日常费用报销的一般规定及流程

日常费用报销的一般规定及流程
日常费用报销的一般规定及流程

日常费用报销的一般规定及报销流程

(一)报销单填写

1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、

合计数、附件张数、报销人及审批人员签字,注:金额处不能

留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。

2.金额大写要准确:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖(二)报销原始凭证的要求

1、采购物品报销:采购员应当充分取得采购物品的相关单据,合法的票据,连同采购物品一同交由库管员入库,库管员根据实际采购物品数量、单价、金额等填写入库单,采购员根据库管员填写的入库单填制费用报销单方能进行报销手续。

2、车费:所有的车票都必须注明出发地和目的地,以及乘坐日期

3、打车时凡是报销的数额都必须有发票,同事金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。

4、报销车票时,若有同行者,须注明同行者是谁

5、其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期,招待的对象及招待人数。

6、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途

7、外出公差的需附有外出公差申请单,外出公差申请单上需有相关领导签字

8、当月费用当月报销

9、原始发票单据及附件的粘贴须整齐,不要将票据颠倒放置粘贴

10、不要用订书钉把原始单据和费用报销单钉在一起,用回形针或者胶水把原始发票单据及附件别在或者粘在费用报销单后面,

11、对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人

12、财务部门复核后将报销票据送总经理进行最后的审查和签字

(三)、费用报销单的审核流程

经办人按上述要求整理好报销单据以后签字确认,然后由本部门的负责人审查签字,本部门负责人审查确认后,交由财务部门审核,财务部门审核无误后将票据送总经理进行最后的审查和签字,只有总经理签字后的报销单,出纳方可予以报销。

(四)、供货商货款结算流程

财务人员根据库管员填写并签字确认的入库单,并附上供货商送货单对账联填制费用报销单,交由领导审批打款。费用报销单所附入库单务必有库管员签字,方可交由领导打款。

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