办公室廉政风险点排查表

办公室廉政风险点排查表
办公室廉政风险点排查表

单位名称:黄山区招管局填表时间:2011年9月19日

单位名称:黄山区招管局填表时间:2011年9月19日

单位名称:黄山区招管局填表时间:2011年10月8日

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总 岗位名称: 党组书记、局长 岗位廉政风险点及表现形式: 1、财务管理:不遵守单位制定的财务制度,虚假报账,以他人名义报账等。 2、人事管理:任人唯亲,搞团团伙伙。 3、日常监管:行政审批、稽查办案、现场核查、抽验检验等日常监管走形式,不发挥领导监督作用和带头作用,越权指示,违规指办。 4、对外沟通:欺上瞒下,对外发布虚假信息,违规接待等。 5、党风廉政:不认真落实“一岗双责”,民主集中制原则抓得不到位,一言堂。 防范措施: 1、严格财权运行、财务管理和会计核算,严格财务收支审批和经费开支管理制度。坚持党组工作制度和重要、重大事项集体议事制度 2、任人唯贤、唯能,客观、公正、公平。 3、加强内部监督和制约,加大日常监督检查力度,发挥榜样作用,严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 4、自觉遵守规章制度,如实做好内外沟通,合规接待来访人员。 5、认真落实“一岗双责”,充分发扬民主,严格执行民主决策程序。 打开百度APP,查看更多高清图片 岗位名称: 副局长

岗位廉政风险点及表现形式: 1、日常监管:对日常食品监管和稽查办案走形式,或收受当事人好处,对下属越权指示、违规指办。 2、对外沟通:欺上瞒下,对外发布虚假信息,对内传递不实信息,造成局工作出现重大失误。 3、党风廉政:不认真落实“一岗双责”,对分管工作人员违法行为不监督、不制止。 防范措施: 1、强化工作纪律,严禁利用职权吃拿卡要,严禁违法收受礼物、现金。不干预正常案件办理程序。 2、对外公正、真实沟通,不虚夸、不遮掩,实事求是。 3、认真落实“一岗双责”,提升自我廉政纪律意识和能力,加强对分管部门工作人员的监督 岗位名称: 科员 岗位廉政风险点及表现形式: 1、日常监管:日常监管不力,未及时发现食药安全隐患,或发现食药安全问题不及时处理和上报。 2、现场核查:核查不及时,利用职务之便接受贿赂对核查户把关不严。 3、投诉举报:投诉举报处理不及时、不公正,引起举报人行政复议等问题。 4、稽查办案:办案程序违法、调查取证弄虚作假、办关系案、人情案。 5、内部管理:部门内部管理混乱,任人唯亲,以权谋私。 防范措施: 1、加强执法廉政教育,增强责任意识,对在日常监管中可能存在安全隐患的问题及时处理和上报。 2、及时核查,严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 3、加强检查督办和事后监督。 4、严格执行食品药品监督行政处罚程序规定和重大案件集体讨论制度,坚持实事求是,依法行政。 5、严肃内部管理,所长以身作则,发挥榜样作用。

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下: 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 (一)廉政风险点 1、印章管理方面: (1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。 2、档案管理方面: (1)借阅档案有无登记,有无签字。(2)有无未经批准查阅行为。(3)接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场。(4)有无外来人员自行查阅行为。(6)各部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面:

(1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面: (1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面: (1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。 6、公务接待方面 (1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。 (二)防范措施 1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。 2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。 3、综合统计报表:由专人具体负责统计报表工作,落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。 4、综合文字工作:办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则,全面提升办文水平。在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口,全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序,转

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性,建立健全廉政风险点防范管理机制,使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制,根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性,迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神,结合学校实际,特制订实验小学廉政风险点防 范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为:学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分:班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺,在工作中要时刻提醒自己并严 格要求自己,不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容:廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位 职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 (一)规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为 的规定,严格执行收费标准,严格遵守收费纪律; 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中,严格按照国家、省、市、区 有关教育法律法规的规定执行。 (二)加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业,树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》,积极开展教师师德师风

教育实践活动,提高教师的师德素质。 (三)领导干部廉洁从政,做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党,端正党风的重要前提,是贯彻落实党的教育路线、方针、政策,促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神,结合学校实际,对领导干部廉洁自律作出下列规定: 1、学校大额经费的使用,学校重要财产的处置,必须由学校党政干部和学校财 务领导小组集体决定,并由教职工代表大会讨论通过后,才可以实施。 2、不准利用职务之便,向学生、学生家长索取钱、物,不能接受学生家长的吃 请,不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机,大吃大喝,铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权,在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工 之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便,侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。 三、廉政风险点防范措施 一级风险点: (1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。 防范制度: (1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经

办公室廉政风险点及防范措施

泾川县住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点 及防范措施 泾川县住房和城乡建设局 二0一0年七月

办公室廉政风险点及防范措施 一、工作职责 协调局领导处理日常工作;负责综合材料的起草,文书档案、保密、机要管理;负责全局人事管理工作;负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。 二、廉政风险点 ⑴人事录用、调动、工资福利, ⑵城建档案管理, ⑶城建档案管理处罚, ⑷人员奖惩及评优评先, ⑸上级批转、本级受理投诉处理。 三、防范措施 ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中,严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求、指数分配等实施。 ⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节,并专人负责登记,验收人及主要责任人签字 ⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚,实行处罚前批准制和公示制。

⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序,坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。 ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记,主任要签字把关,每月由单位负责人进行监督检查。

财务科廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责办公用品、后勤物品采购;负责经费预决算和计划编制、执行工作;负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。 二、廉政风险点 ⑴经费拨付。 ⑵财务报销。 ⑶开支预算。 ⑷资金管理。 ⑸票据管理。 三、防范措施 ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的,必须经局长办公会集体研究决定。 ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。 ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。 ⑷规范资产处置。对需处置的财产,由办公室汇总初审,局长办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。 ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。

各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 2

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 药事管理委员会药品器 械、耗 材采购 管理 1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受 药商回扣、宴请和物品。 2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其 《实施办法》的规定,造成损失。 3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发 生不廉洁行为。 不执行《药品 管理法》、药 品器械招标 采购管理规 定,相关人员 职业道德差 严格遵守药品器械耗 材采购管理规定,加强 职业道德教育,严格执 行《药品管理法》和《实 施办法》及招标管理规 定,加强规范管理。 Ⅰ级 药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员 库房 管理 1、不执行库房工作制度,出现“三无药品” 入库房。 2、私自进购药品,管理紊乱,造成经济损失。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 不执行《药品 管理法》、相 关人员职业 道德差 严格遵守库房管理规 定,加强职业道德教 育。Ⅱ级 库房管 理工作 人员 4

药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管 理,造成滥用、流失、被盗。 2、不执行药房工作制度,出现“三无药品” 入药房。 3、药品管理紊乱,造成经济损失。 4、不执行药房工作制度,出现过期药品,影 响患者用药安全,造成医疗纠纷及经济损失。 不执行药房 管理工作制 度,责任心不 强。 严格遵守和执行药品 管理法规,掌握药品检 验质量技术和标准。实 耗实销,定期盘点,逐 月统计,帐物相符,增 强责任心。 Ⅱ级 药房工 作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 5

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位:填表时间:年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位 岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账,做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险学习缺乏主动性,没有系统地学习会计法和相关法律法规,导致工作水平降低(3 级) 3 3 岗位职责 风险1、不执行财务制度,少报收入,谋取私利(2级)。2、多报多销应由个人支付的费 用(2级)。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益(2级)。4、利用工作之便为他 人谋取好处(2级)。 2 2 业务流程 风险1、核算报销票据时多报虚报(2级)。2、不执行财务制度,少报收入,谋取私利(2 级)。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益(2级)。4、核算工资时多开 昌领(3级) 2 2 管理制度 风险1、不遵守财经纪律,私自挪用备用金,造成资金流失(2级)。2、对财务制度的理 解不深不透,给资金管理造成混乱(2级)。 2 2 外部环境 风险1、受外部人为因素干扰影响,未能严格招待现金使用有关规定,出现违规操作等问 题。导致资金管理混乱,造成资金转移。(3级) 3 3 本人签字:

单位:填表时间:年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营 站长 岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险 1、服务意识不强,观念陈旧(3级) 3 3 岗位职责 风险 1、监管动物疫情不及时,给群众造成经济损失(3级) 3 3 业务流程 风险1、领取疫苗时,把关不严给群众造成经济损失(3级)。2、土地管理方 面统计不准,流失土地资源(2级) 2 2 管理制度 风险 不认真执行天保相关制度,管理混乱(2级) 2 2 外部环境 风险 受亲朋好友等外部因素腐蚀,在管理方面出现偏亲向友等问题(3级) 3 3 本人签字:

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开,主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定, 进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人: 个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序,增加透明度 党政学习交流 2

高中学校廉政风险点清单及防控措施

廉政风险点清单及防控措施 姓名单位职务 1. 全面贯彻党和国家的教育方针政策,坚持社会主义的办学方向。 2. 抓好教职工队伍建设。 3. 加强学校管理,建立、健全各项规章制度。 4. 坚持教书育人、管理育人、服务育人,把德育工作渗透到学校各项工作中去,坚持 不懈的对学生进行政治、思想、品德教育。 5. 学校坚持以教学为中心,抓好教学常规管理。 6. 领导和组织学校体育、卫生工作。 业务工 7. 坚持勤俭办学原则,严格管理校产和财务。 作职责 一 8. 主持支部会议。岗 9.发挥群团组织在办学育人各项工作中的积极作用。双 10. 发挥学校教育的主导作用,努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致,责 发挥教育的整体效能。 11. 抓好综合治理工作与学校治安保卫工作,维护学校教职工的合法权益。 12. 定期组织教职工对学校工作进行评议,认真总结学校工作的经验、教训、不断改进 学校工作。 1. 执行上级纪委决策部署,落实党风廉政建设责任制。 党风廉 2. 加强党风廉政教育,提高拒腐防变能力。 政职责 3. 执行廉洁自律规定,规范从政行为。 4. 自觉履职尽责,提高行政效能,实现以廉促政。 工作 潜在风险点等级防控措施 项目 1.以权谋私,照顾关系; 1. 坚持教师录用正常工作程序; 教职员工 录用2.收受礼金礼品; 3.请吃请喝; 高 2. 廉洁自律,自觉维护学校和个人形象; 3. 不照顾关系,一视同仁; 4. 不按正常录用程序进行; 4. 不收受礼金礼品; 1.照顾关系 1. 坚持学校招生制度; 学校招生 工作2. 收受礼品礼金 3. 违规招生 高 2. 不收关系生; 3. 坚持在招生过程中不营私舞弊;4.暗箱操作 4. 不乱收费,多收费或额外收费; 教师职称 评审1. 照顾关系; 2. 暗箱操作; 3. 弄虚作假; 高 1. 严格按教师职称评定方案评审; 2. 评定过程完全公开透明; 3. 坚持廉洁自律; 4. 不照顾关系; 财务收支 管理1. 多收费,乱收费; 2. 私设小金库; 3. 建立帐外帐 高 1. 严格学校财务管理制度; 2. 严格禁止帐外帐和小金库的设置; 3. 建立财务收支公开制度; 4. 坚持财务审计;

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告 一、岗位职责 1、综合协调机关政务工作,负责全局政务督察工作; 2、传达上级指示精神,协调分局各科室之间及有关部门间的工作关系,沟通信息,加强联络; 3、系统掌握全局各阶段工作要点及进展情况,及时反馈信息,当好局领导参谋; 4、负责草拟、审核上报、下发全局性文件,搞好文秘、档案、信息、统计、调研、信访、机要、机关安全等工作; 5、负责全局性会议的组织及综合性文件起草; 6、负责接待工作,处理群众来信来访,并负责检查落实; 7、负责局信息化建设和信息中心工作; 8、承担综合性调研和协调各科室的调研工作; 9、负责承办人大议案、建议和政协提案工作; 10、完成分局领导交办的其他工作任务。 二、岗位风险 1、利用职权在物资、物品采购中收受回扣,虚报价格,谋取私利。 2、违反招标采购和政府采购的规定,在重大办公物品、装备采购中串通投标、虚假招标。

3、对重大未决事项泄密;机要公文、档案管理不善,泄密、损毁、丢失;公章管理不善,导致严重后果。 4、重大紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报,影响领导决策,后果严重。 5、接待中铺张浪费,私人侵占或者长期占用公共物品和装备,假公济私。 文秘岗位风险:对重大紧急信息反应迟缓、贻误工作;印信管理不善,未经批准擅自缮印、出具证明材料;利用职权出具假证明、假材料。 档案管理岗位风险:擅自借阅、复制、涂改、调换档案材料。 资产管理岗位风险:账实不符,擅自占用、使用、出租、出借、处置公共物品和固定资产;保管、维护、管理不善,导致国有资产损毁、丢失。 办公室主任岗位风险:对重大事项、紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报,影响领导决策,后果严重;机要公文、档案、印信管理不善,导致责任事故,形成严重后果;固定资产和公共物品管理使用不科学、不合理、不规范,造成资产闲置、浪费、损毁、丢失;接待中违反规定,浪费资财;利用职务之便,假传领导意图,乱打招呼,乱提要求,影响正常执法监管;利用工作之便,假公济私。

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表 序号工作 内容 风险点表现形式 风险 点编 号 风险 等级 防控措施 责任 领导 责任 股站 所室 1 办公 用品 采购 报销 不能严格履行办公用品购买 发放手续 1 B 完善办公用品发放登记管 理 王宜宁 办 公 室不能严格执行大额办公用品 采购制度 2 A 严格按照办公用品采购 报销手续进行采买 2 公务 用车 租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理 办法,办公室进行严格审 核后报主要领导审批发生紧急事情时,不能严格按 照规定的程序,办理租调车辆 工作 4 C 3 招待 费报 销 不能按照对口接待、节约开支 等原则,随意安排接待,陪餐 人数严重超标 5 C 严格执行对口接待制度, 业务招待费支出严格按 照“三单合一”的规定, 一律凭经分管领导签字 的招待“审批单”与有关 饭店核实结帐 朱国强将就餐以外的其他娱乐活动费用 纳入招待费 6 C 4 印章管 理使用 不审查拟受印件是否有局领 导签字 7 C 仔细审查受印件是否有 局领导签字,仔细审查文 件是否符合有关规定,合 格的才可盖印章 王宜宁不审查文件是否符合有关规 定 8 C 有价值的证明和简单公函不进 行及时归档,没有价值的也没 有经领导批准直接销毁 9 C 办公室实行长效机制,对 有价值的证明和简单公 函及时归档,没有价值的 文档经领导批准销毁没有实行专人专柜加锁保管 或专柜钥匙保管不严 10 C 实行专人专柜加锁保管, 并建立完善的管理制度 5 档案管 理使用 调出档案或调入档案时,不进 行分类登记或登记不够详细 11 C 实行专人专门负责档案 管理,有专门的记录本, 分门别类,内外部借阅档 案时,需手续齐全,且登 记在册 内外部借阅档案的时候,手续不 齐全也给予办理12 C 6 文电、文 件管理 局领导及各股站所室受理未 经办公室签收登记的公文 13 C 依据专门制定公文处理 暂行办法,做好来文登 记,定期整理,使得收发 文办理逐步规范完善

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位: 姓名科室职务(岗位)填表日期:2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 (节点) 不公开 不公平 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开,主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定,不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

单位:个人岗位廉政风险点自查表 填表日期:2012年9月14日 姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 (节点) 不到位 透明度 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序,增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度,并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级

未按本单位制定的制、制定并公开公务1 度,擅自扩大招待范公务接待制度 围、招待标准,√虚报冒1 2、定期公开公务接接待领为个人或他人牟取 待情况利益。 1、制定并公开会议 会务办会时,未按本单制度 超财政位制定的制度,会议、严格审批各类会2局规定的食宿等会议√2 办议会务标准,或借办会为个人 3、严格审查会议支或他人牟取利益。公 出 室 1、拟购办公用品按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置的 2、购置物品一律造办公用品 √规定,借机为个人或他3 册登记分发,严格管购买 人谋取利益。 理。

3、严格执行政府采 购制度。 风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级 、制定并公开印章1

使用制度 违反印章使用规定,不 按程序和范围使用印、严格履行盖章审2√印章使用4 章,为委托人谋利或变批手续 相谋利。 、反馈调查处理结3 果 违反档案管理规定,私 、制定并完善档案自将档案借出、借阅,1和保密管理制度给单位带来不利影响 档案管理 的;或未按规定保管文 2、严格履行档案借√和保密工5 档资料,导致资料丢 阅手续作 失、损毁;或未按规定 保管涉密文件,导致泄、严格责任追究3密。 、制定并完善车辆1 违反车辆管理规定,公 管理制度

办车私用,违规借车给他车辆 2、严格执行车辆使√人使用,或因违反交通6 公使用法规造成重大责任事用审批及备案室故。 、严格责任追究3 √1. 到政府采购7车辆修理违反制度利用车辆修

风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级 理的机会为个人或他指定单位修理车辆人谋取利益

[工作]岗位廉政风险点清单

[工作]岗位廉政风险点清单 岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位:核算中心填表日期:2012年3月20日 姓名周伟职务(岗位) 核算员 1、负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用; 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付; 3、负责片区日常零星费用审核及报销; 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作; 5、负责责任成本费用发生的控制; 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作; 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果,及时进行资金的拨、付款岗位职责 工作; 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐,收集各生产要素 消耗情况; 9、严格执行责任主体控制指标的使用,规范现金的支出; 10、负责片区核算资料档案管理工作; 11、完成企划部安排的其他工作。 廉政风险主要内容和表现形式风险 种类个人自查互查 不注重加强理论学习和业务学思想道德潜加强学习,提高能力习风险在廉1、日常零星费用和原始经济凭

证的审核及报销不细心,容易出政加强对核算工作的审核和监督,岗位职责错。风诚信务实。风险 2、上报责任成本报表不及时,险可能出现迟报现象。 1、组团责任主体发生经济业务 时,中间审核程序多,容易出错。业务流程 2、按责任主体归集成本费用并风险进行业务核算,核对不清楚,容 易出错。 加强对基层单位办事人员的指 制度机制导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真风险 实、可信。 外部环境熟人关系利用工作方便照顾熟人风险 个人防控措施承诺建议采取的防控措施 1、建立健全核算工作制度,进 一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工加强学习,注重综合能力学习,作,完善核算资料的管理,做好 提高廉洁自律的能力,加强思想封面和目录; 2、核算人员要规范开展各专业道德建设,不断提高修养;严格 统计工作,建立、健全各项台帐; 执行核算相关管理制度。廉政风险 3、加强计算机操作技能的学习防控措施和使用; 4、加强对基层单位办事人员的 指导和核查,对基层报送的原始 凭证要认真核对,确保源头数据 真实、可信。

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设,促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制,有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移,防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定,在全集团(总台)范围内,组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中,违反职业道德,不履行或不正确履行职责,不按规范程序办事,不执行或不正确执行规章制度、业务流程,或者由于监督、制约、管理机制不严密等,有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合,以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部,负责新闻采访编辑和播音主持人员,广告和产业经营人员,掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员,代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险,将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合,与内控体系和制度建设相结合,促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后,于4月底前通过OA系统回传给赵永布收,谢谢!

岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章):填表日期:年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。

廉政风险点排查情况表

廉政风险点排查情况表 (参考样表) 部门名称 权力清单廉政风险点防控措施责任人 一、在建工程项目管理、工程监理的风险点:监理流于 形式、盲目加快进度等,导致基 建项目质量存在隐患、安全得不 到保障。 .实行严格的建设项目监理制度, 及时发现和纠正建设过程中的 问题。 .未经监理人员签字,不得进入下 一道施工工序,不得拨付工程进 度款等。 基建办主任 有关承包单 位负责人 、工程价款结算风险点:结算管 理把控不严格,项目资金管理混 乱等。 .建立项目进度价款支付环节控 制制度,对支付的条件、方式和 会议核算程序做出明确规定。. 准确把握工程进度,严格按合同 约定支付。 基建办主任 财务处处长 审计处处长 、工程变更的风险点:工程变更 频繁、变更程序不规范、变更审 批不规范等。 .严格控制项目变更,对于必要的 项目变更应经过相关部门或机 构的审核。 .重大项目变更应比照项目决策 和预算控制的有关程序严格控 制。 基建办主任 有关承包单 位负责人 …………………… 二、人才引进与人才招聘、拟定进人计划:进人计划忽略 了学校的整体要求或者没有全 面考虑工作实际,因人设定招聘 计划或引进岗位。 .规范学校人才引进制度和程序, 严格执行学校人才引进计划的 的逐层审批. .根据人才引进计划类别从不同 渠道向社会公开。 院(系)行政 负责人 人事处处长 、人才引进考核:考核过程走过 场,有失公允。考核小组论证程 序不民主。 .规范人才引进制度和程序,严格 执行笔试、面试、教师试讲等考 核程序,做到考核程序全程公 开、公平、透明。 ... 人事处处长 院(系)行政 负责人 、决定最终人选:资格审查不严, 接受利益相关人的请托或专题 办公会议走过场。 .严格审查引进人员的档案材料。 .严格执行学校进人审批程序:考 核小组考核、院(系)党政联席 会议审定、学校批准等程序。 人事处处长 院(系)行政 负责人 …………………… 三、学生资助工作管理、受助对象的确定:受助资格审 核不严、标准不一。 .制订学校学生资助工作有关制 度。 .严格执行各类受助学生的条件 和要求 学校资助中 心主任 院(系)学工 办主任 、受助对象的公示:公示信息不 完备、公示范围和时间不够。 .严格执行校务、院(系)务公开 的有关制度。 .充分利用各级各类网站、基层单

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