审计局上半年工作总结:团结合作,共铸卓越

审计局上半年工作总结:团结合作,共铸卓越审计局上半年工作总结:团结合作,共铸卓越

2023年,审计局在过去的半年里,团结合作,努力工作,取得了显著的成绩。通过不懈努力,我们成功完成了各项审计任务,为国家的发展做出了积极贡献。在这半年的工作中,我们始终以团结合作为指导,共同努力,共铸卓越。

一、工作进展

1. 审计任务的完成情况

在2023年上半年,审计局共完成了300多个审计项目,涉及政府部门、企事业单位、金融机构等各个领域。我们按照既定计划,合理安排时间和资源,确保了每个项目都得到了充分的审计。通过审计,我们发现了一些问题,并提出了相应的整改建议,为国家的经济改革和发展提供了参考。

2. 审计工作的质量和效益

在上半年的工作中,我们注重审计工作的质量和效益。通过加强审计监督,提高审计人员的专业素养,严格把关每个审计环节,我们保证了审计结果的准确和可靠性。同时,我们与被审计单位积极沟通,了解其实际情况,确保审计工作的顺利进行。通过我们的努力,各个审计项目都取得了良好的效果,为国家的财务管理和风险控制提供了支持。

二、团结合作的重要性

团结合作是我们上半年工作取得成功的关键。在审计局这个大家庭里,每个人都发挥了自己的聪明才智和专业能力,共同努力,为实

现审计目标而奋斗。通过沟通交流和合作协作,我们解决了很多困难和问题,克服了诸多挑战。团结合作不仅提高了我们的工作效率,也增加了经验的共享,使我们的工作更加丰富多彩。

三、共铸卓越的展望

在未来的工作中,我们将继续秉持团结合作的精神,为审计局的发展和国家的繁荣贡献力量。我们将不断提高自己的专业素养,学习新知识和新技术,适应审计工作的新要求。我们将加强与被审计单位的沟通合作,增进彼此的理解和信任,共同推动审计工作的进一步发展。我们将努力提高审计工作的质量和效益,为国家的财务管理和风险控制提供更好的支持。

总之,审计局上半年的工作取得了丰硕的成果,这离不开每个人的共同努力和团结合作的精神。我们将牢记过去的成绩,展望未来的发展,继续以团结合作的方式,共铸卓越,为国家的审计事业做出更大的贡献。相信在大家共同努力下,审计局的明天一定会更加辉煌!

2022年审计局审计工作总结范文_审计局半年总结

2022年审计局审计工作总结范文_审计局半年总结 2022年是审计局改革发展的关键年份,经过半年的工作,我们取得了一定的成绩,并且也发现了一些问题和不足。下面我将对2022年审计局半年工作进行总结。 一、工作成绩 1. 完成工作任务。在过去的半年中,审计局认真履行职责,按照上级的安排和要求,主动加强与各级单位的沟通协调,全面完成了设定的审计任务。 2. 审计质量提高。我们积极引进先进的审计理念和方法,加强业务培训与学习,注 重审计技术的运用和质量的控制,提高了审计报告的准确性和可靠性。 3. 发现问题并提出整改建议。在审计过程中,我们严格按照相关法规和规定进行审计,发现了一些违规问题,并及时向有关单位提出整改建议,起到了警示引导的作用。 4. 加强团队建设。我们进一步加强了内部团队建设,完善了工作流程和制度,提高 了内部沟通协作的效率和效果,形成了较为稳定的工作团队。 二、存在问题和不足 1. 人员不足。由于工作量的增加和业务的复杂性,部分岗位的人员配置不足,对工 作进展造成了一定的影响。 2. 部分业务能力不足。由于审计工作的特殊性和复杂性,有一些人员的业务能力还 需要进一步提升,才能胜任更高层次的审计工作。 3. 沟通不畅。在与其他部门和单位的沟通中,存在信息交流不畅、沟通效果不好的 问题,需要进一步改进。 4. 工作效率有待提高。由于工作计划安排不合理,有时出现任务交叉和资源浪费的 情况,导致工作效率不高,需要进行优化调整。 三、改进措施 1. 加强人员培养和引进。在引进新人员的加强对现有人员的培训和学习,提高他们 的业务能力和综合素质。 2. 深化内部改革。加强对工作流程和制度的改进,提高工作的规范性和效率,优化 资源配置,提高审计工作效能。 3. 加强沟通协调。加强与其他部门和单位的沟通与合作,建立良好的工作关系,提 高信息交流效率和工作协同性。

审计半年工作总结

审计半年工作总结 总结,是一项常规性的工作,是对工作的全面回顾、检查、分析、评判,并从中找出成绩与缺点、成功与失败、经验与教训,实事求是地作出正确评价,使大家认识统一。下面是为大家整理的审计半年工作总结,希望能够帮助到大家! 审计半年工作总结1 上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。 (一)本级预算执行审计情况 今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《____年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好

的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。 通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库____余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府根据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。 最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们认真整改存在问题,落实审计决定。 (二)金融审计情况 我们组织全局人员分成5个审计组,利用10天时间,对区信用联社5家分社(兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社)完成

审计局上半年工作总结:团结合作,共铸卓越

审计局上半年工作总结:团结合作,共铸卓越审计局上半年工作总结:团结合作,共铸卓越 2023年,审计局在过去的半年里,团结合作,努力工作,取得了显著的成绩。通过不懈努力,我们成功完成了各项审计任务,为国家的发展做出了积极贡献。在这半年的工作中,我们始终以团结合作为指导,共同努力,共铸卓越。 一、工作进展 1. 审计任务的完成情况 在2023年上半年,审计局共完成了300多个审计项目,涉及政府部门、企事业单位、金融机构等各个领域。我们按照既定计划,合理安排时间和资源,确保了每个项目都得到了充分的审计。通过审计,我们发现了一些问题,并提出了相应的整改建议,为国家的经济改革和发展提供了参考。 2. 审计工作的质量和效益 在上半年的工作中,我们注重审计工作的质量和效益。通过加强审计监督,提高审计人员的专业素养,严格把关每个审计环节,我们保证了审计结果的准确和可靠性。同时,我们与被审计单位积极沟通,了解其实际情况,确保审计工作的顺利进行。通过我们的努力,各个审计项目都取得了良好的效果,为国家的财务管理和风险控制提供了支持。 二、团结合作的重要性 团结合作是我们上半年工作取得成功的关键。在审计局这个大家庭里,每个人都发挥了自己的聪明才智和专业能力,共同努力,为实

现审计目标而奋斗。通过沟通交流和合作协作,我们解决了很多困难和问题,克服了诸多挑战。团结合作不仅提高了我们的工作效率,也增加了经验的共享,使我们的工作更加丰富多彩。 三、共铸卓越的展望 在未来的工作中,我们将继续秉持团结合作的精神,为审计局的发展和国家的繁荣贡献力量。我们将不断提高自己的专业素养,学习新知识和新技术,适应审计工作的新要求。我们将加强与被审计单位的沟通合作,增进彼此的理解和信任,共同推动审计工作的进一步发展。我们将努力提高审计工作的质量和效益,为国家的财务管理和风险控制提供更好的支持。 总之,审计局上半年的工作取得了丰硕的成果,这离不开每个人的共同努力和团结合作的精神。我们将牢记过去的成绩,展望未来的发展,继续以团结合作的方式,共铸卓越,为国家的审计事业做出更大的贡献。相信在大家共同努力下,审计局的明天一定会更加辉煌!

上半年审计工作总结

上半年审计工作总结 市审计局20XX年上半年工作总结 xx市人民政府: 我局在市委、市政府的领导下,全面贯彻落实20XX年全省、全市审计工作会议精神,较好地完成了半年工作目标。 市审计局全年审计项目计划55个,1-5月完成36个,占年计划的65%;处理上缴财政60万元,占年目标的150%;查出违纪违规金额2347万元;指明要求纠正的违纪金额4441万元;投资审计核减工程造价871万元,占年目标的87.1%;报送审计综合工作报告、信息等16篇。 一、20XX年1至6月机关建设工作 (一)继续抓好勤政廉政工作,牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。今年以来,全局上下把狠抓

党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线,年初就制定了一系列单位内部管理制度来规范和管理审计队伍,并在“审计八不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施。为了检查制度的落实执行情况,局纪检组针对审计工作出外较多的特点,每个月不定期带队到各个审计现场,对审计人员的勤政廉政情况进行突击检查,同时听取被审计单位的反映,一经发现有违反机关纪律的现象,将根据情节轻重从离岗学习到口头警告共五个等级进行现场处理。由于制度针对性、可操作性强,从上半年机关纪检部门检查的情况看,情况良好,没有发现一例违纪事件,也没有发现一例被审计单位举报事件,收到了预期效果。 (二)完善机关各项内控制度,通过制度来规范和约束审计人员的行政行为,确保审计质量。随着审计业务的不断发展,一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的需要,今年以来,我们结合工作实际,先后制定和完善了《全市审计业务综合考核办法》、《工作任务及目标考核办法》、《精品项目评比办法》、《审计信息工作管理办法》、《审计案件审理会制度》、《审计勤政廉政制度》等十多个质量控制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结

2022年上半年审计局工作总结_审计局工作总结 2022年上半年,本局全体工作人员以高度负责的态度,严格按照工作计划和要求,认真履行职责,积极开展各项审计工作,取得了一定的成绩。在此,就本局上半年工作情况 作如下总结: 一、审计工作开展情况 1.经济责任审计 本局开展了多项经济责任审计工作,全面检查审计对象各项财务事项。对查出的问题 及时与审计对象进行了沟通,促使其发现问题、改正问题,有效减少了经济责任事故的发生。 2.财务审计 本局对三家各类企事业单位的财务报表进行审计,发现了一些财务上的问题,及时提 出处理意见,促使审计对象切实加强内部管理,规范财务管理,健全财务制度。 3.绩效审计 本局对一些省级政府重点建设项目进行了审计,并就项目的投资效益进行分析和评价。审计结果为建设中的项目提供了重要参考,也为政府项目管理提供了有力的支持。 二、审计工作成效 本局上半年切实履行职责,推动审计工作取得了显著的成效。具体表现如下: 1.发现问题问题数量 本局通过各类审计工作,共发现经济责任问题、财务问题、绩效问题等20余项,其中7项为重大问题,并及时向审计对象提出书面处理意见。 2.及时提出处理意见 本局对发现的问题及问题涉及的金额进行了认真核算,并及时向审计对象提出书面处 理意见,切实起到了促进审计对象改进内部管理、规范经济行为的作用。 3.取得信任和肯定 本局在工作过程中始终坚持严谨、公正、客观的原则,依法依规,切实尊重审计对象 的合法权益,得到了审计对象和相关部门的信任和肯定。 三、存在的问题及改进措施

1.审计工作中,因缺乏实地检查和了解,导致部分审计问题未能及时发现和解决,需加强对审计对象的实地检查和跟踪。 2.对审计工作中发现的问题,对相关人员的追责和问责仍需加强,以更好地发挥审计作用。 四、下半年工作计划 1.继续开展经济责任审计、财务审计等各类审计工作,加强对重点领域和单位的审计工作,并及时向相关部门汇报审计情况。 2.加强组织领导和监督管理,建立健全内部工作机制,严格按照法定程序和程序开展审计工作。 3.加强对审计人员的培训和考核,提升审计工作的水平和质量,更好地服务于经济社会发展。 总之,本局将以更加饱满的工作热情、更加务实的工作作风,切实履行职责,用心做好各项审计工作,为地方经济社会发展作出新的更大的贡献。

审计局上半年工作总结范文(2篇)

审计局上半年工作总结范文 财政审计局全体干部职工紧紧围绕“5812”目标,齐心协力,拼博进取,扎实工作,财政各项工作有条不紊的开展。截止到____月日,园区实现全口径财政收入____万元,与去年同期相比增加了 ____%,其中一般预算收入____万元,与去年同期相比增加了____%,提前一个月完成市政府下达的上半年经济目标。半年来,主要做了以下几个方面的工作: 一、抢抓机遇,加____管,大力____财政收入 面对后危机时代的影响,针对严峻的经济形势,园区财政在以下四个方面加大了工作力度: 第一、强化收入意识,协调征管部门狠抓收入入库工作。 第二、强化目标责任制,加强财税工作的协调配合。坚持深入实际调查研究,与各收入征管部门密切配合,搞好税源分析,不断完善重点税源档案和台帐,狠抓纳税大户管理,千方百计挖掘税收增长点。 第三、建立财政、国税、地税及相关部门工作流程,抓住税收源头。 第四、充分利用省委、省政府给予的各项优惠政策,鼓励企业加快发展、全方位发展,并最大努力地给予企业最大支持,对今年上缴各项税收比去年有大幅增长的工业企业、商贸流通企业,采用一企一策的方法,单独商定各项优惠比例,放水养鱼,迅速做大园区财政蛋糕,并利用优惠政策导向大力引进对园区可用财力贡献大的企业。 二、调整优化支出结构,提高财政资金使用效益

积极落实党政机关“厉行节约”有关会议精神,完善部门预算,加强经费控制。按照“该保证的保证,该压缩的压缩,该刺激的刺激”的原则编制部门预算,大力压减园区各部门非生产性支出,对会议费、接待费、电话费、招商费等公用经费实行包干使用、超支不补、结余留用。提高资金统筹使用效益,缓解财政支出压力。 对基础设施建设项目在建设的前期、中期、后期,拆迁支出,工程结算等方面做了大量的跟踪审计工作。 一是积极参与工程建设各项前期工作,提出合理化建议,并对工程建设全过程实行跟踪审计。根据园区制定的基本建设项目投资管理办法的规定,我们对园区拟建项目的工程量清单和标底进行研究,确定工程控制价,协助制定招标方案及拟订招标文件,对工程招投标阶段的资格预审、工程报价等过程进行监督管理。 二是借助中介机构对在建工程进行跟踪审计,及时掌握工程进度、工程量变更和完成情况。财政审计部门参与隐蔽工程验收,对隐蔽工程的工程量、价变化进行核实确认;对工程施工过程中发生的设计变更、工程量、现场签证进行核实确认;对施工单位申报的已完工程量进行核验签证,确保工程进度款拨付的合理性;我们要求施工单位每月向审计部门递交工程月报,校对当月完成工程量和核对工程签证资料;对供货材料、设备等提前做好市场调查,直接掌握材料和设备的供货价格。 三是加强对拆迁资金支出的管理。在规范园区基本建设项目资金支出管理的同时,加强对拆迁资金支出的管理,我们主动配合园区拆迁科,建立了规范的拆迁项目资金支付方式,确保园区拆迁工作有序、顺利的开展。

2023年区审计局上半年工作总结和下半年工作计划

2023年区审计局上半年工作总结和下半年工作计划 2023年区审计局上半年工作总结和下半年工作计划 一、引言 自2023年上半年以来,区审计局按照年度工作计划和上级部 门的要求,以提高审计质量和效率为核心目标,精心组织工作,充分发挥审计在推动区域经济发展和提升治理能力方面的作用。在局党组的正确领导下,全体干部职工团结协作,认真履行职责,取得了一系列成绩。特总结上半年工作,明确下半年工作计划,力争更好地履行职能,服务为政府治理能力现代化提供强有力的保障。 二、上半年工作总结 (一)审计工作总体情况 上半年,区审计局认真履行职责,按照任务计划有序开展审计工作。对区财政预算执行、行政单位、事业单位、社会团体、村集体经济组织及其他单位的财务收支、财务管理、经济责任制、内部控制等进行了全面审计。共审计各类单位800个,审计金额超过100亿元。通过审计工作,发现和纠正了一批违法违规问题,保障了国家财政资金的安全和合理使用。 (二)审计质量和效能提升 上半年,区审计局注重提升审计质量和效能,采取了一系列举措。首先,在审计项目立项阶段加强前置审计工作,细化项目审计目标,提高审计对象、时间、范围、目标、方法的科学性和规范性。其次,在审计过程中,强化对审计项目的组织和协调,提高审计人员的专业素质和综合能力,确保审计工作的准

确性和可信性。最后,加强与被审计单位的沟通和合作,实行协同审计,确保审计结论能够得到有效实施。 (三)审计报告的编制和反馈情况 上半年,区审计局按时完成了审计报告的编制和反馈工作。共编制审计报告200份,其中80%的报告在规定时间内完成,并及时向被审计单位提供查阅机会和解释说明。对于发现的问题和提出的整改意见,根据被审计单位的情况,区审计局采取了不同的监督方式,确保问题的整改和解决。 (四)重大审计发现和典型案例 上半年,区审计局在审计过程中发现了一批重大审计发现和典型案例。例如,某行政单位存在在政府采购过程中存在过度招标、超标准装修、用人单位违规发放绩效奖金等问题;某事业单位存在公款私用、挪用和侵占国有资产等问题。对于这些重大审计发现和典型案例,区审计局及时移交有关部门处理,推动问题的解决和整改,切实维护了国家和社会的利益。 三、下半年工作计划 (一)提高审计质量和效率 下半年,区审计局将继续加强对审计人员的培训和学习,提高专业素质和综合能力,以更好地履行职责。同时,进一步完善审计工作机制,推行先进的审计方法和技术,提高审计工作的效率和质量。 (二)加强对重点领域的审计监督 下半年,区审计局将重点关注重点领域的审计监督工作。对于

审计局工作总结4篇

审计局工作总结4篇 2017-04-09本文目录审计局工作总结审计局年度工作总结3则市审计局上半年工作总结范文度审计局工作总结范文一、认真贯彻全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。 召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。 今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。 较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。 这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。 市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。

财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。 市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。 完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。 湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计(一)、围绕服务三农”问题,认真开展审计监督。 全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。 目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。 在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12

2023年审计工作总结(精选6篇)

2023年审计工作总结(精选6篇) 2023年审计工作总结共六第一篇(1266)字上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关心下,在相关部门的配合支持下,扎实开展内审日常工作,坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能,为维护我镇经济秩序,促进党风廉政建设,加强财务管理起到了积极作用。上半年,我审计办完成审计项目31只:工程审计30只,经济责任审计1只。上半年日常工作具体有以下方面: 1、坚持原则,严格把好审计关 良好的思想素质是做好内审日常工作的根本保证。我审计办日常工作人员平时严格要求自己,坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比喻,这既体现了内审日常工作的重要性,更体现了内审责任的#39;重大。在日常工作中,我们既要顶得住各种压力干扰,又要经得起各种利诱,这既是对集体负责,也是对自己负责。 2、加强审计业务学习,夯实审计基础 今年上半年度,我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习,在镇江进行了封闭式业务培训3天,通过这次学习,很好地提升了自己对内审日常工作的认识,看到了自身日常工作的不足之处,为今后内审日常工作的开展提供了有力支撑。 3、坚持深入一线,积极做好内审日常工作 我镇审计办克服人手少,力量单薄,平时坚持对工程实施跟踪审计,做好对工程量的记录、签证,特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数,对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时,我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理,轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计,基本做到客观公正。 4、积极配合做好镇级招投标日常工作

2021年审计局上半年工作总结

审计局上半年工作总结1 20__年上半年,在县委、县政府和市审计局的领导下,我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,牢固树立社会主义荣辱观,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路,紧密围绕全县“”工作目标,按照县委、县政府提出的“”发展战略,坚持市审计局提出的“”工作思路,紧扣服务发展,创优环境这 一大局,突出“内强素质、外树形象”两大主题,全面贯彻审计方针,积极创新审计理念,不断优化审计资源,进一步规范审计行为,依法强化审计监督,全面提升审计质量,树立良好审计形象,为加强党风廉政建设,促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计,截止6月20日,我局已完成审计(调查)计划项目16个,其中投资审计9个。查出违规金额342万元,管理不规范金额6174万元,应调帐处理5158万元;审计工程决算9672万元,审减1338万元。提交审计信息报告86篇,被采用或批示63篇。回顾半年来的工作,主要有以下几个方面: 一、提升审计执法水平,履行“经济卫士”职责 县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题,克服人员少、任务重的矛盾,自觉增强做好审计工作的责任感和使命感,不负“经济卫士”重任,履行审计监督职责,服

务经济发展。 (一)依法审计,突出重点,搞好预算执行审计 我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的税收征管情况,国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时,对县财政局、劳动局和卫生局等单位20__年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计,检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求,从源头上制止财政资金使用的随意性,查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计,查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题,针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非

审计局工作总结

审计局工作总结 审计局工作总结 一、工作目标和任务 作为审计局的工作负责人,我们的工作目标和任务主要是负责对组织内外部的各种经济活动进行审计,保障组织的资产安全以及监督组织内部的经济活动合规性。 二、工作进展和完成情况 在过去的一年中,我们在审计工作中积极开展了各项工作,下面是具体工作进展和完成情况。 1.审计计划制定:我们结合组织的实际情况,精心制定了 年度审计计划,并按照计划的安排完成了各项审计任务; 2.审计调查:我们深入调查和分析了组织内外部的各种经 济活动,保障了组织资产安全; 3.审计报告编制:我们对审计所发现的问题进行了详细的 整理和分析,准确地反映出审计的结果,并及时向上级领导报告; 4.审计结果整改跟踪:我们对审计报告中的情况进行了整 改跟踪,及时跟进落实,确保问题得到改善。 三、工作难点及问题

在工作中,我们也遇到了一些难点和问题。主要有以下几个方面: 1.审计对象合规意识不强,拒绝配合审计工作,导致工作难度加大; 2.审计中发现的问题往往难以得到及时得到有效解决,这需要我们加强审计结果的跟踪,建立完善的整改机制; 3.审计工作的大规模开展,也需要更多的人力和物力对审计工作进行支持。 四、工作质量和压力 在过去的一年里,我们确保了工作的高质量完成。同时,由于工作量较大,我们也感受到了一定的工作压力。但是我们通过合理分配工作任务,并通过团队合作的方式,最终完成了我们的工作。 五、工作经验和教训 在工作中,我们积累了一些宝贵的工作经验。主要有以下几点: 1.审计工作需要全面细致,需要在工作中多花费更多的时间和精力; 2.审核人员需要具备丰富的经验和广泛的业务知识,才能对审计对象进行全面细致的审计; 3.及时的反馈和跟进往往能够更好地推动问题的解决和落实。

审计局审计工作成效半年总结

审计局审计工作成效半年总结 2023年上半年,xx审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,不断加强和落实党对审计工作的领导,立足经济监督定位,依法履职尽责,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全区经济社会高质量发展,取得良好成效,获得区委表扬书3份。 一、主要工作成绩、做法与经验 (一)以政治建设为引领全面加强党对审计工作的集中统一领导 一是牢牢把握审计工作正确方向。持续健全区委审计委员会运行机制,组织召开区委审计委员会第八次会议,审定2023年度审计项目计划,在区委常委会上传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神,把“听党指挥”落实到审计工作全过程。通过“领学+研学”“实景+沉浸”“学习+破题”等集体学习,教育引导全局干部职工学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,利用口袋书、公众号、APP等多种媒介把课堂向下延伸,由“自学”带动“他学”,扩大学习对象覆盖面,扎实推进党的二十大精神进头脑、激斗志、落行动,引领队伍忠诚拥护“两个确立”,做到“两个维护”。二是更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用服务大局。与区纪委监委、区委组织部共谋审计项目计划,强化审计共谋共享;深入探索“巡审结合”联动工作新机制,组织开展巡察、审

计反馈问题整改落实情况专项监督检查,紧盯未完成整改的事项,督促各主管单位加强业务指导和检查监督,避免相关问题屡审履犯。探索形成“纪审结合”“巡审结合”联动工作新机制,将联动成效形成《深圳罗湖区:纪审联动同向发力释放监督叠加效应》在光明日报、“学习强国”等平台上宣发。三是坚持政治统领工作落实。贯彻落实乡村振兴战略,发挥资源优势,赴汕尾陆丰市河东镇调研,通过实地走访、座谈交流,详细了解河东镇产业发展、城镇环境、乡风文明等方面情况,捐赠办公设备,为河东镇发展提供支持和保障。聚焦组织联建、资源共享,构建同向并行的基层治理格局,结合“三助力”行动,组织党员下沉挂点社区主动融入城市网格管理,参与创文创卫等中心工作,助力基层治理“大提升”。 (二)全面落实“经济体检”助力全区经济社会高质量发展 一是强化审计“两统筹”助力财政审计提质增效。采用“军团作战”模式,打破科室壁垒,积极构建大财政审计监督体系,统筹开展区2022年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,覆盖区级财政、58个一级预算部门共计209个预算单位预算执行情况,坚持科技赋能,以数据分析为先导,采集智慧财政预算管理一体化系统等6个系统数据及单位相关业务数据,实施分类审计、精确定位、重点核实,全面分析财政预算编制执行及决算、财政资金管理及清理盘活、地方政府专项债券管理、财政及部门暂存暂付性挂账等情况,通过审计建议,推动财政部门深化财政预算管理,推动相关部门加大财政资金清理盘活力度,分类处置、及时清理、应

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结

2022审计局年度工作总结范文_审计局半年总结 又是一年,我们审计局的一年工作又完成了。回顾这一年的工作,我们取得了很多成绩,也遇到了一些挑战。下面,我将从四个方面进行总结。 一、业务工作总结 2022年,在审计公告中已说明审计公告是要保留并沿用的政府资金领域一个重要的监管工具,强调了试点省份要以更高的质量水平来进行审计工作。为此,我们在审计工作中 高度重视质量,注重细节,做到了严格把控,全力以赴。我们在完成年度审计计划之外, 还完成了风险预警审计和专项审计,针对一些重大项目和问题单位,进行了现场审计,彻 底揭开了问题的底端。具体地说,我们完成了三个年度审计计划,四个地方开发主题审计,五个风险警报审计。 二、队伍建设总结 在去年部长提出“人才是审计的核心竞争力”这个观点后,我们对人才的重视度进一 步提高。我们实施了“人才队伍建设三年计划”,制定了岗位责任、培训计划、职业规划 等行动方案。全年共举办了近100场内部培训,举办了两次外部人才招聘,参加人数和成 果取得了显着进展。共计招聘10名技术骨干,6名管理人员,提高了审计部门的核心实力和管理水平。 三、助力改革发展总结 随着改革发展的步伐不断加快,审计局积极响应,进一步加强与政府部门的沟通协作,及时了解改革发展的市场动态和趋势,助力政府制定合理的发展战略和决策措施。我们还 积极加强与各级税务局的合作,推进“一口相关一篇报告”,未来还将继续深化合作,多 方合力,助力税务部门实现更加规范有效、便捷高效的审计工作。 四、绩效管理总结 始终坚持以质量为核心和指导思想,对绩效评价不断优化前置压力、平台统一、一次 提交、多方审批的各项流程。这一年来,我们共完成了针对部门绩效的评价,共评出2个 A类,5个B类,3个C类,未见D类业绩。有些年度项目由于时间紧、任务重,有些项目完成得不如预期,但我们的员工们依旧鼓励着彼此,为了明年的评价,努力提高自己的工 作标准。 总之,2022年是审计局的收获之年,也是全体员工团队精神飞扬、开拓进取、迎难而上的充满意义的一年。我们相信,未来的审计局一定会以更好的状态,积极应对各种挑战,创造出更加优异的成绩。

审计局组织生活工作总结:加强团队合作的探索与实践

审计局组织生活工作总结:加强团队合作的探索与实践 审计局组织生活工作总结:加强团队合作的探索与实践 2023年已经来临,在新的一年里,我们审计局组织生活工作总结,深入探索和实践了加强团队合作的方法和途径。在长期的工作中,我们深刻认识到一个优秀的团队需要有良好的合作、协作和沟通,才能够不断提高工作效率,并取得更好的成果。 一、加强团队建设,促进合作 在组织生活工作总结中,我们围绕加强团队建设,深入探讨了如何促进合作,其中包括以下几个方面: 1.建立团队的目标和愿景 我们认为,一个优秀的团队必须要有明确的目标和愿景,只有这样,团队成员才能够利用各自的专业优势,全力以赴地为实现团队目标而努力。因此,我们在审计局建立了一个明确的纲领,明确了团队的目标和愿景,确保所有成员都能够心中有数,从而更好地协同合作。 2.增强彼此信任,提高沟通能力 一个团队如果信任度不够高,那么大家之间的沟通交流也很难开展,因此,我们一直以来致力于增强彼此信任,提高沟通能力。我们常常在工作中加强对话交流,倡导开放式沟通,鼓励彼此表达观点和建议,进一步促进了沟通的深入和交流的精准。 3.培养良好的工作习惯和态度 良好的工作习惯和态度是团队协作的重要前提,我们通过培养团队的工作习惯和态度,进一步提高了团队工作效率。我们明确了每个

人的职责和任务,根据实际工作需要,合理分配工作任务,保证了整个工作的顺利开展。 二、推进团队工作,提升工作效率 在加强团队合作的同时,我们不断探索和实践不同的工作方式,以提升工作效率。 1.采用IT技术进行工作 IT技术已经在各个行业广泛得到应用,在我们的审计局也不例外。我们通过互联网、云计算等IT技术,远程协作、在线共享文档和信息,为审计工作提供了更多的支持和帮助。IT技术的迅速发展,将为技术支持平台、审计人员提供便利,从而更好地推进了审计工作。 2.提高工作效率的管理方法 我们也在工作效率管理上不断探索和尝试,通过现代化的管理工具,我们不仅可以提升工作效率,还可以更好地协调和指导员工的工作,确保项目的质量和及时交付。 结语 总的来说,在2023年,我们审计局总结生活工作中,在加强团队合作方面卓有成效,不断提升团队的工作效率和工作质量。但是,我们依然面临着工作中的各种挑战和困难,需要不断积极思考和探索,寻找更好的解决方案,进一步提高我们的工作效率和水平。相信在未来的工作中,我们将继续追求卓越,争创更好的未来。

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结

审计局2022年工作总结范文_审计局半年总结 随着2022年的到来,我们审计局已经顺利地迎来了新的工作年度。回顾过去的一年,我们取得了不少成绩,完成了许多重要的任务,但同时也要反思存在的问题,积极改进工作,迎接新的挑战。 一、工作成绩 2021年,审计局在各级领导的关心和支持下,积极开展工作,取得了如下成绩: 1、全面完成各项审计任务:按照计划,我们完成了各级政府和企事业单位的年度审 计任务,审核了大量的财务数据,为保障国家财政安全和良好的经济发展提供了有力的支持。 2、重点领域审计取得显著成效:针对各类重点领域,包括资源环境、民生事业、行 业监管等,我们深入调研、开展审计工作,发现了许多问题,提出了宝贵的意见建议,推 动了区域和行业的改善和发展。 3、规范管理机制:审计是一项独立的监管工作,我们注重规范内部管理机制,完善 业务流程,加强干部培训,力求在保持独立性的前提下,确保工作的高效性和准确性。 二、存在问题 虽然已经取得了一定成绩,但我们也要清醒地认识到存在的问题: 1、人员流动:由于各种原因,包括职业晋升、离职等,我们老客户的财务人员不断 变动,给审计工作带来了困难。 2、审计资源匮乏:随着各行各业的快速发展,审计工作也面临着日益增加的工作量,在人力、物力、财力等方面都面临不小的压力。 3、信息化建设滞缓:虽然审计管理机制有所规范,但信息化建设却滞缓不前,对于 高效、准确的工作有着不利的影响。 三、未来展望 虽然面临诸多问题,但审计局仍然有信心和决心应对未来的挑战,在新的一年里,我 们将采取以下措施: 1、加强管理,优化内部机制:审计局将会进一步完善审计业务流程和管理机制,加 强内部干部素质培养,提高业务水平和工作能力。

2021年审计局上半年工作总结范文

2021年审计局上半年工作总结范文 2021年关于审计局上半年工作总结范文 xxxx年上半年,紧紧围绕服务保障xx个攻势、上合示范区和自贸试验区建设,聚焦市民关切,依法履行审计监视职责,取得良好成效。共安排审计项目xx个,已开展xx个,促进增收节支x.xx亿元,促进财政资金统筹使用和重点资金到位x.xx亿元,推动x.xx亿元支持企业复工达产专项资金及时拨付到位。胶东机场建设及配套征迁工程建设情况跟踪审计项目获评审计署全国审计机关优秀审计项目(省级)一等奖。 一、坚持党对审计工作的领导,切实加强自身建设。把加强党的集中统一领导贯穿到审计工作全过程各环节,筹备召开并认真落实市委审计委员会第二次会议精神。强化理论武装,探索实践审计一线结合述等特色“三述”模式,组织开展“提高协同性”“x打造世界工业互联网之都”“扩大更高水平对外开放”等专题“三述”。坚持党建引领,深入开展学习型、服务型等“八型”模范机关建设。深入学赶x,深化流程再造,进一步增强工作的系统性、整体性和协同性。探索实施“智慧审计”,创新“x-x”一体化建设模式,推进金审三期建设,加大数字化审计力度。强化审计干部实践锻炼和专业训练,加强处长组织力、执行力建设,把“三化一型”纳入干部任用标准,激励干部干事创业。实施典型引路,每季度举办道德讲堂,大力宣扬x审计典型。弘扬务实作风,认真落实审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,创新打造“清廉铸审”廉政文化品牌,努力建设高素质

专业化审计干部队伍。 二、全力抓好应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计,助力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。组织全市两级审计机关xxx名审计人员组成xx个审计组,持续跟踪复工复产政策落实、医疗废物处置情况、个别市财政资金损失风险等,同时在其他各项审计中均关注疫情防控、支持企业发展政策措施的落实情况。及时向市委、市政府报送情况快报,向市疫情防控指挥部办公室、有关职能部门和各区(市)提前发送“风险提示信”,向被审计单位即时送达整改函,积极查漏洞、提建议、抓整改。促进加快资金分配下拨或使用xxxx万元,规范物资采购、捐赠款物管理和信息公开xxxx.xx万元、xxx.xx万件,推动x.xx亿元支持中小企业和先进制造业发展等x项专项资金及时拨付到位,建立健全制度xx项。《中国审计》杂志在封面头条以x个版面对我市疫情审计做法作了专题报道。 三、扎实开展重大政策措施落实情况跟踪审计,全力服务保障xx个攻势。聚焦“六稳”“六保”、三大攻坚战和xx 个攻势推进情况等重大部署安排,组织开展xx个专题审计项目。特别是作为xx个攻势的服务保障部门,组建工作专班跟进服务,逐项研究攻势作战方案,每个攻势都安排一个或多个审计项目来服务保障,每个审计项目都围绕攻势推进来展开。如,对我市海洋攻势政策落实情况开展审计调查,发现攻坚目标设定、部门间协同联动等方面问题,市政府召开专题会议逐条研究整改措施。又如,开展清理拖欠民营企业中小企业账款、推进“一次办好”和减税降费政策措施落实等审计项目,助力“双招双引”、高效x建设等攻势攻坚。

审计局审计工作质量和成效半年总结

审计局审计工作质量和成效半年总结 (实用版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的教育资料,如工作总结、工作报告、演讲稿、心得体会、工作计划、工作方案、实习报告、作文大全、条据文书、其他范文等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! And, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work reports, speech drafts, insights, work plans, work plans, internship reports, essay summaries, document documents, other sample articles, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!

兰山区审计局2021年上半年工作总结

兰山区审计局2021年上半年工作总结 上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:坚固确立人争先进、事争一流的目标,根据业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、安排生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。全年共支配审计项目55个,其中,省厅统一支配项目6个,市局支配项目5个,区审计局支配项目44个。截止目前,我们共审计单位30个,占年初安排的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理惩罚94万元,全部收缴财政专户。共编发审计信息29篇,被各级采纳25篇次。 一、审计业务工作开展状况 (一)本级预算执行审计状况 今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《2006年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创建了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺当开展。根据方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免状况进行了专项审计调查。 通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理惩罚67万元,

已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库2000余万元。我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业究竟惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府依据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等状况进行专项调查。 最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,马上投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向全部被审计单位全部发放了“反馈通知单”,督促他们仔细整改存在问题,落实审计确定。 (二)金融审计状况 我们组织全局人员分成5个审计组,利用10天时间,对区信用联社5家分社(兰山、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社)完成了2005年度资产、负债、损益状况的审计。共查出违规资金20.13亿元,并已作出了相应处理惩罚,共收缴罚款25万元。 (三)领导干部经济责任审计状况 今年,市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的看法》以后,区委、区政府领导高度重视,以兰办发[2006]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局马上实行了三条落实措施:一

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