最新企业生产经营汇报材料

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篇一:《一公司第二季度生产经营工作会议汇报材料》

一公司第二季度生产经营工作会议汇报材料

2011是十二五规划的开局之年,也是集团及公司“站在新起点、实现新跨越”发展的关键一年。为全面完成今年的各项生产经营指标,一公司将认真贯彻执行集团的经营方针和各项决策部署,以开展“市场开拓年”活动为契机,按照既定的发展思路,以积极主动、努力拼搏、自我加压、敢为人先的精神,努力抢抓发展机遇,培育企业的核心竞争力,确保公司持续、稳定、健康发展,现将一季度的各项生产经营情况汇报如下

一、一季度各项生产经营指标完成情况

二、完成全年目标任务的计划及措施

(一)进一步解放思想、转变观念,组织开展好“市场开拓年”活动,经营好五大片区市场,全面实现市场开拓的新目标

2011年一公司产值指标比2010年增长近一培,要全面完成这一指标,势必要求公司在市场开拓方面必须有大的突破。在今年的市场开拓工作中,公司结合实际,制定了新的市场开拓思路和市场开拓目标,并且配套完善了相关保障措施,确保了一季度公司市场开拓工作取得开门红。

制定并明确公司2011年市场开拓思路和市场开拓目标。在深入调研内外市场、认真分析公司现状的基础上,一公司制定了2011年的市场开拓思路,即以大力开展“市场开拓年”活动为契机,抢抓市场机遇,千方百计开拓好内外两个市场,全面提升、打造五大片区市场,实现区域化的市场经营管理模式,全面完成既定的市场开拓目标。经认真研究,公司确定2011年市场开拓目标为270万平方米,临沂市场开拓目标为180万平方米。在市场开拓思路中,公司明确提出“全面提升、打造五大片区市场,实现区域化的市场经营管理模式”,这是今年公司市场开拓的一个新特点和新亮点。这五大区域化市场分别是青岛片区市场,潍坊、东营片区市场,济南片区市场,天津片区市场,临沂本埠片区市场。要通过提升、打造这五大片区市场,使五大片区市场形成“造血”功能,能够自我生存和发展,自我探索适应当地市场规律的管理机制和管理模式,形成成熟的市场经营管理体系,最终上升为区域化的经营管理模式。同时,公司将逐步提升外部市场工程承揽量占工程总承揽量的比例,力争用二到三年的时间使外部市场工程承揽量达到工程总承揽量的60%左右。

制定并完善各项市场开拓保障措施,全面落实好2011年的市场开拓思路和市场开拓目标。2011年的市场开拓思路和市场开拓目标确定后,一公司积极采取措施,确保市场开拓思路和市场开拓目标得到全面落实。公司主要采取了以下四个方面的措施(1)加大对市场开拓工作的组织领导,主要领导包片负责。(2)公司与各项目及各片区市场负责人签订工程承揽目标责任书。(3)定期召开市场开拓管理工作会议,加大市

场调度力度。(4)提高外出施工管理人员的工资补贴标准,为发展外部市场打下坚实的人力资本。

一季度,公司认真贯彻执行好既定的市场开拓思路和保障措施,市场开拓工作取得了可喜的成绩,为全面完成今年的生产经营任务奠定了坚实的基础。

(二)进一步强化基础管理工作,做好“两个建设”的文章,打造好企业品牌,提升公司经营效果

有了市场,有了工程,能否管理好工程,实现好的效益,加强基础管理工作是关键。2011年,一公司重点从以下四个方面加强基础管理工作

从重视程度、管理手段、落实纠正三个方面着手,解决好基础管理工作中存在的问题。这三个方面贯穿于基础管理工作的始终,对于做好基础管理工作具有重要意义。公司将利用各种形式,向全体管理人员特别是工程承包人灌输这一思想,全面提升他们管理工程的水平和能力,为提升工程赢利能力奠定坚实的基础。

加强团队和执行力建设,分期分批组织管理人员参加卓越团队培训,提升管理团队的整体素质。团队和执行力建设是员工素质建设的核心内容,年初,公司分批组织主要管理人员参加了卓越团队培训,系统地学习和掌握团队及执行力建设的相关内容,大家反响强烈,收到了很好的效果。

以集团内控体系建设为契机,进一步规范和完善各项业务流程,注重控制好经营工作中存在的风险。内控体系建设是今年集团确定的重点工作,公司将根据集团的统一部署要求,认真梳理各项业务流程;模清管理的现状,找准目前管理中存在的缺陷和问题;描述和评估公司面临的风险;明确关键风险点和关键控制措施,借集团这次内控体系建设的东风,切实将公司内部管理控制工作提升到一个新的水平。

加强人才的培养和使用,建立高素质的“职业项目经理人队伍”和专业型人才队伍。随着今年产值规模的快速膨胀,人才现状难以满足发展的需要,公司一方面将通过各种渠道大量引进人才,另一方面将通过各种形式培养好现有的员工,使他们尽快成才,打造出一支优秀的“职业项目经理人队伍”和专业型人才队伍,力争使公司的承包人队伍由现在的50人左右,发展到60至70人,以满足公司大发展的需求。

(三)进一步深化改革,完善单项工程风险承包机制,围绕效益中心,突出过程管控,实现效益的最大化一季度,公司从以下三个方面入手,进一步深化完善单项工程风险承包机制

单项工程风险承包成果的兑现要进一步程序化、规范化、制度化,以便调动好承包人和管理团队的积极性和主动性。2011年春节,公司共有16个单项工程达到了兑现条件,工程款回收也达到了承包协议约定,公司对承包成果进行了兑现。下一步,公司将把此项工作进一步程序化、制度化、规范化,真正调动好承包人和管理人员的积极性。

进一步强化施工管理和成本管理工作,提升工地形象和工程赢利能力。工程施工要取得很好的社会效果和经济效益,加强施工管理和成本管理是关键。施工管理方面,2010年,公司施工的临沂市红十会中心血站工程荣获国家质量最高奖“鲁班奖”,为打造天元的质量品牌做出了突出贡献。2011年,公司将继续把

创奖夺杯工作作为施工管理工作的重点,创奖夺杯目标为创沂蒙杯工程2项,主体优质结构工程2项,省级安全文明工地2项。公司将以工程创奖夺杯为抓手,全面带动提升公司的工程施工管理水平。成本管理方面,公司将继续执行好各项行之有效的措施,同时确定2011年成本控制目标为单项工程项目成本总量控制率达到100%;材料采购与劳务分包招标率达到90%。通过进一步强化事前和事中的过程管理控制,继续搞好事后成本效益监督考核审计,紧密开展工程成本跟踪审计,真正实现先算后干的目的,全面提升工程赢利能力。

提升工程承包人的业务素质和综合能力,加强大局观念、责任心、奉献精神和廉洁自律教育,遵守好集团及公司的各项规章制度。2011年,公司将重点加强工程承包人的思想、组织和作风建设,培养唯实争先的工作作风,使工程承包人能够自觉加强团队和执行力建设,加强项目班子建设,增强项目管理团队的凝聚力和向心力,为项目的发展提供雄厚的人力资本。

(四)进一步加大工程结算、资金回收工作的管理力度,认真解决好公司经营资金,确保公司生产经营的健康发展

为切实抓好今年的工程结算及资金回收工作,一公司制定了早启动、早动员、早部署的原则,年初就下达了《2011年工程结算计划》及《2011年度工程款回收计划》,明确了目标任务、保障措施、责任人,制定了奖罚措施。2011年度工程结算目标为本年度以前竣工工程结算定案率100%;按照年度结算计划,本年度工程竣工结算定案率不低于90%,并且确保结算工作质量。2011年度工程款回收目标为竣工工程款回收按照排定的计划全面完成,在建工程工程款、竣工未结算工程款按施工合同约定100%履约。公司还将定期召开工程结算及工程款回收会议,对结算及工程款回收情况进行通报,对相关工作进行指导、协调,确保2011年工程结算目标和工程款回收目标的完成。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。展望2011年,一公司广大干部员工信心百倍,决心抓住这一难得的发展机遇期,增强发展的紧迫感和危机意识,进一步解放思想、开拓进取、拼搏创新、奋发有为,迎接好各种挑战,全面完成2011年的各项生产经营任务,为实现集团提出的“奋战五年再翻番,力争2015年实现企业总产值200亿元”的奋斗目标做出新的更大的贡献。

篇二:《企业基本生产经营情况报告》

山东万事孔子酒业

企业基本生产经营情况报告

山东万事孔子酒业有限公司始建于1989年,在各级领导的大力支持下,经过20多年的发展,已成为一家极具发展潜力的大型优质白酒生产企业,目前公司共有员工140余人,其

中具有中级以上专业技术职称的62人,有300余座窖池,年产优质原酒1500吨,年灌装优质白酒800万瓶,是我国北方最具代表性的高档芝麻香原酒和浓香型多粮原酒生产基地,也是国家重点白酒出口企业。

万事孔子酒采用千年古方结合现代工艺精心酿制,产品博采浓、清、酱香之长,纳入许多现代科技成分,所产基酒既有清香型白酒的清净典雅,又有浓香型白酒的绵柔丰满,并具有酱香型白酒的幽雅细腻,综合感官具有极为浓烈的焙炒芝麻的复合香气。山东万事孔子酒业有限公司在芝麻香型白酒的研发生产中,首先对原有窖池进行了大胆改革,采用了砖窖泥底。砖的成分为中性硅酸盐,其微孔吸附大量的有机物,其中有部分微生物栖息,有益于在发酵过程中形成幽雅细腻的风格。由此,所产基酒芝麻香味较好。其次是选择原料种类及其配比,传统的芝麻香原料配比是以高粱为主体,配以适量的小麦、麸皮等,要想生产出独特优质的芝麻香酒,必须严格选择原料、科学改进原料配比,促使美拉德反应的一系列产物增加。公司通过优选方案,将芝麻香原料中高粱、小麦、大米、麸皮、玉米的配比进行了科学调整,产

出的芝麻香基酒焦香味更加突出,酒体特别净爽,口感协调。再次是选用糖化发酵剂,科学配比河内白曲、复合生香酵母、细菌麸曲、高温大曲、中温大曲的比份,充分发挥利用微生物的多样性及复杂性。四是体现生产工艺的先进性,工艺特点可归纳为清蒸续米查、泥底砖窖、大麸结合、多微共酵、四高一长(高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温流酒、长期窖存)。生产的万事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪类化合物、酚类化合物等多种健康活性因子。有关资料表明阿魏酸等酚类物质均为优良的自由基清除剂、具有抗氧化、清除活性自由基、抗肿瘤、阻断致癌物的形成,抑制机体内的代谢转化、提高机体的免疫力、抗菌、抗病毒等功能。这些酚类物质不仅使酒体放香幽雅,而且赋予它消除自由基的功能。经国家食品质量监督检验中心检测,吡嗪类化合物在万事孔子芝麻香杂环化合物中种类及含量最多,尤其是四甲基吡嗪(川芎嗪),高达6924ug/L,四甲基吡嗪具有扩张血管、改善人体微循环及抑制血小板集聚等作用。再加上长达三年的古法窖藏熟化,使万事孔子芝麻香酒香味更浓正口感更厚重,这就奠定了万事孔子芝麻香酒作为原生态、健康、高端白酒的基础。

山东万事孔子酒业多年来致力于酿酒产业的发展创新,目前已具有年产优质原酒1500吨的酿造能力和年灌装优质白酒800万瓶的生产能力,先后开发生产了芝麻香、浓香和兼香型三大类型40余种产品,不但畅销国内20多个省区,而且出口日本、韩国、美国、加拿大等国家。产品以稳定的质量,古朴典雅的包装

和厚重的儒家文化底蕴,先后荣获“中国著名品牌”、“中国儒家文化传承第一名酒”、“人民大会堂宴会指定用酒”等荣誉称号,2011年荣获世界孔子协会“世界孔子文化传播奖”,并被世界孔子协会确定为全球400余所孔子学院文化专用酒。

今后两年,山东万事孔子酒业有限公司将发挥优势、抓住契机,在稳定扩大占领国内中高端白酒消费市场的前提下,加大优质出口白酒生产。2013年三月份,国家糖酒行业管理办公室主任、中国中小商业企业协会会长王博在加拿大就万事孔子酒出口情况接受加拿大多元文化电视台环球新闻独家专访,并亲自牵线搭桥,签订了万事孔子酒在美国、加拿大100家沃尔玛超市的销售合同,年合同标的达028亿美元。按照出口需要,公司要在三年内,增建1000个酿酒窖池,使原酒酿造能力达到3000吨以上,增建原酒储存库10000平方米,使原

酒储存能力达到万吨以上,增容六条现代化白酒灌装生产线,年灌装能力达到2000万瓶;同时,以公司丰厚的儒家文化底蕴为根本,以万事孔子酒业生产基地为核心,建成一座包含酿酒、品尝、观摩、研讨、收藏、文化、旅游等功能为一体的大型孔子文化产业园,成为菏泽市乃至全省最具特点的大型旅游文化胜地。到2020年实现年销售收入12亿元,实现年利税5亿元。

篇三:《企业生产经营情况报告》

篇一企业基本生产经营情况报告

山东万事孔子酒业

企业基本生产经营情况报告

山东万事孔子酒业有限公司始建于1989年,在各级领导的大力支持下,经过20多年的发展,已成为一家极具发展潜力的大型优质白酒生产企业,目前公司共有员工140余人,其中具有中级以上专业技术职称的62人,有300余座窖池,年产优质原酒1500吨,年灌装优质白酒800万瓶,是我国北方最具代表性的高档芝麻香原酒和浓香型多粮原酒生产基地,也是国家重点白酒出口企业。

万事孔子酒采用千年古方结合现代工艺精心酿制,产品博采浓、清、酱香之长,纳入许多现代科技成分,所产基酒既有清香型白酒的清净典雅,又有浓香型白酒的绵柔丰满,并具有酱香型白酒的幽雅细腻,综合感官具有极为浓烈的焙炒芝麻的复合香气。山东万事孔子酒业有限公司在芝麻香型白酒的研发生产中,首先对原有窖池进行了大胆改革,采用了砖窖泥底。砖的成分为中性硅酸盐,其微孔吸附大量的有机物,其中有部分微生物栖息,有益于在发酵过程中形成幽雅细腻的风格。由此,所产基酒芝麻香味较好。其次是选择原料种类及其配比,传统的芝麻香原料配比是以高粱为主体,配以适量的小麦、麸皮等,要想生产出独特优质的芝麻香酒,必须严格选择原料、科学改进原料配比,促使美拉德反应的一系列产物增加。公司通过优选方案,将芝麻香原料中高粱、小麦、大米、麸皮、玉米的配比进行了科学调整,产出的芝麻香基酒焦香味更加突出,酒体特别净爽,口感协调。再次是选用糖化发酵剂,科学配比河内白曲、复合生香酵母、细菌麸曲、高温大曲、中温大曲的比份,充分发挥利用微生物的多样性及复杂性。四是体现生产工艺的先进性,工艺特点可归纳为清蒸续米查、泥底砖窖、大麸结合、多微共酵、四高一长(高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温流酒、长期窖存)。生产的万事孔子芝麻香型白酒富含阿魏酸、香草醛、香草酸、吡嗪类化合物、酚类化合物等多种健康活性因子。有关资料表明阿魏酸等酚类物质均为优良的自由基清除剂、具有抗氧化、清除活性自由基、抗肿瘤、阻断致癌物的形成,抑制机体内的代谢转化、提高机体的免疫力、抗菌、抗病毒等功能。这些酚类物质不仅使酒体放香幽雅,而且赋予它消除自由基的功能。经国家食品质量监督检验中心检测,吡嗪类化合物在万事孔子芝麻香杂环化合物中种类及含量最多,尤其是四甲基吡嗪(川芎嗪),高达6924ug/l,四甲基吡嗪具有扩张血管、改善人体微循环及抑制血小板集聚等作用。再加上长达三年的古法窖藏熟化,使万事孔子芝麻香酒香味更浓正口感更厚重,这就奠定了万事孔子芝麻香酒作为原生态、健康、高端白酒的基础。

山东万事孔子酒业多年来致力于酿酒产业的发展创新,目前已具有年产优质原酒1500

吨的酿造能力和年灌装优质白酒800万瓶的生产能力,先后开发生产了芝麻香、浓香和兼香型三大类型40余种产品,不但畅销国内20多个省区,而且出口日本、韩国、美国、加拿大等国家。产品以稳定的质量,古朴典雅的包装和厚重的儒家文化底蕴,先后荣获“中国著名品牌”、“中国儒家文化传承第一名酒”、“人民大会堂宴会指定用酒”等荣誉称号,2011年荣获世界孔子协会“世界孔子文化传播奖”,并被世界孔子协会确定为全球400余所孔子学院文化专用酒。今后两年,山东万事孔子酒业有限公司将发挥优势、抓住契机,在稳定扩大占领国内中高端白酒消费市场的前提下,加大优质出口白酒生产。2013年三月份,国家糖酒行业管理办公室主任、中国中小商业企业协会会长王博在加拿大就万事孔子酒出口情况接受加拿大多元文化电视台环球新闻独家专访,并亲自牵线搭桥,签订了万事孔子酒在美国、加拿大100家沃尔玛超市的销售合同,年合同标的达028亿美元。按照出口需要,公司要在三年内,增建1000个酿酒窖池,使原酒酿造能力达到3000吨以上,增建原酒储存库10000平方米,使原酒储存能力达到万吨以上,增容六条现代化白酒灌装生产线,年灌装能力达到2000万瓶;同时,以公司丰厚的儒家文化底蕴为根本,以万事孔子酒业生产基地为核心,建成一座包含酿酒、品

尝、观摩、研讨、收藏、文化、旅游等功能为一体的大型孔子文化产业园,成为菏泽市乃至全省最具特点的大型旅游文化胜地。到2020年实现年销售收入12亿元,实现年利税5亿元。篇二公司经营情况汇报

路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达

5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

(一)目前经营状况

1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

(1)实现目标利润1872万元;

(2)上交资产收益1495万元;

(3)对外创收13865万元;

(4)上缴上级管理费160万元;

(5)计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定2002年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标5亿元,其中油田内部2亿元,外部5亿元;其它营业收入1093万元,其中管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日,各项指标完成情况如下

(1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2亿元。

(2)完成建安工作量7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。{企业生产经营汇报材料}.

(3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。

(4)成本支出29204万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29354万元。其中——上级管理费为0;

——上交资产收益为0;

——计提折旧1803万元,完成合同指标的80%。

(5)累计盈余为-1204万元。

(二)年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了4亿元,但是距年度计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织{企业生产经营汇报材料}.

费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩

责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标

(1)预计全年完成工程产值2亿元,完成年计划的91%。其中油田内部5亿元,为年计划的75%,油田外部7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。

(2)预计实现营业收入3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值2亿元;其他业务收入1000万元。

(3)预计可完成公司经营业绩责任指标上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)

需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。

《企业生产经营汇报材料》

《企业生产经营汇报材料》 一、20x年各项指标完成情况 1、产量。20x年计划生产原煤29.79万吨,实际生产原煤30.81万吨,超产1.02万吨。其中y252(2)实际生产原煤19.75万吨,y262(1)实际生产原煤11.06万吨。 2、材料费。20x年y252(2)计划材料费229.07万元,实际发生材料费223.71万元,节余材料费5.36万元,其中y252(2)计划128.38万元,实际发生材料费126.26万元,节余材料费2.12万元,吨煤计划材料费6.50元/吨,实际达到6.39元/吨,吨煤节余0.11元/吨。其中y262(1)计划100.79万元,实际发生材料费97.45万元,节余材料费3.34万元,吨煤计划材料费9.28元/吨,实际达到8.81元/吨,吨煤节余0.47元/吨。材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致。 3、工资。20x年计划265.85万元,实际发生工资268.88万元,超计划3.03万元,人均收入达1.49万元,(不含矿所发的各项奖项)工资超的原因超产1.02万吨产量所致。 4、工效。20x年平均计划工效6.169吨/工,实际达到7.2067吨/工,超1.0377吨/工,完成年计划的116.82%。 二、20x年矿下达各项经济指标及各班组分配指标 1、产量。20x年计划生产原煤28.82万吨,其中生产一班10万吨,生产二班10万吨,生产三班8.82万吨。 2、材料。20x年计划材料费295.69万元,其中生产一班材料费

102.60万元,生产二班102.60万元,生产三班90.49万元。 3、工资。20x年计划工资257.16万元,其中生产一班工资76.67万元,生产二班工资76.67万元,生产三班工资67.65万元。其它辅助工资35.97万元。 4、工效。20x年计划工效6.133吨/工,其中生产一班工资7吨/工,生产二班工资7吨/工,生产三班工资7吨/工。 5、块煤率。20x年计划块煤率49%,其中生产一班块煤率51%,生产二班块煤率51%,生产三班块煤率51%。 6、质量标准化。20x年工程质量优良品率90%,其中生产一班优良品率达到95%,生产二班优良品率达到95%,生产三班优良品率达到95%。 7、设备管理。设备完好率90%,五小电器合格率90%,电缆合格率90%,其中机电维修班每周二检查设备完好率92%,五小电器合格率95%,电缆合格率95%。 8、党建达一类党支部,其中每月考核都在一类支部行列,精神文明建设得分在90分以上,党建得分85分以上。 三、积极探索研究分配机制,推动传导型绩效考核工作向纵深发展。 (一)、现状。20x年以前实行的经济责任制考核只有8名同志参与分配,其余员工都没有涉及到。超额工资的分配主要是每位员工出勤得分,以分计奖在考核方面主要是依据工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律,工序操作等情况进行考核,月底兑现奖惩,

生产经营工作汇报

生产经营工作汇报 【篇一:2013年生产经营工作总结】 新疆兵团水利水电工程(集团) 可可托海水电站工程项目部 2013年生产经营工作总结 项目部在集团公司的大力支持、指导下,克服了诸多困难,走到今天,极为不易。面对严峻的形势,我们不等不靠,加班加点,带领 大家闯过了一个又一个的难关,保证了工程目前的正常进行。根据 项目施工重点的不断转移,针对监理和业主的思维习惯和处事作风,我们的工作、管理思路也在不断地调整、适应,形成了现在较为顺 利的施工格局,与业主和监理的关系也逐渐理顺。确保2013年工程 顺利竣工,项目部充满信心。下面将项目部的主要工作汇报如下:一、工程概况 总装机容量54 mw。主厂房长52m,其中机组段总长33m,安装间 长19m,厂房宽度为20.23m,高32.68m。 二、人员配置 我项目部现有管理人员24人,后勤保障人员5人,其中技术管理人员15人,现有隧洞施工队2个共计52人,桩基施工队1个共计18人,厂房施工队1个共计23人,明爆施工队1个共计9人,机械施 工队1个共计17人。 三、机械设备 空压机5台,铲车4辆、出渣车3辆、砼罐车2辆、挖掘机4台、 翻斗车3辆,现场服务车9辆、水车1辆、350拌合机2台、750 拌合站两套、打桩机5套,及部分小型施工设备。 四、主要工作 1、生产经营情况 交通洞进口及便道工程完成土方明挖271824m3,石方明挖 58324.57 m3,土方回填5527.72 m3,完成产值为478.3万元;边 坡喷锚支护完成20m2,隧洞洞身开挖完成4m,产值为2.1万元; 及所有临时设施,产值为67.8万元。总计为548.2万元。引水洞工 程完成1号2号施工支洞土方开挖103600 m3,石方开挖4500 m3,施工临时道路完成1号及2号临时道路共计11450 m3,产值为155 万元;钢架桥全部完成、1号支洞变更后洞脸开挖完成5300m3,产 值为186万元;边坡喷锚支护完成210m2,隧洞洞身开挖完成5m,

企业生产经营情况总结汇报

企业生产经营情况总结汇报 企业生产经营情况总结汇报 确保全年生产任务全面完成 一、201X年各项指标完成情况 1、产量: 201X年计划生产原煤29.79万吨,实际生产原煤30.81万吨,超产1.02万吨。其中y252 (2)实际生产原煤19.75万吨,y262 (1)实际生产原煤11.06万吨。 2、材料费: 201X年y252 (2)计划材料费229.07万元,实际发生材料费223.71万元,节余材料费5.36万元,其中y252 (2)计划128.38万元,实际发生材料费126.26万元,节余材料费2.12万元,吨煤计划材料费6.50元/吨,实际达到6.39元/吨,吨煤节余0.11元/吨。其中y262 (1)计划100.79万元,实际发生材料费97.45万元,节余材料费3.34万元,吨煤计划材料费9.28元/吨,实际达到8.81元/吨,吨煤节余0.47元/吨。材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致。 3、工资:

201X年计划265.85万元,实际发生工资268.88万元,超计划3.03万元,人均收入达1.49万元,(不含矿所发的各项奖项)工资超的原因超产1.02万吨产量所致。 4、工效: 201X年平均计划工效6.169吨/工,实际达到7.2067吨/工,超 1.0377吨/工,完成年计划的116.82%。 二、201X年矿下达各项经济指标及各班组分配指标 1、产量: 201X年计划生产原煤28.82万吨,其中生产一班10万吨,生产二班10万吨,生产三班8.82万吨。 2、材料: 201X年计划材料费295.69万元,滤布其中生产一班材料费102.60万元,生产二班102.60万元,生产三班90.49万元。 3、工资: 201X年计划工资257.16万元,其中生产一班工资76.67万元,生产二班工资76.67万元,生产三班工资67.65万元。其它辅助工资35.97万元。 4、工效: 201X年计划工效6.133吨/工,其中生产一班工资7吨/工,生产二班工资7吨/工,生产三班工资7吨/工。 5、块煤率: 201X年计划块煤率49%,其中生产一班块煤率51%,生产二班块煤率51%,生产三班块煤率51%。 6、质量标准化:

一季度生产经营会议汇报材料.资料

物业公司二○一三年一季度生产经营情况及完成全年任务的措施 二○一三年三月三十一日

物业公司二○一三年一季度生产经营情况 及完成全年任务的措施 2013年集团奋斗目标:完成产值200亿,实现“奋战五年再翻番”。物业公司在集团领导的关心、支持和帮助下,以规范物业服务和加快发展园林绿化为推手,从服务业主、收费管理、水电维修、安全护卫、保洁绿化、园林绿化施工等方面入手,积极完善内部管理,着力强化企业市场竞争力,不断提高物业管理服务、园林绿化施工质量和水平,争取较好的社会效益和经济效益,现将有关情况汇报如下: 一、经营工作完成情况 (一)以“加快企业发展年”活动为契机,加快企业发展规模,夯实基础,全力打造天元物业服务品牌 今年集团党委号召大力开展“加快企业发展年”活动,物业公司积极响应集团党委的号召,年初组建了品质开发部,在搞好现有物业项目的基础上,开拓市场。现有项目中,三和里社区、威特〃天元广场、御山河、天元名筑小区是我公司管理的重点样板小区,以这几个小区为物业品牌依托,就得拿出我们的拳头产品,为开拓物业管理市场、提升物业管理服务水平、树立天元物业公司良好的社会形象奠定坚实基础。 1、从基础做起,规范操作,严格监督。物业公司的各项服务管理有一定的管理基础,基本功比较扎实,但也存在管理粗放的缺点。因此,我们组织学习《临沂市住宅物业服务收费管理实施办法》,根据不同的小区情况执行相应的星级标准,并在基础方面如:档案整理、人员着装、维修服务、保洁护卫等做出相应的要求,定期检查。品质开发部根据不同小区的特点,实施不同的检查办法,发现问题以整改通知书的形式下

发给项目部,要求项目部限期整改,并与项目部主任工资挂钩,规定期限内整改不彻底直接影响项目部主任的工资收入,以此提高员工的工作积极性。 2、从细处着手,让业主感受到物业服务的存在。1月初的一场大雪,下了整整一夜,地上的积雪有十几厘米厚,行走很不方便。物业公司全体人员在没有提前通知的情况下,主动赶到小区,清理积雪,很多同志五六点钟就到了,等天亮以后,业主发现房前屋后已经清理出可供出行的道路,看着忙碌的我们,他们用微笑表达着他们的满意,而我们用行动让业主感到我们的付出。扫雪是一件微不足道的小事,但我们就是要从这些小事做起,一点点积累,让业主觉得随时随地都有物业公司的服务。为了维修屋面我们走街串户搞调查,收取费用;为了保障高峰供电,我们日夜在变电室值班;为了业主的安全,我们365天,夜夜巡查。只要将这些小事都做好了,那就是我们的成功。 3、从重点小区突破,树立天元物业服务品牌。天元名筑建成时间较长,且附近有很多本地知名的小区,与它们相比,管理方面我们有很大的差距。近几年,我们在该小区投入大量的人力物力:管理人员配备了正常服务一倍的人数,在预算紧张的情况下,大幅度提高护卫队员工资,请专业保洁公司进行保洁指导。通过这些,旨在全面提升服务水平。为了使日常工作制度化、规范化、常态化,公司派一名分管领导蹲点监督,协调处理各方面的事物。针对天元名筑车辆乱停乱放的现象,年初公司抽调人员协助天元名筑项目部对小区内车辆停放进行规范,经过四十多天的努力,终于使小区内车辆乱停乱放的状况有所改观。下一步我们将继续对小区停车严格控制,使其达到统一管理。做好这些,就是为了争创天元名筑小区为“国家城市物业管理优秀住宅小区”,展现我公司物业服务水平,树立天元物业服务品牌。

一公司第二季度生产经营工作会议汇报材料

一公司第二季度生产经营工作会议汇报材料 2011是十二五规划的开局之年,也是集团及公司“站在新起点、实现新跨越”发展的关键一年。为全面完成今年的各项生产经营指标,一公司将认真贯彻执行集团的经营方针和各项决策部署,以开展“市场开拓年”活动为契机,按照既定的发展思路,以积极主动、努力拼搏、自我加压、敢为人先的精神,努力抢抓发展机遇,培育企业的核心竞争力,确保公司持续、稳定、健康发展,现将一季度的各项生产经营情况汇报如下: 一、一季度各项生产经营指标完成情况略 二、完成全年目标任务的计划及措施(一)进一步解放思想、转变观念,组织开展好“市场开拓年”活动,经营好五大片区市场,全面实现市场开拓的新目标 20XX年一公司产值指标比20XX年增长近一培,要全面完成这一指标,势必要求公司在市场开拓方面必须有大的突破。在今年的市场开拓工作中,公司结合实际,制定了新的市场开拓思路和市场开拓目标,并且配套完善了相关保障措施,确保了一季度公司市场开拓工作取得开门红。 1.制定并明确公司20XX年市场开拓思路和市场开拓目标。在深入调研内外市场、认真分析公司现状的基础上,一公司制定了20XX年的市场开拓思路,即以大力开展“市场开拓年”活动为契机,抢抓市场机遇,千方百计开拓好内外两个市场,全面提升、打造五大片区市场,实现区域化的市场经营管理模式,全面完成既定的市场开拓目标。经认真研究,公司确定20XX年市场开拓目标为270万平方米,临沂市场开拓目标为180万平方米。在市场开拓思路中,公司明确提出“全面提升、打造五大片区市场,实现区域化的市场经营管理模式”,这是今年公司市场开拓的一个新特点和新亮点。这五大区域化市场分别是:青岛片区市场,潍坊、东营片区市场,济南片区市场,天津片区市场,临沂本埠片区市场。要通过提升、打造这五大片区市场,使五大片区市场形成“造血”功能,能够自我生存和发展,自我探索适应当地市场规律的管理机制和管理模式,形成成熟的市场经营管理体系,最终上升为区域化的经营管理模式。同时,公司将逐步提升外部市场工程承揽量占工程总承揽量的比例,力争用二到三年的时间使外部市场工程承揽量达到工程总承揽量的60%左右。 2.制定并完善各项市场开拓保障措施,全面落实好20XX年的市场开拓思路和市场开拓目标。20XX年的市场开拓思路和市场开拓目标确定后,一公司积极采取措施,确保市场开拓思路和市场开拓目标得到全面落实。公司主要采取了以下四个方面的措施:(1)加大对市场开拓工作的组织领导,主要领导包片负责。(2)公司与各项目及各片区市场负责人签订工程承揽目标责任书。(3)定期召开市场开拓管理工作会议,加大市场调度力度。(4)提高外出施工管理人员的工资补贴标准,为发展外部市场打下坚实的人力资本。

生产经营情况汇报

生产经营情况汇报 生产经营是主体是永恒的主题我们应该如何做情况汇报呢?下面小编为大家整理推荐了生产经营情况汇报欢迎大家前来参阅 1、产量:20*年计划生产原煤29.79万吨实际生产原煤30.81万吨超产1.02万吨其中y252(2)实际生产原煤19.75万吨y262(1)实际生产原煤11.06万吨 2、材料费:20*年y252(2)计划材料费229.07万元实际发生材料费223.71万元节余材料费5.36万元其中y252(2)计划128.38万元实际发生材料费126.26万元节余材料费2.12万元吨煤计划材料费6.50元/吨实际达到6.39元/吨吨煤节余0.11元/吨其中y262(1)计划100.79万元实际发生材料费97.45万元节余材料费3.34万元吨煤计划材料费9.28元/吨实际达到8.81元/吨吨煤节余0.47元/吨材料费节余的主要原因是超产1.02万吨产量所致 3、工资:20*年计划265.85万元实际发生工资268.88万元超计划3.03万元人均收入达1.49万元(不含矿所发的各项奖项)工资超的原因超产1.02万吨产量所致 4、工效:20*年平均计划工效6.169吨/工实际达到7.2067吨/工超1.0377吨/工完成年计划的116.82% 1、产量:20*年计划生产原煤28.82万吨其中生产一班10万吨生产二班10万吨生产三班8.82万吨 2、材料:20*年计划材料费295.69万元其中生产一班材料费102.60万元生产二班102.60万元生产三班90.49万元

3、工资:20*年计划工资257.16万元其中生产一班工资76.67万元生产二班工资76.67万元生产三班工资67.65万元其它辅助工资35.97万元 4、工效:20*年计划工效6.133吨/工其中生产一班工资7吨/工生产二班工资7吨/工生产三班工资7吨/工 5、块煤率:20*年计划块煤率49%其中生产一班块煤率51%生产二班块煤率51%生产三班块煤率51% 6、质量标准化:20*年工程质量优良品率90%其中生产一班优良品率达到95%生产二班优良品率达到95%生产三班优良品率达到95% 7、设备管理:设备完好率90%五小电器合格率90%电缆合格率90%其中机电维修班每周二检查设备完好率92%五小电器合格率95%电缆合格率95% (一)、现状:20*年以前实行的经济责任制考核只有8名同志参与分配其余员工都没有涉及到超额工资的分配主要是每位员工出勤得分以分计奖在考核方面主要是依据工长对班组长的考核、班组长对员工每天劳动纪律工序操作等情况进行考核月底兑现奖惩奖惩的比例大约是30%左右20*年实施的传导型绩效考核涉及到全队每一位员工、每一个岗位从原来有奖30罚20的考核办法变为对每一个岗位员工每天工作业绩和工作态度只罚不奖的考核办法(每天进行百分制打分月底汇总兑现超额工资) (二)、传导型绩效考核的管理流程:

经营分析会会议纪要范文

经营分析会会议纪要范文 本文是关于经营分析会会议纪要范文,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 经营分析会会议纪要一 会上,各班组负责人、材料员、办事员依次通报了8月份所分管业务的考核结果,分析考核中存在的问题,详细说明考核所达到的效果以及需要改进调整的项目和措施,并对9月份重点工作进行了安排;选取节超突出的检修班对8月份材料成本管控、修旧利废取得成果进行阐述。简要介绍本队工作亮点和管理办法,生产班着重汇报生产进展情况,并对下月生产计划予以简要介绍;队领导根据分管业务有针对性地进行了部署和指导。现将会议主要内容纪要如下: 一、上半年我队各项经济指标完成情况较好,完全成本计划125.52元/吨,实际完成116.97元/吨,可控成本计划28.79元/吨,实际完成26.39元/吨,均完成了公司要求的可控成本节约2%,完全成本节约1%的考核要求。 二、8月份矿对我队一通三防、本质安全管理、全员月度考试、机电综合业务、煤质综合业务、生产综合业务、成本分析与班组核算、五型绩效考核工作、煤炭资源回收率、小改小革、精神文明建设情况几项内容的考核,我队得分为963.82分,在13 2个区队排名第三。 三、检修班各项工作表现出色,能够在小改小革与修旧利废上狠下功夫,项目数量较大。在人员管控上,月初就将材料费用、进尺等直接分解到人头。 四、加强班组材料费考核力度,制定相应的班组管理及制度,在材料管理上要和其它单位一样进行管控。 八、从7月份开始各单位须召开本单位经营分析会,对本单位的成本支出情况,工资结算情况、绩效考核情况进行分析讨论,寻求解决办法,以此做为班组建设和班组核算的新举措来实施。 九、加强对材料员的知识和技能培养,材料员作为区队的管理人员,须懂生产、懂技术、懂经营,否则将难以胜任材料员一职。

公司生产经营汇报材料.doc

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司生产经营汇报材料

公司生产经营汇报材料 各位领导、同仁,各位股东: 上(下)午好! 按照大会要求,我将集团公司XX年上半年(1至6月)的生产经营、资金运行情况向大家作个汇报。 集团公司主要业务有工程、设计、苗圃三个板块。 一、工程板块 工程板块有自营工程和片区工程两部分。 在自营工程高速、高速、高速和高速四条高速公路中,高速和高速开始产生效益,1至6月共收入741.81万元;四条高速1至6月共支出704.33万元,结余37.48万元。上半年收支基本持平,略有盈余。自营工程保证金占用资金611.47万元,其中高速230.7万元,高速132万元,高速186.8万元,高速61.97万元。 片区工程包括公共项目、南片区、北片区三个项目。今年上半年,南片区、北片区按工程进度确认收入45万元。片区工程总支出93万元,其中:公共项目7.5万元,南片区、北片区工程直接支出34万元,工程管理费用51.5万元。片区工程保证金占用资金105.4万元,其中公共项目60万元,南片区45万元,北片区4000元。 在工程板块列支的综合后勤部和公司公共管理费用合计178.74万元,贷款利息支出223.34万元。 二、设计板块 第 2 页共 5 页

设计板块的收入贡献主要来自于自营设计和挂靠设计。 今年上半年,自营设计的设计、项目设计和某某设计共收入27.8 万元,支出7.17万元,结余20.63万元。自营设计结余主要来自于设计,贡献了18万元。 挂靠设计收入5.87万元,其中:三个项目1.98万元,某某景观工程3.89万元。 设计板块总收入33.67万元,支出总计70.87万元。支出总计中,除自营设计直接支出7.17万元外,发生投标项目费用8.33万元、分管领导管理费用6.44万元、设计部门管理费用48.93万元。 在设计板块,投标项目保证金占用资金5万元。 三、苗圃板块 集团公司有2个苗木基地。目前,2个苗木基地均处于投入生长期。 苗木基地1从年月投入建设截止至XX年6月底,发生吨材收入11.96万元,投资支出2307.44万元。共投入资金2295.48万元,其中:苗木支出692.81万元,林地租金863.79万元,人工费310.68万元机械费112.14万元,零星材料费126.38万元,固定资产4.87万元,工具设备8.03万元,业务费、工资福利费、车辆使用费、办公费等管理费用164.35万元。XX年发生的投资支出为1090万元。 苗木基地2从年月投入建设截止至XX年6月底,共收入205.31万元,其中征地补偿款120万元,种养植收入74.94万元,其他收入10.37万元。总支出864.15万元,其中:苗木种苗、人工、机械等费用410.48 第 3 页共 5 页

经营工作会议汇报材料与经营形势分析会议纪要汇编

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢! 经营工作会议汇报材料与经营形势分析会议纪要汇编 经营工作会议汇报材料 四分公司经营工作会议汇报材料一、20**年市场开发主要工作思路1、以重点开发土建市场为中心,兼顾拓展其他建筑领域。20**年,国家推行“新型城镇化”政策,这一政策的推行必然带动城市更新以及城市扩张,相应产生的房屋建设、基础设施建设、市政配套建设都将形成庞大的建筑需求潜力,为建筑企业发展提供了更大的业务发展空间。我们将以实力较强房屋开发建设为中心,集中整合资源,着力开发土建项目,并兼顾拓展其他建筑领域,形成分公司在建筑市场的全面发展。 2、主动探索开发新市场,做“绿色建筑”的先行者。近年来,国家大力推广绿色建筑,各地方甚至采用强制措施,以补贴方式引导企业进入绿色建筑领域。目前,普通住宅绿色技术应用没有形成趋势,我们应把握绿色建筑方向,从建筑材料、施工工艺、现场管理等方面进行探索,即能集中资源、提高效率,又能保证工程质量,节约成本。“绿色建筑”市场,将是中小企业专业化发展的必然之选。 二、市场开发量的预测今年市场开发目标为1.5亿。 三、市场经营管理主要措施及计划1、严格规范经营合同管理,加强合同风险意识按照公司规定,结合分公司实际,制定切实可行的合同管理办法,对合同的各项内容进行详细评审,对分包合同从队伍筛选、考察到签订分包合同的相关条款、格式、合同评审等程序进行详细的规定。严格施工系列合同备案管理。合同中要明确工程项目、范围、工期、工程款总额、支付方式、支付时间,备案的施工系列合同作为确定双方当事人权力、义务关系的最终依据;每个项目都要建立施工系列合同的履约档案,合同履约档案中要包含合同款拨付票据情况。 2、全面调动市场经营人人参与的积极性针对近年来建筑行业进入低增长的这一情况,要求分公司各部门人员依据计划对经营活动进行了解、深入,增加市场开发意识、经营意识,制定奖励制度,激发全体员工积极主动的市场开发工作,完成整体目标,为企业更为自己工作,为企业也为自己盈利,为分公司的项目经营管理提供合理

煤矿生产经营情况汇报20122015.doc

**煤矿生产经营情况汇报 一、2012年-2015年主要指标完成情况 2012年-2015年生产经营整体来看,产量持续增加,总成本持续下降,2015年相比2012年:产量增加74万吨、成本减少7485万元、收入减少14394万元(价格下降减收55809万元)、利润减少10803万元,具体主要指标完成如下: 1、产量 2012年以来,原煤产量持续增长,2014年产量增长高达22%,2015年预计原煤产量230万吨,较2014年增加18.3万吨,增幅为9%。产量增加的主要原因是矿井生产系统不断优化,效率增加。 同时紧跟市场调整优化产品结构,矿井商品煤产量及外购煤配洗量逐年增加,2015年预计外购煤30万吨,创造效

益600万元以上,比2012年6.4万吨,增加23.6万吨,增幅为369%。具体见下表: 2、收入 2012年以来,收入持续下降,2014年收入降幅高达11%,2015年预计实现收入66421.04万元,较2014年减少5066.79,降幅为7%。 收入下降的主要原因是价格持续大幅下降,2015年10月份精煤价格478元/吨,与2012年初价格1353元/吨相比,吨煤下降了875元,降幅为65%;当前原煤价格295

元/吨,与2012年初价格737元/吨相比,吨煤下降了442元,降幅为60%。 产量的不断增加与收入持续下降形成的“剪刀差”越来越大,按照2015年的原煤产量230万吨计算,2015年的平均价格与2012年平均价格结算收入差55809万元。 2012年-2015年价格下降减少收入统计表 3、成本

2012年以来,扣除2013年因为三采区涌水量加大改造矿井排水系统(辅助水仓、泵房、管路及直排孔等)增加费用3125万元外,整体成本持续降低,特别是2014年、2015年总成本降幅都在8%以上,下降额度分别为5220万元、4612万元。形成这种局面的主要原因是矿井精细化管理不断提升,成本管控措施效果明显。 按照矿井成本管控现状,2015年总成本56000万元,其中可控成本30378万元,占总成本54%,不可控成本25622万元,占总成本的46%。相比2012年总成本下降7485万元,主要是可控成本下降6598万元,占下降总成本的88%。 2012年-2015年成本费用统计明细表

安全生产工作汇报材料

安全生产工作汇报材料 今年以来,公司严格落实集团公司、股份公司关于安全生产管理的各项规定,深入贯彻集团公司安全生产工作会议精神,以安全生产标准化创建为契机,以实现公司安全生产形势稳定发展为目标,通过健全安全管理责任制度、强化主体责任落实、深化隐患排查治理、构建安全长效机制,实现了安全生产零事故的目标,为公司经营活动的正常开展创造了一个安全、良好的环境。现将主要工作情况汇报如下: 一、落实责任、明确分工 上半年,我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本,安全发展”的理念,以集团公司安全生产工作会议精神为主线,把落实安全生产责任制作为推动各项工作的重要抓手,进一步强化安全生产目标责任管理,细化指标任务,严格实施考核,确保了安全生产责任制的落实,促进了各项目标任务的顺利完成。 1.层层实行目标责任管理。根据集团公司安委会的工作要求,公司与集团公司签订了《安全生产责任书》,对公司安全生产工作进行了认真的承诺。集团安全生产会议结束后,公司与下属13 各二级单位分别签订了《安全生产目标责任书》,把安全生产目标进行了分解,把责任分配到了具体单位、细化到项目部、班组。 2.健全公司安全管理网络,建立安全责任体系。鉴于目前严峻的安全生产形势,本着对企业、对职工高度负责的态度,上半年,我们健全完善了安全管理网络,建立了公司安委会、二级单位、班组(项目部)三级管理网络。各车间、班组、项目部分别设立了安全员,负责生产一线的日常管理工作。由新成立的生产管理部负责全面监督检查公司的日常安全生产工作。同时,三级管理体系实行逐级监管考核,严格落实奖惩。将安全生产目标纳入年终经济责任考核,并与 6S 考核、日常绩效考核和年终评先评优工作挂钩,对安全生

《企业第三季度生产经营汇报材料》

《企业第三季度生产经营汇报材料》 xx年,xx公司认真贯彻执行兵团交通工作会议精神,抓紧落实年度生产任务和指标,为实现全年的奋斗目标而不懈工作。 一、生产经营情况 第三季度,xx公司运输生产稳定增长,经营收入有所增加。完成货物周转量8500万吨公里,货运量60万吨,完成年计划的92%,实现利润60万元。 针对第三季度农产品调拨、入库和工业原料、产品输送的大好货运季节,xx公司调整了经营战略,将工作重点放到货物运输主业上,一方面加强与老货主单位的联系,另一方面在货物集中地和交通要道新增货物运输信息部,主要承担皮棉、西红柿、煤沫、饲料、砂石料等货物的运输,货物周转量和货运量分别比去年同期增长5%和7%,零担货物运输5400吨,同比也有所增加。 在加强主业的同时,xx公司对多种经营产业的开发也没有放松,通过对彩砖厂的联合经营,对砂石料厂购置机械设备的入股,扩大了经营范围,增加了收入。 根据公司前三个季度的生产情况和对第四季度的预测,xx年,xx 公司可以完成货物运输量75万吨,其中棉花产品25万吨,糖厂原料及产品20万吨,蕃茄制品6万吨,煤沫15万吨,其它10万吨。生产砂石料20万方,彩砖10000平方米。 二、公司改制情况 今年,xx公司认真学习贯彻兵团“1+8”文件精神,加快建立规

范的法人治理结构,针对xx公司股份制运作中的问题,公司与师有关领导和主管部门进行了汇报并提出了改制思路,以便使xx公司自律发展,培育多元化的投资主体,增强企业发展实力,真正步入股份制企业轨道,实现公司化经营,为实现原定目标,做大七师物流集团打下基础。 三、第四季度生产经营措施 1、做强一产。继续加强货运配载和货源信息服务,合理调配运力。目前xx公司已经占据师工业产品约70%的运输市场,但这远远不能满足xx公司的发展目标,因此,在开拓运输市场方面要下大功夫,计划在312国道、师属团场等运输干线和货物集中地,增设货物运输调度室,以农副产品和农业生产资料为主要服务对象。 进一步扩大零担货运站点,抓紧年底零担货流高峰季节,力争增加收入,提高经济效益。 2、抓好二产。对砂石料厂今年后期的生产加强安全管理;对彩砖厂的产品销售与开发区建设紧密联系起来,做好彩砖铺路的施工工作;对制镜厂产品的销售和安装施工把关。 3、开发三产。继续引进可行性项目,采取多种形式扩大xx公司的经营范围,以赢利为目标,将全面提高xx公司的经济效益和社会效益渗透到每项开发的产业中。在发展三产的同时,广纳社会股份,广招社会财源,不断壮大公司的经济实力。 4、加强企业管理。建立健全xx公司管理制度和各项工作标准,规范职业道德,计划在12月中旬对全体员工进行量化考核,奖优罚

生产经营工作总结4篇

生产经营工作总结4篇 公司__年生产经营工作总结 __生产经营工作总结4篇下: 一:各项指标完成情况如下: 1、生产任务完成情况:1-12月编织袋实际完成1500 万条,内袋实际完成700万条. 2、内部销售收入1-12月完成700万元. 3、利润1-12月完成300万元. 二:几点思路和作法: 我厂全年以抓好安全生产、提高产品质量、降低经营成本为重点,组织生产管理工作.年初,我们根据与集团公司签订的生产经营承包指标,结合我单位实际,领导班子作了认真的分析研究,制定了相应的内部考核办法和措施.认识到:第一、必须深挖内部潜力,搞好设备维护、节能降耗等工作,才能完成利润指标.第二、为适应市场竞争的需求,必须确保能生产多规格、高品质的包装袋,确保市场份额.第三、进一步转换员工观念,工效挂钩、奖惩兑现,加大分配制度的改革.第四、提高员工队伍整体素质,强化文化、业务技能培训工作.第五、加强对劳务工队伍的管理和政治思想教育工作,更多经典尽在稳定劳务工队伍,确保生产秩序的规范有序. 三、强化生产经营管理基础工作,建立完善各项考核管理制度,为推动我厂的深化改革夯实基础. 1、提高产品质量,维护企业形象.目前化肥市场竞争日趋激烈,各化肥厂家为确保销量、占领市场都更加注重内外质量,为维护公司形象,我们把质量管理工作作为今年工作的重点,在公司职能部门的支持配合下我们及时收集用户意见,积极适应市场要求调整包装袋颜

色、规格,确保用户需求.在员工中牢固树立“质量是企业生命”的意识,加强对各生产工序的管理、考核和监督.厂部要求各生产工段切实加强“三检制”层层把关,特别是今年对外生产出口袋任务较重,工艺规格变动频繁,在易出质量事故的生产环节,7月至11月厂部多次召开“质量专题会”,会上要求操作人员对提高外包装袋的质量,确保版面清晰,杜绝质量事故作出承诺,厂部把产品质量与员工个人经济效益挂钩,有效确保产品质量.使我厂产品合格率达到98%以上. 2、落实安全生产工作,强化安全法律意识.在生产中我们始终把安全生产放在首位,坚持“以人为本,安全第一”的原则.年初,厂部与各工段签订了《安全责任书》,明确了工段责任区和目标管理,使厂部对各工段的安全生产、设备管理、清洁文明的考核权责明确、层层落实.我们及时把集团公司安全会议的精神传达到每位员工,为增强员工的安全责任心和自觉性,我们坚持做好安全教育培训工作,对新入厂和分流来的员工及时进行“三级安全教育”.厂部每月组织两次安全卫生大检查,班组每周组织一次安全学习,并认真作好台帐记录.厂部还利用办黑板报专刊、张贴标语和版画、组织员工投写安全稿件等形式,宣传《安全生产法》的内容,贯彻“安全生产月”的精神,及时消除生产区域内的安全隐患,切实将安全工作落到实处,全年未发生安全事故. 3、加强设备维护管理,积极开展修旧利废工作,切实降低生产成本.一年来,我们根据工艺、设备运行情况,每月制定设备维护检修计划,及时对设备进行维护保养,让设备始终保持良好的运行状态.厂部鼓励各生产工段积极开展增收节支活动,对各类物资和备品备件的领用,特别是对各类低值易耗件的领用和发放都必须经过严格的审批,杜绝了不合理的浪费.我厂今年节约聚丙烯原料20多吨,价值16万元,回收修复旧轴承6000多个,圆织机主减速器输入轴28根,圆织机主轴3根,圆织机按钮500个,制袋机离合器3台,皮带轮42根,节约开支10多万元,对圆织机的润滑油在不影响质量、产量的前提

热电厂生产经营工作汇报材料

生产经营工作汇报材料 二0一五年七月

生产经营工作 汇报材料 尊敬的XX领导: 大家上午好!在这XX季节里,我们非常高兴的迎来了一行各位领导的莅临。谨让我代表公司全体干部职工对各位领导的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢!一行的到来,既是对公司发展的关心和重视,也是对我们工作的大力支持和鼓励。特别是在当前公司各项工作全面铺开的繁忙时期,XX一行能够亲临XX热电公司检查指导,让我们倍受鼓舞、倍感温暖,我们一定会以此次调研活动为契机,不负领导嘱托,扎实开展好各项工作,确保完成年度绩效目标。 下面,我代表公司班子就工作开展情况作一简要汇报,请大家提出宝贵意见和建议,同时顺祝各位领导在XX公司工作愉悦。(公司基本情况上次XX来已提到,不赘述) 一、1至7月份生产经营完成情况及全年预测 (一)发电量:火电完成****万千瓦时,完成公司 年度计划****万千瓦时的****%。风电完成****万千瓦时,完 成公司年度计划****万千瓦时的****%。 (二)上网电量:火电完成****万千瓦时,完成公

司年度计划****万千瓦时的***%。风电完成****万千瓦时,完成公司年度计划****万千瓦时的***%。 (三)厂用电率:火电完成****%,同比减少****个百分点,比公司考核指标减少***%。风电完成****%,同比减少****个百分点,比公司考核指标减少***%。 (四)煤耗:完成***克/千瓦时,同比减少***克/千瓦时,比公司考核指标减少***%。 (五)利润:1-7月份火电经营亏损-****万元,公司下达年度预算亏损为****万元(奋斗目标-***万元),完成年度预算****%(****%),公司下达1-7月份月度考核利润为-***万元,完成了月度考核指标。上年同期经营亏损-****万元,同比减亏****万元。同比减亏主要是: ***************************。1-7月份风电累计盈利***万元,同比减亏***万元,同比减亏主要是:*********。 (六)可控费用:可控费用发生****万元,公司下达年度预算为***万元,完成年度预算的***% ,公司下达1-7月份月度考核指标为****万元,完成了月度考核指标。 (七)标煤单价:完成****元/吨,公司年度计划***元/吨,比计划降低***元/吨。公司下达年度综合标煤单价计划****元/吨,比公司计划降低****元/吨,去年同期***元/吨,同比降低****元/吨。 (八)2015年生产经营预测:预计发电量*****万千瓦时,

投资公司生产经营和安全生产会议情况汇报

投资公司生产经营和安全生产会议情况汇报 投资公司生产经营和安全生产会议情况汇报 投资公司201X年上半年生产经营及安全生产会议结束后,公司高度视,于5月10日下午召开公司各部门负责人会议,专题传达投资公司201X年上半年生产经营及安全生产会议精神,5月11日上午,组织全体干部员工对会议精神进行了集中学习,要求各部门负责人在领会经营安全生产会议精神的基础上制订详实的工作计划,拓市场,保安全,抓机遇,稳工作、强服务,为加快实现国内一流城市xx服务商而努力奋斗,确保顺利完成今年各项任务目标。现将下一步的工作重点汇报如下: 一、多措并举,积极推进市场开发按照投资公司承包责任制的要求,分解任务、落实责任,力争通过全体员工不懈的努力,超额完成投资公司下达的净利润150万元、年销气量150万立方米、滤布开发居民用户3500户的任务目标。 一是充分发挥中石油的品牌优势,大力做好宣传工作,计划在xx 电视台、政府网站等媒体通过包版面和连续报导的形式开辟专栏,专题宣传天然气的优点和优惠政策,提高当地居民的认知度和安装积极性。 二是按照优先发展规模较大小区、优先发展离管网较近小区、优先发展管理水平较高小区、优先发展收入水平较高小区的“四优先”原则,优化市场开发结构顺序,变全面开发为滚动开发,降低资金占有率,降低居民用户开发成本。

三是按照规划局的统一规划,做好新城区居民区的xx管网规划启动衔接,积极做好准备工作,为xx进入新城区创造条件。 四是利用资源优势,为当地经济发展积极做贡献,帮助当地政府引进用气量较大的工业用户,实现公司与政府合作双赢。五是把锅炉、餐饮用户做为开发重点,同时着力发展LNG等可中断用户,拓宽销气渠道,培植新的用气增长点。 二、强化安全管理,确保运营安全按照“迎奥运、保安全”的要求,牢固树立“安全就是政治,安全就是稳定,安全就是市场,安全就是质量,安全就是效益”的观点不动摇,进一步强化措施、细化管理,为公司圆满完成各项任务目标提供强力安全支撑。 一是继续实行安全例会制度,每周召开一次安全生产例会,总经理每月至少主持召开一次安全形势分析会议或安全领导小组成员会议,每季度召开一次QHSE体系建设会议,对各类安全隐患及时研究解决。 二是强化应急值班,加大岗位值班人员的责任,加倍巡检密度,在确保日常检查不放松的情况下,领导带队,压滤机滤布组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场进行检查,确保运营不出事故。 三是进一步完善QHSE管理体系,对值班、学习、巡检、安全教育内容、外来人员进站流程等进行进一步规范完善,修订《门站应急抢险预案》、《城区管网抢险预案》和《“反恐”应急预案》,不定组织人员进行演练,锻炼广大干部员工的应急能力,确保出现问题队伍能“拉的出、冲的上、打的赢”。

生产经营工作会议发言(完整版)

生产经营工作会议发言 生产经营工作会议发言 生产经营工作会议精神的情况报告 为认真贯彻落实***年生产经营工作会议精神,做好基地分公司**年下半年的各项工作,我分公司结合实际,采取措施,认真抓好会议精神的宣传学习和传达贯彻,切实把生产经营工作会议精神落到实处。现将我分公司学习和贯彻的有关情况报告如下: 一、宣传学习情况 1、迅速召开党委、班子扩大会议,传达贯彻*生产经营工作会议精神,重点学习了**董事长**和总裁**的讲话,要求党委成员、班子成员都要认真学习会议的主要精神,对橡胶事业要有感情、要有激情、要有痴情,以强烈的事业心和敬业精神咬定目标不放松,遇到困难锲而不舍,不达目标不罢休,顺应上市要求,争当企业的排头兵,把海南橡胶打造全球最大的天然橡胶企业作为目标,建立现代农业和现代工业体系,实现产业升级转型,并全力推进**胶信息化、标准化、国际化、多元化、规模化的“五化”建设,将公司打造成创新型、效益型、学习型、快乐型企业。 2、分公司先后召开了公司党委生产经营专题研讨会、联系点工作汇报会、作业区工作汇报会、生产队主管和机关干部大会,认真分析了上半年了生产经营形势,提出从8月份开始,掀起干胶生产劳动竞赛热潮,大干 8、

9、10三个月,逐步把开割以来减产的产量拿回来,把寒害造成的干胶损失降到最低限度,力争完成全年干胶生产计划指标。会上分公司总经理王少明要求各级干部认真组织学习贯彻生产经营工作会议精神,做到各级干部准确 1 把握生产经营战略核心,了解当前及今后一段时期海南橡胶集团的改革发展方向,认真抓好本分公司201X年下半年的各项工作。 3、充分利用广播、报纸、宣传栏广泛宣传生产经营工作会议精神,特别是关系干部职工群众切身利益的经营目标及管理措施,做到广大干部职工家喻户晓,充分调动职工群众的生产积极性和对集团的认同感。做好当前生产形势与市场分析,结合当前橡胶高价位的优势,与胶工算好明细账,让承包户看到今年有减产不减收的良好机遇,增强大家抓好干胶生产的信心。 二、贯彻落实会议精神的具体措施 1、加大资金投入,为胶树增施化肥。在今年5月开割胶园增施 0.3公斤尿素和施好橡胶专用肥 1.2公斤的基础上,8月份再增施0.5公斤橡胶专用肥,增强胶树营养,促进生长,加速叶片光合作用,提高橡胶株产能,科学挖潜产量。 2、加大割胶技术的培训力度,全面提高割胶技术,杜绝等外胶工,具体抓好四个环节: 继续开展业余练树状,岗位大练兵活动,严格执行割胶技术管理规程,杜绝短期行为;搞好割胶技术比赛,组织胶工开展割胶技术大比武活动,以此为契机提高分公司胶工割胶技术;组织技术骨干,巡回生产队上好产胶原理和机理课;坚持每月割胶技术交叉检查,相互

企业经营情况汇报材料

湖北凯龙化工集团股份有限公司 情况汇报 一、企业基本情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司就是原省属军工企业——国营襄沙化工厂(代号第9615厂)于1994年主体改制组建得。多年来,在市委、市政府得正确领导下,公司已从单一得地方军工企业改制为多元构架得企业集团,就是湖北省民爆行业龙头企业。公司主要生产工业炸药、硝酸铵、纳米碳酸钙、纸塑包装四大类产品,工业炸药安全许可能力为88000吨,其中乳化炸药、改性铵油炸药、膨化硝铵炸药与震源药柱产品被认定为“湖北省名牌产品”,震源药柱被评为“全国用户满意度产品”。公司注册资本6260万元,现有8个分公司(事业部),4个控股子公司与10多个参股公司,资产总额9、56亿元,净资产5、13亿元,在册员工1500多人,其中在职党员229人,设党委1个,总支2个,党支部15个。近年来,公司党委坚持把推动企业快速发展、建设一流民爆企业作为党建工作目标,不断创新党建工作理念,转变党建工作思路,完善党建工作机制,激活党建工作活力。充分发挥了党委政治核心作用,全力打造出了一流得领导班子、一流得人才队伍、一流得党员队伍、一流得企业文化,为企业实现科学发展、跨越发展提供了坚强得政治保证。公司党委多次荣获“荆门市先进基层党组织”、“湖北省宣传思想工作先进单位”、“荆门市国资委创先争优活动先进党委"得荣誉称号,被省委组织部、省国资委授予全省争创“四好领导班子先进集体”荣誉称号。 二、生产经营情况 (一) 2011年主要经济指标完成情况 1、完成工业总产值9、43亿元,同比增长50、59;

2、完成工业增加值3、4亿元,同比增长46、92; 3、完成销售收入10、68亿元,同比增长29、68%; 4、实现利税1、99亿,同比增长15、27%; 5、实现利润1、43亿元,同比增长1 6、43%。 (二) 2012年1-3月主要经济指标完成情况 1、完成营业收入20268、76万元,同比增长61、53%; 2、完成利润2744、57万元,同比增长12、83%; 3、完成利税3978、38万元,同比增长17、21%。 三、2012年发展形势分析预测、计划及主要工作措施 2012年国家把稳增长放在更加突出得位置,“稳中求进",实施积极得财政政策与稳健得货币政策,保持宏观经济策略得连续性与稳定性,更加注重调控得针对性、灵活性与善民生。虽然还存在经济增长得下行压力与物价上涨得压力,但由于实施积极得财政政策,投资水平仍将处在高位运行,这就为我们企业发展带来极大利好。特别就是北煤南运得大通道建设、农业水利基础建设与城市化建设速度加快,给我们加快发展提供了难得机遇.我们认为:民爆产品仍将继续处于稳步增长得趋势。 根据以上对经济发展形势分析,公司制定2012年经营计划目标如下: 1、工业总产值11、53亿元,同比增长2 2、27%; 2、工业增加值4、04亿元,同比增长18、82%; 3、销售收入12、53亿元,同比增长25、70%; 4、利润总额1、70亿元,同比增长18、88%; 5、民爆炸药销量88000吨,同比增长2、11%;硝酸铵销量240000吨,同比增长100%;

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