我们的验收是根据: 1. 物资采购合同、零星物资采购计划、业主或甲方委托验收合同或清单。 2. 确保1的前提下根据供应商的送货单、材质证明书、产品合格证等物资和性能的证明文件按照约定的验收标准和方法进行验收。 二协助验收部门:物资管理部、质量管理部、安全管理部及相关部门。 三仓储部辅材物资验收采取的是多部门协同验收,确保物资的质量和安全性。针对现有的物资,我们将不同属性的物资验收分为以下几种:一)危险、易燃易爆化学物品验收,其中包括油料、气体、油漆。以气体验收为具体案例。 1.凡是公司采购的瓶装气体必须经检验,以保证采购瓶装气体的质量、数量及使用性安全性等满足规定的要求;供应商根据合同送来物资后,仓储验收人员需向质检部提出检验申请,告知其检查物质名称、数量和检验时间等资料; 2.质检部按采购部门提供的采购数量,确定抽检数量(抽检数量≥5%,必要时≥10%或全检),每批次抽检最少量不少于5瓶;外观适合性检验: 3.被检气瓶瓶体端正,无明显变形,无严重锈蚀; 4.气瓶应有周期检验标识且在有效期内; 5.气瓶瓶嘴紧固、无松动,出气口处光滑,连接丝扣完整; 6.气瓶防护部件及其他部件完整。 7.当检验不符合上述要求时,该气瓶为不合格; 8.气瓶压力检查:1)气瓶充填后应符合规定的压力;2)当被检批次发生两件气体压力不符合规定时,视该批次为不合格; 9.实瓶重量、空瓶重量复核合检查: 10.实瓶重量、空瓶重量均应符合规定重量; 11.当被检批次发生两件气体重量不符合规定时,视该批次为不符合; 12.以容积结算的可不进行重量检查,以重量结算的视合同规定也可不进行压力检查,检查项目应视合同具体约定确定; 5.数量的结算 13.以容积为结算方式时,抽检符合规定时按瓶数计算总量,抽检不符合时以最

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