审计监察部总经理岗位说明书

审计监察部总经理岗位说明书
审计监察部总经理岗位说明书

审计监察部总经理岗位

说明书

Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

职位说明书——审计监察部总经理

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责 编 号:QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计,总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系,净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书 编号: QYQGSJB- 001 基本资料 岗位名称 督查审计部副 总监 所在 部门 督查审计部 所在单位 岗位编号 001 部门 编号 单位编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1人 直接上级 总裁 直接下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求,完成目标责任体系的建立与评价,强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性,开展管理审计,总结、完善并固化管理规范,建立反腐体系,净化企业环境 岗位关键职责 序号 主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析,提出管理工作 优化方案,为集团领导制定战略发展规划提供依据; 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案,对制度 执行效果定期进行调查分析; 3 建立、完善目标计划考核方案;对各部门、子(分)公司 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员 总裁

岗位说明书 编号: QYQGSJB-002

编号 岗位职级 薪酬 等级 岗位编制 1 直接上级 部门副总监 直接下级 无 岗位图 岗位综述 管理推动 根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行;对领导要求及会议纪要内容,组织开展会议任务跟踪,及时贯彻落实;参与重要管理数据、信息的统计和分析,为公司领导制定战略发展规划提供依据; 岗位关键职责 序号 主要职责 1 收集编制会议材料,组织召开会议,编制会议任务表,落实跟踪及考核; 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务,工作计划完成情况进行跟踪和考核; 3 负责部门及公司重要资料的存档工作; 4 拟定各项管理要求通知及发文,推进集团规范化建设; 5 协助建立健全集团评价体系文件; 6 完成上级领导交办的其他事项。 主要工作联系 内部 部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子(分)公司 各级管理干部及员工 企管审计部副总监 企管专员 绩效制度专员 审计专员

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗 位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

工程审计主管的岗位职责

( 岗位职责) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor

工程审计主管的岗位职责 篇一 岗位职责: 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。 任职要求: 1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能

够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。 篇二 岗位职责: 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。

审计部经理职位说明书(1)

审计部经理职位说明书(1) 33、审计部经理职位说明书职业名称审计部经理文件编号GZSM-C06编制核准生效日期 一、基本资料职务名称经理所属部门审计部直接上级职位副总裁定员人数1人辖员人数2人直接下级职位本部门职员 二、职位关系可直接晋升的职位副总裁可晋升至此的职位本部门职员可相互轮换的职位 三、工作说明 1、工作概要具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。 2、工作内容类别内容考核标准 1、全权(1) 根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;(2) 贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;(3) 负责编制本部门的年度预算;(4) 编制审计工作计划,完成监事会、总裁下达的审计工作项目,编制审计报告;(5) 指导下属企业的审计工作,定期召开审计工作会议,通报情况、交流经验;(6)

配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查,下属集团及产权代表的考核。(1) 工作绩效评估。(2) 部门内部工作质量和效率。(3) 本部门与公司其他部门工作协调程度。 2、承办承办领导交办的其他工作。工作绩效评估。 3、报审后承办 4、配合配合其他部门有关的工作。与其他部门合作的记录是否良好。 5、其他 四、任职资格 1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财务、会计类专业 2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训。 3、工作经验要求有5年以上审计工作经验。 4、个性特征要求(1) 具有良好的人际关系,善于协调各种关系;(2) 工作严谨、认真负责;(3) 为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。 5、其他要求

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责 编号:QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价 强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性 开展管理审计,总结、完善并固化管理规范 建立反腐体系,净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书 编号:QYQGSJB- 001基本资料 岗位名称督查审计部副 总监 所 在 部 门 督查审 计部 所在单 位 岗位编号001 部 门 编 号 单位编 号 岗位职级 薪 酬 等 级 岗位编 制 1人 直接上级总裁 直接 下级 各科室科员 岗位图 岗位综述 根据集团发展战略和领导要求,完成目标责任体系的建立与评价,强化执行力,推动并保障集团管理运行的有效性、高效性,开展管理审计,总结、完善并固化管理规范,建立反腐体系,净化企业环境 岗位关键职责 序号主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析,提出管理工作优化方案,为集团领导制定战略发展规划提供依据; 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案,对制度执行效果定期进行调查分析; 企管审计部副总 企管专员绩效制度专员审计专员 总裁

岗位说明书 编号:QYQGSJB-002

岗位图 岗位综述 管理推动 根据公司领导的管理决策,具体负责落实推行;对领导要求及会议纪要内容,组织开展会议任务跟踪,及时贯彻落实;参与重要管理数据、信息的统计和分析,为公司领导制定战略发展规划提供依据; 岗位关键职责 序号主要职责 1收集编制会议材料,组织召开会议,编制会议任务表,落实跟踪及考核; 2 对集团公司各职能部门和各分子公司的会议任务,工作计划完成情况进行跟踪和考核; 3负责部门及公司重要资料的存档工作; 4拟定各项管理要求通知及发文,推进集团规范化建设; 5协助建立健全集团评价体系文件; 6完成上级领导交办的其他事项。 主要工作联系 内部部门负责人、督查审计部全体员工、各部门、子(分)公司各级管理干部及员工外部无 任职资格 教育程度 ()中专()高中()大专 (√)本科()硕士()博士√请勾选 专业(工种)经济类、管理类行政类相关专业 性别 ()男性()女性(√)不限√请勾选 年龄35岁以下 知识具有较强的督查、文案处理、综合分析与沟通协调能力; 专业技能要求 要有很强文案处理和办公软件操作能力,要有较强的沟通能力、协调能力和团队协作能力; 企管审计部副总 企管专员绩效制度专员审计专员

审计部经理职位说明书

审计部经理职位说明书 审计部经理职位说明书职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管任职资格 1、学历、专业知识大学本科以上,具有财会、金融、企业管理等相关专业知识,熟悉相关法律、法规 2、工作经验年以上财务工作经验,具有高级专业技术职务任职资格职责一职责表述:制定规章制度工作任务 1、拟订企业的各项内部审计制度,报财务总监、总经理及董事会审批 2、内部审计制度由总经理和董事会批准后,审计部组织执行和监督考核重点:制度编制及时、健全职责二 职责表述:制订年度审计工作计划工作任务 1、按照集团年度工作计划制订年度审计计划,包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计,对经济合同、契约等进行审计 2、组织实施各项审计计划,监督审计过程考核重点:计划编制的及时性职责三 职责表述:组织实施审计工作工作任务 1、组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计

2、组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计 3、组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计 4、组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计 5、组织专案审计,即根据董事会意见,对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为,对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计 6、各项审计工作结束后,撰写审计报告上报财务总监考核重点:各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时职责四 职责表述:配合外部审计工作任务 1、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查 2、办理经企业领导批准的其他审计事项考核重点:外部审计的配合程度,外部单位的满意度评价职责五 职责表述:部门管理工作任务 1、管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2、负责对部门员工的业务指导、绩效考核 3、协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点:部门年度工作计划的完成情况

审计部经理岗位职责说明书

审计部经理岗位职责说明书审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识,还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师CPA认证外,还需要有丰富的审计工作经验。 人力资源经理证书是是人力资源和社会保障部教育培训中心面向全国推出的人力资源经理培训项目,《人力资源经理》证书是一种资质证书、岗位能力证书、任职资格证书。 岗位描述: 利用大堂服务阵地,广泛收集市场信息和客户信息,充分挖掘重点客户资源,记录重点客户服务信息,用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算; 依据市场部整体推广计划及促销计划,执行全国统一的市场推广计划,并与推广经理一起,结合本区域市场实际情况,制定本区域的月度、年度市场推广方案,报请市场部及销售部审批后,严格贯彻执行和监控,并对本区域的执行效果负全责。

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 人力资源管理师证书是国家劳动和社会保障部推出的职业资格证书之一,是由国家劳动部统一组织考试,全国统考一年两次,分别为每年五月份和十一月份,考试合格后由国家劳动和社会保障部颁发人力资源管理师(国家职业资格二级)职业资格证书。人力资源管理师等级职业资格证书是一种职业技能鉴定证明、劳动工种(岗位)操作技能证明、职业准入证明。 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 (九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序,提醒客户遵守“一米线”,根据柜面客户排队现象,及时进行疏导,减少客户等候时间;密切关注营业场所动态,发现异常情况及时报告,维护银行和客户的资金及人身安全。 任职资格: 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有注册会计师或审计师资格;

审计部部门职责及岗位职责

审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责: (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责: (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告; 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 (2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;

(3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等; (4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中; (5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间; (6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;(7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料; 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责 审计经理岗位职责

审计部经理审计监察工作岗位描述

岗位描述 审计部经理 岗位名称: 审计部经理 直接上级: 财务总监 直接下级: 审计室主管、商务审核室主管 本职工作: 公司审计、商务审核工作的组织管理 直接责任: 1.正确及时地传达上级指示和文件精神,并遵照贯彻执行。 2.向上级报告审计部真实情况,并代表审计部投诉。 3.在权限范围内批阅公司有关文件。 4.检查与审计部有关国家审计法规,公司规章制度的执行情况。 5.主持审计部例会,参加相关会议。 6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。 7.制定下属岗位描述并界定其工作。 8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。 9.按审计部工作目标,向下属分解、布置工作任务。 10.安排审计部门的培训工作。 11.根据工作需要对审计部人员进行调配,并报人事部门备案。 12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。 13.做好上级授权的有关工作。 14.对审计结果进行审批后,将情况上报。

15.对商务审核结果进行审批后,将情况上报。 16.亲自参与对特殊合同的签订。 17.对审计结果提出审计意见和书面证明。 18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。 19.组织审计公司内部整体帐务情况,统一帐表为政府审计部门的审计做 好准备工作。 20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。 21.在必要情况下,对下级授权。 22.根据审计工作需要,进行现场指挥。 23.接受下级述职并对下级工作做出评定。 24.及时对下级工作争议做出裁决。 25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。 26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。 领导责任: 1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、 效益性负责。 2.对审计部费用支出负责。 3.对审计部培训工作负责。 4.对审计结果的准确性负责 5.对审计部行政检查工作负责。 6.对审计工作给公司造成的影响负责。 7.对办公区内的设备设施完好性负责。 8.对审计部工作程序(流程)执行情况负责。 9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序,整体精神面貌负责。 10.对审计部员工违纪提出的处理意见负责。 主要权力: 1.对审计部预算内费用的支配权。 2.对审计部人员的工作有调配权。

风控审计部总经理工作职责和任职要求模板

曾几人资管理文件编码:HR-01-XXX 工作职责.任职要求及技能要求
岗位名称
风控审计部总经理
所属部门
总经办
岗位定员
1
1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。
2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施
3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查
4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以 及执行情况
工作职责 5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性
6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯 彻执行情况,监督财务运营状况,
7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。
8、定期编制审计报告
9、完成领导交办的其他工作。 1、熟悉大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟悉相关法律法规和行业研 究与分析;
任职要求
2、熟悉财务管理、预算管理,具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能 力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;
3、熟练掌握常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(包括 OFFICE 办公软件、信息化管理软件等);

曾几人资管理文件编码:HR-01-XXX
4、了解大型制造业企业管理相关知识;
5、注册会计师或高级会计师职称; 6、丰富的大型制造企业内审管理工作经验;
7、5 年 30 亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作经验优先。 工作知识 较深的专业知识,了解行业情况
任职资格
工作技能 素质要求 个性品质
熟练操作计算机办公软件
工作认真负责,良好的沟通能力.组织能力 责任心强,工作积极主动,有团队合作精神 有耐心,工作细致认真.谨慎.调理性强。
对公司忠诚,具有良好的保密意识
职称证书 专业相关证书
身体要求 身体健康

内部审计岗位职责

一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。 7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。 8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。 9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。 10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门

财务审计部岗位说明书

财务审计部岗位说明书 (讨论版) 一、部门结构图 财务管理部 经理/副经理 财 务管理岗 出 纳 岗 税 务 筹 划 岗 会 计 案 场 财 务 岗财务总监 二、岗位清单 1-财务总监 (2) 2-财务审计部经理 (5) 3-财务审计部副经理 (8) 4-财务管理岗 (11) 5-税务筹划岗 (14) 6-会计 (16) 7-出纳 (18) 8-案场财务岗 (20) 三、各岗位说明书

1-财务总监 1. 基本资料 2. 岗位设置目标 遵照国家与地方有关财政税务政策,全面负责公司的财务、资金、资产管理,保证公司资金良性运作、有效控制财务风险,实现公司经营目标。 3. 岗位关系 3.1 岗位关系图: 3.2 本岗位可轮换的岗位有:副总经理 3.3 本岗位的晋升岗位有:总经理 4. 岗位职责

5. 工作联系 6. 任职要求 6.1 学历及专业要求 6.1.1 学历要求:本科及以上学历。 6.1.2 本岗位适宜专业为:会计或财务管理、审计等相关专业。 6.1.3 专业资格证书要求:具有会计/审计高级以上专业资格或注册会计师。 6.2 经验要求: 6.2.1 工作经验要求:8年以上相关工作经验,其中5年以上团队领导经验及房地产行业从业经历。 6.3 能力与知识要求 6.3.1 基本能力: a)计算机能力:熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件,能熟练操作办公自动化系统;b)文字表达能力:对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力; c)口头表达能力:善于引导、准确理解交流对象的观点,并能清晰表达自己看法; d)外语能力:英语四级及以上。 6.3.2 专业能力要求:熟练各项财务工作,对财务计划的制定、运营资金的监控有良好的操控能力; 出色的财务报表分析能力;良好的沟通协调能力;出众的领导能力。 6.3.3 知识要求:财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。 6.3.4 职业操守:正直、原则性强、责任心强。

审计经理岗位说明书

审计经理岗位说明书 审计经理岗位说明书 审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,为企业避免不必要的损失。 审计经理岗位职责 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。 审计经理岗位要求 1、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 还在找常务副总经理的岗位说明书吗,下面为大家搜集

的一篇“常务副总经理岗位说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 2、熟悉审计操作程序和审计方法; 3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理; 4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法; 5、熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 6、良好的口头及书书面表达能力; 7、具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 8、具有较高的领导管理能力; 9、较强的人际交往能力和团队协作精神; 10、具有较强的综合分析能力。 管理并协调好与施工单位、监理公司等工程各方的关系;协助公司做好供应商的资质审查,甲供材料、物资供应落实等有关工作。 审计经理关键技能 专业能力 财务系统法律知识office办公计算机知识审计知识 个人能力 领导决策管理表达能力团队协作综合分析能力 审计经理升职空间 根据公司对各工程项目的决策,编制各项目具可控性的

财务审计主管岗位的主要职责

财务审计主管岗位的主要职责财务审计主管负责对经济 的签订及执行情况进行审计。下面是干货资源社小编整理的财务审计主管岗位的主要职责。 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。 4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。 6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 7、协助主任加强会计基础管理工作。 8、完成月、季、年度财务报告工作。 9、办理会计证年检工作。 10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。 11、制定会计核算科目体系。 12、完成领导交办的其他工作。

【主要职责】 1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。 2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。 3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。 4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。 5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。 【任职要求】 1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。 2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。 3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。 4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。 5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。 6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

审计监察部经理岗位职责说明书

集团公司岗位职责说明书范例 岗位名称审计监察部经理岗位编号 所在部门审计监察部岗位定员 直接上级副总经理职系 直接下级审计、监察人员工资等级 所辖人员岗位分析日期 本职:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督;负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作;负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作;参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作;负责公司的监察工作;负责本部门日常管理事务 职责与工作任务: 职责一职责表述:负责制定公司审计制度及工作计划工作时间百分比:15% 工作 任务 组织制定公司审计制度及实施办法频次: 制定公司内部审计工作计划频次: 职责二职责表述:负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督工作时间百分比:30% 工作 任务 组织对公司内的财务收支实施审计频次: 组织对公司经营及投资效益情况实施审计频次: 组织对公司基建、更新改造进行审计频次: 组织对经济合同签订及执行情况进行审计频次: 根据公司经理授权,组织对公司热、难点问题进行作审计频次: 职责三职责表述:负责对下属营销分公司和控股子公司进行经营情况审计工作时间百分比:30% 工作 任务 组织对下属省级分公司和控股子公司经营状况进行审计频次: 组织对下属省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结 及年度经济责任审计 频次: 对下属省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行 情况进行审计 频次: 职职责表述:公司内部的业务执行情况的监察和督促工作工作时间百分比:15%

责 四工作 任务对相关业务的执行情况继续督促监察频次:对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见频次:不定期组织相关人员对公司营销和终端管理人员的工作情 况进行监察活动 频次: 职责五职责表述:负责审计监察部内部的组织管理工作时间百分比:5% 工作 任务 负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行频次: 负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员频次: 负责部门内工作任务分工,合理安排人员频次: 负责控制部门预算,降低费用成本频次: 职责 六 完成副总经理交办的其他任务工作时间百分比:5% 权力: ?对审计监察部人员的业绩考核权 ?对有关经济责任人的处理建议权 ?对有关内部控制制度改进的建议权 工作协作关系: 内部协调关系公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司 外部协调关系会计事务所、审计事务所、有关政府部门 任职资格: 教育水平大专以上学历 专业财务会计、经济管理及相关专业 培训经历财务会计、经济审计、经济管理等培训 经验5年以上工作经验,助理审计师或相当于助理审计师以上职称 知识精通财务审计、经营管理等知识;了解皮鞋行业和营销等业务。 技能技巧熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它: 使用工具设备计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)等

审计部部门职责及岗位职责

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责: (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责: (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;

内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 (2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价; (3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;(4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中; (5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间; (6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作; (7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料; 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责

审计主管岗位职责说明书

集团公司岗位职责说明书范例 一、职位基本信息: 职位名称: 审计主管 职位编号: 所属部门: 审计监察部 职 系: 经营管理类-审计、风险 管理 直接上级: 审计监察部经理 该职位编制人数: 1 二、职位描述: 具体负责实施公司财务、合同、工程、招投标等审计工作,保证审计业务的有效开展。 三、组织关系与工作联络: 直接下属人数 人 间接下属人数 人 日常工作联系 联系对象 联系内容 直接上级 审计监察经理 本部门内部 审计监察经理、法务主管 其他部门 公司总部各部门/二级公司 对外联系 审计协会、外部审计及评估事务所 四、工作职责: 核心工作事项一:协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划 工作 1、根据公司战略规划,负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划 审计监察经理 审计主管

内容2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析;对公司合同项目内部控制的有效性和适当性进行调查分析 3、负责审计制度体系的建立和维护 4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息,为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持 5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控 核心工作事项二:具体负责财务经营审计 工作内容1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济活动进行审计监督,独立行使内部审计职权 2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计 3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计 核心工作事项三:具体负责工程审计 工作内容1、负责实施公司购销、加工承揽、运输、租赁、仓储保管、技术等经济合同审计 2、负责对二级公司建立的招投标、采购管理体系与供应商信息库进行审计 3、负责对重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计 4、负责检查建设项目规划、立项及审批程序是否符合有关法律、法规和政策 5、负责检查建设项目按照项目合同要求实施情况 6、负责建设项目预结算审核 核心工作事项四:具体负责人事审计 工作内容1、负责对主要业务部门负责人和二级公司负责人的任期或定期经济责任进行审计 2、负责对公司及二级公司高层管理人员、财务经手人员的离任进行审计 3、参与公司范围内的举报监察及有关负责人的违纪监察 其他 工作 事项 完成上级领导交办的其他工作五、工作权限:

公司审计部组织机构及岗位职责

公司审计部组织机构及岗位职责 1目的 为规范审计部日常综合管理相关活动,便于员工熟悉和执行××××公司目前的相关规章制度特此制定本程序。本程序描述了××××公司(JNPC)审计部(AUB)组织机构,明确了部门负责人及部门各岗位的职责规范,以保证审计部的各项工作能满足核电建设的需要,符合质保大纲及相关程序的要求。 2适用范围 本程序适用于××××公司生产运行阶段审计部组织机构的设置及职责分工,适用人员为××××公司审计部所有在册员工。本程序内容及其附件将根据公司相关程序的更新而升版。 如本程序内容与公司规定有歧异之处,则应以公司规定为准。 3引用和参考文件 3.1引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期(或版次)的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期(或版次)的引用文件,其最新版本适用于本程序。 无 3.2参考文件 《公司组织机构及各部门职责》 4定义及缩略语 无。 5责任 5.1审计部经理

a)负责履行审计部职责的筹划和组织实施; b)确保执行本程序所需要的人力和物力资源。 5.2审计部主审计员 a)协助经理,负责相关事务的日常管理; b)负责落实并反馈部门负责人布置的各项工作任务; c)配合计划、预算、培训、质量管理等兼职管理工程师的工作。 5.3审计部兼职工程师 a)认真落实职责范围内工作,具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等;b)及时传递相关信息,将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。 6规定 6.1总体工作任务 在公司总经理领导下开展工作,具体负责公司内部审计工作的组织、管理和实施。 6.2组织机构 6.2.1审计部设经理1名,主审计员1名。审计部下设5个岗位,具体包括:财务审计、绩效及经济责任审计、工程项目和合同审计、风险管理,编制共5人,其中永久性岗位编制5人。 6.2.2审计部组织机构见附录A。 6.3审计部职责 6.3.1根据国家有关法律法规和公司规章制度,对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督,并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。

审计部门岗位职责及工作流程

审计部门岗位职责及工作流程 一、岗位职责(一)审计经理 1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作; 2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程; 3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总经理批准后组织实施; 4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见; 6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;复核本部门费用,并负责向办公室提出本部门的采购计划;制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。 (二)审计人员 1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案; 2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估; 3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致; 4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估; 5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估; 6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险防范的管理工作; 7、必要时,对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;完成部门经理交办的其他工作任务。 二、工作流程 1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划,报总经理批准; 2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定相关人员组成审计小组; 3、审计小组根据审计项目展开审前调查,审计组长依据调查的具体情况,拟定审计工作方案,并报部门经理批准; 4、审计经理对被审计单位(部门)下达审计通知,并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料; 5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后,开展审计工作,对相关人员展开调查、询问,对相关资料进行检查、分析、复核,编制审计工作底稿,并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核,并对审计底稿提出指导性意见; 6、审计组长拟定审计报告,对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议,同时征求被审计单位、相关人员的意见,并报部门经理批准,形成正式的审计报告; 7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见,审计报告最终定稿,向被审计单位传送审计报告、审计建议,并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准; 8、审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪,收集被审计单位或部门对审计结果的回馈,和审计资料一起整理归档。

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