出货检验流程图

出货检验流程图

对应单位资材部(仓库)

制造部

品保部(QA)

工程部业务部

对应表单

《送货单》 《生产排程

《入库单》 《出货明细

《入库单》

“成品承认书及样品”《检验报告》《品质异常通知单》《返工通知单》《特采单

注明:

工程在评审时需对出货产品作风险性评估!“客户订单”“交货计划”

xxxxx

出货检验作业流程图

编制:

审核:

批准/日期:

说明: “MRB”表示不合格产品评审;

图中“ ”表示正常产品流程;“ ”表示特采产品流程; “ ”表示不合格产品处理流程MRB

不符合

成品测包

QA 检验

合格成品入库

特采

业务/资材提出申请(管代裁决)

由品保部会同资材部、工程部、制造部共同进行MRB

物料员核对送检

符合

物料员

仓务员

出货检验

资材部依照订单交期(客户需求)作出货通知

成品出货

不符合

符合

仓务员

符合

不符合

不符合

编号:xxxx

版本:A0

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