销售退货业务流程图

销售退货业务流程图
销售退货业务流程图

销售退货业务流程图

1、编制退货清单,

并交付随车司机

1、确认退货原因

2、退货数量

1、安排车辆装货

2、通知生产部接收

1、质检、技术人员检验,

签署退货处理意见

1、仓库开具入库单

1、冲减客户应收账款

销售退货过程中各部门工作职责

大区经理

1、接收客户的退货需求申请,详细了解客户退货原因;

2、通知商务部安排车辆装货;

3、湖北市场由商务部指定人员跟进;

商务部

1、安排司机装运所退货品;

2、通知生产部准备接收所退货品;

生产部

1、指定退货接收分厂,安排卸货;

2、分厂质检技术人员对所退货物进行质量鉴定,签署退货处理意见(视

退货原因,决定是否报总经理批示),进入产品质量追溯流程;

所用表单:退货处理意见表

分厂

1、仓库对能返工的退货开具入库单;

2、生产对退货进行返工处理;

所用表单:入库单

财务部

1、对退货进行账务处理,冲减客户应收账款。

所用表单:退货处理意见表,入库单。

客户退货处理意见表

填表说明:此表一式四份:质检、生产、技术、财务各一份(其中财务联由仓库收取,附在入库单的后面,作为退货入库的的凭据)

1、处理意见表在程序上应由大区经理填写,但大区经理不在公司上班,操作上存在不方便,考虑由仓库保管根据客户退货清单填写。(供参考)

2、质检员负责对产品进行分类处理:哪些可以返工,哪些应该报废,分析退货产生

原因,检查工作,持续改正。

3、生产部、技术部分别分析退货产生的原因,提出处理意见,检查工作、持续改正。

4、总经理对退货情况较严重的,发表处理意见。

销售退货标准作业流程

销售退货标准作业流程 1.说明 明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。 客户现场拒收:因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因,客户拒绝收货,送货员不得不将货物带回,交给仓管员做退货处理。 客户过往退货:客户已收货付款,经过一段时间,由于某种原因(比如上游供应商要求新老品更换,老品退回,新品上市等),客户将未售完的部分商品退回给分销商,又称为零散退货。 2.适用范围及对应岗位 送货员: (1)从客户那带回要退货的商品,送至仓库; (2)现场验货; 销售代表: (1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单),交由销售经理审批; 销售经理: (1)审批退货申请报告,给予批示意见; 仓管员: (1)验货及收货; (2)填写退货申请报告; (3)给打印出来的退货单签字,核对入账; 仓库操作员: (1)新建退货单及打印; (2)系统入库; 应收账管员: (1)收到财务联,做应收结算; 3.涉及相关单据 销售退货单 4.作业流程图 客户现场拒收的退货流程

5.作业流程说明 5.1.送货员将货物至仓库 送货员从客户那带回要退货的商品(客户现场拒收),送至仓库退货区; 5.2.仓管员验货 检查退回的商品的质量,并统计数量; 5.3.仓管员填写退货报告 仓管员与送货员确认客户的退货信息后,填写退货申请报告,交由销售经理审批; 退货申请报告里,根据公司规章制度,包含了对客户退货的处理方式,使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下,正常返回仓库。仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对,并检查商品的质量,若有损坏,查明原因后找相关负责人,并做商品残损流程。如果退货的批次商品里含有赠品,赠品要收回,并退货进仓库。 5.4.销售经理审批退货报告 销售经理收到仓管员的退货申请报告,明确退货原因,审批通过则签字放行。审批未通过,根据公司规章制度给予批示意见,做相关处理; 5.5.仓库操作员维护退货单及打印 仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后,在系统中维护退货单,并打印两联,交给仓管员; 系统简单操作说明: 【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】 【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】 系统中输入销售退货单有两种方式:有原单销售退货和无原单销售退货。客户现场拒收整张销售单上的商品或其中部分商品,一般采用有原单销售退货的方式,即在输入销售退货单时,可以调出原销售单,商品的退货价格默认按原销售单里的销售价格计算。 如果销售退货单含赠品,系统会自动提示所含的赠品也需退回仓库(有原单销售退货的方式)。在系统中分仓库去做退货处理,选择“赠品仓”。 如果退回的商品因客户造成残损的情况,按公司规章制度,确定最终的商品退货价格,退回仓库。 5.6.仓管员签字并核对入账 仓管员收到打印出的两联单后,收货并签字确认,一联在仓库留底,做手工账。另一联作为财务联交给应收账管员,通知仓库操作员做系统入库; 5.7.仓库操作员系统入库 仓库操作员收到仓管员的通知后,在系统中做入库操作,即审核销售退货单; 系统简单操作说明: 【销售中心】-【销售退货单管理】-【审核】

销售退货业务流程及描述

青青青青青青 青青青青青 2008青9青20青 <青青> <青青><青青><青青青> <青青青> <青青> 青青青青 青青青青青青青 青青青青青青青 青青青青青青青 青青青青 青青青青青青青 青青青 青青青青“青青青青”青青青青“青青” 青青青青青 青 青青青青青青青 青青青青 青青青青青青青 青青青青青青 青青青青青青青 青青青青青 青青 青青青 青青青青青青“青青” 青青青青青青“青青青青青”青青青青“青青” 青青青青青青青 青青青青青青青 青青 青青青 1青青青青青青青青青青青青青青2青青青青青青青青青青青青1青青青青青青 青青青青青青青青青 青青青青青青青青青 青青青青青N 青青青 青青青青青青青青青青青青青 青青 青青青青青 青 青青青青青青青青青 青青青 青青青青青青青青青青f 青青青青青青青青青青青青青 青青青青青 青青青青青青青青青 青青青青 Y 青青青青青青青 青青青青 青青 青青青青青青 青青青青青青青青青青 Y N 1青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青2青青青青青青青青青青青青 3青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青 青青/青青青青青青青 青青青青 青青 青青/青青青青青青青 青青青青N 青青/青青青青青青青 Y 青青青 青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青 青青青青青青青

销售退货处理 由客户填写《不良品退货申请单》,并由当地维修人员填写维修意见;仓库根据《不良品退货申请单》在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。然后由质量部检验,如果不是质量问题,直接退回客户;如果是质量问题,由仓库在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核,由大修车间维修。如果不可修,由销售部录入红字《销售出库单》并打印,由财务部签字盖章并生成红字发票退款。 销售换货处理 由客户填写《不良品退货申请单》,并由当地维修人员填写维修意见;仓库根据《不良品退货申请单》在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。然后由质量部检验,如果不是质量问题,直接退回客户;如果是质量问题,由仓库在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核,由大修车间维修。如果不可修,需要换货,由销售部根据《虚仓入库单》录入红字《销售出库单》并审核,然后手工录入蓝字《销售出库单》并审核发货。

(完整word版)销售业务流程

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理,应当对现行销售业务流程进行全面梳理,查找管理漏洞,及时采取切实措施加以改正;与此同时,还应当注重健全相关管理制度,明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施,实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接,落实责任制,有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图,具有普适性。企业在实际操作中,应当充分结合自身业务特点和管理要求,构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程,主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 (一)销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上,结合企业生产能力,设定总体目标额及不同产品的销售目标额,进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划,以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是:销售计划缺乏或不合理,或未经授权审批,导致产品结构和生产安排不合理,难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施:第一,企业应当根据发展战略和年度生产经营计划,结合企业实际情况,制定年度销售计划,在此基础上,结合客户订单情况,制定月度销售计划,并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二,定期对各产品(商品)的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析,结合生产现状,及时调整销售计划,调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 (二)客户开发与信用管理

企业应当积极开拓市场份额,加强现有客户维护,开发潜在目标客户,对有销售意向的客户进行资信评估,根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是:现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够,可能导致客户丢失或市场拓展不利;客户档案不健全,缺乏合理的资信评估,可能导致客户选择不当,销售款项不能收回或遭受欺诈,从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施:第一,企业应当在进行充分市场调查的基础上,合理细分市场并确定目标市场,根据不同目标群体的具体需求,确定定价机制和信用方式,灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式,促进销售目标实现,不断提高市场占有率。第二,建立和不断更新维护客户信用动态档案,由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控,提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策,拟定客户赊销限额和时限,经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户,应当建立严格的信用保证制度。 (三)销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是:定价或调价不符合价格政策,未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整,造成价格过高或过低、销售受损;商品销售价格未经恰当审批,或存在舞弊,可能导致损害企业经济利益或者企业形象。 主要管控措施:第一,应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素,确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性,定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二,在执行基准定价的基础上,针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权,销售部门可结合产品市场特点,将价格浮动权向下实行逐级递减分配,同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围,不得擅自突破。第三,销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录,并归档备查。 (四)订立销售合同 企业与客户订立销售合同,明确双方权利和义务,以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是:合同内容存在重大疏漏和欺诈,未经授权对外订立销售合同,可能导致企业合法权益受到侵害;销售价格、收款期限等违背企业销售政策,可能导致企业经济利益受损。

物流退货流程图

物流退货流程

目录 一、SOP管理 (3) 1.业务相关负责人 (3) 二、引言 (3) 1.环节定义 (3) 2.适用围 (3) 三、客户退货方式 (3) (一)差异退货 (4) (二)客户正常退货 (4) 四、差异货物退、换流程 (4) (一)收货差异反馈 (4) (二)客户退货操作 (5) 五、客户正常退货流程 (6) 退货单编码规则: (6) (一)乐友 (6) (二)经销商 (7) (三)万宁 (8) (四)京东 (9) (五)华联高超、华联综超 (10) (六)百望达 (10) (七)唯品会、聚美优品 (11) (八)一号店 (11)

一、SOP管理 1.业务相关负责人 二、引言 1.环节定义 退货指客户收到库房到货,由于物流、效期等原因,需要进行换、退货时,需采取的操作。 2.适用围 此流程为甲方对外通用退货操作,如客户(例如:线上、门店等)有其部退货要求,可依据客户要求适用。 3.产品退回仓库地址 三、客户退货方式 ?退货分为以下两类: (1)差异退货;(2)客户正常退货 (一)差异退货

1.定义 差异退货指的是产品因物流原因破损,客户退回甲方时采取的操作。 2.差异退货有以下三种方式: (1)现场拒收 甲方根据订单运输货物,当场验收出现到货破损,客户现场拒收,退回送货人员。 (2)客户自行退回 甲方认可客户退货需求,客户自行寄回产品。 (3)甲方上门提货 客户提出上门提货需求,经协商,甲方安排提货人员上门提货。 (二)客户正常退货 1.定义 客户退回效期将近的正常品时采取的操作。 四、差异货物退、换流程 差异退换流程指因物流原因导致到货破损,破损货物退回及补发货时所采用的操作。(一)收货差异反馈 客户根据“客户收货标准”验收货物,填写“收货差异表”并通过方式告知物流到货异常。甲方相关负责人接到异常,48H(两个工作日)核实、确认异常,并回复告知客户安排退回货品。 (二)客户退货操作 客户收到甲方相关负责人的退货确认后,依据提供信息安排退货。 ?客户需等待甲方确认破损后,才可安排退回,不能私自安排退货。 ?由我司承运的破损品,需10个工作日退回库房。 ?客户自行退回物流破损产品,为保证尽快补发,限期10个工作日寄到仓库。 ?客户自退(快递)注意事项: (1)退回物品需简加固包装,尽量减少产品寄回过程中二次损坏。 (2)安排寄回后,请提供寄回物流及快递单照片以便后续跟进。 (3)退回物流单上需清晰注明客户名称及联系人 (4)库房根据客户反馈物流单号收货,客户如未提供,库房一律拒收处理。 ?甲方上门提货注意事项:

退货流程管理办法

退货处理流程管理办法 一:目的: 为规范客户退货,最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益,明确退货、检验、返工和入库的作业流程,结合公司的实际情况,特制定此管理办法。 二:客户可退货原因: 属于以下原因引起的,各销售点客户可退货(指当日送到的产品): ① 销售人员承诺的销售政策(如:新开户、新品推广、其他原因等) ② 由于产品质量原因引起的退货 ③ 由于发货错误(如:发错货、加货)的,隔日产品提前发货,无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因(如:送错货、送货损坏或污染、送货晚点) ⑤ 由于打单出错的(如:打错品种、打错数量) 凡是由于客户自身原因(如:订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等)造成的,不属于本公司配送的产品,一律不予退货。 三:流程处理图: 退货产品流转示意图 退货单据流转示意图 符合报废条件

三:职责分工及对应的操作: 1.各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单(注明退货的具体原因),将当日送达的不满意(不合格)产品清点数量后打包于次日连同退货申请单(第二联)一并让送货员带回公司;客户留存第一联以便核对。 2:送货员负责清点退货产品,与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符,符合带回,不符合(特 别是不属于本公司配送的产品)当场与客户沟通解决,否则不予带回;在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。 3:仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量(不属于本公司配送的产品一律不得接收),并在退 货申请单注明实收数量(非标准份量产品需要按标准进行折算),当天退货结束后,将退货产品集中置于同一地方(未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放),同时通知品控人员前来予以判定,根据品控人员的判定结果做相应的处理(①“回库”方式即直接入库后再优先发货;②“回库重新加工”方式即暂入库存放(除长保质期产品可置于常温保存,其余产品一律置于冷藏库存放),通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单;此类产品在重新加工入库后必须优先发货。③“报废”方式即直接报废,丢入垃圾桶或垃圾场处理)。同时将退货产品按处理方式分类登录“退货产品处理汇总表”并将退货单转交电脑输单人员。 4:品控人员负责:一:在接到仓库人员的通知后应于第一时间对退货产品进行退货原因判定签字确认(只 对质量原因进行确认,同时对不属于本公司配送的产品予以剔除并在退货原因判定一栏予以详细注明“非公司产品”),并在退货申请单上注明退货产品(不管何种原因退货)的处理方式(①当产品为长保质期产品且未过

销售业务流程

销售流程 寻找客户资料电话前的准备找负责人了解客户需求确定跟进方法促进成交后期的客户维护 电话销售流程图

销售细则 寻找客户资料:1、黄页2、网络3、广告牌4、电视广告5、 杂志6、报纸7、转介绍8、写字楼公司名录

9、114台查询10、地图11、公交车站牌站名 12、人才市场13、名片店14、展览会(各种 会议) 电话前的准备:1、笔、纸(左手拿电话,右手拿笔)2、坐姿端正(可站立打电话,提高激情)3、产品资料 的准备4、仪容仪表5、话术的准备6、积 极良好的心态7、客户背景资料8、明确打电 话的目的和目标9、为达到目标所设想所要问 的问题(6个电话)10、设想客户可能问到的 问题并做好准备(准备异议和抗拒点)11、设 想电话中可能发生的问题 找负责人:新客户开发开场白: 业务员:您好!请问是xx公司吗? 客户:是的,有什么事? 业务员:1、不好意思打扰您了,请问先生(小姐)咱们公司培训是由哪个部门负责? 2、是这样的,我是北京时代光华昆明分公司的 xx,请问一下咱们公司的培训是由哪个部门 负责? 3、先生(小姐)有件事麻烦您,除了你们老总 以外还有哪位负责培训这事? 4、(适当赞美一下)先生(小姐)您好!感觉您

的声音特别的亲切,请问您贵姓?客户:我 姓xx。业务员:xx先生,顺便问问,您看咱 们公司的培训是由哪个负责呢? 客户可能出现的回答: 客:①是人力资源部某某经理负责; 业:①、谢谢,请问贵姓?他电话是多少? 客:②我们不需要; 业:②、请问是由您在负责培训这事吗? 这时客户的回答有三种:是,不是,或者是有什么您就说吧 如果回答是:业务员应说:太好了,打通电话就直接找到您,请问您贵姓? 如果回答不是:业务员应说:我想如果您不是负责这方面工作的话,可能对这个岗位的 需求不是很了解。难说负责这个工作的领导正需要这方面的信息呢 如果回答有什么你就说吧:业务员应说:a.是这样的,我这边有个非常重要(有价值)的 信息想跟负责培训的领导沟通一下…… b.这位先生(小姐)非常不好意思,冒昧打电话打扰您这边,不知您听说过时代光华没有?他是一家全国性质的专业培训机构,最近我们有一个非常不错的培训在咱们昆明举办,我这边想跟负责培训的领导沟通一下……

退货流程的解决方案(rma)

退货流程的解决方案(RMA) 1.概述 在高科技制造业中有效地对产品退货进行控制和跟踪有很大的意义。对于一个产品成本从几元到几十万元的工业,管理退货流程的能力至关重要,缺乏跟踪和控制有可能导致上百万元的损失。除了由于免费修理非承保产品以及被替换品不退回或乱放给企业造成的直接经济损失外,也还存在着产品质量和顾客满意度方面的问题。此外,一个设计和实施很糟糕的退货流程有可能对企业的绩效甚至对企业的未来产生巨大的负面影响。为了改进客户关系,企业对退货流程的管理越发重视。供应链协会在2000年11月发布的新一版SCOR模型(4.0版)中已经增加了退货流程,从而把供应链运作参考模型的范围延伸到了产品售后的客户支持领域。 管理和控制退货渠道的关键是退货授权(Return Material Authorization,RMA)流程。在高科技制造业中,产品的性能和可靠性是企业成功与否的关键,顾客需要有一个渠道来退回次品并立刻引起厂商的注意和解决。本文讨论了如何应用ERP软件(SAP R/3)对高科技制造业中的RMA流程进行分析和设计。 2.RMA流程 RMA流程涉及退货过程的物流和与其相关的信息流。退货物流包括内部物流(顾客退货),维修周期(包括修理退货所需的材料),和外部物流(修好的产品)。RMA流程的信息流由所有RMA的状态组成,包括顾客联系日期,运输信息,退货接收,维修历史,报废零件,替换产品,质量数据等等。 RMA流程始于顾客报告制造商关于产品的缺陷或故障。通常在最初的接触中,厂商会试图做一些初步的故障诊断看看是否能帮助顾客立刻解决问题。在许多情况下,故障是由软件问题引起,这些故障通常能通过电话或Internet作出诊断并解决。如果是硬件问题,厂商会指导顾客如何退货。 制造商通常对每个顾客的请求分配一个独特的数字,以此来跟踪和控制RMA流程。顾客今后就同一产品再与厂商打交道时都以这个RMA号作为参考,企业内部则使用这个数字

产品退货作业指导书

篇一:66 退货作业指导书 篇二:客户退货管理作业指导书客户退货管理作业指导书1.目的: 规范客户退货作业流程,确保成品受到合理的流通及应收账款的准确。 2.范围: 适用于本公司所有卫生巾产品最终成品的退货作业程序。 3.职责: 3.1 销售:退货控制;退货申请;退货品客户处的整理;退货差异(非承运商原 因)的核销申请。 3.2 营管:sap退货订单/交货单处理;前进仓退货运输作业安排;前进仓退货品 的清点。 3.3 储运:苏州仓退货作业安排;苏州仓退货品清点、送检。 3.4 会计:参于苏州厂/前进仓退货品的清点;客户应退与仓库实收导致的应收帐 款差异的追踪处理。 3.5 品保:退货产品的性能试验和判定工作。 3.6 生产:退货品的再加工作业。 4.作业流程: 4.1 退货申请 4.1.1业务根据与客户确认的退货信息,填写”事故通报处理单-退货类”呈权责 主管签核。 ★退货核准权限:退货货物价值5000元以下的”事故通报处理单-退货类”签 核到销售总监;5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。 4.2 退货订单 4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关 信息进行sap系统退货订单及交货单处理。 4.3退货物流 4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。 4.3.1.1 已过期产品原则上不接受退货,如因涉及账款回收等特殊情况需办理过期品退货需在退货申请时明确注明。 4.3.1.2 对非原封箱产品业务需进行清点、整理、封箱,在外箱上标注箱内产品清单(sku 和数量)并签名。 4.3.1.3为便于后续清点交接,请在单据上注明退货包装箱数量。 4.3.2 物流公司根据营管或工厂储运下达的退货任务安排车辆收退货。 4.3.2.1收取退货时,需检查产品封箱是否完好、是否有业务封箱,各检查项完整方可提取退货,否则请及时通知退货任务下达方(营管或工厂储运)。营管或工厂储运及时与各责任业务联系,业务在30分钟内予以回复。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。 4.3.2.2对未经核准、在送货过程中突发的退货,物流公司需及时通知出货任务下达方(营管或工厂储运)。营管或工厂储运及时与各责任业务联系,业务在30分钟内予以回复处理结果。营管或工厂储运记录业务回复情况并通知物流公司执行。★针对以拒签送货单或本次不取退货客户将对货物自行处臵等会给公司造成更大 损失隐患的,原则上先予以货物退回处理。 4.3.3 退货入库 4.3.3.1退货入苏州仓 4.3.3.1.1由储运、会计2单位人员对退货封箱状况进行检查;退货品数量进行清点;根据实收退货信息填写”退货入库单”。 4.3.3.1.2 营管根据退货实收情况及退货差异责任归属,调整退货订单/交货单或进行承运商赔付销售订单处理。仓管进行相应退货收货或发货过帐。 4.3.3.1.3仓管员填写”异常品处理单”通知品保人员鉴定并根据品保部门判定结果,确定

销售管理业务流程模板

销售管理系统流程分析 一、销售管理系统的主要功能 销售管理系统主要功能包括: <1>销售管理系统的初始安装; <2>销售管理 <3>销售分类账和销售分析。 二、销售管理系统与其它系统的主要关系 其主要关系( 如图1所示) 采购管理系统能够参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。 根据选项设置, 销售出库单, 无论是在销售管理系统生成, 然后传递到库存管理体系审核; 还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都能够。 销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账, 进行制单生成凭证; 应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后, 回写收款核销信息。

三、销售管理系统日常业务处理 1、普通销售业务 一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。销售管理系统与其它系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票, 运输, 销售结转销售成本处理整个过程。 <1>销售报价。在销售系统中, 填制并审核报价单。见图2。 供应链销售管理报价报价单 销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其它信息, 双方达成协议, 销售报价单能够转换为销售合同或销售订单。企业能够针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也能够参照报价单生成销售订单。在销售过程中, 能够省略销售报价流 <2>销售订货。

在销售系统中, 填制并审核销售订单。 供应链销售管理销售订货销售订单 销售订单是指与客户签署的一个合同, 在系统中反映为销售订单。 如果早些时候提供给其客户, 生成销售订单也能够指报价单。在销售业务流程, 订单周期也是可选的。批准未关闭的销售订单能够生成销售发货或销售发票。 <3>销售发货。 在销售系统中, 填制并审核销售发货单。 供应链销售管理销售发货销售发货单 当客户订单交货时, 相关人员应按顺序进行发货。销售发货是企业与客户签订销售订单或销售合同、并运到客户的行为, 销售业务的实施阶段。除了根据销售订单外发货外, 销售管理系统还具有的功能是直接出货, 那就是, 没有事先输入销售订单, 产品能够在任何时间发送到客户。在销售过程中, 销售发货处理是必须的。 在直接发货模式中, 发货单是由销售发票自动生成的, 发货单能够作浏览, 但不能进行修改、删除、弃审等操作, 但却又能够关闭和打开; 销售出库单是根据自动生成的发货单来生成的。 参照订单来发货时, 一张订单能够很多次发货, 多张订单也能够一次性发货。如果不做”超定量发货控制”的话, 就能够超过销售订单数量发货。 <4>销售开票。

房地产销售业务的基本流程图

销售业务的基本流程 (一)接听电话 在房产营销过程中,顾客第一次与售楼人员的联系往往是通过电话进行的,售楼人员的电话接听不仅反映了其个人的素质和修养,更是体现了该房地产开发商或代理商的形象。 A、基本要求 1、接听电话必须态度和蔼、语音亲切,一般主动问候“ ** 花园或公寓、你好”,而后开始交谈。 2、通常客户在交谈中会问及价格、地点、面积、布局、进度、贷款等方面,销售人员应扬长避短,在回答中将产品的卖点巧妙溶入。 3、在与客户交谈中设法取得我们想要的资讯。如客户的个人资讯(姓名、地址、联系电话等)、客户对产品的具体要求的资讯(价格、面积、房型等) 4、最好能直接约请客户来现场看房。 5、马上将所有资讯记录在客户来访表上。 B、注意事项 1、作好应答准备。销售人员在正式上岗前必须相当熟悉楼盘各种情况,根据统一答客问、销讲、统一说辞使电话应答中和以后现场接待时口径统一。顾客往往是看广告后来电询问的,因此,事先必领了解广告的诉求内容,认真仔细考虑客来电可能提出的问题,以便在应答时胸有成付。 2、售楼人员电话接听并不可能立即成交一笔业务,因此答话内容简明扼要,关键是能 吸引顾客到售搂处现来参观洽谈,约请客户应明确具体时间、地点并告诉客户你将专程等侯,通话时间也不宜过长,一般在2— 3 分钟。 3、电话接听应避免消极被动或过于主动两种倾向。消极被动就是有问有答、惜话如金。这样会冲淡客户兴趣;过于主动就是急不可待的向客户自吹自擂搂盘的长处,甚至急于求成,追问客户个人资讯,这样往往会将客户吓退。电话接听时应签应注意火候、尽量由被动问答转为主动介绍、主动询问。 4、应将客户来电来信及时整理归档,与现场专案、涉及人员充分沟通交流。 (二)现场接待准备 l 、售楼员形象准备 1)眼神:凝视或适当地避闪,附合点头或“喂” “不错”等应承语言。传神的眼神间传达出信任、聆听、明白和真实。 2)手势;坚定地指向,准确地指示。兰花指或染指甲都被视作是花俏与不严肃。客户迎来送往握手是常见的见面礼仪。 4)开场白:意思明确,三思而后行是开场白的关键;说的多,问的多,了解就多,机会就越多。 开场白有八个注意点: 一、给客户一个好印象。 二、不用急于求成,应诱导。 三、了解行情,成为专家。 四、你给客户的印象将在最短的时内(14 秒)产生。 五、任何一句语都是一个开场白。 六、销售员是导购员,不能指挥客户。 七、善待客户的意见。 八、不要贬损别人或别的楼盘。 5)自我介绍: 一、介绍公司:用最简练的字句; 二、介绍自已的姓名并提示性地使用名片或工作牌,配合微微鞠躬或其他身体语言。 三、注意你问候时讲话的位置,不要斜视。 2、资讯准备资讯准备就是准备有关项目、竞争对手和市场行情的信息、研究成果、观 点、判断结论。形象准备是为了沟通的方便,而资讯的准备才是真正要推荐给客户的东西,是为了说服客户和展示我们自己闪亮的精彩的一面。 1)做一名专家了解楼市,了解每年的供应是量、开发量、竣工量、销售量、积压量;了解价格走势,尤其是各片区一级、二级市场的大体走势、代表性楼盘的价格状况和销售状况,他们的4P 策略(定位、定价、销售方式和促销策略)如何。

销售部门工作流程图

第一章总则 为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,制定本制度。所有的销售部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售工程师进行考核和管理。 第二章工作协调流程图

第三章部门工作流程描述 一、客户开发和市场调研 1、通过主动拜访、邮寄样本、电话沟通、电子邮件、Internet网络等方式进行 客户开发和市场调研,扩大公司品牌的影响,做好公司和产品的市场推广和宣传。 2、客户开发和市场调研的结果要及时录入公司的《前期客户信息表》,记录客户

拜访和沟通情况,以便后续人员继续跟踪,或进行市场评估。 3、销售工程师每次拜访客户结束之后,应把客户信息和这个区域所掌握的企业 信息做记录并交给销售助理,由销售助理负责信息记录和协助销售工程师进行客户开发。 4、每位销售工程师针对此项需有月度客户开发计划,并且在每周把前期客户信 息表发送给销售经理并CC给销售助理。 5、销售工程师应在月初时对本月客户开发计划和客户跟踪情况作出目标要求, 并对上一个月的工作进行总结。每月月底以E-Mail形式发送给销售经理并CC给销售助理,由销售助理负责文档统一保管。 二、售前咨询 1、客户要求识别 销售工程师通过电话、传真、电子邮件以及面谈等方式与客户进行业务洽谈,认真了解清楚客户对产品的要求事项(性能、规格、数量、供货范围、交货期、付款方式、交货方式、产品责任、法规要求等)。 2、编制报价书 1)只要进行报价,销售工程师就需要按照项目编号原则编制项目号并立项。项目编号原则:FQ0800001:前两位为固定号码;后续两位为年份, 后续四位为报价序号,上海公司每年从00001开始往后编后,天津办事 处从20001开始往后编号。项目编号请统一见《附件一:项目编号原则》。 2)销售工程师在报价之后需要马上填写《项目立项单》,其表格上需注明要求信息(客户名称,联系方式,联系人,立项日期,报价号码(即项 目编号),规格、数量等)。项目立项单表格每月底向总经理和销售经理 汇报工作时一起作为附件附在后面。 3)如果项目涉及安装服务,销售人员根据:a)公司安装部提供的参考价目表;b)或向公司安装部认可的安装公司询价;c)或填写安装询价单提请 安装部报价。

发货、退换货制度及流程图

公司发货、退货换制度及流程

.2. 退换货规定及流程 2.1退换货流程图

2.2 退换货规定 一、总则 第一条为了加强已销产品的退货管理,明确责任,确保产品退货管理规化,并做到有章

可循,特制定本规定。 二、适用围 第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。 第三条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品。 第四条由于工作失误造成发错货或送错货,但未超过退换期的产品。 第五条因双方终止合作。 三、职责 第七条销售部负责提出退货申请并实施,财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查,仓储部门负责退货产品的管理,行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。 四、退货操作流程 第八条因产品质量原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第九条因双方终止合作等原因造成的退货,由销售部授权人填写《产品退货申请表》,在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后,报公司行政部审核,并根据具体情况出具处理意见,报总经理批准,销售部根据批准意见办理。 第十条因发错货等原因,但未超过1个星期期限的产品退货,报客服核对,库房核准。第十一条由于运输造成包装破损严重,无法继续销售的产品,客户应在收到货后3个工作日,进行拍照并将信息反馈到公司客服,逾期不予受理。 第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前,应禁止办理退货,仓库保管员也应拒绝收货入库,否则视情节情况,对责任部门和责任人员进行严厉处罚。

退发票方式销售退货业务流程图模板

退发票方式销售退货业务流程图模板 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:1.2.2.4 业务名称:退发票方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域:销售管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制:XXX 日期:2019-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票方式销售退货开结 束 财务科 退货申请 客服专员 销售退货单 财务科 销售发票 财务科 凭证处理 财务科 核 销 客户 退回发票 财务科 1 3 5 5 4 2 6 物流科 验收入库 红字发票冲回原退回发票

支付退款流程图

支付退款流程图 首先,先附上电商平台与支付公司(支付系统)网关收款(B2C)业务流程图 大致流程: 1.A用户在B商户平台选购商品并发起支付请求; 2.B商户将支付订单通过B2C网关收款接口传送至C支付平台; 3.用户选择网银支付及银行,支付平台将订单转送至指定银行网关界面; 4.用户支付完成,银行处理结果并向平台返回处理结果; 5.支付平台接收处理结果,落地处理并向商户返回结果; 6.商户平台接收到支付公司返回结果,落地处理(更改订单状态)并通知用户。 一般而言支付系统会给商户设置有“可用余额”账户、“待结算”账户;系统在接收到银行返回支付成功信息会进行落地处理,一方面更改对应订单状态,另一方面在商户待结算账户记入一笔金额;该笔金额,系统会根据结算周期从待结算账户--->“可用余额”账户。 对于已经正常结算至商户“可用余额”账户的网关收款订单,如果出现用户发起退款情况,一般业务流程是这样的: 1.用户在商户平台发起退款申请,商户核实退款信息及申请; 2.商户登录支付平台账户/或者通过支付公司提供的退款接口向支付平台发起退款; 3.支付系统会对退款信息校验(退款订单对应的原订单是否支付成功?退款金额

是否少于等于原订单金额?),校验商户账户余额是否充足等;校验不通过,则无法退款; 4.支付系统在商户可用余额账户扣除金额,并将退款订单发送至银行,银行完成退款操作。 注意:对于网关收款的订单退款,各银行要求不一,有些银行提供的退款接口要求原订单有效期在90或180天,有些银行不提供退款接口;针对超期或者不支持接口退款的订单,支付公司通过代付通道完成退款操作。 对于收单金额未结算,还在“待结算”账户的订单,如果出现退款情况,业务流程和上述流程差不多,只是从待结算账户进行扣款。

销售退货业务流程

二、销售业务处理流程 2.9销售退货业务处理流程 2.9.1流程图展示 销售退货业务ERP 流程 客户 会计核算部 仓储中心 销售部 销售部经各层级商讨,决定解决方案,如同意退货则进入退货 流程 客户产品发给客户后,因各种原因,客户会对部分或全部产 品退货 客户要求退货,己方作出反馈 双方同意退货,则客户退货 销售部系统内维护退货单(根据实际退货情况,参照发货单生成退货单) 对退货进行处理退货单 仓储中心 根据退货单和实际收到货物办理退货入库,并维护系统内红字销售出库单 红字销售出库单 是否已开票会计核算部 传至仓储进行退货入库 参照发货单和退货单生成(数量为发货数量减除退货数量)销售发票 销售普通/专用发票 参照发货单(红字记录)-即为退货单生成红字销售发 票 红字销售发票 同时依据红/蓝字销售发票确认收入 依据销售普通/专用发票确认收入 确认收入类凭证 确认收入类凭证 确认收入 否是 销售退货款业务 涉及部门:销售部、仓储中心,会计核算部 制作人:于浩 前期已维护销售发票 销售发票 确认收入 销售部 根据退货情况开具真实红字发票 销售部 根据发货减退货数开具真实销售发票 结束点1 结束点2结束点3

2.3.2业务流程描述 节点 序号 部门及岗位依据流程说明结果处理状态 1 销售部客户退货要求经各层级商讨,决定解决方案, 如同意退货则进入退货流程 做出接受退货的决定线下处理 2销售部接受退货的决 定系统内维护退货单(根据实际退货情况, 参照发货单生成退货单)传至仓储中心 和会计核算部 退货单线上处理 3仓储中心退货单根据退货单和实际收到货物办理退货入 库,并维护系统内红字销售出库单 红字销售出库单线上处理 4 会计核算部退货单首先确定是否已开票,如未开票则根据 发货数减退货数开销售发票,如已开票 则按退货数开红字发票 真实红/蓝发票线下处理 5 销售部真实发票如未开票参照发货单和退货单生成(数 量为发货数量减除退货数量)销售发票, 如已开票参照发货单(红字记录)-即为 退货单生成红字销售发票 系统内销售发票线上处理 6 会计核算部系统内销售发 票 依据发票确认收入确认收入类凭证线上处理2.3.3业务流程关键点 关键点序号关键控制点描述风险预测 未开票状况下开票时,其数额依据发货数(原应开票数量)减 退货数量开具专用/普通发票如数量把握不准确,则收入核算也不准 已开票状况下根据退货数量开具红字发票 2.3.4业务流程关键报表描述 报表序号关键报表报表功能说明 01 订单执行统计表销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。

销售业务的基本流程图

销售业务的基本流程 (一)接听 在房产营销过程中,顾客第一次与售楼人员的联系往往是通过进行的,售楼人员的接听不仅反映了其个人的素质和修养,更是体现了该房地产开 发商或代理商的形象。 A、基本要求 1、接听必须态度和蔼、语音亲切,一般主动问候“**花园或公寓、你好”,而后开始交谈。 2、通常客户在交谈中会问及价格、地点、面积、布局、进度、贷款等方面,销售人员应扬长避短,在回答中将产品的卖点巧妙溶入。 3、在与客户交谈中设法取得我们想要的资讯。如客户的个人资讯(、地址、联系等)、客户对产品的具体要求的资讯(价格、面积、房型等) 4、最好能直接约请客户来现场看房。 5、马上将所有资讯记录在客户来访表上。 B、注意事项 1、作好应答准备。销售人员在正式上岗前必须相当熟悉楼盘各种情况,根据统一答客问、销讲、统一说辞使应答中和以后现场接待时口径统一。顾客往往是看广告后来电询问的,因此,事先必领了解广告的诉求容,认真仔细考虑客来电可能提出的问题,以便在应答时胸有成付。 2、售楼人员接听并不可能立即成交一笔业务,因此答话容简明扼

要,关键是能吸引顾客到售搂处现来参观洽谈,约请客户应明确具体时间、地点并告诉客户你将专程等侯,通话时间也不宜过长,一般在2—3分钟。 3、接听应避免消极被动或过于主动两种倾向。消极被动就是有问有答、惜话如金。这样会冲淡客户兴趣;过于主动就是急不可待的向客户自吹自擂搂盘的长处,甚至急于求成,追问客户个人资讯,这样往往会将客户吓退。接听时应签应注意火候、尽量由被动问答转为主动介绍、主动询问。 4、应将客户来电来信及时整理归档,与现场专案、涉及人员充分沟通交流。 (二)现场接待准备 l、售楼员形象准备 1)眼神:凝视或适当地避闪,附合点头或“喂”“不错”等应承语言。传神的 眼神间传达出信任、聆听、明白和真实。 2)手势;坚定地指向,准确地指示。兰花指或染指甲都被视作是花俏与不严肃。 客户迎来送往握手是常见的见面礼仪。 4)开场白:意思明确,三思而后行是开场白的关键;说的多,问的多,了解 就多,机会就越多。

不良品退货流程(含图)

不良品退货流程 首先,品质部先要明确不合格品的产生原因:是工废、还是料废。工废的话就要追究生产部门责任,料废的话就要找供应商,同时加强进料检验。 生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。原因是什么在退仓时都应该注明,只是仓库与采购沟通过程中有问题,因为程序中没有规定要以什么方式来沟通(也就是没有特定的单据),采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。在和供应商签订采购合同时,先把这些售后退货问题解决好。来料,制程,出货后出现不良品如何处理都要先协商好。检验中挑选的不良品,由品管退仓库,并通知采购找供应商来收货。仓库退货给供应商后,将数量的明细给采购扣款。来料,制程,出货后出现不良品如何处理都要先协商好。制造过程中挑选的不良品,由生产部门退仓库,仓库通知品管来检验,品管开出料废单据,仓库通知采购退货给供应商,将退料数量明细给采购扣款。其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的: A 1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线,由生产部门自行安排处理。[这样做有两个好处:生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修,而不会与正常生产发生过多冲突;返工返修品也要算在当日产量里,生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作],品管部门只需要每天统计相关数据,制定出改善措施要求生产部门执行就好了。 2.报废品[包括返修时产生的报废零件],必须由品管部门确认,并经评审会批准才可报废,最好要有一套《废品考核奖罚制度》,这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了],从根本上可以让报废品降低的。 品保(品质保证员)与品管分开的,并且是实行的生产部门全检,品保抽检的方式. 我们这边出现不良品,生产线先找工程分析原因。 B 1.原因是作业不良,生产线自己返工,是能追查到那段工序的。所以责任容易区分。能返工就返工,不能返的,一律报废! 2..不良比例为%比,那直接禁用该周期该供应商产品,换另一供应商产品使用。产线的不良品同仓库交换后,不良品一次性全部退货处理也可以同供应商交换。当然只要是物料的原因,不管多少,供应商那边是一定能收到一份报告书的。 不良品流程工作内容及其标准表

采购退货(折让证明方式)处理业务流程图模板

采购退货(折让证明方式)处理业务流程图模板 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1.1.2.4 业务名称:采购退货(折让证明方式)处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域:采购管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制:XXX 日期:2019-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货开始 分公司 退货申请 1 分公司 退货申请审批 2 物流专员仓管员 仓库发货 3 物流专员仓管员 出仓单 启下页

采购退货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表(暂估入库明细表) 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票(红字发票)

相关文档
最新文档