亚马逊VAT申请步骤操作流程

亚马逊VAT申请步骤操作流程

在运营亚马逊的过程中,我们常常会碰到VAT这个词,就是我们货物日常售价的利润率,相当于中国地区的增值税。针对商品流转过程中,在不同买家与卖家交易中所赚取的那一部分利润进行征税的税种。那么亚马逊VAT申请步骤有哪些?

亚马逊VAT申请以英国为例,分为线上注册和线下邮寄注册。线上通过在税局官网申请注册,通过后进行申报。线下注册通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册,税局会将纸质VAT证书直接邮寄到你在中国的商业地址。

亚马逊VAT申请步骤:

1、进入英国网站,点击"MoneyandTax"进入到英国税务局网站;

2、点击〃VAT〃,在列表中找到并点击

n VATRegistration",跳转到注册页面;

3、点击"Next〃,再创建一个GateWay账号;

4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT

主体一致;

5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;

6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(

7、申请VAT原因选择"Makingorintendingtomaketaxab1esupp1ies”即可;

8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;

9、在Aboutyou这个页面,勾选〃IdonothaveaNationa1Insurancenumber",在下面选框里选择"China"并在"Taxidentificationnumber"那行输入纳税编号;

10、填写家庭地址信息

I1选择下一步进行居住地址时间年限的验证;

12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;

13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;

14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联

系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;

15、需填写目前在英销售及VAT的详情;

16、填写经营信息,不能包含标点符号;

17、行业类型选择相关商业类型

18、确认所填的信息是否准确无误;

19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选〃YES〃进行EOR1号码的申请;

20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;

对于跨境电商卖家,主要的退税还在于抵销进口税。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税,退税形式有两种:第一种是以支票形式;第二种是退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税的时候做抵扣。

亚马逊店铺申请英国VAT税号申请指南

亚马逊店铺申请英国VAT税号申请指南欢迎使用亚马逊平台开设店铺并进行跨境电商业务。在进入英国市场时,申请英国VAT税号是非常重要的,本篇指南将为您提供详细的申请步骤和注意事项。 一、背景知识 首先,我们来了解一下VAT,即增值税(Value Added Tax)。在英国,所有销售商品和提供服务的机构都需要向英国政府缴纳VAT税款。而在亚马逊平台销售商品,必须收取和缴纳适用的VAT税款。 二、申请过程 1. 注册英国公司 在申请英国VAT税号之前,您需要注册一家英国公司。注册公司可以通过英国政府的官方网站或者找专业服务机构进行办理。 2. 准备所需文件 在申请过程中,您需要准备以下文件: - 公司注册证明文件 - 公司营业执照副本 - 公司银行账户信息 - 公司所有者的身份证明文件 请确保这些文件的准备工作提前完成,以便顺利进行下一步。

3. 在英国税务局注册 接下来,您需要向英国税务局(HM Revenue & Customs)注册您的公司并申请VAT税号。这可以通过网上申请或邮寄纸质申请表格的方式进行。 如果您选择网上申请,您需要提供您的公司信息、银行账户信息以及其他相关文件的扫描件。如果您选择邮寄纸质申请,您需要填写并邮寄相应的申请表格和文件副本给税务局。 4. 等待审核 一旦您的申请提交后,税务局会进行审核,并在数周内给予答复。请耐心等待审核结果,如有需要,您可以在审核期间联系税务局查询申请进度。 5. 记录VAT税号 当您的申请通过并获得VAT税号后,务必妥善记录,并在亚马逊平台设置界面中更新您的税务相关信息。 三、注意事项 在提交申请之前,一定要留意以下几个事项: 1. 注册公司名称 确保您注册的公司名称在英国没有重名,以免造成后续问题。您可以在英国公司注册官方网站上查询公司名称的可用性。 2. 公司营业范围

亚马逊开店快速注册流程指导

亚马逊开店快速注册流程指导 一、亚马逊账号类型及特点 亚马逊的账号主要有两种,分别为专业销售计划( Professional Plan)和个人销售计划(Individual Plan),也就是我们常说的专业卖家和个人卖家。 个人卖家账号的特点是无月租,没有批量操作功能,没有订单数据报告,不能创建促销产品等。如果只是偶尔销售一些商品,可以选择注册个人卖家账号。 专业卖家账号则要支付月租费,各个站点的月租费有所差别,美国站39.9美元/月,欧洲站25英镑/月,日本站4900日元/月。专业卖家账号拥有很多个人卖家账号没有的功能和优势。建议卖家朋友们选择注册专业卖家账号。 二、全球开店的注册方式 企业进行全球开店注册有两种方式:自注册和联系招商经理注册。无论选择哪种方式注册账号都是免费的,目前来说,较多人偏向于通过招商经理通道注册账号。 1、自注册 直接在亚马逊中国网站的“全球开店”入口进行注册。

2、联系招商经理注册 联系亚马逊全球开店的招商经理,通过招商经理提供的注册链接进行注册。通过招商经理注册账号,卖家注册全程有招商经理辅导,可以申请各个站点的秒杀活动,有助于卖家快速成长。如果是自注册的,则没有这些优势。 三、全球开店的注册流程 这里以通过招商经理通道注册账号为例,详解全球开店的注册流程。 1、通过招商经理通道预登记 企业准备开店资料,使用招商经理专属链接进行开店预登记,企业预登记成功后招商经理会以邮件形式联系企业,企业按照招商经理在邮件中的提示填写信息和提交资料,进行初步审核即可。 2、获取注册链接,完成注册 企业通过初步审核后,招商经理会给企业下发注册链接,注册链接有效期一般不会超过30天。所以企业拿到注册链接后要尽快注册,注册过程最好一气阿成不要中断。注册成功后可以参加在线培训,可以在卖家后台了解与亚马逊平台有关的业务知识和规则政策。 3、上架产品和获取销售权

亚马逊VAT申请步骤操作流程

亚马逊VAT申请步骤操作流程 在运营亚马逊的过程中,我们常常会碰到VAT这个词,就是我们货物日常售价的利润率,相当于中国地区的增值税。针对商品流转过程中,在不同买家与卖家交易中所赚取的那一部分利润进行征税的税种。那么亚马逊VAT申请步骤有哪些? 亚马逊VAT申请以英国为例,分为线上注册和线下邮寄注册。线上通过在税局官网申请注册,通过后进行申报。线下注册通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册,税局会将纸质VAT证书直接邮寄到你在中国的商业地址。 亚马逊VAT申请步骤: 1、进入英国网站,点击"MoneyandTax"进入到英国税务局网站;

2、点击〃VAT〃,在列表中找到并点击 n VATRegistration",跳转到注册页面; 3、点击"Next〃,再创建一个GateWay账号; 4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT 主体一致; 5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT; 6、根据个人情况选择个人注册或公司注册( 7、申请VAT原因选择"Makingorintendingtomaketaxab1esupp1ies”即可; 8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息; 9、在Aboutyou这个页面,勾选〃IdonothaveaNationa1Insurancenumber",在下面选框里选择"China"并在"Taxidentificationnumber"那行输入纳税编号; 10、填写家庭地址信息 I1选择下一步进行居住地址时间年限的验证; 12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86; 13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可; 14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联

亚马逊开店流程

亚马逊开店流程 亚马逊开店是一种电子商务模式,可以帮助商家在亚马逊平台上开设自己的网店,进行商品销售。下面将介绍亚马逊开店的流程。 首先,需要前往亚马逊官方网站,点击“卖家中心”按钮,进入卖家中心页面。 在卖家中心页面,点击“立即加入”按钮,进入亚马逊开店的申请页面。 申请页面需要填写个人或公司的相关信息,包括姓名、地址、联系方式等。 接着,需要选择开店的类型。亚马逊提供了两种类型的开店选择,分别是个人卖家和专业卖家。个人卖家主要用于低频交易,并且不需要月度费用。专业卖家则适用于高频交易,并需要支付每月费用。 在选择开店类型之后,需要完成开店资质的验证。根据个人或公司的情况,需要提供不同的相关证件或文件,如个人身份证、公司营业执照等。亚马逊会根据提供的资料进行审核,确认资质后,即可继续进行下一步。 下一步是设置店铺信息。需要填写店铺的名称、商品分类、品牌等信息。这些信息将会在亚马逊平台上展示给用户。

接着,需要设置卖家账户。亚马逊开店需要与银行账户进行绑定,以便进行交易结算。需要填写银行账户信息,并提供相关的证明文件,如银行账户的对公账号证明等。亚马逊会根据提供的信息进行核实,确认后即可继续进行下一步。 在设置完卖家账户之后,就可以开始上架商品了。需要选择合适的商品分类,并填写商品的详细信息,包括商品的标题、描述、价格等。还可以上传商品的图片和视频,提高商品的吸引力。 最后,需要设置物流方式。亚马逊有自己的物流服务,也可以选择自己的物流方式。选择亚马逊的物流服务可以提供更好的物流体验,但也需要支付相应的物流费用。 完成上述步骤后,亚马逊会对店铺进行审核,确认审核通过后,开店流程就完成了。此时,商家就可以在亚马逊平台上销售商品,并利用亚马逊强大的流量和品牌优势来提升销售业绩。 总结起来,亚马逊开店流程包括填写个人或公司信息、选择开店类型、验证资质、设置店铺信息、设置卖家账户、上架商品和设置物流方式。希望以上对您对亚马逊开店流程有所帮助。

跨境电商开店流程及费用

跨境电商开店流程及费用 随着全球化的发展,越来越多的人开始涉足跨境电商。跨境电商开店能够让你在全球范围内销售你的产品,从而扩大你的市场和盈利。但是,跨境电商开店也需要花费时间和金钱。那么,跨境电商开店的流程和费用是什么呢?下面我们来一一了解。 一、跨境电商开店的流程 1.注册公司:首先,你需要注册一个公司,以便在国外合法经营。你可以选择注册在你所在国家的公司,也可以选择注册在其他国家。注册公司需要考虑的事项包括:公司类型、公司名称、注册地址、注册资本、股东等。不同国家的注册费用和流程也有所不同。 2.申请税号:在注册公司后,你需要申请税号。税号是唯一的标识符,用于在海外销售产品时缴纳税款。申请税号需要填写相关表格并缴纳费用,费用因国家而异。 3.开设银行账户:为了便于海外交易,你需要在当地银行开设一个账户。开设银行账户需要提供一些必要的文件,例如公司注册证明、税号证明等。不同银行的开户费用和要求也有所不同。 4.选择电商平台:在完成上述步骤后,你需要选择一个电商平台,在平台上注册并开设店铺。目前,全球范围内最流行的电商平台包括亚马逊、eBay、Walmart等。不同平台的注册费用和要求也有所不同。 5.上架产品:在完成店铺开设后,你需要将产品上架。上架产品需要考虑的事项包括:产品名称、产品描述、价格、图片等。你可以根据不同的平台要求来优化产品列表,以便吸引更多的顾客。 二、跨境电商开店的费用 1.注册公司费用:注册公司的费用因不同国家而异。在美国,注册LLC公司的费用大约在$100-$800之间;在英国,注册有限公司的费用大约在£12-$20之间。 2.申请税号费用:申请税号的费用因国家而异。在美国,申请EIN号的费用是免费的;在英国,申请VAT号的费用大约为£170。 3.开设银行账户费用:开设银行账户的费用因不同银行和国家而异。在美国,开设商业银行账户的费用大约在$5-$15之间;在英国,开设银行账户的费用大约在£10-$50之间。

在亚马逊开店流程

在亚马逊开店流程 在互联网时代,开一家网店已经成为许多人创业的首选。而亚马逊作为全球最大的电商平台之一,无疑成为了许多创业者开店的首选之一。那么,亚马逊开店的流程到底是什么样的呢?下面就一起来看一下。 首先,申请一个亚马逊卖家账号是开店的第一步。在亚马逊的官网上,有一个“开设新卖家账号”的按钮,点击进入后,会有一系列的步骤需要你填写信息并进行确认。在这个过程中,你需要提供一些个人信息,如姓名、地址、电话号码等,也需要填写一些公司信息,如公司名称、税号等。填写完信息后,你还需要同意亚马逊的服务条款,然后上传一些个人或企业的证明文件。这些步骤都完成之后,你的申请就会提交给亚马逊,等待审核。 第二步,通过审核后,你需要设置你的亚马逊店铺。在店铺设置中,你可以选择你的主要经营类目,亚马逊提供了许多不同的类目可供选择,你需要根据你的产品类型选择合适的目录。同时,在店铺设置中,你也需要填写一些关于你店铺的信息,如店铺名称、联系方式、退货政策等。店铺设置完成后,你的亚马逊店铺就正式建立起来了。 第三步,上传产品信息。在你的亚马逊卖家账号中,有一个“添加产品”的功能,你可以通过这个功能将你的产品信息上传到亚马逊平台上。在上传产品时,你需要填写产品的关键信息,如产品标题、品牌、描述等。同时,你还需要上传产品的图片,图片质量对于商品销售的影响非常大,所以需要尽可能提供高

质量的产品图片。上传完成后,你的产品就会在亚马逊平台上展示给消费者了。 第四步,设定价格和发货方式。在亚马逊中,你可以设定你的产品的价格和发货方式。首先是价格,你可以根据市场价格和竞争对手的情况来设定你的产品价格,亚马逊也会根据市场情况给出一些参考价格。而发货方式,你可以选择亚马逊的配送服务,也可以选择自己使用其他的物流渠道发货。选择发货方式后,你需要填写包括运费和发货时效等信息。 最后一步,推广你的亚马逊店铺。有了亚马逊店铺之后,你还需要积极地推广你的店铺和产品。亚马逊提供了一些工具来帮助你提升你的店铺曝光度,如广告推广、亚马逊内部搜索优化等。此外,你也可以通过其他的方式进行推广,如社交媒体营销、线下宣传等。只有不断地推广,才能吸引更多的消费者注意到你的店铺和产品。 以上就是在亚马逊开店的基本流程。当然,开店之后还有许多细节需要注意和优化,但是只要你有足够的耐心和努力,相信你一定可以在亚马逊上取得好的成绩!

brand gating申请方法

brand gating申请方法 品牌门户(Brand Gating)是亚马逊作为一种保护方案推出的一项服务,旨在为注册品牌提供更好的品牌保护、虚假竞争排除以及更好的经济利益提升等服务。另外,品牌门户可以帮助品牌方更好地控制和管理授权销售渠道和销售产品,保证亚马逊平台上的产品质量。 本文将为您介绍品牌门户的申请方法,包括以下步骤: 1.检查品牌资格: 首先,品牌方必须是亚马逊平台上的注册品牌。品牌方需要向亚马逊提供品牌注册证或商标注册证,以及品牌的其他证明文件。品牌须在商标局或权威机构注册并进行认证。 2.注册并登录品牌门户: 品牌方需到亚马逊的品牌门户页面注册并登录账号,如有尚未完成的基础资料请完成后继续申请品牌门户。 3.申请品牌门户: 亚马逊要求品牌方在申请品牌门户时提供证明文件和品牌的政策文件,包括品牌的产品清单和价格。品牌方需要提供防伪控制代码,用于防止非授权销售假冒产品的出

现。同时,品牌方还应证明自己能够在亚马逊平台上提供高质量的产品和服务,这可以通过提供样品来验证。 4.等待审核: 品牌门户的申请需要经过亚马逊的审核流程后才能批准,此流程通常需要数个工作日。在通过审核之前,品牌方必须完成并提交所有申请必需的资料。 5.审批: 当申请被批准后,品牌方将在亚马逊平台上得到较高的品牌保护及控制权。 6.推广: 品牌方可以在亚马逊平台上推广品牌和产品,这使得亚马逊能够更好地瞄准目标客户,并跟踪他们使用品牌的方式。 以上即是品牌门户的申请方法,品牌方若能够根据以上步骤正确操作,就能获得更好的品牌保护及管理控制权,同时也能保证亚马逊平台上的产品质量。值得注意的是,在申请品牌门户后,品牌方还应定期检查自己的品牌门户以及产品展示页面,以确保在销售渠道上的授权和正规。

亚马逊卖家必知的税务规定与处理方法

亚马逊卖家必知的税务规定与处理方法 随着电商行业的蓬勃发展,越来越多的卖家选择在亚马逊平台上开 展业务,享受其庞大的用户群体和便利的物流服务。然而,作为卖家,必须要了解并遵守相关税务规定,以避免可能产生的法律后果和不必 要的损失。本文将介绍亚马逊卖家必知的税务规定与处理方法,帮助 卖家们更好地管理税务事务。 一、了解税务登记要求 作为一名亚马逊卖家,首先需要了解所在国家或地区的税务登记要求。不同国家和地区对于税务登记的规定有所不同,通常需要获得税 务登记证明或税务识别号。这些信息通常会用于填写税务申报表格和 缴纳相关税款。 在美国,卖家需要获得美国纳税人识别号(TIN)或社会安全号码(SSN),并在亚马逊平台上提供相应的税务信息。在其他国家,卖家可能需要申请并获得类似的税务识别号。 二、了解销售税的征收规则 在许多国家,包括美国和欧洲国家,商品的销售往往需要征收销售税。作为亚马逊卖家,你需要了解销售税的征收规则并确保自己的销 售行为符合相关要求。 在美国,州和地方政府通常负责征收销售税。具体的税率和申报要 求因州而异。亚马逊提供了一个名为"亚马逊销售税管理服务"

(Amazon Sales Tax Services)的工具,帮助卖家们自动计算和征收适 当的销售税。 在欧洲,欧盟(EU)成员国征收增值税(VAT)。卖家需要了解 不同国家的VAT税率,并按照规定申报和缴纳相关税款。亚马逊也提 供了欧洲增值税(VAT)服务,协助卖家进行税务管理。 三、合规处理跨境交易 亚马逊平台的卖家通常涉及跨境交易,也就是商品的国际出口和进口。在处理跨境交易时,卖家需要了解相关国家或地区的进出口税规定,并遵守相关的法律法规。 不同国家和地区对于进出口税的规定有所不同。卖家要了解每个目 标市场的相关税务政策,确保海关申报和缴税的合规性。同时,卖家 也需要处理好海外退货和退款的税务事务,以避免不必要的纠纷和税 务问题。 四、保留准确完整的记录 良好的记录保存对于管理税务事务至关重要。卖家需要保留准确、 完整的销售和采购记录,包括订单、发票、运输文件等。这些记录将 作为申报税款和税收抵免的依据,同时也有助于解决潜在的税务争议。 亚马逊提供了一些工具和报告功能,帮助卖家们更好地管理销售记 录和财务数据。卖家可以使用亚马逊的销售报告和财务报表,以及第 三方的会计软件来统计和分析销售数据,提高税务管理的效率和准确性。

比利时电商VAT注册申报必知

比利时电商VAT注册申报必知随着电子商务的快速发展,越来越多的企业开始通过在线平台进行 跨境销售。然而,对于从事比利时市场销售的电商来说,了解比利时 的增值税(VAT)注册和申报程序是非常重要的。本文将为您介绍比 利时电商VAT注册申报的必知事项。 一、比利时VAT简介 增值税(Value Added Tax)是一种消费税,根据欧盟的规定,所有 在比利时销售商品或提供服务的企业都需要进行VAT登记和纳税。比 利时VAT标准税率为21%,根据不同产品和服务的分类,可能会有不 同税率的适用。 二、注册VAT 在比利时销售商品或提供服务的电商企业,必须在比利时税务机构 进行VAT注册。注册VAT的程序如下: 1. 准备必要文件:比利时税务局通常要求申请人提供企业注册证明,经营许可证明,以及法人的身份证明等文件。此外,还需要提供相关 销售合同、发票等。 2. 填写申请表格:申请人需要填写比利时税务局提供的VAT注册 申请表格,并附上前述准备的必要文件。 3. 递交申请:完成申请表格后,将其递交至比利时税务局。通常, 可以通过邮寄或亲自递交的方式提交申请。

4. 税务局审查:税务局将对申请进行审查,核对申请人提供的文件和信息的真实性和完整性。 5. VAT注册号颁发:如果申请成功,税务局将颁发VAT注册号,并将其正式登记在比利时税务系统中。申请人可根据领取的VAT注册号在销售过程中向客户收取VAT。 三、VAT申报 一旦成功注册VAT,电商企业需要按照比利时税务局规定的时间表进行定期的VAT申报。以下是一般的申报步骤: 1. 收集销售和采购数据:电商企业需要准备好销售和采购记录,包括发票、收据和传票等。 2. 填写VAT申报表格:根据比利时税务局提供的标准表格,将销售和采购数据填入相应的栏目。 3. 确认纳税金额:根据填写的销售和采购数据,计算出应纳税的VAT金额。 4. 申报和缴款:按照比利时税务局规定的时间表,将填写好的VAT 申报表格递交给税务局,并缴纳应纳税款项。 四、VAT退税 在一些情况下,电商企业可能有资格申请VAT退税。以下是一些常见的情况:

【干货】德国VAT申报全面解析

【干货】德国VAT申报全面解析 德国VAT注册所需材料: (1)营业执照及德文翻译件 (2)公司章程及德文翻译件 (3)法人护照 (4)税务师的授权书 (5)申请税号签字表 (6)准备用于在德国经营的银行账户信息,特别需要注明的是,欧洲的银行账户的IBAN 码,国内银行账户持有人姓名、银行账户、银行的BIC码。这部分信息是必须的。 (7)法人的基本信息:包括姓名、住址、联系电话、联系邮箱以及第一个经营年度的预计销售额 (8)亚马逊店铺信息打印页,并请说明是什么时候开店的。 (9)公司空白信纸 (10)如果在德国有海外仓,请提供仓储合同 德国VAT申报所需材料: 1、销售报表 2、清关票据 3、若是零申报,则需零申报函 税率与税金的核算 实际需缴纳的VAT=销售VAT-进口VAT(德国海关出具的可以抵扣的文件) 销售VAT=销售额/(1+税率)*税率 德国VAT计算案例: 比如您卖的某款手机壳成本100元,亚马逊卖200元,进货100件发到德国,头程运费总共800元。 货物总成本(申报货值)为10000元,这个季度内,您卖出了此款产品90件。 当季您标准申报(德国税率:19%)需要缴纳VAT多少? 计算公式如下: 关税= 申报货值* 产品税率=10000 * 7%(按照7%的手机壳算)= 700 元 进口VAT = (申报货值+ 头程运费+关税)*税率=(10000 + 800 + 700)* 19% = 2185元销售VAT = {最终销售额/ (1+税率)}*税率= { (90件* 200元)/ (1+19% )}*19%= 2874元 ※由于进口VAT可以退回,当季你真正需要缴纳的VAT为:

亚马逊欧洲VAT计算方式及示例

申请英国VAT,税率计算? 英国VAT税号申请需要多长时间?英国VAT申请流程怎样的? 一、VAT是按季度申报的 在英国,每个VAT税号无需年审,但每个季度需要向英国税务海关总署(HMRC)进行一次当季度VAT申报,结算退税(进口VAT)和缴税(销售税VAT),核算出实际要缴纳的VAT (增值税)。即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报。 需要提醒一下的是,上文所讲的“季度‘并不是按照自然季度来计算,而是与卖家的VAT 自注册时间有关,即从自注册当日算起,三个月一次,当在第四个月时,卖家需要做第一季VAT申报。以此类推。 二、VAT的计算方法 1.英国的VAT税率有以下三种: 1)20% 的标准税率(适用绝大多数商品和服务) 2)5% 的低税率(适用家庭用电、汽油等) 3)0% 的税率(适用于极个别情况) 不同类别的产品收取的税率是不同的,但对于Amazon英国站的中国卖家来说,绝大多数类别的商品都是按照20%的税率来计算的。 知道了税率后,卖家会比较关心,那我到底需要缴纳多少VAT(增值税)?再往下看,有计算公式。 1)进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT费率(20%)

进口关税=申报货值X商品税率(不同商品,税率不同) 2)销售增值税(SALES VAT)=最终销售价格/ 6 *最终销售价格:是指卖家将商品成本、推广费用、关税、增值税、利润等所有费用加进去后的最终价格。 3)实际缴纳VAT(增值税)=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT) 三、举例说明: 某款鞋子发到英国,数量200双,申报价值20 英镑/双。那么,这批鞋子的总的申报货值为4000英镑,头程运费共500英镑,鞋子税率10%。在亚马逊的最终销售价格为100英镑/双。那么,商家当季实际需要缴纳多少VAT(增值税)? 解: 1)进口VAT计算: 关税=申报货值X商品税率 =4000*10% =400英镑 进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值+ 头程运费+关税)X 20% =(4000+500+400)X 20% =980英镑 *申报VAT时,已缴纳的关税400镑不可退回或抵扣;进口增值税980镑在季度申报时退回,或者用于抵扣销售VAT。 2)销售VAT计算: 假如这批鞋子在当季线上销售,最终销售价格为100英镑/双,实际销售可能会出现以下几

亚马逊欧洲站VAT税务申报知识

亚马逊欧洲站VAT税务申报知识 一、VAT税与EOR1 1、什么是VAT VAT指的是增值税税号,VAT即Va1ueAddedTax s附加税、欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。 2、什么是ERO1 EORI(EconomicOperators'RegistrationandIdentifiCatio n)号码是由欧盟成员国的海关颁发给企业或个人与海关交流的唯一必 备数字标识,一国注册全欧盟通用。3、EOR1号和VAT的区别EoR1号码用于跨境贸易清关,是欧盟国家内清关必备的欧盟税号,特别针对国际进出口贸易企业及个人必备的一个登记税号。而和VAT 不同的是,无论申请方是否有VAT z如果进口方要以进口的名义将货物进口到欧盟国家,同时想要申请对应国家的进口税的退税费用,都需要提交EORI登记号,同时申请进口退税也需要有VAT号。 二、如何申请VAT税号

以下三种情况是需要注册VAT税号,可以自行申请也可以找代理注册。 1欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14∕15财年)。 2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。 3、从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。只要你符合以上任意一个条件您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。我想大部分卖家都会达到这个数,先注册个税号保险点。 如何申请(以英国为例) 1、申请所需材料 个人、英国公司、中国公司或者香港公司都可以申请英国税号。 个人申请需要提供: ・V AT申请表; ・申请人护照或身份证正反两面扫描件; ・地址证明。 ・以下证明文件任选两种近期银行卡账单;近期信用卡账单;购房贷款明细;租房合同;出生证明。 英国公司、中国公司或者香港公司申请英国税号需要提供:

德国vat系列问题汇总---欧洲税务

什么情况下我们需要申请德国VAT。 1:远程销售,如果货物从欧盟境内的非德国仓库发到德国终端消费者,如果销售额在一个自然年内(1.1-12.31)低于10万欧,那么不需要申请德国VAT。(如果你卖的是含消费税的产品,比如香烟,酒之类的产品,那么不管你销售多少金额,都需要注册德国VAT)。 【如果说你等到销售额达到10万欧元再去注册的话,我认为注册成功的概率很小(已经有人被拒,税务局也没给原因),如果你要在德国做大做强,建议提早注册,防止账号做起来了再去申请VAT被拒】。 2:如果是德国FBA仓库或者是德国第三方海外仓库发货,换句话说,如果你的货物是从德国本土发给终端消费者,

那么不管你的销售额是多少,都需要注册德国VAT并交税。(很多人说,德国FBA发货,德国税务局也看不出后台我到底是把货放在德国还是英国FBA仓库。这个是可以知晓的,从前台listing页面,如果放在德国fba,那么第二天就可以收到,如果放在英国FBA仓库,可能需要2-3天的运输时间)。 在申请德国VAT的时候,还有一个叫欧盟通用税号VAT ID【德语是Umsatzsteuer Identifikationsnummer (USt-IdNr)】,如果你卖货给法国,西班牙这样国家的终端消费者,限额达到当地规定(法国和西班牙是3.5W EUR)就不能再卖了。但如果你是批发给当地过的经销商(B类客户),那么就需要这个USt-IdNr了,有了他,代表你这批货物是不含税的。而目的国的B类经销商需要自己开发票给当地终端消费者。 有人说注册德国VAT后有了欧盟通用税号后可以通用欧盟的说法是错误的。 3:如果你的欧洲站一不小心被封,那么申诉的时候是需要提供VAT号码的(虽然是可选,但是如果你能提供,必

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